Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore RKPD-2016-full

RKPD-2016-full

Published by Perpustakaan FlipBook Yunianto (FREE), 2018-02-15 12:54:50

Description: RKPD-2016-full

Keywords: RKPD 2016

Search

Read the Text Version

tan Dan Puskesmas 100 6.481.222.000 Paguasil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan IndikatifPendidikan Keluaran Kegiatan 3. Pengadaan alat laboratorium 1 1.600.000.000 Paket 11.400.000.000 3. Tersedianya alat laboratorium 100 4. Pengadaan alat penunjang Persen administrasi perkantoran 1 Paket 200.000.000 4. Tersedianya alat penunjang 5. Pengadaan sarana prasarana 450.000.000 administrasi perkantoran 100 Persen perkantoran 1 Paket 311.000.000 5. Tersedianya sarana prasarana 6. Pengadaan sarana mobilitas yang perkantoran 100 Persen mendukung pelayanan kesehatan 1 27.100.000 6. Tersedianya sarana mobilitas yang Paket 30.000.000 mendukung pelayanan kesehatan 100 34.500.000 Persen 47.400.000embantu Di Kota Tersedianya bangunan puskesmas Pembangunan 35 puskesmas pembantu0 Persen pembantu yang memadai 100 Persen di kota semarang 100 Persen00 Persen Tesedianya bangunan puskesmas yang Pembangunan 25 puskesmas 100 Persen memadai 100 Persen Rumah dinas puskesmas yang representatif 100 PersenPuskesmas 100 Persen Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sedang / berat rumah dinas puskesmas kota semarang 100 Persen hatan, Bayi, Balita, 1. Validasi Data Kematian ke Puskesmas 1. Kompetensi Tenaga Kesehatan100 Persen 36 Puskesmas Meningkat 100 Persen 2. Pengkajian Pembahasan Kasus 2. Angka Kesakitan dan Kematian Bayi Kematian 2 kali dan balita turun 50 Persen 3. Pertemuan Umpan Balik AMP 2 kali 4. Evaluasi Balita Sehat 1 kali 5. Pelacakan Kasus Kematian Neonatus 50 kasus 6. Pelatihan Neonatus Resiko Tinggi 2 kali 7. Sosialisasi MTBS/M 2 kali 8. Pelatihan SDIDTK 2 kali 9. Honor Pengelola Program pelayanan Kesehatan Anak 12 bulanhatan Remaja 37 Refreshing Petugas Kesehatan Remaja 50 Pelayanan Kesehatan Remaja 65 Persenaya ( Anak Sekolah ) orang Pengetahuan n Pemahaman meningkat 1. Refreshing Konselor Sebaya siswa 100 Persen SMP 80 orang 2. Refreshing Konselor Sebaya Siswa SMA 80 orangah 10 Sekolah Penyuluhan Kespro Remaja 10 sekolah Penyuluhan Remaja di sekolah 10 Sekolah dik,petugas Kesehatan, Pertemuan Koordinator UKS 3 KALI Terselenggaranya Kegiatan Usaha80 Persen Kesehatan Institusi 12 BulanV-48

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Urusan1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan 100.00 Bulan Tersedianya S Puskesmas Sa Poksila 5 Pers1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Pelatihan perawatan kesehatan 100.00 1. Meningka Kesehatan Bulan Kesehatan L 2. Terseleng Kesehatan L Dan Poksila1.02.1.02.01.31 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Meningkatkan kualitas makanan minuman 1. Pelaksana Keamanan P Makanan Hasil Industri produksi Industri Rumah Tangga yang 2. Pelaksana memenuhi syarat kesehatan 100.00 Sesuai Pera Persen1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak1.02.1.02.01.32.011 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan Pelatihan Kesehatan Ibu 100.00 persen Ibu1.02.1.02.01.32.012 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb Pelatihan Kesehatan Ibu 100.00 persen Kasus Kematia Persen1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb Pelatihan Kesehatan Ibu 100.00 persen Bidan,dokter,b BulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 1. Tersedianya Lansia Kit di Puskesmas Tersedianya Buku Kesehatan Lansia dan 100.000.000Sarana Kesehatan Di 30.000.000antun Lansia Dan Santun Lansia 5 Paket KIT Lansia 100 Persen 70.000.000sen 2. Tersedianya Tensimeter di Poksila 37 54.659.000 atnya Pelayanan 54.659.000Lansia 70 Persen Poksilaggaranya Pelayanan 1.235.000.000Lansia Di Puskesmas 1. Terselenggaranya Poksila 37 Poksila Terlaksananya Kegiatan program Lansia 180.000.000a 70 Persen 100 Persen 2. Terselenggaranya Lomba Senam 430.000.000 Lansia 1 kali 3. Terselenggaranya Pelatihan Puskesmas Santun Lansia 5 Puskesmas 4. Terselenggaranya Refreshing Instruktur Senam 1 kali 5. Terselenggaranya Evaluasi Poksila 1 kali 6. Terselenggaranya Pembinaan Pengelola Program 1 kali aan Penyuluhan 1. Penyuluhan Keamanan Pangan dan 1. Industri Rumah Tangga Pangan Pangan 1 Kali Sertifikasi pada IRTP 1 kali yang telah menerapkan CPPB-IRT 100 % aan Sarana Pirt Yang 2. Pembinaan Industri Rumah Tangga 2. Meningkatnya pengetahuanaturan 120 Lokasi Pangan 120 lokasi tentang keamanan pangan 100 % 1. In House Training Puskesmas PONED Terselenggaranya pendidikan dan 2 x/tahun pelatihan teknis kesehatan ibu 12 Bln 2. Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal 1 x/tahun 3. Refreshing ANC Terpadu 2 x/tahun 4. Pelatihan Deteksi Bumil Resti 1 x/tahunan Maternal 100 1. Pelacakan Kasus Kematian 1. Menurunnya kematian ibu 28 Kss Maternal/Ibu 30 kasus 2. Pendampingan Bumil Resti 12 bulan 2. Meunurunnya jumlah ibu hamil Resti 20 Persen 3. Rujukan Kegawatdaruratan 12 bulan,bpm,puskesmas 12 1. Pengkajian pembahasan kasus Terselenggaranya Pembinaan Kesehatan 625.000.000 V-49 kematian 4 x/tahun Ibu & anak 100 Persen

1.02K.o1d.0e2R.0e1k.e3n2.i0n1g3 PembinaUarnusParnog/rParmogKreasmeh/aKtaengiIabtuanDan Kb Pelatihan KeseShasaatarannIbDua1e0ra0h.00 persen Bidan,dokter,b Bulan Ha Urusan1.02.1.02.01.33 Program Informasi Kesehatan1.02.1.02.01.33.005 Manajemen Informasi Kesehatan Manajemen informasi kesehatan 14.00 1. Tersedian Kegiatan Untuk Profi 2. Pemeliha Jaringan Dk Puskesmas 3. Sik Pusk. Optimal 37 4. Website D 5. Koneksi I BulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

,bpm,puskesmas 12 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembinaan Kesehatan P6a2g5u.000.000asil Program Indikatif Keluaran Kegiatan Ibu & anak 10H0aPsielrKseengiatanPendidikan 474.613.000 2. Pertemuan Umpan Balik AMP 4 x/th 474.613.000 3. Pertemuan linsek 3 x/th 4. Pembinaan bidan koordinator 9 x/th 5. Rapat koordinasi AKI di kecamatan 16 x/th 6. Pertemuan BPM 2 x/th 7. Pembinaan Tim IC PONEK 6 kali/tahun 8. Supervisi fasilitatif ke BPM 50 kali/tahun 9. Pembinaan Program Kesga ke Pusk. 37 kali/tahun 10. Pembinaan kasus maternal di RS 8 kali/tahun 11. Pembinaan kasus nearmiss di BPM 6 kali/tahun 12. Monev pendampingan bumil resti 4 kali/tahunnya Data & Informasi 1. Buku profil kesehatan Kota Semarang 1. Tercetaknya buku profil kesehatanil Kesehatan 4 Kegiatan 85 buku 85 Bukuaraan Interkoneksi 2. Terpeliharanya jaringan internet DKK 2. Tercetaknya buku selayang pandangkk Puskesmas 37 Puskesmas 37 Puskesmas 85 Buku Berjalan Secara 3. Terpeliharanya komputer dan 3. Terselenggaranya sistem Pusk. komponennya 1 Tahun manajemen informasi kesehatan 12 BulanDkk 12 Bulan 4. Terpeliharanya server DKK 1 Tahun 4. Tersedianya data dan informasi kesehatan secara online 12 BulanInternet Server 12 5. Buku saku selayang pandang 85 Buku 5. Data SP3 online terisi secara lengkap 37 Pusk. 6. Manajemen komunikasi data 6. SIK Pusk. dpt berjalan dengan baik kemenkes 6 kali 37 Pusk 7. SP3 online Pusk. berjalan secara 7. Tersebarnya informasi kesehatan optimal 37 Puskesmas melalui web site 12 Bulan 8. Pendampingan optimalisasi SIK 37 8. Koneksi internet server DKK Pusk. berjalan lancar 12 Bulan 9. Pertemuan koordinator SIk Pusk. 37 9. Terpeliharanya software 12 Bulan Pusk 10. Pengelolaan website DKK 12 Bulan 10. Petugas lebih memahami cara menganalisa kasus penyakit 37 11. Koneksi internet server dan sms Petugas gateway 12 Bulan 11. Sik Pusk. berjalan dengan lancar 37 Pusk.V-50

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.02.1.02.02 RSUD Kota Semarang Terlaksananya Perkantoran 11.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit P1.02.1.02.02.26.052 Pengadaan Elektronik Rumah Sakit Meningkatnya kualitas pelayanan Pelanggan Ru1.02.1.02.02.26.053 kesehatan perorangan. 100.00 % Perencanaan Pembangunan Gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rsud Kota Semarang kesehatan perorangan. 100.00 % 100 %1.02.1.02.02.34 Program Peningkatan Pelayanan Blu1.02.1.02.02.34.001 Peningkatan Pelayanan Rs Blu Meningkatnya kualitas pelayanan Pelanggan Ru kesehatan perorangan. 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 12. Tersedianya sarana SIK 1 Paket 12. Pemeliharaan software 12 Bulan 13. Petugas SIMPUS dapat mengentri 131.265.915.000 13. Pertemuan refresing pemetaan data data secara benar 148 Petugas 17.706.000 kasus penyakit 43 orang 17.706.000 14. Tersedianya perangkat pendukung 14. Masy. dapat melihat/mengetahui 6.028.830.000 SIK dan jaringan 1 paket ketersediaan TT RS 1 Tahun 5.278.830.000 15. Pemeliharaan Aplikasi Sistem 1 750.000.000 tahun 125.219.379.000 16. belanja modal sarana SIK 1 paket 125.219.379.000 17. Refreshing SIMPUS 4 kegiatan 18. Pembuatan Aplikasi Informasi TT RS 1 paket 19. Pembuatan Aplikasi Antrian Simpus berbasis multimedia 2 paketa Kegiatan Administrasi Honor petugas administrasi perkatoran 1 operasional pelayanan administrasi100 % orang perkantoran berjalan dengan baik 100 %Paru-paru / Rumah Sakit Mataumah Sakit 95 % Tersedianya peralatan eletronik Peningkatan pelayanan penunjang rumah sakit 95 % pelayanan penunjang 4 item Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung pelayanann Kepuasan Pelanggan Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan 100 % pembangunan gedung pelayanan kesehatan rumah akit 1 buahumah Sakit 95 % Operasional pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan lancar 4 perorangan RS 95 % PelayananV-51

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03 UruUsraunsPanek1.03.1.03.011.03.1.03.01.01 Dinas Bina Marga1.03.1.03.01.01.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pengelolaan A Pemerintah 12.00 bulan1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan 1. Biaya Tel Dan Surat K Air Dan Listrik Pemerintah 12.00 bulan 2. Biaya Pem Listrik, Telep 12 Bulan1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Pembel1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemerintah 12.00 bulan Kebersihan Ka Penyediaan A Kedinasan 121.03.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Fotocop Penggandaan Pemerintah 12.00 bulan Penggandaan 12 Bulan1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemnyediaan Penerangan Bangunan Kantor Pemerintah 12.00 bulan Extention Cab1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyediaan B Perundang-undangan Pemerintah 12.00 bulan Perundang-un1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyediaan M Pemerintah 12.00 bulan Jamuan Rapat1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Biaya Perjalan Luar Daerah 12 Bulan1.03.1.03.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Pengelolaan A Kepegawaian Kepegawaian1.03.1.03.01.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Perjalan Dalam Daerah Pemerintah 12.00 bulan Daerah 12 Bu1.03.1.03.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Meningkatnya Perkantoran Pemerintah 12.00 bulan Administrasi 1RKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifkPeernjadaindiUkamnum 717.463.011.000 443.834.535.000Arsip Dinas 6 Bulan Terwujudnya penyediaan jasa surat Lancarnya kegiatan administrasi 1.263.000.000 menyurat 6 bulan perkantoran 6 Bulan 5.000.000lepon, Listrik, Internet 1. Terwujudnya biaya pembayaran 1. lancarnya kegiatan administrasiKabar 12 Bulan rekening listrik, telepon, internet, surat perkantoran 12 Bulan 357.000.000 kabar 12 bulanmbayaran Rekening 2. terwujudnya biaya rekening listrik, 2. Lancarnya pelayanan 15.000.000 pom, Koran & Internet telepon,koran & internet 12 bulan penyelenggaraan pemerintah 12 200.000.000 Bulan 200.000.000lian Perlengkapan terwujudnya penyediaan jasa kebersihan Terwujudnya kebersihan lingkungan antor 12 Bulan kantor 12 bulan kantor 12 Bulan 5.000.000Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor dinas 12 Lancarnya kegiatan administrasi Bulan bulan perkantoran 12 Bulan 1.000.000py, Penjilidan, Biaya fotocopy, penggandaan & penjilidan Lancarnya kegiatan administrasi 50.000.000 150.000.000n Dokumen Kedinasan 12 bulan perkantoran 12 B 15.000.000n Lampu, Baterai, Terwujudnya penyediaan alat-alat Lancarnya kegiatan administrasible 12 Bulan 15.000.000 kelistrikan (lampu, kabel, baterai dll) 12 perkantoran 12 BulanBuku Peraturan 250.000.000ndangan 10 Buku bulan Terwujudnya penyediaan buku peraturan Lancarnya kegiatan administrasi perundang-undangan 6 bulan perkantoran 6 BulanMakan, Minum Dan terwujudnya penyediaan makanan dan Lancarnya kegiatan administrasi t 12 Bulan minuman 12 bulan perkantoran 12 Bulannan Dinas Luar Daerah Terwujudnya biaya perjalanan dinas luar Lancarnya kegiatan koordinasi keluar daerah 12 bulan daerah 12 BulanAdministrasi Terwujudnya penyelesaian pengelolaan Terorganisasinya pengelolaan 12 Bulan administrasi kepegawaian 12 bulan administrasi kepegawaian 12 Bulannan Dinas Dalam Terwujudnya biaya perjalanan dinas Lancarnya penyelenggaraan koordinasiulan dalam daerah 12 bulan dalam daerah 12 Bulana Pelayanan 1. Honor TPHL 1 kegiatan Lancarnya proses administrasi100 % 2. Honor Pengelola Rutin 1 kegiatan perkantoran 12 Bulan 3. Honor Pendampingan Tenaga Ahli 1 kegiatan 4. Honor TIM FHO 1 kegiatan 5. Honor operasinal kegiatan 1 kegiatanV-52

1.03.1.03.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Meningkatnya Perkantoran Pemerintah 12.00 bulan Administrasi 1Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pe1.03.1.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (komputer, Pr Bulan1.03.1.03.01.02.010 Pengadaan Mebeluer Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pengadaan Al Pemerintah 12.00 bulan1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Pemerintah 12.00 bulan Kantor Dinas B1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Dinas / Operasional Pemerintah 12.00 bulan Operasional D1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah 12.00 bulan Printer, Mesin 12 Bulan1.03.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Pemerintah 12.00 bulan1.03.1.03.01.02.065 Pendataan Aset Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Kapitalisasi Ke Pemerintah 12.00 bulan Aset 3 Bulan1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dokumen Lap1.03.1.03.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, C Semesteran1.03.1.03.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Rka Pemerintah 12.00 bulan 2016 & 2017 21.03.1.03.01.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumem Lak Pemerintah 12.00 bulan1.03.1.03.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Ren Pemerintah 12.00 bulan Bulan1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Lkp Pemerintah 12.00 bulan1.03.1.03.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyusunan R Pemerintah 12.00 bulan 2 Bulan1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan Dan JembatanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

a Pelayanan Lancarnya proses administrasi 250.000.000100 % perkantoran 12 Bulanasil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 6. Honor Tim Penyusun HPS 1 kegiatan 2.467.328.000 160.054.000eralatan Elektronik terwujudnya pengadaan peralatan gedung Terwujudnya pengadaan peralatan 25.000.000rinter, Laptop, Ac) 12 kantor 100 persen gedung kantor 6 Bulan 1.000.000.000 1.227.274.000lmari 1 Kegiatan Terwujudnya pengadaan almari arsip 8 Terkelolanya dokumen arsip kedinasan 8 unit Unit 25.000.000 15.000.000n Gedung Sektor & Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Lancarnya kegiatan perkantoran 6 Bulan 15.000.000 Bina Marga 6 Bulan 12 bulan 116.000.000 10.000.000n Kendaraan Terwujudnya pemeliharaan kendaraan Memperpanjang umur pakai kendaraan 20.000.000Dinas 12 Bulan operasional dinas 12 bulan operasional dinas 100 Persen 20.000.000 31.000.000n Komputer,laptop, Terwujudnya pemeliharaan peralatan Memperpanjang umur pakai peralatan 20.000.000n Tik, Ac Lcd Proyektor gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan 15.000.000 333.000.000.000n Meubeler 12 Bulan Terwujudnya pemeliharaan meubeler 12 Memperpanjang umur pakai meubeler bulan 100 Persenegiatan & Inventarisasi Terwujudnya pengkapitalisasian & Terkendalinya data aset 3 Bulan inventarisasi aset 3 bulanporan Keuangan terwujudnya penyusunan pelaporan Terwujudnya peyusunan laporanCalk & Lra 1 Bulan keuangan semesteran 12 bulan keuangan semesteran, CALK & LRA 1 Bulana Dan Dpa Perubahan Terwujudnya dokumen RKA & DPA 2 Lancarnya kegiatan perkantoran 2 Bulan2 Bulan bulankip 2016 2 Bulan Terwujudnya dokumen LAKIP 2 bulan Terkontrolnya akuntabilitas kinerja dinas 2 Bulannstra Skpd 2016-2021 6 Terwujudnya Dokumen Renstra 6 bulan Terprogramnya perencanaan kegiatan 6 Bulanpj Ta 2016 2 Bulan Terwujudnya dokumen LKPJ TA 2016 2 Terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 2 bulan BulanRencana Kerja Ta 2017 Terwujudnya dokumen renja 2 bulan Terprogramnya perencanaan kegiatan tahunan 2 BulanV-53

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.01.15.078 Survey Dan Pengukuran Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, TeUrwruujusdanyna Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Pengukuran L Penyangga, Pinggiran (hinterland), Persen Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.15.091 Perancangan Teknik Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Terwujudnya Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Rab, Spesifika Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.15.137 Perencanaan Program Jalan & Jembatan Terwujudnya Jalan & Jemba1.03.1.03.01.15.270 Peningkatan Jalan & Jembatan Wilayah Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Meningkatnya Pengembangan & Penyangga Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jalan Dan Jem Jembatan Wilayah Pengembangan, Perbatasan 20 Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 kmRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 150.000.000PKeeginatdanidSuikrvaeyn& Survey & Pengukuran Lokasi Pekerjaan 11 Tersedinya acuan dalam perancanganLokasi Kegiatan 100 bulan teknik (penyusunan gambar & RAB) 11 Bulan Penyusunan Gambar, Penyusunan Gambar, RAB, Spesifikasi Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan 200.000.000asi Teknik 100 Persen Teknik 11 bulan konstruksi (fisik) 11 Bulan Pecanaan Program 1. Data Base Pemrograman Jalan & Terwujudnya kegiatan perencanaan 500.000.000 atanren 11 Bulan Jembatan 100 % program jalan & jembatan 100 % 115.350.000.000 a Sarana Dan Prasarana 2.000.000.000mbatan Di Wilayah 2. Pemantapan, Pelaksanaan, 10.000.000.000 0 Persen 20.000.000.000 Pengawasan Program Jalan & Jembatan 100 % 3. Penyusunan Musrenbang, KUA, PPAS, Eval SOP 100 % 4. Identifikasi Program Jalan & Jembatan 100 % 5. Kajian Program Pendukung Ruang Manfaat Jalan 100 % 1. Peningkatan Jalan Jabungan Tahap III 1 kegiatan 2. Peningkatan Jalan Kudu Raya *) & Kudu Baru Tahap III 1 kegiatan *) juga diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 3. Peningkatan Jalan Sendangmulyo - TVRI 1 kegiatan 4. Peningkatan Jalan Klipang-Tulus- Ketileng Tahap III 1 kegiatan 5. Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap III *) 1 kegiatan *) juga diusulkan dlm Bankeu Prov Jateng 2016 - penambahan plafon terjadi, jika usulan disetujui Prov Jateng 6. Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap III *) 1 kegiatanV-54

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha UrusanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifPendidikan Keluaran Kegiatan 10.000.000.000 5.000.000.000 V-55 *) juga diusulkan dlm Bankeu Prov Jateng 2016 - penambahan plafon 10.000.000.000 terjadi, jika usulan disetujui Prov 10.000.000.000 Jateng *) juga diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 7. Peningkatan Jalan Kalimas-Cangkiran Tahap IV 1 kegiatan 8. Peningkatan Jalan Rowosari Raya Tahap IV *) 1 kegiatan *) juga diusulkan dlm Bankeu Prov Jateng 2016 - penambahan plafon terjadi, jika usulan disetujui Prov Jateng 9. Peningkatan Jalan Karangingas- Dempel Lor 1 kegiatan 10. Peningkatan Jalan Sampangan- Gunungpati Tahap III *) 1 kegiatan *) juga diusulkan dlm Bankeu Prov Jateng 2016 - penambahan plafon terjadi, jika usulan disetujui Prov Jateng 11. Peningkatan Jalan Manyaran Gunungpati Tahap III *) 1 kegiatan *) juga diusulkan dlm Bankeu Prov Jateng 2016 - penambahan plafon terjadi, jika usulan disetujui Prov Jateng 12. Pembangunan Jembatan Kaumandowo Nangeng 1 kegiatan 13. Peningkatan Jalan Kyai Sakir Tahap II 1 kegiatan 14. Peningkatan Jalan Bumirejo Tahap II 1 kegiatan 15. Peningkatan Jalan Hanoman Raya & Subali Raya Tahap II 1 kegiatan 16. Peningkatan Jalan Menuju IPLT Tambak Lorok Tahap II 1 kegiatan 17. Peningkatan Jalan Menuju Desa Wisata Tahap II (Wonolopo) 1 kegiatan 18. Peningkatan Jalan & Jembatan Podorejo-Kedungpane Tahap III 1 kegiatan

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha UrusanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 19. Peningkatan Jalan Kalikangkung- 10.000.000.000 Gondoriyo Tahap III 1 kegiatan 20. Peningkatan Jalan Podorejo- Darupono * 1 kegiatan 21. Peningkatan Jalan Podorejo- Ngadirgo * 1 kegiatan 22. Peningkatan Jalan TPI Mangunharjo Mangkang Kulon Tahap II 1 kegiatan 23. Peningkatan Jalan M. Tohir - Tm. Tlogomulyo 1 kegiatan 24. Peningkatan Jalan Wonolopo - Tempel 1 kegiatan 25. Peningkatan Jalan Tambakrejo 1 kegiatan 26. Peningkatan Jalan Dewi Sartika Raya - Kp. Delik - Green Wood 1 kegiatan 27. Peningkatan Jalan & Jembatan Pada'an-Palir 1 kegiatan 28. Peningkatan Jalan Bangetayu Wetan- Mranggen 1 kegiatan Pembangunan Jalan Plamongansari - Mranggen / Jalan Sarwo Edi *) *) diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 29. Peningkatan Jalan Prof Soeharso 1 kegiatan 30. Peningkatan Jalan Sendangmulyo Raya-Meteseh 1 kegiatan 31. Peningkatan Jembatan Gondomono 1 kegiatan 32. Peningkatan Jalan Menuju Terminal Pasar Gunungpati 1 kegiatan 33. Peningkatan Jalan Sunan Kalijaga 1 kegiatan 34. Peningkatan Jalan Tapak * 1 kegiatan 35. Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas * 1 kegiatan 36. Peningkatan Jalan Zainudin Raya Kelurahan Karangroto * 1 kegiatanV-56

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.03.1.03.01.15.272 Pengembangan Dekorasi Kota Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Meningkatkan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Penggunan Ja Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.15.341 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Meningkatnya Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jalan 13 Ded Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 kmRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 1.000.000.000 37. Peningkatan Jalan Widuri I & II 39.000.000.000n Jalur Pedestrian Bagi Kelurahan Bangetayu Kulon * 1 kegiatanalan 100 Persen 2.150.000.000 Pembangunan Jalan keluar depan Kela Ded Perencanaan Terboyo Wetan *) *) diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 1. Peningkatan Pedestrian & Jalan Meningkatnya kenyamanan pengguna Diponegoro Tahap III 100 % jalan 100 Persen 2. Peningkatan Pedestrian dan Jalan Kelud 100 % 3. Peningkatan Pedestrian Kaw Jl Hayam Wuruk, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl Kyai Saleh, Jl Tri Lomba Juang, Jl. Dr Sutomo, Jl. Siliwangi, Jl. S Parman, Bang Pelengkap Jalan, Street Furniture, Dekorasi Sudut Kota 100 % 1. DED Lingkar Luar ( Segmen Mijen- Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan Cangkiran-Perintis Kemerdekaan) 1 fisik 100 Persen kegiatan 2. DED Ducting Utilitas 1 kegiatan 3. DED Pedestrian Jalan Veteran & Dr. Kariadi 1 kegiatan 4. DED Jalan Simongan 1 kegiatan 5. DED Intersection Kota Semarang 1 kegiatan 6. DED Pedestrian, Jalan & Boulevard Jalan Pamularsih 1 kegiatan 7. DED Pelebaran Pedestrian & Jalan Taman Siswa 1 kegiatan 8. DED Pelebaran Jalan Candi Prambanan s/d Pertigaan Jalan Abdulrahman Saleh 1 kegiatan 9. DED Pedestrian Jalan DI Panjaitan & Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Kampung Kali) 1 kegiatan 10. DED Pedestrian Jalan Iman Bonjol 1 kegiatan 11. DED Jalan tembus Jabungan - Gedawang 1 kegiatan 12. DED Jalan Timoho - Sirajudin 1 kegiatan 13. DED Pedestrian Jalan Basudewo & Bojong Salaman 1 kegiatanV-57

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.01.15.348 Pengembangan Kawasan Strategis (ekonomi, Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, MUenrinugskaatnnya Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga, Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Kawasan Strat Pendidikan Dan Kawasan Lainnya) Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan JembatanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Meningkatnya kenyamanan pengguna IndikatifaPKeunalidtaisdJaiklaan nDi jalan 100 Persen 75.650.000.000 1. Peningkatan Jalan Kedungmudu- 10.000.000.000tegis 17 Lokasi Tentara Pelajar Tahap IV *) 1 kegiatan 12.000.000.000 *) juga diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika 76.738.207.000 alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 2. Peningkatan Jalan Suratmo & Jalan WR Supratman Tahap III 1 kegiatan 3. Peningkatan Jalan Untung Suropati Tahap V 1 kegiatan 4. Peningkatan Jalan & Jembatan Madukoro Tahap IV 1 kegiatan 5. Peningkatan Jalan Agus Salim Tahap II 1 kegiatan 6. Peningkatan Jalan Tlogosari Raya Tahap II *) 1 kegiatan *) juga diusulkan untuk mendapatkan tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin 7. Peningkatan Jalan Honggowongso Tahap II 1 kegiatan 8. Peningkatan Jalan Inpeksi Kali Semarang Tahap II 1 kegiatan 9. Peningkatan Jalan Citarum Utara 1 kegiatan 10. Peningkatan Jalan Barito 1 kegiatan 11. Peningkatan Jalan Gatot Subroto Tahap II 1 kegiatan 12. Peningkatan Jalan & Jembatan Sirajudin 1 kegiatan 13. Pembangunan Gedung Base Camp Alat Madukoro Tahap II 1 kegiatan 14. Peningkatan Jalan Ariloka Raya 1 kegiatan 15. Peningkatan Jalan Rorojonggrang Raya * 1 kegiatan 16. Peningkatan Jalan Tembus Jangli- Saptamarga-Jatingaleh II * 1 kegiatan 17. Peningkatan Jalan Pawiyatan Luhur 1 kegiatanV-58

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.01.18.025 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, PeUmreulihsaaranan Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Kota Semaran Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan Semarang Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Kota Semaran Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pengadaan M Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jalan & Jemba Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.18.179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & 10 Bulan Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.18.193 Pemeliharaan Kawasan Strategis Meningkatkan Pengguna Jala1.03.1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan1.03.1.03.01.20.001 Inspeksi Kondisi Jalan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Survey Kondis Kegiatan 10 B Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.20.004 Monitoring Perijinan Pemantauan P BulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifnPJaelannd&iJdemikbaatnan Terwujudnya pembayaran upah tenaga 4.000.000.000 Pembayaran upah tenaga pemeliharaan pemeliharaan jalan & jembatan 100ng 11 Bulan jalan & jembatan 10 bulan Persenn Jalan & Jembatan Pemeliharaan jalan & jembatan kota Meningkatnya pelayanan 40.738.207.000ngto* 6 Bulan semarang 6 bulan penyelenggaraan pemerintahan 100 PersenMaterial Pemeliharaan Terwujudnya Pengadaan Material Meningkatnya kenyamanan pengguna 25.000.000.000 atan 11 Bulan Pemeliharaan Jalan, Jembatan & jalan 100 Persen Pedestrian 17 Kegiatann Ruang Manfaat Jalan Terwujudnya pemeliharaan ruang Meningkatnya kenyamanan pengguna 2.000.000.000 manfaat jalan 10 bulan jalan 100 Persenn Kenyamanan 1. Pemeliharaan Jembatan Blibis 1 Meningkatnya kenyamanan pengguna 5.000.000.000an 100 Persen kegiatan jalan 100 Persen 2. Pemeliharaan Jalan Hayam Wuruk & 1.750.000.000 Jalan Pleburan Raya 1 kegiatan 200.000.000si Kapasitas Jalan Pusat Terujudnya Survey Kondisi Kapasitas Jalan Tersedianya variable pendukungBwk Pusat kegiatan 10 BWK Standart Pelayanan Minimal (SPM) 10 BwkPelaksaan Perijinan 11 Terwujudnya monitoring perijinan 11 Terwujudnya pemantauan pelaksaan 50.000.000 bulan perijinan 100 PersenV-59

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.01.20.005 Pengawasan & Pengendalian Jalan - Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, PeUngrauwsaasann & Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Jembatan 11 B Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.20.006 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, 1. Pengadaa Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Quantity Co Jembatan Wilayah Pengembangan, Rupiah Penyangga, Pinggiran (hinterland), 2. Pengadaa Pengembangan Dekorasi Kota dan Pengemban kawasan strategis 30.00 km 1.000.000.0 3. Sosialisas 80.000.0001.03.1.03.01.20.007 Patok Ruang Milik Jalan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Patok Ruang M Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.20.008 Pengembangan Teknologi Terapan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pengembanga Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Infrastruktur 1 Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan1.03.1.03.01.22.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyusunan L Kegiatan 11 B1.03.1.03.01.22.023 Leger Jalan Inventarisasi A1.03.1.03.01.22.024 Semarang 111.03.1.03.01.22.025 Survey Kondisi Jembatan Pemamntauan Bulan Visualisasi Hasil Pembangunan & Up Datting Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Visualisasi Has Bulan Data Jalan/jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 kmRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 100.000.000&PPeenngdeinddaikliaannJalan & terwujudnya pengendalian & pengawasan Terwujudnya Pengawasan &Bulan jalan & jembatan 11 bulan Pengendalian Jalan & Jembatan 1 Kegiatanan Alat Quality & Terwujudnya Pengembangan Teknologi Meningkatnya SDM 100 Persen 1.200.000.000ontrol 100.550.000 Jalan & Jembatan 3 pekerjaan 100.000.000an Alat Teknologingan Jalan000 Rupiahsi Bidang Ke Pu An RupiahManfaat Jalan 11 Bulan Terwujudnya Patok Ruang Milik Jalan 11 Terwujudnya Patok Ruang Manfaat Jalan bulan 11 Bulanan Teknologi Terapan Terwujudnya pengembangan teknologi Terwujudnya Pengembangan Teknologi 100.000.00011 Bulan terapan 11 bulan Terapan Infrastruktur 11 BulanLaporan Progres 1. Dokumen Laporan Progres Bulanan & Terkontrolnya proses pelaksanaan 450.000.000Bulan 75.000.000 Tri Wulan 12 bulan pekerjaan 100 Persen 100.000.000 2. Dokumen Laporan Progres Bulanan 100.000.000 (Rumpun SKPD) 12 bulan 75.000.000Aset Jalan Kota terwujudnya leger jalan 11 bulan Terwujudnya dokumen leger jalan 100Bulan Persenn Kondisi Jembatan 11 terwujudnya survey kondisi jembatan 1 Terpantaunya kondisi jembatan 11 dokumen Bulansil Pembangunan 12 terwujudnya visualisasi hasil Terwujudnya dokumentasi visualisasi pembangunan 12 bulan hasil pekerjaan 100 PersenV-60

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.01.22.026 Data Base Status Jalan Dan Jembatan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, DaUtarBuasseaSnta Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, 10 Bulan Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.23 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1.03.1.03.01.23.004 Pengadaan Alat-alat Berat Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pengadaan Al Jalan & Jemba Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Berat 12 Bulan Jembatan Wilayah Pengembangan, Penyangga, Pinggiran (hinterland), Pengembangan Dekorasi Kota dan kawasan strategis 30.00 km1.03.1.03.01.23.033 Pengadaan Kelengkapan Operasional Pengadaan Ra Pemeliharaan Jalan & Peralatan S1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Tersedianya P1.03.1.03.01.29.001 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Dan Pembangunan Wilayah Strate Cepat Tumbuh & Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 12.00 bulan1.03.1.03.01.29.026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Strategis Dan Tersedinya La Pembangunan Infrastruktur Cepat Tumbuh & Rehabilitasi / Pembangunan Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 12.00 bulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 100.000.000aPtues Jnaldanid&iJkeamnbatan terwujudnya data base jalan & jembatan 1 Terwujudnya SK Status Jalan & dokumen Jembatan 100 Persenlat Berat Pemeliharaan Terwujudnya pengadaan alat berat 10 Terwujudnya pengadaan alat-alat berat 11.200.000.000 100 Persen 5.000.000.000atan 8 Bulan bulann & Oprasional Alat terwujudnya pemeliharaan alat berat 12 Memperpanjang umur pakai alat berat 6.000.000.000 n bulan pemeliharaan jalan & jembatan 100 Persenambu Kerja, Alat Kerja terwujudnya kelengkapam kerja 10 bulan Terwujudnya pengadaan rambu kerja, 200.000.000 16.050.000.000Savety Pekerja 3 Bulan alat kerja & peralatan savety pekerja 1.550.000.000 100 Persen 14.500.000.000Perencanaan 1. AMDAL Segmen 7 (Kaligawe- Tersedianya acuan pelaksaan pengadaann Infrastruktur Di egis 11 Dokumen Meteseh) 1 kegiatan lahan untuk jalan & jembatan 100 2. LARAP Segmen 7 (Kaligawe-Meteseh) Persen 1 kegiatan 3. AMDAL Segmen 8 (Meteseh-Perintis Kemerdekaan) 1 kegiatan 4. LARAP Segmen 8 (Meteseh-Perintis Kemerdekaan) 1 kegiatan 5. AMDAL Srondol-Sekaran 1 kegiatanahan Dalam Rangka 1. Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Tersedianya lahan pembangunann Infrastruktur 5 Lokasi Jatingaleh 1 kegiatan infrstruktur jalan & jembatan 100 2. Pengadaan Lahan Untuk Jalan Persen Sriwijaya 1 kegiatan 3. Pengadaan Lahan Untuk Intersection Jalan Gajah - Soeta & Jalan Gajah- Medoho 1 kegiatan 4. Pengadaan Lahan Untuk Outer ring road mangkang-mijen 1 kegiatanV-61

Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 12.00 bulanKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.03.1.03.01.34 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayah Pemeliharaan1.03.1.03.01.34.001 Uptd Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Jembatan 4 U Cepat Tumbuh & Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 12.00 bulan1.03.1.03.02 Pengelolaan Sumber Daya Air Dan ESDM 1. Lancarny Administras1.03.1.03.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03.1.03.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2. Biaya List Bulan1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya Keb Operasional D1.03.1.03.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Atk Operasional D1.03.1.03.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terwujudnya1.03.1.03.02.01.012 Penggandaan Penggandaan1.03.1.03.02.01.017 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya In Penerangan Bangunan Kantor Kantor 12 Bul Penyediaan Makanan Dan Minuman Terwujudnya Dan Minum 11.03.1.03.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terwujudnya Luar Daerah Dan Konsultas Bulan1.03.1.03.02.01.020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Terwujudnya Kegiatan Kepa1.03.1.03.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terwujudnya Perkantoran 12 Bulan1.03.1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatan Pelayanan Administrasi Terwujudnya Perlengkapan Perkantoran 100.00 % Bulan Terwujudnya1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Yang Memada Optimalisasi F1.03.1.03.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dan Perbaikan Dinas / Operasional BulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Persenasil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 5. Pengadan Lahan Untuk Outer ring 800.000.000 road mangkang - arteri utara 1 kegiatan 800.000.000n Rutin / Ringan Jalan & terwujudnya operasional UPTD 11 bulan Terwujudnya pemeliharaan rutin/ringanUptd jalan & jembatan 100 Persenya Pelayanan Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber Lancarnya komunikasi, listrik dan 244.809.840.000 sumber air dalam operasional dinas 100 % 1.465.008.000 386.100.000si Perkantoran 12 Bulan air dalam operasional dinas 12 bulantrik, Telepon Dan Air 12bersihan Kantor Dalam Lancarnya kebersihan kantor dalam Lancarnya kebersihan kantor dalam 330.000.000 operasional dinas 100 %Dinas 12 Bulan operasional dinas 12 Bulan 55.000.000 40.500.000k Kantor Dalam Lancarnya ATK kantor dalam operasional Lancarnya ATK kantor dalam operasional 34.408.000 dinas 100 % 50.000.000Dinas 12 Bulan dinas 12 Bulan Terwujudnya Barang Cetak dan 250.000.000 Penggandaan 100 %Barang Cetak Dan Terwujudnya Barang Cetak dan Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 44.000.000 100 % 275.000.000n 12 Bulan Penggandaan 12 Bulan Terwujudnya Penyediaan Makan dan 1.185.000.000 Minum 100 %nstalasi Penerangan Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi 90.000.000 dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 %lan 12 Bulan 210.000.000 600.000.000Penyediaan Makan Terwujudnya Penyediaan Makan dan12 Bulan Minum 12 BulanRapat-rapat Koordinasi Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dansi Ke Luar Daerah 12 Konsultasi ke Luar Daerah 12 BulanJasa Operasional Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Kepanitiaan 100 %anitiaan 12 Bulan Kepanitiaan 12 Bulan Terwujudnya Jasa Operasional Dinas 100 %Jasa Operasional Dinas Terwujudnya Jasa Operasional Dinas 12 Bulan Pengadaan Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn Gedung Kantor 12 Gedung Kantor 12 Bulan 100 %Prasarana Ruang Kerja Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang Kelancaran pelayanan administrasi SKPDai 12 Bulan Memadai 12 Bulan 100 %Fungsi Pemeliharaan Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan dan Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn Kendaraaan Dinas 12 Perbaikan Kendaraaan Dinas 12 Bulan 100 %V-62

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan OpUtirmuaslnayanFu Gedung Kantor Gedung Kanto1.03.1.03.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Optimalisasi S Kerja Yang Op1.03.1.03.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Optimalnya K1.03.1.03.02.02.128 Kendaraan Dinas Operasional Bulan1.03.1.03.02.06 Operasionalisasi Web Dinas Tersedianya M1.03.1.03.02.06.004 12 Bulan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.03.1.03.02.06.007 Lancarnya Pen1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Lancarnya Peningkatan Pengembangan Yang Ankunta1.03.1.03.02.06.014 Tahun Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Kelancaran Pe1.03.1.03.02.06.018 Skpd 12 Bulan1.03.1.03.02.06.021 administrasi Keuangan 100.00 % Terwujudnya Yang Akuntab Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Terwujudnya Dinas Yang Te Penyusunan Lakip Berkelanjutan Laporan Kiner Penyusunan Renstra Skpd Pertanggungja Terwujudnya Penyusunan Lkpj Skpd Dinas Yang Te Penyusunan Renja Skpd1.03.1.03.02.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kelancaran Pe Pembantu Skpd 12 Bulan Terwujudnya1.03.1.03.02.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Dinas Sesuai R1.03.1.03.02.16 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Aliran Air Salu1.03.1.03.02.16.052 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong 100 % Sistem Wilayah Timur 1.03.1.03.02.16.054 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Aliran Air Salu Sistem Wilayah Barat Tugurejo 100RKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifuPnegsni Pdeirdaliaktaann Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Optimalnya Fungsi Peralatan Gedung 100 % 50.000.000or 12 Bulan Kantor 12 Bulan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 5.000.000Sarana Dan Prasarana Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja 100 %ptimal 12 Bulan Yang Optimal 12 Bulan 215.000.000 15.000.000Kendaraan Dinas 12 optimalnya kendaraan dinas 12 Bulan kelancaran operasional kendaraan dinas PSDA & ESDM 100 % 265.722.000Media Informasi Dinas Tersedianya Media Informasi Dinas 12 Tersedianya Media Informasi Dinas 100 15.000.000 Bulan % 25.361.000 15.000.000ngelolaan Keuangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang Kelancaran Pelayanan administrasi SKPD 25.361.000able 12 Bulan akuntable 12 Bulan 100 % 15.000.000 18.000.000elayanan Administrasi Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn 12 Bulan 100 % 130.000.000 Laporan Kinerja Dinas Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang 22.000.000ble 12 Bulan Akuntable 12 bulan Akuntable 100 % Pelaksanaan Kegiatan 111 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan 24.250.000.000erarah Dan dinas yang terarah dan berkelanjutan 13.000.000.000n 12 Bulan Buku Laporan Keterangan 100 %rja Pertanggungjawaban 12 Bulan Laporan Keterangan 3.750.000.000 awaban 12 Bulan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanggunganjawaban 5 Buku Pelaksanaan Kegiatan yang terarah 12 bulan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatanerarah 12 Bulan Dinas 100 %elayanan Administrasi Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn 12 bulan 100 %Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Terwujudnya Pelaksanaan KegiatanRencana Kerja 12 Bulan Sesuai Rencana Kerja 12 bulan Dinas Sesuai Rencana Kerja 100 %uran Sub Sistem Babon 1. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lancarnya Aliran Air Sub Sistem Babon Banyumanik tahap II 10 Bulan 100 % 2. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mulawarman 10 Bulan 3. Peningkatan Saluran Jl. Brigjen Sudiarto ruas Kabluk S/D BKT 10 Bulan 4. Peningkatan Saluran Jl Fatmawati 10 Bulan 5. Peningkatan Saluran JL Kedungmundu - K. Gemah 10 Bulanuran Sub Sistem 1. 1 1 1 Lencarnya Aliran Air Sub Sistem % 2. 1 1 1 Tugurejo 100 %V-63

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.02.16.055 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong AlUirarnuAsiraSnalu1.03.1.03.02.24 Sistem Wilayah Mangkang1.03.1.03.02.24.005 Tenggang 100 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Ded Normalis Bulan 1.03.1.03.02.24.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Prasarana Sum Irigasi Yang Te 1.03.1.03.02.24.047 O & P Drainase Kota Berfungsi BaikRKPD Kota Semarang Tahun 2016 Pembangunan Saluran Air 12

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Lancarnya aliran air Sub Sistem IndikatifuPraennSudbiSdisitkeamn Tenggang 100 % 7.500.000.000 Peningkatan Saluran Jl. Fatmawati 10 75.291.369.0000% Bulan 1.650.000.000sasi Saluran Sungai 6 1. DED Sal Mangunharjo Sub Sistem K Tersedianya Dokumen DED Normalisasi 3.000.000.000 Bringin 4 Bulan Saluran 100 % 67.811.369.000 2. Inventory Saluran Tersier Drainase Sistem Timur 4 Bulan 3. Inventory Saluran Tersier Drainase Sistem Tengah 4 Bulan 4. Inventory Saluran Tersier Drainase Sistem Selatan 4 b 5. Inventory Saluran Tersier Drainase Sistem Barat 4 Bulan 6. DED Kali Sringi Lama ( Terminal Terboyo s/d Sringin Baru ) 4 Bulan 7. DED Saluran Taman Durian Mijen 4 Bulan 8. DED Saluran Kawasan Karangroto 4 Bulan 9. DED Kali Gondang 4 Bulan 10. DED Kali SIhingas ( Wahyu Utomo ) 4 Bulan 11. DED Saluran Jl. Let.Jend. Suprapto 4 Bulan 12. DED Saluran Jl. Hasanudin 4 Bulan 13. DED Anak Sungai Kali Bringin 4 Bulan 14. DED Saluran Kawasan Kalicari 4 Bulanmber Daya Air Dan 1. Pemb. saluran irigasi Saluran Terpeliharanya jaringan irigasi 100 %erpelihara Dank 100 % Munggang Kel. Polaman RT 03 RW 02 Kelurahan POLAMAN 200 m3 2. Pembuatan saluran irigasi warga Jalan RT 01 RW 01 Kelurahan TAMBANGAN 700 m 3. Pemb. talud saluran irigasi Jatisari RT 06 RW 02 Kelurahan JATISARI 187 m3n Dan Pemeliharaan 1. Lancarnya O & P Drainase di Kota Terwujudnya saluran permanen dan2 Bulan Semarang 12 bulan lancarnya aliran saluran air 100 % 2. Terelisasinya Pemeliharaan & Pembangunan Drainase se-Kota Semarang 85 %V-64

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.02.24.049 Perencanaan Tehnis TeUrserduiasnayna D1.03.1.03.02.24.050 Survey Dan Pengukuran Teknis 100 % Tersedianya D1.03.1.03.02.24.052 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Bulan Kerja Uptd 1. Lancarny1.03.1.03.02.24.075 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran Masing-mas & Gorong - Gorong Bulan 2. Pemeliha masing Wila Data Inventor Saluran Sekun Drainase, Sun Kota Semaran1.03.1.03.02.24.076 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Monitoring, E Bangunan Teknis Inventarisari K Teknis 8 Bulan1.03.1.03.02.24.077 Penyusunan Peraturan Bidang Drainase Tersusunnya P Semarang Ten1.03.1.03.02.25 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Drainase 1001.03.1.03.02.25.004 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Daerah-daera Bersih & Air B1.03.1.03.02.25.007 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring & Dinas 100 %1.03.1.03.02.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Tersedianya A1.03.1.03.02.27.012 Peningkatan Sumur-sumur Dalam Masyarakat 10RKPD Kota Semarang Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 200.000.000DPokeunmdenidPeikreanncanaan Tersusunnya dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan 200.000.000 Teknis 100 % 2.000.000.000 teknis 100 % Tersedianya Dokumen Perencanaan 100 % 200.000.000Data-data Lapangan 7 Operasional Kegiatan Survei dan Lancarnya aliran air saluran drainase, sungai dan gorong-gorong wilayah UPTD 110.000.000 Pengukuran 7 bulan 100 % 120.000.000ya Aliran Air Saluran Pemeliharaan saluran air dan gorong- 3.910.000.000 3.800.000.000sing Wilayah Uptd 12 gorong 12 bulan 110.000.000araan Saluran Masing- 7.550.000.000ayah Uptd 12 Bulan 7.000.000.000ry / Inventarisasi 1. Inventori sistem drainase barat 6 Tersusunnya data Inventory /nder & Tersier Bulan Inventarisasi saluran sekunder & tersierngai Dan Gorong-gorong 2. Inventori sistem drainase timur 6 drainase, sungai dan gorong-gorongng 50 % Bulan kota semarang 100 % 3. Inventori sistem drainase selatan 6 Bulan 4. Inventori sistem drainase tengah 6 BulanEvaluasi Dan Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi Tersedianya dokumen kegiatanKonstruksi Bangunann dan Inventarisasi Bangunan Teknis 12 Monitoring, Evaluasi dan InventarisasiPeraturan Walikotantang Pelaksanaan bulan Bangunan Teknis 100 % % 1. Peraturan Walikota tentang Dokumen Peraturan Walikota 2 Pelaksanaan Disposal Area 8 Bulan Dokumen 2. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Masyarakat Dalam Mengelola Sistem Drainase 8 Bulanah Yang Kekurangan Air Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Tersedianya sarana dan prasarana air minum 100 %Baku 90 % 100 % Laporan Monitoring & Evaluasi Kegiatan Dinas 100 %& Evaluasi Kegiatan Monitoring & Evaluasi Kegiatan Dinas 12 BulanAir Baku Bagi 1. Sumur Artetis Air Bersih Wilayah Pembangunan sumur-sumur air dalam100 % rt.02/rw.08 RT 02 RW 08 Kelurahan 100 % PEDURUNGAN TENGAH 1 unit 2. Pembuatan Sumur Bor/Artitis. Dk. Pondok RT 00 RW 10 Kelurahan PODOREJO 1 paket 3. Pembuatan sumur dalam / artetis Jl.Purwoyoso RT 04 RW 12 Kelurahan PURWOYOSO 1 unitV-65

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.03.1.03.02.27.040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Pengolahan A Minum Sederhana Yang Kekuran1.03.1.03.02.28 Program Pengendalian Banjir Pengendalian1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Rehabilitasi Pi Pengendali Banjir Drainase 1001.03.1.03.02.28.036 O & P Pintu Air Dan Polder Pengendalian 1.03.1.03.02.28.063 Pembangunan Sistem Polder Kali Banger Banger 100 % 1.03.1.03.02.28.069 O & P Pompa Banjir Operasional P Banjir Kota Se 1.03.1.03.02.28.158 Operrasional Sistem Polder Kali SemarangRKPD Kota Semarang Tahun 2016 Pengendalian Tengah Dan S Baru Dan Kali

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifPendidikan Keluaran Kegiatan 4. Pengadaan Sumur Artetis Karang Anyar RT 04 RW 13 Kelurahan MUKTIHARJO KIDUL 100 m2 5. Pengadaaqn sumur artetis wonolopo RT 01 RW 03 Kelurahan WONOLOPO 1 unit 6. Perbaikan sumur umum Jl. Wonodri Kebon Dalem RW 12 RT 05 RT 05 RW 12 Kelurahan WONODRI 26 m2 7. SUMUR ARTETIS Mangunharjo RT 02 RW 04 Kelurahan MANGUNHARJO 1 unit 8. pengadaan sumur artetis untuk rw I,II,IX, X Bangetayu Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan BANGETAYU KULON 4 unitAir Bersih Di Daerah Pembangunan Sipas... 10 Bulan Penyediaan air bersih 100 % 550.000.000ngan Air Bersih 100 % 120.492.741.000n Banjir Dan Rob 100 % Pembangunan Pusat- Pusat Pengendali Pembangunan Pusat-pusat pengendali 4.500.000.000 banjir 12 bulan banjir 100 % 1.760.000.000 intu Air Di Sistem Terpeliharanya pintu-pintu air 100 % % 1. PEMBANGUNAN PINTU AIR KALI 5.000.000.000 BANGER (RW.VII,VIII,IX) RT 00 RW 07 30.000.000.000 Kelurahan REJOSARI 8 BUAH 6.000.000.000 2. Pembangunan Pintu air - RT 01 RW 04 Kelurahan PENGGARON LOR 1 buah 10.000.000.000n Banjir Di Wilayah Lanjutan st. pompa Banjardowo *) Terwujudnya sistem Polder Kali Banger% *) juga diusulkan untuk mendapatkan 100 %Pompa Pengendali tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi Beroperasinya pompa-pompaemarang 12 Bulan perkiraan tahun kemarin pengendali banjir 100 % Pembangunan Sistem Polder Kali Banger 12 bulan 1. Pengadaan BBM Non Subsidi Pertamina DEX 425156 ltr 2. Pengadaan Pelumas Oli dan Grease 100 % 3. Belanja Telepon 12 Bulan 4. Belanja Air 12 Bulan 5. Belanja Listrik 12 Bulan 6. Honorarium Non PNS 12 Bulann Wilayah Semarang Rob dan Banjir wilayah Semarang Tengah Terbebasnya wilayah Semarang TengahSekitar Kali Asin, Kali bisa diminimalkan 12 bulan dari banjir dan rob 100 % Semarang 100 %V-66

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.02.28.181 Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian PeUrernucasnaaann Banjir Tanah 100 %1.03.1.03.02.28.182 Pembangunan Embung Konstruksi Em 100 %1.03.1.03.02.28.185 Evaluasi Pasca Konstruksi Kualitas Konst1.03.1.03.02.28.186 Peningkatan Pembangunan Saluran Pembangunan Pengendali Banjir Saluran Penge1.03.1.03.02.28.187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir Terwujudnya Banger 100 %1.03.1.03.02.28.188 Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Lancarnya Sal Polder Kali Banger Sistem Banger1.03.1.03.02.33 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Operasional P Drainase 1001.03.1.03.02.33.004 O & P Peralatan PengairanRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 32.500.000.000PDaennPdemidbeikbaasann 1. Perencanaan Pembebasan Lahan Kali Dokumen perencanaan pembebasan 1.423.841.000 18.600.000.000 Sringin 12 Bulan lahan dan pembebasan lahan 100 % 100.000.000 2. Perencanaan Pembebasan Lahan Kali 10.000.000.000 Tenggang Hilir 12 Bulan 108.900.000 500.000.000 3. Pembebasan Lahan Hulu Kali Bringin 10.400.000.000 12 Bulan 8.000.000.000 4. Pembebasan Tanah Kaw. K. Tenggang 12 Bulan 5. Pembebasan Tanah Kawasan MAJT 100 %mbung Kota Semarang Pembangunan Embung Wonolopo 10 Bangunan Konstruksi Embung 100 % Bulan truksi Pasca Tercapainya kualitas bangunan teknis n / Rehabilitasi 100 % *) juga diusulkan untuk mendapatkan yang direncanakan 100 % tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi perkiraan tahun kemarin Evaluasi Pasca Konstruksi 12 Bulanendali Banjir 100 % Peningkatan Saluran Dempel 10 Bulan Lancarnya Aliran Air di Saluran 100 % Sistem Polder Kali 111 Lancarnya Sistem Polder Kali Banger 100% % luran Drainase Sub 1. Pengadaan BBM Non Subsidi Lancarnya operasional dan Pertamina Dex 12 bulan pemeliharaan polder Kali Banger 12 r 100 % 2. Pemeliharaan ME dan konstruksi 12 Bulan bulanPrasarana Pemeliharaan 1. Pengadaan BBM Non Subsidi 12 Lancarnya Operasional Prasarana untuk % Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan sistem 2. Pengadaan Minyak Pelumas Oli, Drainase 85 % Grease dan Minyak Rem 12 BulanV-67

1.03.1.03.02.33.004 O & P Peralatan Pengairan Operasional P Drainase 100Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.03.1.03.02.33.014 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir Urusan Sarana Dan Pr Pengendali BaRKPD Kota Semarang Tahun 2016

Prasarana Pemeliharaan Lancarnya Operasional Prasarana untuk 8.000.000.000 % Pagu Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan sistem Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Drainase 85 % 2.400.000.000Pendidikan Hasil Kegiatanrasarana Drainase & 3. Belanja Jasa KIR (Biaya Administrasianjir 12 Bulan Kendaraan) 1 Th 1. Pengadaan, Pemasangan Suku Lancarnya operasional pembangunan, Cadang dan Perbaikan Pompa Paket II pemeliharaan drainase dan Pengendali 100 % Banjir 100 % 2. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Pompa Paket I 100 % 3. Biaya Penanganan Darurat Pompa Pengendali Banjir 100 % 4. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Back Hoe Loader Scaeff 902 (2 Unit) 100 % 5. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Back Hoe Loader Scaeff 902 (2 Unit) 100 % 6. Pengadaan, Pemasangan Sukucadang dan Perbaikan Whell Excavator Daewoo S 130 WV (2 Unit), Whell Excavator Hyundai R 140 100 % 7. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Mini Excavator Caterpillar R 305 SE & Whell Excavator Caterpillar M 313 D 100 % 8. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Dump Truck Toyota Dyna (11 Unit) 100 % 9. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Dump Truck Toyota Rino, Mobil Crane Dyna dan Truck Trailer Toyota Dyna 100 % 10. Pengadaan, Pemasangan Suku cadang dan Perbaikan Dump Truck Hino Dutro 130MD (5 Unit) 100 % 11. Pengadaan, Pemasangan Suku cadanga dan Perbaikan Crane Isuzu Elf , Colt L300 100 % 12. Biaya Penanganan Darurat Prasarana Drainase 100 %V-68


















Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook