Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang 60.000.000kPanennyadPiedraiktuarann Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka 6.000.000.000 Hijau Jalur Jalan dan Taman Kota di Kota 2.000.000.000ang Pengelolaan Pohon Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Semarang 100 % 2.581.417.000Terbuka Hijau Jalur Jalan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Jalur Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau 500.000.000 Publik 100 % 1.200.000.000ota Di Kota Semarang Jalan dan Taman Kota di Kota Semarang Terlaksananya penghijauan jalan 100 % 1.000.000.000 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan 1.200.000.000n Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pemeliharaan Ruang prasarana taman kota 100 % 3.000.000.000 Terlaksananya pemeliharaan pohon- Terbuka Hijau Publik 100 % pohon pelindung turus jalan 100 %n Penghijauan Di Jalan Meningkatnya penghijauan jalan 100 %%ya Sarana Dan Terpeliharanya sarana prasarana tamanman Kota 100 % kota 12 bulanya Pohon-pohon Terpeliharanya pohon-pohon pelindungrus Jalan 100 % turus jalan 100 % 1.794.272.000 12 bulani Dan Terpeliharanya 1. Pavingisasi taman belakang TMP + Terlaksananya rehabilitasi dann Kota 100 % pagar Jl.Kusumawardani RT 02 RW 05 pemeliharaan taman-taman kota 100 % Kelurahan PLEBURAN 250 m2 2. Pembuatan Taman Jl. kokrosono RT 00 RW 08 Kelurahan BULU LOR 50 M2 3. Perbaikan taman Jl. Singosari RT 00 RW 06 Kelurahan PLEBURAN 3 bln 4. Perbaikan taman Jl.Sriwijaya Rw 02 RT 00 RW 02 Kelurahan PLEBURAN 1 buah 5. Pembuatan taman Jl.Erlangga barat VII Rt 07-08 RT 07 RW 04 Kelurahan PLEBURAN 115 1buah 6. Pembangunan taman dan jogging track Jl. Taman Maluku RW I, IV, V Karangtempel RT 00 RW 04 Kelurahan KARANGTEMPEL 500 m 7. Pembuatan Taman Jl. Citandui Selatan (sepanjang kali banger) RT 00 RW 03 Kelurahan BUGANGAN 250 m2ya Dan Berkembangnya TerlaksanyTerpeliharanya dekorasi kota Terlaksanya kegiatan pemeliharaan dekorasi kota dan berkembangnyaa 100 % dan berkembangnya dekorasi kota 100 % dekorasi kota 100 % Terlaksananya pembangunan Tamanya Ruang Terbuka Hijau Terbangunnya Taman Bumi Perkemahan Bumi Perkemahan Kawasan DAM Jatibarang Tahap 2 100 %rang 100 % Kawasan DAM Jatibarang 100 % Meningkatnya RTH Publik 100 %Rth 100 % 1. Peningkatan Air Mancur Tugu Muda 12 bulan 2. Peningkatan Air Mancur Taman Menteri Supeno 12 bulanV-131
1.08.1.08.02.24.131 Peningkatan Dekorasi Kota Peningkatan RKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.08.1.20.07 Kecamatan Semarang Selatan1.08.1.20.07.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatnya kebersihan dan kesehatan Tersedianya O Kebersihan Lin Pengelolaan Persampahan lingkungan permukiman 85.00 persen Dan Pengangk Ke Tpa 360 Ka1.08.1.20.07.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya kebersihan dan kesehatan Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Persampahan lingkungan permukiman 85.00 persen Keindahan Lin1.08.1.20.07.16 Protokol Dan1.08.1.20.07.16.001 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 100 Persen Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya kebersihan dan kesehatan Meningkatnya lingkungan permukiman 85.00 persen Kesehatan Lin 75 Persen1.08.1.20.08 Kecamatan Semarang Utara1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.08.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Terciptanya lingkungan kecamatan dan Wilayah Lingk Semarang Uta Pengelolaan Persampahan kelurahan yang bersih, indah, aman, dan tertib 100.00 percent1.08.1.20.08.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Terciptanya lingkungan kecamatan dan Operasional F Prasarana Dan Sarana Persampahan kelurahan yang bersih, indah, aman, dan Kebersihan 10 tertib 100.00 percent1.08.1.20.08.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Lingkung1.08.1.20.08.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Terciptanya lingkungan kecamatan dan Semarang U kelurahan yang bersih, indah, aman, dan tertib 100.00 percentRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
Rth 100 % Meningkatnya RTH Publik 100 % 3.000.000.000asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 3. Peningkatan Air Mancur Pahlawan 12 bulanOperasional Pelayanan Pengangkutan 43 kontiner sampah dari 20 Peningkatan kebersihan dan kesehatan 430.160.000ngkungan Permukiman TPS ke TPA pada hari kerja dan hari libur lingkungan 80 Persen 310.160.000kutan Sampah Dari Tps 77400 m3 127.560.000ali 182.600.000a Kebersihan Dan Penyapuan, pembersihan sampah di jalan Meningkatnya kebersihan dan 120.000.000ngkungan Di Jalan-jalan protokol dan lingkungan sekitarnya 12 keindahan jalan protokol dan lingkungan 120.000.000Lingkungan Sekitarnya bulan 80 Persena Kebersihan Dan 1. Rapat Koordinasi pengelolaan Meningkatnya kebersihan danngkungan Permukiman kebersihan lingkungan 24 kali kesehatan lingkungan permukiman 100 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung Persen kota sehat 6 kegiatankungan Kecamtan 1. Operasional fukuda demi kelancaran Terciptanya kebersihan wilayah selama 665.397.000ara 100 % operasionalisasi sarana persampahan 5 hari libur di kec. semarang utar 100 % 526.239.000 fukuda 128.734.000 2. tersedianya becak sampah tambahan di kelurahan se-kecamatan guna 397.505.000 menyikapi volume sampah yang tinggi, penggantian becak sampah yang rusak 139.158.000 dan penambahan TPS 9 kelurahan 139.158.000Fukuda Dan Petugas 1. Operasional fukuda kelancaran 1. kelancaran operasional sarana00 % operasionalisasi sarana persampahan 5 prasarana persampahan 100 % fukuda 2. Operasional fukuda kelancaran 2. kelancaran operasional sarana operasionalisasi sarana persampahan 5 prasarana persampahan 100 % fukudagan Kecamatan 1. Terciptanya kegiatan pengelolaan 1. terfasilitasinya pemantauanUtara 9 Kelurahan sampah di kelurahan panggung kidul pelaksanaan adipura diwilayah melalui pembangunan Bank Sampah 1 kecamatan semarang utara 100 % V-132 kegiatan
1.08.1.20.08.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Terciptanya lingkungan kecamatan dan kelurahan yang bersih, indah, aman, danKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan tertib 100.00 Spaesracerannt Daerah Ha U2.rHujhs1a0n0 % 3. Hjh 100 %1.08.1.20.09 Kecamatan Semarang Barat1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.09.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Tingkat cakupan pelayanan persampahan Terciptanya Li Pengelolaan Persampahan wilayah Lingkungan yang bersih,sehat dan Sehat Dan Nya nyaman 100.00 persen Kecamatan Se1.08.1.20.09.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Cakupan Pelayanan K-3 Wilayah Peningkatan L Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan ( ADIPURA ) Terciptanya kota Sampah Di Wi yang bersih dan sehat 100.00 persen Semarang Bar1.08.1.20.09.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Titik Pantau D1.08.1.20.09.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Cakupan Pelayanan K-3 Wilayah Semarang Bar Kecamatan ( ADIPURA ) Terciptanya kota yang bersih dan sehat 100.00 persen1.08.1.20.09.16.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Warga Masya Pengendalian Lingkungan Hidup Kecamatan Se1.08.1.20.10 Kecamatan Semarang Timur1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.10.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Terwujudnya kebersihan wilayah Kebersihan Tp Pengelolaan Persampahan Kecamatan Semarang Timur 100.00 persen Bulan1.08.1.20.10.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Terwujudnya kebersihan wilayah Kebersihan Lin1.08.1.20.10.16 Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan Semarang Timur 100.00 persen Kecamatan Se1.08.1.20.10.16.001 Jalan Protoko Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Terwujudnya kebersihan wilayah 1. Kebersiha Kecamatan Semarang Timur 100.00 persen Pantau Adip 2. Satu Wila Karangtemp1.08.1.20.11 Kecamatan Semarang Tengah1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan 139.158.000 Keluaran Kegiatan 2. dfgdf 100 Y Pagu%Pendidikan Indikatif 2. monitoring wilayah titik pantau 3. dfgdf 100 Y% adipura di kecamatan semarang utara 520.746.000 10 kegiatan 455.746.000 3. Tersedianya posko banjir di kantor kecamatan semarang utara 1 kegiatan 45.000.000ingkungan Yang Bersih, Terpenuhi kebutuhan pengankutan Tercapainya kegiatan pengangkutan 410.746.000 sampah pada hari libur 100 %aman Di Wilayah sampah pada hari libur 240 TPS 65.000.000 Terpenuhi kebutuhan kegiatan 53.000.000emarang Barat 100 % pemeliharaan kebersihan wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 % 12.000.000Layanan Pengangkutan Pemeliharaan Kebersihan di wilayah 381.526.000Wilayah Kecmatan Kecamatan Semarang Barat 192 Titik 278.526.000 100.326.000rat 100 % 178.200.000 103.000.000Di Wilayah Kecamatan Kebersihan di Wilayah Kelurahan se Tercapainya kebersihan yang prima di 103.000.000 Wilayah Kecamatan dan kelurahan 100rat 16 Titik Kecamatan Semarang Barat 100 % % 387.040.000 325.000.000arakat Kelurahan Terciptanya Kota sehat di wilayah Terwujudnya Kota Sehat di Wilayah Kelurahan Kecamatan Semarang Baratemarang Barat 100 % kecamatan semarang barat 100 % 100 %ps Di 10 Kelurahan 12 Honor lembur tenaga pengangkut sampah Kebersihan TPS saat hari libur 31 Tps dan mandor 12 bulan ngkungan Wilayah Honor tenaga kebersihan fukuda 12 bulan Lingkungan Kecamatan yang bersih danemarang Timur Dan indah 12 Bulanol 10 Kelurahanan Di Wilayah Titik 1. Kerjabakti (kebersihan & pengecatan) 1. Kebersihan dan keindahanpura 10 Kelurahan 10 kelurahan lingkungan di wilayah titik pantau adipura 10 Kelurahanayah Rw Di Kelurahan 2. Sosialisasi kesehatan & penanaman 2. Tercapainya kota sehat di wilayahpel 1 Wilayah toga 5 kegiatan satu RW di Kelurahan Karangtempel 1 WilayahV-133
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.08.1.20.11.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Peningkatan cakupan pelayanan PeUnirnugksaatann C Pengelolaan Persampahan persampahan wilayah 15 Kelurahan 15.00 unit kerja Persampahan1.08.1.20.11.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Peningkatan cakupan pelayanan 15 Kelurahan Prasarana Dan Sarana Persampahan persampahan wilayah 15 Kelurahan 15.00 Peningkatan C unit kerja Persampahan Kelurahan 3 M1.08.1.20.11.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan C1.08.1.20.11.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Peningkatan cakupan pelayanan Persampahan 15 Kelurahan persampahan wilayah 15 Kelurahan 15.00 unit kerja1.08.1.20.12 Kecamatan Gunungpati1.08.1.20.12.151.08.1.20.12.15.004 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.12.16 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Peningkatan cakupan wilayah yang Meningkatnya1.08.1.20.12.16.001 Jalan Protoko Prasarana Dan Sarana Persampahan terlayani pengangkutan sampah dan Gunungpati 1 kebersihan 16.00 Kelurahan Meningkatnya Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Lokasi Titik Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Peningkatan cakupan wilayah yang terlayani pengangkutan sampah dan kebersihan 16.00 Kelurahan1.08.1.20.13 Kecamatan Tugu1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.13.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Penanganan kebersihan di wilayah Peningkatan C Truk Sampah Pengelolaan Persampahan Kecamatan Tugu 7.00 kelurahan1.08.1.20.13.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Penanganan kebersihan di wilayah Peningkatan C Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan Tugu 7.00 kelurahan Persampahan1.08.1.20.13.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Kecamatan Da1.08.1.20.13.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Penanganan kebersihan di wilayah Persen Kecamatan Tugu 7.00 kelurahan V1.08.1.20.14 Kecamatan MijenRKPD Kota Semarang Tahun 2016
Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Meningkatnya kualitas kebersihan 129.160.000CPakeunpadniPdeilkayaannan Distribusi sampah dari TPS ke TPA 90 m3 lingkungan 90 M3 195.840.000n Wilayah 15 Kelurahan 62.040.000Cakupan Pelayanan Sampah yangdapat diangkut dari kegiatan 1. Pelayanan kebersihan 12 Bulan 62.040.000n Di Wilayah 15 bilas sampah diluar dan seputar TPS 3 m3 2. Sarana dan prasarana kebersihan 12M3 Bulan 255.200.000 160.200.000Cakupan Pelayanan penanganan K-3 di 15 kelurahan dalam terpenuhinya standar kebersihan 160.200.000n Wilayah 15 Kelurahan penilaian Adipura 15 kelurahan lingkungan dalam penilaian adipura 15 Kelurahan 95.000.000 95.000.000 a Kualitas Kebersihan Jumlah wilayah yang terlayani Tercipta lingkungan bersih, indah danol Di Kecamatan100 % pengangkutan sampah dan kebersihan 16 rapi 100 % Kelurahana Kualitas Kebersihan 1. Jumlah lokasi titik pantau koordinasi Terpantaunya kondisi kebersihan dik Pantau Adipura 100 % penilaian kota sehat Adipura 4 titik lokasi titik pntau Adipura 100 % 2. kegiatan kota sehat 2 lokasiCakupan Operasional 1. Pembayaran uang lembur 72 org/bln Tingkat pengelolaan persampahan dan 242.084.000Di Wilayah 100 Persen kebersihan Kecamatan Tugu 100 Persen 219.384.000 2. Pembayaran uang makan 72 org/bln 43.920.000 3. Pengadaan jas hujan 6 buah 175.464.000Cakupan Pelayanan 1. Pembayaran tenaga kebersihan 156 Tingkat pengelolaan persampahan dan 22.700.000n Wilayah 100 Persen org/bln kebersihan Kecamatan Tugu 100 Persen 22.700.000 2. Pembayaran bbm dan sparepart 242.400.000 fukuda dan mesin potong rumput 12 bulan 3. Pembayaran koordinator kebersihan 12 org/blnan 7 Kelurahan 100 Pemeliharaan kebersihan 3 titik Tingkat kebersihan di titik pantau adipura 100 PersenV-134
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.08.1.20.14.151.08.1.20.14.15.004 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Urusan1.08.1.20.14.16 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya persentase cakupan skala Peningkatan C1.08.1.20.14.16.001 Pesampahan W Prasarana Dan Sarana Persampahan pelayanan penanganan sampah dan Peningkatan C meningkatnya persentase kualitas dan Wilayah Kecam kuantitas pengelolaan lingkungan hidup (Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup) 100.00 Persen Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah dan meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup (Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup) 100.00 Persen1.08.1.20.15 Kecamatan Genuk1.08.1.20.15.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.15.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Tingkat kepuasan masyarakat dalam Pengelolaan P Libur Dapat Te Pengelolaan Persampahan menerima pelayanan yang diberikan oleh aparatur semakin baik 100.00 persen1.08.1.20.15.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Tingkat kepuasan masyarakat dalam Perawatan Ke Prasarana Dan Sarana Persampahan menerima pelayanan yang diberikan oleh Protokol 100 P aparatur semakin baik 100.00 persen1.08.1.20.15.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Jalan Protoko1.08.1.20.15.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Aparatur pemerintah yang profesional, Yang Menjadi Adipura 13 Ke kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa wira usaha 100.00 persen1.08.1.20.16 Kecamatan Gajahmungkur1.08.1.20.16.151.08.1.20.16.15.002 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.16.15.004 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatnya prosentase cakupan skala Peningkatan C Persampahan Pengelolaan Persampahan penanganan sampah 100.00 % Peningkatan K Protokol 100 % Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya prosentase cakupan skala Prasarana Dan Sarana Persampahan penanganan sampah 100.00 %1.08.1.20.16.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan C1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya prosentase cakupan skala 3 Di Wilayah K % penanganan sampah 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan Pelayanan kebersihan dan penanganan Peningkatan luas wilayah yang bersih, 180.000.000Cakupan Pelayanan 180.000.000Wilayah 100 % sampah 12 Bulan sehat, dan nyaman 12 BulanCakupan Pelayanan K-3 1. Kerja Bhakti Tk Kecamatan 1 kegiatan Peningkatan luas wilayah yang bersih, 62.400.000matan 100 % sehat, dan nyaman dalam rangka 62.400.000 penilaian Kota Sehat/Adipura 3 Kegiatan 250.932.000 2. Kerja Bhakti 14 Kelurahan 1 kegiatan 172.432.000 3. Kota Sehat Adipura 1 kegiatan 24.032.000Persampahan Pada Hari Pelaksanaan pengelolaan sampah hari Kondisi wilayah Kecamatan Genuk 148.400.000 semakin bersih dan sehat 100 Persenercapai 12 Bulan libur 115 hari 78.500.000 78.500.000ebersihan Di Jalan 1. Perawatan Kebersihan wilayah 9 Kondisi wilayah Kecamatan GenukPersen orang semakin bersih dan sehat 13 Kelurahan 315.778.000 2. Pemantauan wilayah 1 orang 197.522.000 3. Penyediaan bahan bakar dan perawatan armada 4 unit 81.522.000 116.000.000ol Dan Fasilitas Umum Monitoring wilayah, pelaksanaan kerja Pemeliharaan kebersihan dan keindahan i Lokasi Penilaian bhakti tingkat kelurahan dan kecamatan lingkungan terlaksana dengan baik 13 118.256.000elurahan 13 kelurahan Kelurahan 118.256.000Cakupan Pelayanan Pengangkutan sampah di 14 TPS 12 Bln Terlayaninya penanganan sampah di 14n 100 %Kebersihan Jalan TPS 100 % % 1. Perawatan kendaraan operasional Terwujudnya kebersihan di wilayah (servis,suku cadang,BBM) 12 Bln Kecamatan Gajahmungkur 100 % 2. Monitoring kebersihan wilayah 5 kegCapaian Pengananan K- 1. Kegiatan Bank Sampah 1 keg Terciptanya kebersihan dan keindahanKec. Gajahmungkur 100 dalam rangka ADIPURA dan Keberhasilan PelaksanaanPengelolaanV-135 Bank Sampah 100 %
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah PeningkatanHaC1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya prosentase cakupan skala penanganan sampah 100.00 % 3 DUi rWuilsaayanh K %1.08.1.20.17 Kecamatan Tembalang1.08.1.20.17.151.08.1.20.17.15.002 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.17.15.004 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatnya pelayanan penanganan Meningkatnya1.08.1.20.17.16 Pengelolaan Persampahan sampah 100.00 persen Penanganan S1.08.1.20.17.16.001 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya pelayanan penanganan Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Persampahan sampah 100.00 persen Penanganan S Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya pelayanan penanganan K-3 Meningkatnya 100.00 persen Penanganan K1.08.1.20.18 Kecamatan Candisari1.08.1.20.18.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.18.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana meningkatnya kebersihan terhadap sarana Kecamatan Ca Pengelolaan Persampahan dan prasarana di wilayah 7.00 kelurahan1.08.1.20.18.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan meningkatnya kebersihan terhadap sarana Kecamatan Ca Prasarana Dan Sarana Persampahan dan prasarana di wilayah 7.00 kelurahan1.08.1.20.18.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08.1.20.18.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura meningkatnya penanganan K-3 di wilayah Kecamatan Ca 7.00 kelurahan1.08.1.20.19 Kecamatan Banyumanik Peningkatan K1.08.1.20.19.15 Persen1.08.1.20.19.15.002 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan K Penyediaan Prasarana Dan Sarana Persen1.08.1.20.19.15.004 Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan V1.08.1.20.19.16 Prasarana Dan Sarana Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan HidupRKPD Kota Semarang Tahun 2016
aCsaipl aPiraongPraemngananan K- Indikator Kinerja Kegiatan Terciptanya kHebaseirlsKiheagniadtan keindahan Pagu dalam rangka ADIPURA dan Ind1i1k8a.t2if56.000KPeec.nGdajaidhmikuangnkur 100 Keluaran Kegiatan Keberhasilan PelaksanaanPengelolaan Bank Sampah 100 % 389.695.600 2. Kegiatan Kota Sehat ( sosialisasi 278.345.600 DBD,HIV,narkoba,remaja,rapat koordinasi) 5 keg 70.080.000 3. Kegiatan Adipura 12 Bln 208.265.600 4. Kegiatan monitoring wilayah 6 Bln 111.350.000 5. Kerja bhakti 12 keg 111.350.000a Pelayanan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Terwujudnya wilayah yang bersih dan 349.004.000Sampah 100 Persen 120 hari terpelihara 100 Persen 301.195.000a Pelayanan Pelayanan penanganan kebersihan Terwujudnya kebersihan wilayah 149.940.000Sampah 100 Persen wilayah 252 hari Kecamatan Tembalang 100 Persen 151.255.000a Pelayanan 1. Bank sampah, dan peralatannya 1 Terwujudnya wilayah yang bersih, danK-3 100 Persen paket sehat 100 Persen 47.809.000 2. Pemantauan lokasi penilaian kota 47.809.000 sehat 2 kali 374.766.000andisari 100 % cakupan pengangkutan sampah dari TPS meningkatnya kebersihan sarana dan 306.586.000andisari 100 % 133.320.000andisari 100 % ke TPA pada hari libur 120 hari prasarana di wilayah 100 % 173.266.000 cakupanan penanganan/penyapuan meningkatnya kebersihan sarana dan 68.180.000 kebersihan pada hari kerja 264 hari parasarana di wilayah 100 % 1. cakupan penanganan k-3 di lokasi titi meningkatnya kebersihan sarana dan pantau adipura 7 kelurahan prasarana di wilayah 7 Kelurahan 2. monitoring kegiatan penunjang sehat di kel 1 kelurahanKebersihan Wilayah 100 Operasional dan pemeliharaan Peningkatan Kebersihan di Wilayah pengelolaan kebersihan 300 kegiatan Kecamatan Banyumanik 100 PersenKebersihan Wilayah 100 Operasional & pemeliharaan pengelolaan Peningkatan kebersihan di wilayah kebersihan 300 kegiatan Kecamatan Banyumanik 100 PersenV-136
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura PeUnirnugksaatann K Penilaian Adip1.08.1.20.20 Kecamatan Ngaliyan1.08.1.20.20.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.20.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Pelayanan Persampahan Peningkatan C Persampahan Pengelolaan Persampahan Wilayah Kecamatan 100.00 persen1.08.1.20.20.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Pengelolaan Pelayanan Persampahan Peningkatan C Prasarana Dan Sarana Persampahan Wilayah Kecamatan 100.00 persen Persampahan1.08.1.20.20.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan C1.08.1.20.20.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Peningkatan Kualitas Kebersihan Wilayah Wilayah Kecam Kecamatan 100.00 persen1.08.1.20.21 Kecamatan Gayamsari1.08.1.20.21.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.21.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Peningkatan C Pengelolaan Persampahan lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Persampahan persen 100 Persen1.08.1.20.21.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Peningkatan C Prasarana Dan Sarana Persampahan lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Persampahan persen1.08.1.20.21.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08.1.20.21.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Peningkatan C lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Wilayah Kecam persenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifKPebeenrsdihiadniWkialanyah & Terwujudnya kebersihan lingkungan Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan wilayah dalam rangka penilaian Adipura 68.180.000pura 100 Persen penilaian kota sehat Adipura tim 100 Persen pemantau kecamatan 396 kegiatan 238.669.000 177.764.000Cakupan Pelayanan Pengangkutan sampah pada hari libur 960 Terwujudnya wilayah Kecamatan 25.400.000n Wilayah 100 Persen m3 Ngaliyan yang bersih 100 Persen 152.364.000Cakupan Pelayanan Volume sampah yang terangkut per hari 8 Terwujudnya wilayah Kecamatan 60.905.000 60.905.000n Wilayah 100 Persen m3 Ngaliyan yang bersih 100 Persen 307.200.000Cakupan Pelayanan K3 Kerja bhakti dan pengecatan kanstin 10 Terraihnya Adipura 1 Adipura 190.200.000matan 10 Kelurahan kelurahan 40.200.000Cakupan Pelayanan 1. Honorarium Panitia Pelaksana Meningkatnya kebersihan lingkungan dinkecamatan Gayamsari Kegiatan 12 orang wilayah 100 Persen 150.000.000 2. Uang lembur PNS 12 bulan 3. Belanja ATK 12 bulan 117.000.000 4. Belanja Makanan dan Minuman 117.000.000 Rapat 12 kegiatanCakupan Pelayanan 1. Biaya Penggantian Uang Transport 48 Meningkatnya kebersihan lingkungan din 100 Persen orang wilayah Kecamatan 100 Persen 2. Honorarium tenaga/tukang 12 bulan 3. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 4. Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (oli) 12 bulan 5. Belanja Jasa Service 1 tahunCakupan Pelayanan K3 1. Honorarium tenaga/tukang 12 bulan Meningkatnya kebersihan lingkungan dimatan 100 Persen wilayah Kecamatan 100 Persen 2. Belanja bahan baku bangunan 4 jenis 3. Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan 5 kegiatanV-137
1.08.1.20.21.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Peningkatan C lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Wilayah Kecam persenKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.08.1.20.22 Kecamatan Pedurungan1.08.1.20.22.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08.1.20.22.15.002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Peningkatan kualitas pelayanan publik Pengangkutan Kecamatan 12 Pengelolaan Persampahan 12.00 bulan1.08.1.20.22.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Peningkatan kualitas pelayanan publik Wilayah Kecam Prasarana Dan Sarana Persampahan 12.00 bulan Kelurahan1.08.1.20.22.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1. Titik Pant KecamatanRKPD Kota Semarang Tahun 2016 2. Kota Seha V
Cakupan Pelayanan K3 Meningkatnya kebersihan lingkungan di 117.000.000matan 100 Persen wilayah Kecamatan 100 Persen Paguasil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Keluaran KegiatanPendidikan 4. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 2 kelurahann Sampah Wilayah 1. Pengangkutan sampah pada hari libur 1. Peningkatan kebersihan wilayah 12 333.556.0002 Kelurahan 120 hari Bulan 303.556.000 2. gaji sopir truk kebersihan 2 orang 2. Pengangkutan sampah pada hari 120.000.000 libur 120 Hari 3. gaji tenaga pengangkut sampah 3 183.556.000 orang 4. Belanja ATK 12 Bulan 30.000.000 30.000.000matan Pedurungan 12 1. honorarium tenaga Kebersihan 6 Peningkatan kebersihan wilayah jalan- orang @ 1500000 12 bulan jalan protokol 12 Bulan 2. BBM Kendaraan Roda 3 Kecamatan 2 buah x 2 ltr x 25 hr x 7400 12 Bulan 3. BBM Kendaraan Roda, Kendaraan Roda Tiga Kel 12 Bulan 4. BBM Mesin Potong Rumput Kecamatan 12 Bulan 5. BBM Mesin Potong rumput Kelurahan 12 Bulan 6. Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 12 Bulan 7. Service Mesin Potong Rumput 12 Bulan 8. Service Kendaraan Roda Tiga 12 Bulan 9. Sparepart Mesin Potong Rumput 12 Bulan 10. Sparepart Kendaraan Roda Tiga 12 Bulantau Adipura Wilayah 1. biaya kegiatan kota sehat 12 bulan 1. Terciptanya kebersihan danPedurungan 16 Tp Keindahan Lingkungan 12 Kelurahanat 1 Kgt 2. Biaya Makanan dan Minuman Kerja Bhakti 12 Kgt 2. Terlaksananya Kegiatan Kota SehatV-138 3. Pembelian Cat Putih 14 Pil 1 Kgt 4. Kuas 28 Buah 5. Pembelian Cat Hitam 14 Pil
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.09 Urusan P1.09.1.20.03B Bagian Tata Pemerintahan Tersusunnya D Pertanahan 171.09.1.20.03B.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah1.09.1.20.03B.16.003 Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kelurahan Pertanahan di tingkat Kelurahan 177.00 KelurahanRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPerntdaindaikhan 150.000.000Data Administrasi Tersedianya Data Administrasi Pertanahan Meningkatnya tertib administrasi77 Kelurahan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 di Kelurahan 177 Kelurahan pertanahan 177 KelurahanV-139
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.10 Urusan KepUernudsuadnu1.10.1.10.011.10.1.10.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil1.10.1.10.01.01.002 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K Penyelenggar Air Dan Listrik administrasi kantor. 100.00 % Dan Pelayana1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional administrasi kantor. 100.00 % Kendaraan Din1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K administrasi kantor. 100.00 % Gedung Kanto1.10.1.10.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K administrasi kantor. 100.00 % Ekonomis Per 100 %1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K administrasi kantor. 100.00 % Perkantoran.1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan K administrasi kantor. 100.00 % Pengadminist 100 %1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya penyelenggaraan Penerangan Bangunan Kantor administrasi kantor. 100.00 % Peningkatan K Listrik/penera1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Sarana dan prasarana pendukung 100 % Kantor mencukupi. 86.00 % Peningkatan K Tempat Kerja1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sarana dan prasarana pendukung 100 % mencukupi. 86.00 % Peningkatan K Tempat Kerja1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyelenggaraan 100 % administrasi kantor. 100.00 % Peningkatan K Penyelenggar1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terlaksananya penyelenggaraan Kunjungan Ta Peningkatan K Luar Daerah administrasi kantor. 100.00 % Penyelenggar Kependuduka1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 100 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 5.253.569.000 5.253.569.000uPkeanndDidaiknaCnatatan Sipil 1.831.519.000Kelancaran Komunikasi Penyelesaian biaya langganan listrik, Terpenuhinya kebutuhan jarkomdat, 776.480.000raan Adm Perkantoran telepon, air dan surat kabar 12 bulan sumber daya air dan listrik. 100 %an Publik. 100 % 6.300.000Kualitas Administrasi Kendaraan dinas/operasional 49 unit Kendaraan dinas yang memenuhi syarat 259.200.000nas/operasional. 100 % kelayakan administrasi jalan. 100 % 70.000.000Kualitas Kebersihan Jasa cleaning service Gedung Dinas dan 14 Sarana gedung kantor yang bersih danor Dinas 100 % Gedung TPDK Kecamatan. 12 bulan nyaman. 100 %Kualitas Umur Jasa perbaikan software dan peralatan Kelancaran operasional sarana peralatan kerja. 100 %ralatan Kerja Komputer. komputer di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan. 118 komputerKualitas Administrasi Kebutuhan alat tulis kantor dan benda Kelancaran administrasi perkantoran. 103.639.000 100 % 317.200.000100 % pos. 83 jenis 40.000.000Kualitas 1. Blanko administrasi perkantoran dan Tersedianya kebutuhan 54.000.000trasian Perkantoran. 54.000.000 fotocopy. 6 jenis blangko/formulir dan fotocopy 30.000.000 120.700.000 2. Formulir administrasi kependudukan administrasi perkantoran. 100 % 1.070.400.000 26 jenisKualitas Instalasi Penyediaan alat listrik dan penerangan Tersedianya kebutuhan alat listrik danangan Tempat Kerja. bangunan. 15 jenis penerangan bangunan. 100 %Kualitas Ruangan Sewa tanaman hias 720 tanaman Ruangan tempat kerja dan pelayanan yang indah, asri dan nyaman. 100 %Dan Pelayanan Publik.Kualitas Lingkungan Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan Tersedianya kebutuhan peralatan dan Dan Pelayanan Publik. kebersihan. 15 jenis bahan kebersihan. 100 %Kualitas makan minum rapat dan jamuan tamu. Tersedianya kebutuhan makan minumraan Rapat Dan 1330 doos rapat dan jamuan tamu. 100 %amu. 100 %Kualitas Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelancaran penyelenggaraan rapatraan Urusan daerah. 61 kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luaran Dan Catatan Sipil. daerah. 100 %V-140
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.10.1.10.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sarana dan prasarana pendukung PeUnirnugksaatann K mencukupi. 86.00 % Perlengkapan1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana dan prasarana pendukung Pemenuhan K mencukupi. 86.00 % Peralatan Kan1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan U aparatur. 100.00 % Gedung Kanto1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terpeliharanya sarana dan prasarana Pemeliharaan1.10.1.10.01.02.026 Dinas / Operasional aparatur. 100.00 % Operasional. 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan K Gedung Kantor aparatur. 100.00 % Perlengkapan1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan K Gedung Kantor aparatur. 100.00 % Peralatan Kan1.10.1.10.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terpeliharanya sarana dan prasarana Perbaikan Me Publik 100 %1.10.1.10.01.05 aparatur. 100.00 %1.10.1.10.01.05.040 Peningkatan K Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur. 1001.10.1.10.01.05.041 Peningkatan K Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm Terciptanya peningkatan kualitas sumber Tahunan Paja daya aparatur. 95.00 % Bintek Keuangan Terciptanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 95.00 %1.10.1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Terlaksananya sistem pelaporan kinerja Peningkatan P1.10.1.10.01.06.004 Kinerja Dan Ik Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd dan keuangan yang akuntabel. 100.00 % Skpd. 100 % Penyusunan K Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 100 % Tahun1.10.1.10.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan A Keuangan Skp1.10.1.10.01.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan P1.10.1.10.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd 100 % Peningkatan P Skpd. 100 %1.10.1.10.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan P 100 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan IndikatifKPuaelintads Sidariaknaa n kantor. 100 % Pengadaan korden, AC, Genset dan rak 200.000.000n Kantor. 100 % besi. 27 buahKebutuhan Sarana Pengadaan PC Workstation, card reader, Terpenuhinya kebutuhan jumlah sarana 205.500.000ntor 100 % printer inkjet dan printer KTP-el. 22 buah peralatan kantor. 100 % 160.000.000Umur Ekonomis Pemeliharaan gedung kantor Dinas dan Pemeliharaan gedung kantor. 100 %or. 100 % Gedung Arsip akta capil. 2 gedung 325.000.000 40.000.000n Kendaraan Dinas / Jasa service, BBM, Pelumas dan Kendaraan dinas / operasional yang layak pakai. 100 % 127.900.000100 % penggantian sparepart 48 kendaraan Peningkatan umur ekonomis perlengkapan gedung kantor 100 % 12.000.000Kualitas Sarana Pemeliharaan AC 72 buah 44.900.000 21.900.000n Gedung Kantor. 100 % 23.000.000Kualitas Sarana Pemeliharaan tabung damkar, tower, Peningkatan umur ekonomis peralatan 275.570.000ntor. 100 % 29.400.000 pesawat telepon dan pc komputer. 120 kantor. 100 %ebeleur Pelayanan 18.350.000 buah 14.700.000 Pemeliharaan meja konter dan meja kursi Kenyamanan sarana kerja dan 15.300.000 kerja. 113 buah pelayanan publik. 100 % 22.500.000Kualitas Mutu Kinerja Bintek disiplin pegawai dan pelatihan Profesionalitas dan mutu kinerja 15.000.0000% kinerja berbasis IT. 110 peserta aparatur. 100 %Kualitas Laporan Bintek pengisian laporan tahunan pajak Tertib administrasi laporan tahunanak Dan Spj. 100 % dan pengadministrasian pajak dan SPJ SKPD. 100 % pertanggungjawaban keuangan (SPJ). 25 pesertaPenyusunan Laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Penyelesaian laporan kinerja dankhtisar Real Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 10 kegiatan Ikhtisar real kinerja SKPD yangKeuangan Akhir Tahun akuntabel. 100 % Penyusunan laporan keuangan akhir Penyelesaian laporan keuangan SKPD tahun SKPD 5 kegiatan yang tepat waktu dan akuntabel 100 %Akuntabilitas Laporan Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD. 5 Penyelesaian penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD yang tepat waktu danpd. 100 % kegiatan akuntabel. 100 % Penyelesaian LAKIP SKPD yang tepatPenyusunan Lakip Skpd. Penyusunan LAKIP SKPD. 6 kegiatan waktu dan akuntabel. 100 % Penyelesaian penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra Penyusunan Renstra SKPD. 6 kegiatan yang tepat waktu dan akuntabel. 100 %Penyusunan Lkpj Skpd. Penyusunan LKPJ SKPD. 6 kegiatan Penyelesaian penyusunan LKPJ SKPD yang tepat waktu dan akuntabel. 100 %V-141
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.10.1.10.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd PeUnirnugksaatann P Skpd. 100 %1.10.1.10.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan A Keuangan Skp1.10.1.10.01.15 Pembantu1.10.1.10.01.15.001 Peningkatan P Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Terintegrasinya pengelolaan dan Secara Terpadu penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Web IT dalam kerangka SIAK . 100.00 %1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Terwujudnya pengelolaan informasi Peningkatan K Informasi Kependudukan administrasi kependudukan berbasis Web Informasi Kep IT. 100.00 %1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Terwujudnya pengelolaan informasi Peningkatan K Masyarakat administrasi kependudukan berbasis Web Informasi Pub IT. 100.00 % 100 %1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Terintegrasinya pengelolaan dan Tersedianya S Penyelenggar Kependudukan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Administrasi K penduduk dan pencatatan sipil berbasis Web IT dalam kerangka SIAK . 100.00 %1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan Data Base Kependudukan Terciptanya database kependudukan yang Peningkatan K akurat dan berkelanjutan. 90.00 % Database Kep1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Penyediaan P Adminduk. 101.10.1.10.01.15.011 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatnya pengetahuan masyarakat Peningkatan K1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan tentang peraturan administrasi Kependuduka kependudukan dan pencatatan sipil. 93.00 % Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sosialisasi Per tentang peraturan administrasi Kependuduka kependudukan dan pencatatan sipil. 93.00 Dan Aparatur % 100 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Penyelesaian penyusunan Renja SKPD IndikatifPPeneynusduindanikRaennja yang tepat waktu dan akuntabel. 100 % Penyusunan Renja SKPD. 6 kegiatan 18.950.000 141.370.000Akuntabilitas Laporan Pengelolaan keuangan dan barang SKPD. Peningkatan pengelolaan keuangan dan 1.829.680.000pd. 100 % 12 bulan barang SKPD. 100 % 14.550.000Pengelolaan Siak. 100 % 1. Terbangunya data kependudukan 1. Terbentuknya sistem informasi 27.450.000 26.000.000 yang akurat. 95 % yang bermanfaat. 100 % 2. Tersedianya data statistik informasi 2. Efisiensi dan ketepatan waktu 607.680.000 kependudukan yang valid dan pelayanan terhadap masyarakat. 100 berkualitas. 100 % %Kualitas Penyediaan Pendayagunaan data kependudukan. 100 Laporan/profil Dinas. 100 %pendudukan. 100 % %Kualitas Pelayanan Pengelolaan situs Disdukcapil, updating 1. Informasi dari Disdukcapil dapatblik Melalui Website. informasi yang dapat diakses masyarakat, dan dengan cepat disampaikan profil dinas, berita seputar Dinas dan Kota kepada masyarakat 100 % Semarang, Pengaduan dan Saran serta 2. Implementasi teknologi informasi forum tanya jawab. 100 % sebagai perwujudan penerapan e Goverment. 100 %Sarana Penunjang Survey IKM, layanan hari besar, tenaga Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. 100 %raan Pelayanan pelayanan non PNS 100 %Kependudukan. 100 %Kualitas Penyajian Tersedianya data kepemilikan akta Terbentuknya sistem informasi tentang 16.500.000pendudukan. 100 % kelahiran yang valid 100 % cakupan kepemilikan akta kelahiran yang bermanfaat dan telah disinkronkan 67.450.000 dengan data SIAK. 100 % 73.850.000 50.000.000Pranata Hukum Bidang Penyusunan perubahan Raperda Peningkatan penyediaan peraturan00 % penyelenggaraan adminduk. 1 Raperda penyelenggaraan pelayanan adminduk. 100 %Kinerja Aparatur Pembinaan kinerja aparatur Peningkatan kinerja aparatur dalaman Dan Capil 100 % penyelenggara pelayanan 100 % penyelenggaraan pelayanan publik. 100 %raturan Administrasi Pemahaman peserta sosialisasi tentang Peningkatan kesadaran masyarakat akanan Kepada Masyarat administrasi kependudukan. 35 orang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, 10% 100 % Kecamatan/kelurahan.V-142
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan PeUnirnugksaatann P Kependudukan administrasi kependudukan. 100.00 % Arsip Perkanto1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terselenggaranya pembinaan bagi aparat Peningkatan K yang membidangi pendaftaran penduduk Pelayanan Ad1.10.1.10.01.15.019 Pengembangan Serifikasi Smm Iso dan pencatatan sipil. 100.00 % 9001:2008 Terciptanya peningkatan kualitas sumber Peningkatan K1.10.1.10.01.15.021 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan daya aparatur. 95.00 % Publik Sesuai Dokumen Kependudukan 100 % Terlaksananya sistem pendokumentasian Peningkatan K1.10.1.10.01.15.026 Pembangunan Arsip Akta Catatan Sipil hasil pendaftaran penduduk dan akta Catatan S Elektronik pencatatan sipil. 85.00 % Terwujudnya pembangunan arsip digital (e- Peningkatan K arsip) dokumen kependudukan berbasis Kependuduka Web IT terintegrasi SIAK. 30.00 %1.10.1.10.01.15.027 Penataan Dan Pengelolaan Kinerja Tempat Tersedianya Tempat Perekaman Data Peningkatan K1.10.1.10.01.15.028 Perekam Data Kependudukan (tpdk) Kependudukan (TPDK) yang representatif. Kecamatan. 1 Peningkatan Pengelolaan Registrasi Administrasi Kependudukan 80.00 % Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan Peningkatan K administrasi kependudukan. 100.00 % Registrasi Lay Adminduk. 101.10.1.10.01.18 Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil1.10.1.10.01.18.001 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Rasio Kepemi %1.10.1.10.01.18.002 Peningkatan Pelayanan Akta Kematian Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan Rasio Kepemi administrasi kependudukan. 100.00 % 32 %1.10.1.10.01.19 Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk1.10.1.10.01.19.001 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Meningkatnya kesadaran masyarakat Meningkatnya Masyarakat D Penduduka Sementara dalam kepemilikan dokumen Dokumen Kep kependudukan. 90.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Peningkatan kualitas pengelolaan asset IndikatifPPenegneldoliadanikAassnet Dan dan arsip perkantoran. 100 % Pengelolaan asset dan arsip perkantoran. 50.090.000oran. 100 % 24 kegiatanKinerja Aparatur Monitoring hasil penyelenggaraan Kesesuaian Standar Pelayanan 30.000.000dminduk. 100 % pelayanan adminduk. 16 TPDK penyelenggaraan pelayanan adminduk 120.000.000 di TPDK Kec. dan Kecamatan/KelurahanKualitas Pelayanan Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan 100 % 25.500.000 Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan 22.000.000Smm Iso 9001:2008. adminduk. 4 pelayanan adminduk. 100 % 401.920.000Kualitas Dokumen Akta- Arsip akta-akta capil yang tertera dan Kemudahan bagi petugas kearsipan 296.690.000 dalam pencarian dokumen akta capil. 107.000.000Sipil. 100 % terstruktur. 100 % 100 % 51.000.000Kualitas Arsip Dokumen Entry arsip dokumen kependudukan. 7700 1. Penyajian dokumen arsip yang 56.000.000 canggih (berbasis elektronik) sehingga 94.500.000an. 100 % data dapat memenuhi persyaratan standar 20.000.000 keamanan dan pemeliharaan arsip yang baik. 100 % 2. Dokumen tersimpan dengan lebih aman, efisien, mudan dan cepat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen akta capil. 100 %Kinerja Tpdk Peningkatan operasional pengelolaan Peningkatan operasional kinerja100 % pelayanan di TPDK Kecamatan.. 16 TPDK pelayanan adminduk di TPDK Kecamatan. 100 %Kualitas Kinerja Petugas Operasional kinerja petugas registrasi dan Tertib administrasi penyelenggaraanyanan On Line layanan on line adminduk. 210000 data pelayanan pendaftaran penduduk dan00 % pencatatan sipil berbasis Web IT. 100 %ilikan Akta Kelahiran. 70 Penyelenggaraan pelayanan langsung Peningkatan kualitas kepemilikan akta (jembol) akta kelahiran bekerja sama kelahiran 5 % 100 % dengan IBI 500 akta Peningkatan kepemilikan akta kematianilikan Akta Kematian. Pendataan, pendaftaran dan penerbitan sebesar 8% 100 % akta kematian di 30 kelurahan 150 akta a Kesadaran Pendataan dan pendaftaran penduduk Peningkatan kepemilikan dokumenDalam Kepemilikan tinggal sementara. 6 % penduduk tinggal sementara, sebesarpendudukan. 90 % 6% 100 %V-143
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.10.1.10.01.19.002 Fasilitasi Penerbitan Dokumen Meningkatnya kesadaran masyarakat MUenrinugskaatnnya Kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan. 90.00 % Masyarakat D Dokumen KepRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan mobil IndikatifaPKeesnaddairdanikan keliling adminduk. 100 % Pelayanan mobil keliling KK, KTP-el, akta 74.500.000Dalam Kepemilikan kelahiran dan akta kematian. 760pendudukan. 90 % dokumenV-144
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.111.11.1.11.01 Urusan PemberdayaUanruPsearne1.11.1.11.01.011.11.1.11.01.01.002 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana1.11.1.11.01.01.003 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Pegawai 100 % Air Dan Listrik Pegawai 100 % Penyediaan Jasa Peralatan Dan Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.012 Penggandaan Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.015 Penerangan Bangunan Kantor Pegawai 100 %1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Pegawai 100 % Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman1.11.1.11.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Luar Daerah Tphl 3 Orang1.11.1.11.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Pegawai 100 %1.11.1.11.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 %1.11.1.11.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pegawai 100 % Dinas / Operasional Pegawai 100 %1.11.1.11.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Pegawai 100 %1.11.1.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia1.11.1.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Bapermasper1.11.1.11.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pegawai 100 % Semesteran1.11.1.11.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 4.321.745.800 4.321.745.800ePmepnudaidnikDaann Perlindungan Anak 387.788.000% Langganan telepon, internet, listrik, air 12 Tersedianya komunikasi, air dan listrik 38.000.000%% bulan 12 Bulan 15.250.000%% Perbaikan peralatan dan perlengkapan tersedianya jasa peralatan dan 16.420.000%% kantor 100 % perlengkapan kantor 100 % 12.852.000%% Lembur pegawai 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 35.000.000%% Jasa dan peralatan / bahan kebersihan Lancarnya kegiatan SKPD 12 Bulan 25.900.000 kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan SKPD 100 %% Penyediaan ATK 12 bulan 1.930.000% Penyediaan barang cetakan dan Lancarnya administrasi perkantoran 100 3.300.000%% penggandaan 12 bulan % 3.000.000% Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 40.100.000 Dan Kb 100 % bulan 142.000.000% Penyediaan peralatan dan perlengkapan Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 54.036.000V-145 kantor 100 % 555.420.000 75.000.000 Penyediaan surat kabar dan buku 12 bulan tersedianya surat kabar dan majalah 100 14.000.000 % 436.220.000 Penyediaan makan minum rapat 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 30.200.000 kegiatan rapat dan konsultasi 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 226.237.000 Upah TPHL 3 orang Terbayarnya upah TPHL 3 Orang 226.237.000 Penyediaan prasarana pegawai 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 Bulan 309.964.000 16.500.000 Perbaikan pemeliharaan gedung kantor Lancarnya kegiatan SKPD 100 % dan honor pegawai tidak tetap 100 % 16.000.000 Penyediaan BBM dan Suku cadang Lancarnya kegiatan SKPD 100 % Kendaraan dinas 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % perpanjangan stnk mobil dan motor kantor 100 % penilaian angka kredit pembinaan bagi Lancarnya kegiatan SKPD 100 % penyuluh KB 100 % laporan semesteran 100 % Diketahuinya laporan keuangan semesteran 100 % Pembuatan laporan keuangan akhir tahun Diketahuinya laporan keuangan tahunan 100 % 100 %
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.11.1.11.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Diketahuinya laporan kinerja dan BaUperrumsaaspner keuangan 100.00 %1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan Lakip Diketahuinya laporan kinerja dan Bapermasper keuangan 100.00 % Bapermasper Bapermasper1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Bapermasper Pegawai 100 %1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Diketahuinya laporan kinerja dan1.11.1.11.01.06.026 Pejabat Di Sem1.11.1.11.01.06.045 keuangan 100.00 % Kota Semaran1.11.1.11.01.151.11.1.11.01.15.002 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Anak-anak Ko1.11.1.11.01.16 Pembantu Warga Kota Se1.11.1.11.01.16.006 Warga Kota Se Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Diketahuinya laporan kinerja dan Warga Kota Se1.11.1.11.01.16.011 Warga Kota Se Perubahan keuangan 100.00 % Korban Kdrt 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Warga Kota Se Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk)1.11.1.11.01.16.012 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow)1.11.1.11.01.16.013 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (dharma Wanita)1.11.1.11.01.16.014 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Tki)1.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11.1.11.01.18 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis GenderRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan tersusunnya RKA/DPA SKPD 100 % IndikatifPDaennKdb i1d00ik%an Dokumen RKA/DPA SKPD 100 % 15.945.000 Dan Kb 100 % 18.457.000 Dan Kb 100 % Penyusunan Lakip 100 % Dokumen Lakip 1 Dokumen 32.000.000 Dan Kb 100 % 19.567.500 Dan Kb 100 % Penyusunan LKPJ 1 Dokumen Dokumen LKPJ 1 Dokumen 176.000.000% 15.494.500 Penyusunan Renja 100 % Diketahuinya Renja 1 tahun kedepan 65.000.000mua Skpd Dan Dprd 100 % 65.000.000ng 100 % Honor PA, PPTK, Bendahara 100 % Terbayarnya honor PA, PPTK, Bendahara 100 % 1.982.336.800 Pembuatan dokumen RKA/DPA Diketahuinya RKA/DPA Perubahan 100 240.000.000 Perubahan 100 % % 851.336.800 Seminar pengarusutamaan gender, bintek Terfasilitasinya partisipasi perempuan di 330.000.000 425.000.000 PPRG 100 % bidang politik dan jabatan publik 100 % 136.000.000 605.000.000ota Semarang 100 % Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan Tersedianya wadah kegiatan dan 605.000.000 190.000.000 emarang 100 % 100 % partisipasi bagi anak kota semarang 100 190.000.000 emarang 100 % emarang 100 % % emarang 100 % Fasilitasi kegiatan PKK 100 % Terlaksananya kegiatan PKK 100 % Fasilitasi kegiatan GOW 100 % Terlaksananya kegiatan GOW 100 % Fasilitasi kegiatan Dharma wanita 100 % Terlaksananya kegiatan Dharma wanita Fasilitasi kegiatan Gop Tki 100 % 100 % Terlaksananya kegiatan Gop Tki 100 %100 % Fasilitasi penanganan kdrt 100 % Terfasilitasinya penanganan KDRT 100 %emarang 100 % P2MBG, PHI, Profil gender , Data SIGA 100 Terfasilitasinya kegiatan kesetaraan % gender 100 %V-146
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.12 Urusan KeluargaUBreurseannca1.12.1.11.011.12.1.11.01.15 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana1.12.1.11.01.15.001 Program Keluarga Berencana Pus Peserta K Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12.1.11.01.15.005 Pebinaan Keluarga Berencana Pengelola Pro Terkait 100 %1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi Kegiatan Ppkbd / Skd Kader Ppkbd 11.12.1.11.01.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri Institusi Masy1.12.1.11.01.18.001 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat P Masyarakat Peduli Kb Remaja Penge1.12.1.11.01.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr Kader Poktan1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di1.12.1.11.01.23 Luar Sekolah1.12.1.11.01.23.002 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan KeluargaRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1.529.193.200 1.529.193.200aPneandDiadnikKaneluarga Sejahtera 915.816.600Kb 100 % Penyediaan pelayanan KB Mobile dan Terpenuhinya pelayanan KB 100 % 244.360.000 statis serta monitoring jaga mutuogram Kb, Mitra Kerja pelayanan KB 100 % Bertambahnya pengetahuan kader KB 274.700.000% Pembinaan, orientasi dan KIE 100 % dan pengelola KB tentang perkembangan program KB 100 % 396.756.600100 % Temu kerja dan akselerasi program KB Meningkatnya pengetahuan, 100 % ketrampilan dan komitmen operasional 136.756.600 program KB 100 % 136.756.600yarakat,lsom Dan Pembinaan, Bhakti sosial, monev jejaring Meningkatnya pemahaman operasional 273.760.000Peduli Kb 100 % 273.760.000 lini lapangan 100 % program kkb di lini lapangan 100 % 202.860.000elola Pik 100 % Orientasi dan pembinaan bagi remaja 100 Meningkatnya kualitas kelompok PIK 202.860.000 % KRR dan Remaja 100 %100 % Pelatihan kader, bintek pengelola poktan Meningkatnya pengetahuan kader 100 % poktan 100 %V-147
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.131.13.1.13.01 Dinas Sosial, Pemuda Dan Olah Raga UruUsraunsa1.13.1.13.01.011.13.1.13.01.01.002 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disospora 12 Disospora 121.13.1.13.01.01.010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Disospora 121.13.1.13.01.01.011 Air Dan Listrik persen1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan Alat Tulis Kantor DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 persen Penyediaan Barang Cetakan Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Penggandaan persen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Penerangan Bangunan Kantor persen1.13.1.13.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen Disospora 121.13.1.13.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Perundang-undangan persen1.13.1.13.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen Disospora 121.13.1.13.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Luar Daerah persen1.13.1.13.01.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Dalam Daerah persen1.13.1.13.01.01.034 Operasional Uptd Gelanggang Pemuda Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Olahraga persen1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Disospora 121.13.1.13.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 persen1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 121.13.1.13.01.02.026 Dinas / Operasional persen Disospora 12 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Gedung Kantor persen1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen1.13.1.13.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353
- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 1363
- 1364
- 1365
- 1366
- 1367
- 1368
- 1369
- 1370
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 750
- 751 - 800
- 801 - 850
- 851 - 900
- 901 - 950
- 951 - 1000
- 1001 - 1050
- 1051 - 1100
- 1101 - 1150
- 1151 - 1200
- 1201 - 1250
- 1251 - 1300
- 1301 - 1350
- 1351 - 1370
Pages: