Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore RKPD-2016-full

RKPD-2016-full

Published by Perpustakaan FlipBook Yunianto (FREE), 2018-02-15 12:54:50

Description: RKPD-2016-full

Keywords: RKPD 2016

Search

Read the Text Version

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifaPnenSdoisdiaikl an 19.226.642.000 Dilaksanakanya Pelayanan atministrasi Terlaksananya Pelayanan atministrasi 7.231.658.000Bulan 1.355.560.000Bulan perkantoran 12 bulan perkantoran 12 BulanBulan 24.000.000Bulan Dilaksanakanya Alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya Pelayanan atministrasi 40.000.000 30.000.000Bulan perkantoran 12 BulanBulan 5.000.000 Dilaksanakanya Penyediaan brang cetakan Terlaksananya Penyediaan brangBulan 10.000.000Bulan dan penggandaan 12 bulan cetakan dan penggandaan 12 Bulan 8.560.000Bulan Dilaksanakanya Penyediaan komponen Terlaksananya Penyediaan komponen 53.000.000 175.000.000Bulan istalasi listrik/penerangan bangunan istalasi listrik/penerangan bangunan 10.000.000Bulan kantor 12 bulan kantor 12 Bulan 1.000.000.000Bulan Dilaksanakanya peralatan rumah tangga Terlaksananya peralatan rumah tangga 522.200.000Bulan 12 bulan 12 Bulan 55.000.000Bulan Dilaksanakanya Penyediaan bahan bacaan Terlaksananya Penyediaan bahan 15.000.000Bulan dan peraturan perundang2an 12 bulan bacaan dan peraturan perundang2an 12 368.820.000 78.380.000 Bulan 5.000.000 Dilaksanakanya Makanan dan minuman Terlaksananya Makanan dan minuman 334.828.000 12 bulan 12 Bulan Dilaksanakanya Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan Dilaksanakanya Rapat-rapat koordinasi dn Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi lonsultasi dalam daerah 12 bulan dn lonsultasi dalam daerah 12 Bulan Dilaksanakanya Operasional UPTD Terlaksananya Operasional UPTD Gelanggang pemuda dn olahraga 12 bulan Gelanggang pemuda dn olahraga 12 Bulan Dilaksanakanya Pengadaan perlengkapan Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan Dilaksanakanya Pengadaan perlengkapan Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan Dilaksanakanya Pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala kendaran dinas 12 bulan rutinberkala kendaran dinas 12 Bulan Dilaksanakanya Makanan dan minuman Terlaksananya Pemeliharaan rutin 12 bulan berkala perlengkpan gedung kantor 12 Bulan Dilaksanakanya pemeliharan Terlaksananya pemeliharan rutin/mebelair 12 bulan rutin/mebelair 12 BulanV-148

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.13.1.13.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 DiUsorspuosraa1n2 Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd persen1.13.1.13.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Semesteran persen1.13.1.13.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Anggaran persen1.13.1.13.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Tahun persen1.13.1.13.01.06.007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen1.13.1.13.01.06.013 Penyusunan Lakip DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 121.13.1.13.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd persen Disospora 121.13.1.13.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 121.13.1.13.01.06.021 persen Disospora 121.13.1.13.01.06.026 Penyusunan Renja Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 persen Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Pembantu persen1.13.1.13.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 121.13.1.13.01.06.0331.13.1.13.01.06.035 persen1.13.1.13.01.06.0371.13.1.13.01.15 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 B1.13.1.13.01.15.006 Anggaran persen Penyusunan Profil Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 B persen Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 B persen Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (kat) Dan Penyandang Masalah Kesejah Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang PMKS 100.00 persen Fakir Miskin D Masalah Kesejahteraan Sosial Sosial 12 Bula1.13.1.13.01.15.008 Program Keluarga Harapan (pkh) PMKS 100.00 persen Masyarakat KRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 12.000.000BPuelanndidikan Dilaksanakanya penyusunan lporan kinerja Terlaksananya penyusunan lporan 12.000.000Bulan dan ikhtisar realissi kinerja 12 bulan kinerja dan ikhtisar realissi kinerja 12 12.000.000Bulan Bulan Dilaksanakanya penyusunan lporan kinerja Terlaksananya penyusunan lporan 12.000.000 dan ikhtisar realissi kinerja 12 bulan kinerja dan ikhtisar realissi kinerja 12 17.230.000 Bulan 18.000.000 Dilaksanakanya penyusunan pelaporan Terlaksananya penyusunan pelaporan 18.000.000 prognosis realisasi anggaran 12 bulan prognosis realisasi anggaran 12 Bulan 18.000.000 18.000.000Bulan Dilaksanakanya penyusunan pelaporan Terlaksananya penyusunan pelaporan 140.598.000 keuangan bulanan 12 bulan keuangan bulanan 12 Bulan 9.000.000Bulan Dilaksanakanya Penyusunan pelaporan Terlaksananya Penyusunan pelaporan 9.000.000 keuangan bulanan 12 bulan keuangan bulanan 12 Bulan 30.000.000 9.000.000Bulan Dilaksanakanya penyusunan LAKIP 12 Terlaksananya penyusunan LAKIP 12 375.000.000Bulan 150.000.000 bulan Bulan 225.000.000 1. Dilaksanakanya penyusunan Renstra Terlaksananya penyusunan Renstra 12 12 bulan Bulan 2. Penyusunan Resntra SKPD Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 1 dokumenBulan Dilaksanakanya Penyusunan LKPJ SKPD 12 Terlaksananya Penyusunan LKPJ SKPD 12 bulan BulanBulan Dilaksanakanya pemyusunan renja skpd Terlaksananya pemyusunan renja skpd 12 bulan 12 BulanBulan Dilaksanakanya penunjang kinerja Terlaksananya penunjang kinerja Pa,PPK,Bendahra dan pembantu 12 bulan Pa,PPK,Bendahra dan pembantu 12 BulanBulan Dilaksanakanya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA 12 bulan 12 BulanBulan Dilaksanakanya Penyusunan Anggaran Terlaksananya Penyusunan Anggaran Perubahan Rka & DPA 4 bulan Perubahan Rka & DPA 4 BulanBulan Dilaksanakanya Pembuatan Pembuatan Terlaksananya Pembuatan Profi SKPD 4 Profi SKPD 4 bulan BulanBulan Dilaksanakanya Penyusunan IKU,IKK dan Terlaksananya Penyusunan IKU,IKK dan Penetapan kinerja 4 bulan Penetapan kinerja 4 Bulanhteraan Sosial (pmks) LainnyaDan Pendang Masalah Dilaksanakannya pelatihan 1. Terlaksananya Fakir miskin danan ketrampilanbagi PMKS 12 bulan pendang masalah sosial 12 Bulan 2. terwujudnya ketrampilan PMKS kota semarang 12 BulanKota Semarang 12 Bulan Dilaksanakanya kualias hidup rumah 1. Terlaksananya kualias hidup rumah tangga sangat miski 12 bulan tangga sangat miski 12 BulanV-149

1.13.1.13.01.15.008 Program Keluarga Harapan (pkh) PMKS 100.00 persen Masyarakat K Sasaran Daerah HaKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Urusan1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan PMKS 100.00 persen Pgot,anjal Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat K1.13.1.13.01.16.014 Bagi Pmks Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana PMKS 100.00 persen Masyarakat K Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks1.13.1.13.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma1.13.1.13.01.18.003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang PMKS 100.00 persen Cacat Dan Eks Trauma1.13.1.13.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni PMKS 100.00 persen Kota Semaran1.13.1.13.01.19.009 Warga Miskin Panti Asuhan / Jompo Bulan Operasional Penyantunan Santunan PMKS 100.00 persen Orang Gila Ko Lanjut Usia D Kematian Kube 4 Bulan1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial V1.13.1.13.01.21.011 Operasional Panti Khusus Among Jiwo PMKS 100.00 persen1.13.1.13.01.21.012 Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar PMKS 100.00 persen Panti1.13.1.13.01.21.013 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok PSKS 100.00 persen Usaha Bersama (kube)RKPD Kota Semarang Tahun 2016

Kota Semarang 12 Bulan Dilaksanakanya kualias hidup rumah 225.000.000 tangga sanIngdatikmatioskriK1i2nebrujalaKnegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 292.000.000Pendidikan 2. Terselenggaranya Sosialisasi PKH 4 192.000.000 Bulan 100.000.000 3. Terwujudnya ketrampilan 12 Bulan 148.420.000n Wts 12 Bulan Dilaksanakanya Penjaringan PGOT,Anjal Terlaksanakanya kegiatan Razia 148.420.000 dan WTS 12 bulan Anjal,WTS,dan Patroli di wil kota semarang 12 Bulan 2.475.000.000Kota Semarang 12 Bulan 1. Dilaksanakanya kegiatan pelatihan 75.000.000 kewirausahaan 12 bulan 1. Terlaksananya kegiatan pelatihan 2. Dilaksanakannya Pemberian HIbah kewirausahaan 12 Bulan 2.400.000.000 KUBE 12 bulan 2. Terlaksanannya Hibah untuk 4 KUBE 12 Bulan 1.728.650.000 650.000.000Kota Semarang 12 Bulan Dilaksanakanya pendidikan dan pelatihan 1. Terlaksananya pendidikan dan 150.000.000 bagi penyandang cacat 12 bulan pelatihan bagi penyandang cacat 12 60.000.000 Bulan 2. pelatihan ketrampilan batik bagi 30 org penyandang cacat 30 Orang 3. pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi 30 org penyandang cacat 30 Orangng 12 Bulan Dilaksanakanya peringatan hari anak Terlaksananya peringatan hari anakn Kota Semarang 12 nasional 12 bulan nasional 12 Bulan Dilaksanakanya santunan kematian warga 1. Terlaksananya santunan kematian miskin kota semarang 12 bulan warga miskin kota semarang 12 Bulan 2. Terlaksananya pemberian bantuan bagi ahli waris 12 Bulanota Semarang 12 Bulan Terlaksannya Pembinaan dan pelatihan Dilaksanakanya Pembinaan dan Penghuni panti asuhan/jompo 12 bulan pelatihan Penghuni panti asuhan/jompo 12 BulanKota Semarang 4 Bulan Dilaksanakanya Pelatihan hntaran Terlaksanakanya pelatihan hntaran pengantin,bantuan alat kesehatan dan pengantin,bantuan alat kesehatan dan permakanan kesehatan 4 bulan permakanan tambahan 4 Bulan Dilaksanakanya pembinn dan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok usha bersama 4 pengembangan kelompok usaha besama bulan 4 BulanV-150

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha PSKS 100.00 persen1.13.1.13.01.21.014 Pembinaan Dan Pengembangan MUasyrauraskaant K Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan1.13.1.13.01.21.016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang PSKS 100.00 persen Karang Taruna Taruna1.13.1.13.01.21.017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial PSKS 100.00 persen Psks 12 Bulan1.13.1.13.01.21.018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja PSKS 100.00 persen Psm Kota Sem1.13.1.13.01.21.019 Sosial Masyarakat Lk3 Kota Sema Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga PSKS 100.00 persen Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( Lk3 ) Kota Semarang1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13.1.13.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Surat-surat Sk1.13.1.13.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya peningkatan sarana dan prasarana kantor Listrik, Air Dan1.13.1.13.02.01.008 Air Dan Listrik1.13.1.13.02.01.009 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.00 bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Kebersihan Lin Bulan kinerja pegawai SKPD 12.00 bulan Peralatn Kant1.13.1.13.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Atk Kantor 10 12.00 bulan1.13.1.13.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan1.13.1.13.02.01.013 Penggandaan Barang Cetaka1.13.1.13.02.01.014 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Peralatan Dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.00 bulan 100 Persen SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Penyediaan P Tangga 100 Pe1.13.1.13.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan kinerja pegawai SKPD 12.00 bulan Buku Bacaan 1 Perundang-undangan Makan Minum1.13.1.13.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman1.13.1.13.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Rapat-rapat K1.13.1.13.02.01.138 Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Pengelolaan A Kepegawaian KepegawaianRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 450.000.000KoPtea Snedmiadrainkga4nBulan Dilaksaakanya Hari kebangkitan nasional 4 Terlaksanany upacara hari 250.000.000 a 12 Bulan bulan pahlawan,upacara hari kesaktian 88.650.000 pancasila,upacara pertempuran lima 50.000.000 30.000.000 hari di semarang,ziarah wongso negoro,ziarah wisata,peringatan hari Dilaksanakanya pemberdayaan dan HKSN 4 Bulan Terlaksanakanya pengembangan karang pengembangan karang taruna 12 bulan taruna 12 Bulann Dilaksanakanya lomba Orsos berprestasi Temu konsultasi.Terlaksananya seleksimarang 12 Bulan 12 bulan dan lomba orsos 12 Bulan arang 12 Bulan Dilksanaknaya seleksi dan loba PSM 12 Terlaksananya seleksi dan lomba PSM bulan berprestasi 12 Bulan Dilaksanaknya Sosialisasi LK3 12 bulan Ter;alsanaya Sosisa;osasi LK3 12 Bulankpd 12 Bulan terkirimnya surat-surat skpd 12 bulan pengiriman surat-surat 12 Bulan 4.599.437.000 906.000.000n Internet 12 Bulan terbayarnya listrik, air dan internet 12 kelancaran listrik, air dan internet 8.000.000ngkungan Kantor 12 bulan kantor 12 Bulan 168.000.000tor 1 Tahun pembayaran jasa kebersihan kantor 12 terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan 55.000.000 bulan 50.000.000 perbaikan peralatan kantor 1 tahun kelancaran pekerjaan 100 Persen 110.000.000 10.000.00000 Persen pengadaan alat tulis kantor 4 bulan alat tulis kantor 100 Persen 100.000.000 25.000.000an 100 Persen pengadaan barang cetakan 4 bulan tersedianya barang cetakan 100 Persen 10.000.000 60.000.000n Perlengkapan Kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan bertambahnya peralatan dan 260.000.000 kantor 4 bulan perlengkapan kantor 100 Persen 20.000.000Peraalatan Rumah penyediaan peralatn rumah tangga 4 tersedianya peralatn rumah tangga 100 ersen bulan Persen 100 Persen pengadaan buku bacaan dan surat kabar tersedianya buku bacaan dan surat 12 bulan kabar 12 Bulanm Rapat 12 Bulan makan minum rapat 12 bulan tersedianya makan minum rapat 12 BulanKoordinasi 12 Bulan rapat-rapat koordinasi 12 bulan hasil rapat atau koordinasi ke instansi terkait 12 BulanAdministrasi pengelolaan administrasi kepegawaian 4 bertambahnya kemampuan pegawai 100 Persen bulan tentang administrasi kepegawaian 4 BulanV-151

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha informasi publik 12.00 bulan1.13.1.13.02.01.155 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan InUforrmuassiaPnub Dokumentasi1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.13.1.13.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Gedung Kanto1.13.1.13.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan peningkatan sarana dan prasarana kantor Kendaraan Din Dinas / Operasional 12.00 bulan1.13.1.13.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan1.13.1.13.02.02.139 Pengelolaan Web Site SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Website Skpd1.13.1.13.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.13.1.13.02.06.0011.13.1.13.02.06.002 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Capaian Kiner1.13.1.13.02.06.0031.13.1.13.02.06.004 Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd bulan1.13.1.13.02.06.0131.13.1.13.02.06.014 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan Sem Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Prognosis 2 Bu Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Pelaporan Akh Tahun bulan Penyusunan Lakip pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Per bulan Penyusunan Renstra Skpd Renstra 2015-1.13.1.13.02.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen Per1.13.1.13.02.06.021 Penyusunan Renja Skpd pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Per1.13.1.13.02.06.0261.13.1.13.02.06.044 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan bulan Dokumen1.13.1.13.02.06.045 Pembantu Penyusunan Rka Dan Dpa Murni SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Pa, Kpa, Ppk, B Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Pembantu 12 Perubahan pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Per bulan pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Per bulan Dokumen1.13.1.13.02.23 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana1.13.1.13.02.23.002 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi penanganan korban bencana di kota Pemantauan D Informasi Pot Potensi Bencana Alam semarang 12.00 bulan Kota Semaran Pegawai Bpbd1.13.1.13.02.23.003 Gladi Lapang Penanganan Bencana pencegahan dini dan penanggulangan Kebencanaan bencana 12.00 bulan PersenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan penyebarluasan informasi publik IndikatifbPlike1n2dBuidlanikan tentang BPBD kota semarang 6 Bulan publikasi ke surat kabar dan radio lokal 6 30.000.000 bulan 510.900.000or 1 Tahun pemeliharaan gedung kantor 1 tahun terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 50.000.000nas Skpd 12 Bulan bensin dan pemeliharaan kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas 12 410.000.000 5.900.000 dan operasional 26 kendaraan Bulan 45.000.000n Meubeler 100 Persen pemeliharaan meubeler 1 tahun pemeliharaan meubeler kantor 1 Tahun 181.429.000d 12 Bulan pengelolaan website skpd 12 bulan terupdatenya konten website skpd 12 12.000.000 Bulan 10.000.000 12.229.000rja Skpd 12 Bulan pelaporan kinerja tahunan 1 dokumen dokumen capaian kinerja 5 Dokumen 10.000.000 14.000.000mesteran 12 Bulan dokumen semesteran 4 bulan dokumen pelaporan semesteran 12 20.000.000ulan laporan prognosis 5 dokumen Bulan 14.000.000 laporan prognosis 1 Dokumen 15.000.000 55.000.000hir Tahun 12 Bulan pelaporan akhir tahun 1 dokumen dokumen akhir tahun 7 Dokumen 9.600.000rencanaan 1 Dokumen pembuatan dokumen LAKIP 1 dokumen dokumen LAKIP 7 Buku 9.600.000-2020 100 Persen pembuatan Renstra 4 bulan dokumen renstra 7 Buku 3.001.108.000 100.000.000rencanaan 1 Dokumen pembuatan LKPJ 1 dokumen dokumen LKPJ 7 Buku 100.000.000rencanaan Skpd 1 pembuatan Renja SKPD 1 dokumen Dokumen Renja SKPD 7 BukuBendahara Dan hnorarium PA,KKPA, PPK, bendahara dan peningkatan kinerja 12 BulanBulan pembantu 12 bulanrencanaan 1 Dokumen dokumen rka dan dpa murni 1 dokumen dokumeb rka dan dpa murni 7 Bukurencanaan Tahunan 1 1. pembuatan Dokumen rka dan dpa dokumen rka dan dpa perubahan 7 Buku perubahan 4 bulan 2. pembuatan dokumen rka dan dpa perubahan 1 dokumenDan Penyebarluasan peningkatan pengetahuan tentang mengetahui tentang kebencanaan ditensi Bencana Alam Do kebencanaan 12 bulan kota semarang 100 Persenng 3 Buland Dan Instansi penyelenggaraan gelar pasukan dan gladi 1. terbentuknya rescuer BPBD Kota lapang 3 bulan Semarang yang siap-siaga menangani Di Kota Semarang 100 bencana 100 PersenV-152

1.13.1.13.02.23.003 Gladi Lapang Penanganan Bencana pencegahan dini dan penanggulangan Pegawai Bpbd bencana 12.00Sabsualraann DaerahKode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Kebencanaan Persen Ha Urusan1.13.1.13.02.23.004 Operasional Posko Dan Penanggulangan pencegahan dini dan penanggulangan Posko Bpbd K Bencana Kota Semarang bencana 12.00 bulan pencegahan dini dan penanggulangan Kota Semaran1.13.1.13.02.23.005 Pemetaan Rawan Bencana bencana 12.00 bulan Rawan Bencan pasca bencana 12.00 bulan Aparatur Dan1.13.1.13.02.23.006 Sosialisasi Perundangan Bidang Pelaksana, Skp Kebencanaan Di Kota Semar1.13.1.13.02.23.008 Pengeloaan Kegiatan Hibah Dan Bantuan pasca bencana 12.00 bulan Masyarkat Ko Sosial Persen1.13.1.13.02.23.009 Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada pasca bencana 12.00 bulan Aparatur Pela Pasca Bencana Kegiatan,skpd Lembaga Kew Kelurahan ,ke Masyarakat (k Ekonomi) Sert Persen1.13.1.13.02.23.012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Sarana Dan Pr Kebencanaan 100 Persen1.13.1.13.02.23.013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Sarpras Keben1.13.1.13.02.23.014 Kebencanaan kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan1.13.1.13.02.23.015 Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Masyarakat K Bantuan Korban Bencana Bulan Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Penanganan P Bencana Bencana 12 B1.13.1.13.02.23.016 Rencana Kotingensi Kebencanaan pencegahan dini dan penanggulangan Masyarakat K1.13.1.13.02.23.017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana bencana 12.00 bulan Bulan kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Rescuer Bpbd1.13.1.13.02.23.018 Peningkatan Sdm Rescue pencegahan dini dan penanggulangan bencana 12.00 bulanRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

d Dan Instansi penyelenggaraan gelar pasukan dan gladi 100.000.000Di Kota Semarang 100 lapang 3 bIunldainkator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 630.000.000Pendidikan 2. terjalinnya koordinasi dengan 150.000.000 instansi yang terkait kebencanaan 100 150.000.000 Persen 50.000.000Kota Semarang 12 Bulan piket rutin kebencanaan 12 bulan kesiapsiagaa rescuer BPBD dan Relawan 375.000.000 100 Persen 366.108.000 70.000.000ng Terutama Daerah pembuatan Peta rawan bencana 6 bulan peta rawan bencana 1 Peta 200.000.000na 100 Persen 80.000.000Pengelola Dan terselenggaranya sosialisasi Perundang- meningkatnya pemahamman aparat dan 100.000.000 80.000.000pd Teknis, Kecamatan undangan dan kebijakan Pemkot dalam masyarakat terhadap perundang- 150.000.000rang 100 Persen Penyelenggaraan Pasca bencana 3 bulan undangan dan kebijkn Pemkot dalamota Semarang 100 terlaksananya mekanisme penyaluran kegiatan Pasca Bencana 3 Bulan terlindunnginya korban bencana dari bansos sesuai perwal 5A tahun 2012 12 resiko sosial akibat bencana 12 Bulan bulanaksana Dan Pengelola 1. terlaksananya Forum Koordinasi dan terciptanya pemahaman peningkatand Teknis Maupun Sinkronisasi dalam PPenanggulangan dan pemantapan koordinasiwilayahan Baik Pasca Bencana di Kota Semarang 3 penanganan pasca bencana di bidangecamatan Dan Unsur bulan infrastruktur dan sosial ekonomi 100kelompok Sosial ta Lembaga Usaha. 100 2. koordinasi dan sinkronisasi perbaikan Persen insfratruktur publik akibat bencana 3 bulan 3. koordinasi daan pemulihan pasca bencana ( pemulihan sosial, ekonomi budaya dan psikologis ) 3 bulan 4. FGD ( Focus Group Diskation ) model / desain Relokasi Pasca bencana di kota semarang 4 bulan rasarana Kebencanaan pengadaan peralatan kebencanaan 4 bertambahnya peralatan kebencanaan ncanaan 100 Persen bulan yag dimiliki BPBD Kota Semarang 100Korban Bencana 12Penanggulangan PersenBulan pemeliharaan sarpras kebencanaan 12 terpeliharanya sarpras kebencanaan 100 bulan Persen engadaan logistik 4 bulan bantuan logistik kepada korban bencana 12 Bulan penanganan bencana oleh tom reksi cepat tertanganinya penanganan bencana dan tim kaji cepat 12 bulan oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat 12 Bulan . 100 persen 100 PersenKorban Bencana 12 pengiriman bantuan air bersih 12 bulan bantuan air bersih 100 Persend Relawan 100 Persen 1. pelatihan SAR 12 bulan 1. bertambahnya kemampuan rescuer bpbd dan relawan 12 BulanV-153














































































Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook