LAPORAN ATAS RENCANA AXS KANTOR PERTANAHAN No. Saa.r.n Kegi.tccn indtk.tor Klnoej. Kegl.t.n Targ.t Pcogrsm d.a Xcglat.n Voiomc itatg.n 2 3 om. 5 PROORA DUKU1(G K.giat.n P.ny.lsngg.saau Dukug.n Mauaj KRO: L.yanan N.naj.m.n Xin.cja Int.rual lndeke Rlncian 0utput 1. lndeks Alcuntabllitait Klnerja (SAKIP) Akuntitbllitae t.ayanan Ptmantaunn dan i Evaluasl 2. lndeks Maturitas SPIP 2,681 Nl1aI Maturitns sPlP IUdC1cS Kinezja pelalcsanaan Anggaran (lKPA) KRO Lsyan.n Mau.j.m.n Klaiszj. Iut.ru.1 lndeke profcslanailtas Aparatur Slpi1 Rincian OUtpUt Negara t.avaii Percncanaan dan 1 Prientasc pembcrian faellltasl bentuan pga 5. hukum dan pertimbangan/ pcndapat b Layanan Manajcmcn 1 hukum. Ecuangan lndcka KRO I.ay.nan M.naj.an.o BDM Int.rn.1 57 Rlncxan Output ASN a. Layanan Manajemcn SDM 1 100 % KRO- L.yanan D--p M.naj.m.n lnt.ru Rincxan Output a. Layanan Bantuan Hukum 1 KRO Lay.n.n Dukung.n M.nej.an.n Interu R1nCIan Output a. Layanan BMN l Tcrlaksananya 6 iiiiang pertanaban dan ruang di 87,50 % b. Layanan Umum l c. Layanan Datn dan lnForxnaal 1 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknl. Lainnya dl Daezuh KRO Layan.0 3..cana dan Pzuazsua Interu Rinciiin Output: a. Layannn Sarana lntrrnal 3 XRO L.y.n.0 Nansj.m.0 XIn.rj. Int.rn.1
SI TRIWTJLAN 11 TAI1UN 2023 N KABUPATEN BANGLI T,spt Target Ronc.na Akil Ra.11sa.1 R.ncaoa Ak.1 TrIwo1axc 111 Triwulan 11 Anggae.n Plslk Anggatsn Fi.tk % Notlflk*il Mxggarsn Ket. (%( (%) (%) 10 15 16 6 7 89 11 1 13 21 GAN MANAJEEX jem.n d.n ______________ Tug.. Tek.I. Lst.uya di Ds.sah i i.okumcn 3,020.000 5000 85.00 50.00 100.00 98,01 t15,31 1 Dokumen 9.900.000 38,00 50,00 63,00 165.79 62.73 125,45 1 Dokuxnen 24.597.000 50,00 50,00 50,00 100,00 89,88 179,75 1 Orang 9.600.000 50.00 50.00 75.00 150,00 _75.001 150.00 u.1 7.591.000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 L.ayanan us1 2.520.000 50.00 50,00 95.00 190,00 95,24 190,48 22.308.000 100.00 100.00 100,00 100,00 72,22 72,221 l Layanafl 35.150.000 100,00 100,00 92,00 92,00 91,58 91,58 _______________ l Layanan 1 Layanan 9.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00_ 86.58j 86,58 u.1 3 Unit
Targ.t Ne. 8.a.r..n K,gi*t.n Indlkator xlneaj. Kogtat.n Progr.ns d.n Kogi*t.n Veluine 8atu.n Veiiame 7. Pcracnlaoc Capalan Klncrja llaail 88 % Rlnclnn Output: Pcngawnaan a. Layanan Rcformast Kincrja KROt L.y.naa Dukeag.n X.a*j.m.n Iatexns 8. Peroenl*oc Tcrpenuhlnva Layanaia 100 % Rincian Output: Pcrkantoran 11. Layanan Perkantoran KRO Lay.n*n Deknag.n R.n*jetnen latere 9. Pcrsentazc Pcngtlolaan Tlndak Lanjut 100 % Rlnclan Output Pengaduan Ma.yarakat Layanan Hubungan Maoyarakat 1 KRO L.ay.nsn Dernr R.a*j.m.n Iat.xa Pcraentaac layanan perinohonan informasi Rlnclan Output publlk 10 100 % a. l,ay.nan Hubungan 1 Maayarakat KRO L.ay.nan Dofroogsa Xaa.Jcmea Iateza 11 Peracntaac Pelaksanaan 4 (empnt) Metode 100 % Rincian Output Strntcgl Kontunikasi Publlk I.ayanao Hubungan Maoyarakat 1 PENGELOLAAN DAN PEL 2 keglatan Pcngu1curan d.an Pcmctaan Kadastral l .8 19 KRO: P.1.ysaan Pnblik Kep.d. X.iysrekzt Rlncian Output a. Berlta Acara Pcayuluhan 4 Kattgori 5 634 PBT ecnlngkatnn Kualltas b. Mcnuju Kota Lengkap Jawa I3alI KRO P.1ayasa Peblik La1aay. Rincian Output Layanan Pengukuran Bldang 1.000 a. Tanah Luss Kurang dsui 10 lla (Kantah) Tersedianya lnformasi Cakupnn Luna I3idang Tanalt Tcrpctnkan 14,07 % Biclang Tnnah dan tcrvalidnai Ruang Layanan pcngembalian b. I3ntas Bidang Taneh Luaa 10 Kurang darl 10 Ha (Kantnh(
T.rg.t T.rgvt Ronc.na Akzl R...11aazl R.nc.n. Akz1 Tri,vul*n 1fl Flalk Trt,vnlan U Angg.r.n F1iik ,1. Notilika.I % Ket. 8tu.n Flalk Acgg.r.n (%) ltetiiik.al ( 6) (%) f%) Dokumcn 70,090()()() O,OO :,o())) 74,00 148,00 73,661 147,32 s1 70,111 155,79 4.716.849.000 50,00 45,00 70,00 140,00 Layanan eal 1 Layanan 8.340.000 50.00 50.00 50,00 100.00 0,00 0,00 a.1 1 Layanan 7.850.000 50,00 50,00 50,00 100.00 0.00 0,00 a.1 1 Laynnan 36. 100.000 50,00 50,00 50,00 100,00 50,38 100,77 60,67 55,00 LAYANAII PERTANAHAN 9 Bidang 628.6 16.000 36,30 7 1,9 1 I8,77 20,38 4 Bcrlta Acara 19.624.000 100,00 80,00 75,00 75,00 63.72 79,65 4 Hek1ar 45,39 70,92 15,17 30,33 163.344.000 64,00 50,00 0 Sldang 431.122.000 50,00 50,00 62,40 124.80 0 sidsng 6.467.000 50.00 50,00 10,00 20,00 0,63
No. Sa.aran Krglntao lrnllk*tor Klncrja Kcglatafl rorgrt Progrnia dnn Kogl.atno 3 .mJ Vaio • Pclayanan lnlbr,nael Data 160 Tckatual/ Oraflkal,Salinan suratukur(untukscrtlpikat C• Hak Mllilt Atae Satuan RumahSuundanOanli Blanko) d Layanan 1.agaliaa.l Oambar 10 Ukur XRO L.yanan r.naJ.ui,n Kln.ja Intetnal Rincian Output: Rekomendasl Hasll I a. Pr.mblnaan/ Monev/Supervlsl Terwujucinya Kegiatan Pvngnturnn Tanah 1 Pengaturan dan Komunal, Hubungan Kclembagaan Pendaltaran Tanah daii PPAT komunal dan Penatnueahaan Tanah Jumlah Uaensi PPAT - Kcputusan 15 Kcputuean UIayat eerta RRO: Pouiantann Lombsg. Terwujudnya Kerja Sama Kclembagaan Rlncuin outpuo yang Tcrintcgraei Rckomendaai hastl a. pcmbhiaan dan pengawasan l PIAT Daerah 4 Kegiatan penetava.n Halc Taah danRuang 50 Sasaran Kegiatan XRO: Pe2nyanan Publik X.,.d. L.mb.g. Terwujudnya Rinrran Outpul: Pengaturandan Pcnctapan Hak Atae jumlsh Bidang Tanah Instanei Pemcrintah, Surat Keputuean Penctapnn l. Tanah Ruang Ataa BUMN dan BUMD yang Ditctapkan dan Ruang Bawah untuklnstansi a. flakAtnsTnnahlaietnnei 15 Pcmerintah, OUMN Pcmcrltatah, BUMN dan dan BUMD BUMD Terwujudnya Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Kcputuean ERO: Pelayen.n Pub1Ik Lsinnyn Pengatairan dan Pcrornngan yang Dltetnpkan Rincian OutpuL Penetapan Hak Atae Surat Keputuean Pcnetspan 35 Tanah Ruang Atas a. Hak Atse Ta.nah Perorangan dan Ruang Bawah Untuk Badan dan Badan Hukum Hukum Peroraagan
T,argot Ttarget Renoann Akal R1a**i Rencnna Ak*l TrIWUI*n 111 Fi*lk Trtwulen 11 An..ren Fi*Ik % Notiflk**l An.ran % Ket. o tuna Fialk A.nggaran (%) Notlfllcaai )%) 0 Bidang 1.856.000 50,00 &O.Q() 2,0O (Ü.Ü() 18.75 62.50 0 Bidang 120.000 50,00 50,00 0,00 0,00 .. 0,00 0,00 I Laporan 6.083.000 50,00 50.00 85,00 170,00 84,22 168,44 1 Keputusan 18.568.000 50,00 50,00 100,00 200,00 32.14 64,28 l 1.aporan 18.568.000 50,00 50.00 100,00 200,00 32.14 64.28 0 Keputuean 10.919.000 0.00 0,00 3,33 0,001 0,00 5 SK 4.175.000 0.00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 5 SK 6.744.000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Target No. Saaran Kåatu:r Iadlktor Klurrja Keglatan Progrnm dan Keglataii volumo satunu .1um. Keglatan Pentlaftaran Tanah :Ian 5818 Ruang 52 XkO: PSIayaaan Pubilk Lalnay. Rlnclan Outpue Layanan Pendaftaran PertamaKa1l b. Layanan lnlhrmasi SKPI 80 c. Layanan Ptngecckan SHAT 1.825 Terlaksananya d. LayananPemecahan8HAT 600 pendaftaranT1lnahdnn Pendaftaran Ruang jumlnh Bldang Tanah dan Ruang ynng 608 Bldang Bawah Tanah dan Terdaftar Ruang Atas Tanah yang Layanan Pemeliharaan Data 2.694 C• Pertanahan Berkepastian Hukum dan Bertial. Elektronlk l..,an SPah 10 Hltang XkO Layanan anaJemen Kln.rj. lntszual Rlnclan outpuC Layanan Pemantauan dan l D Evaluaai XkO P.layanan Pnb1lk K.pada aay.x.kat Rlnclan OutpuC SHAT PTSLASN Kntegori V 556 b Keglatan Penyelcnggaraan Penatagunaan Tanah Terwujud.nya Jumlah Data dan lnformaei Spaslal yang • Data 61 Penggunaan dan Berbasis Wllayah Dalam Rangka Menunjang XkO: PsI.yunau Publik Laluny. 61 Pemanlkatan Tnnah Penyelcnggaraan Reforma Agrarla Yang optlmal dnn Rlnclan OutpuC l3erketanjutan Laynnan Pertimbangan Teknls Pertnnahan daInm ranglca IJIfl PCbQ1a Penggunaan Tanah 7 Keglatan Pengaturan Pengua.aan, l pctnllllcan, Penggunaan dan Pemanfsatan Tanah Trrtllstxibusinya Tannh Jumlah Bldang Tannh Yang Diredlstribusi • Bldang XkOI P.l.y.uan Publlk Kapad. l(a.yacakSt Objek Rttorn,n Rlnclan 0utpuC
Tar$et Ta.rget Rcana ,a Razliaazl Reacaaa AkSI Trlwuian 111 rlalk Tziaulan 11 A.ggazna F1a1k % Notlllkast % K.t. . rIalk Anggaran (% (%) Notifilcazl 8 Bidang 147.165000 50,00 38,13 50,3) 93.12 27,90 22.40 2 Bldaiig 707.000 5,00 0,00 3,85 76,92 0,00 0,001 0 Bldang 7,50 50,00 5 Bldang 960.000 50,00 15,00 42,50 85,00 14,22 94,79 0 Bldang 4 Bldang 21.900.000 50,00 15,00 60,00 120,00 0 Bldang 14.400.000 50,00 50,00 41,00 82,00 ;.: 48,76 97,51 32.328.000 50.00 45.00 47.40 94,80 29.03 64.52 j 17,50 70,001 720.000 30,00 25,00 40.00 133,33 l Dokumen 6.094.000 75,00 75,00 70,00 93,33__________________________9_3_,_84__________________ t 70.381 6 Bldang 70.056.000 90,00 80,00 98,38 109,31 35,851 44,81 1 Datn 0,00 23.955.000 20,00 15,00 47,54 237,70 l o,00l 1 Layanan 23.955.000 20,00 15,00 47,54 237.70 0,00 0,00 l Bldang 303.498.000 67,00 50,00 30,00 44.78 35.42 70.85 t
Tsrgxxt . 8asa.,u.a ghitau Iadlkator Kiarxxj. Keglat.a Progrnin d.a Kegiatnn volncne Satu.rx Voluxnc a. Dn(a OTRA Kabupaten/Kota 8 Keglatnn iiganan Akses 102 Reforxna Agrarla (Accesa Re(orm) KR psaflit.8å dan pwblnaan X.lnarg. Rincian Output Terwujudnyn Pcmbcrlan Jumlah Kcpala Ketuarga Penerinaa Akace 100KK ,kees Re(orma grni 10 Akeea Re(orrna Agraria Reforma Agraria a • Kntcgorl V Penataan kclembagaan b. Pcncnma Akaes Rerorma kc AgJ1 (Aksea RA Tahun 2) PcngembanganUsalaadan c. Fasiiltaei Akecs Pcmaeanin )Akaee RA Tahun kc 3) 9 Keglatnn Pengadaan Tanah dan Pcncadangan Tanab 2 ltxiwujudnyn Rcallsasi Luas Tnnnh yang Dlaediaakan Bagl XRO: 1.ynnan Mnnajw.n Kln.rj. lnt.rna1 Kcteraedlaan Tanah Pembaxigunan Untuk Kepentingan Umum dan Rinclan Output flagl Pexnbangunan Kepcntlngan t.ainnya 4,26 Hcktar ,ELavyaalunaaanl Pemantnuan dan b. Data tokaei Indlkatif Pcngadann ranah 10 Kcglatan Ienilalan Tanah daii Ekoxioml Pril.anahan 1 Tereedianya ln(orxnaai 92.88 % XROc Laywn Mnn.jw.n Xiwj. Intwnl Nilnl Tnnah, Ekononai Peningkntan Cakupnn tnforxnnsi Nllal Tanah Rjncxaxi ourput. Pertanahan dan Llaensl dan Ekonomi Pertnnahan Penilnl pcxlanahan a. >iax> Pcmantnuan dan Evalunsl 11 Keglatan Pengendaliandnn 2 Pcmanlauan Pcrtanahan Terkcadallnya Halc Pitas Tanah/Dasa.r KRO: P.ng.wwn dan P.ng.ndalinn Prodnk Penguasaan A!aa Raslo Pcnixigkatan ProduktiEtas P4T Haell Hak Rlnclan Output: Tanah, Alih Fungsl Atns Tanah/Dasar Penguasaan Atae Tanah, 1 Rasl° Data Pengawasan dan Pcngcndalian Ha1c Atna Lahan, Wilayah Peelslr, Allh Fungsi Lahan, Wilayah Pestnlr. Pulau• a. Tannh. Dasar Penguasaan Atna Tanah, dan Hak Pulau-Pulau Kecil, Pulau Kecli, lrrbatasan dan Wtlayah Tericntu Pengclolaan Perbatasan ctan Wllayah Ter(entu 12 Keglatan Penertibaxi Penguasaan. Pemillkan, Pcnggunaan dun Peman(aatan Tanah 5
Target f.rget pijo.nn Flnlk Ro.li.anl Rencaaa Alcai Trtwalan 111 K.t. Fintk Trtaulan U (%) Notiflkaal Angg.xnn Anggnrnn 8.tu.a F1aik Angnr.n (%) (61 1 Keglatnn 303.498.000 67,00 50,00 30,00 44,78 35,42 70,85 2 KK 129.000.000 62,67 46.67 61,11 100,00 15,60 36,9> 00 K( 36.300.000 60,00 50,00 60,00 100.00 18,47 36.94 Ketoinpok 44.100.000 57,00 40,00 70,00 122,81 12,70 31.75 Masyarakat 48.600.000 71.00 50,00 53,34 75,13 - 15,64 31.28 Kelompok 97,50 Masyarakat 14.229.000 62.50 (>2,50 S.• :. 89,20 129,67 2 Satuxxua Kcrja ... 1 126,67 1 Satunn Kcrja 4.551.000 75,00 75.00 95,00 126,67 97,25 129,67 1 Dokunaen 1 Layannn 9.678.000 50,00 50,00 100,00 200.00 8 l,14 162,20 l 3.551.000 50,00 50,00 70,00 140,00 6945 138,89 ISatuan Kerja 3.551.000 50,00 50,00 70,00 140,00 69,45 138.89 2 Bidang k 6.400.000 100,00 100,00 100,00 100,00 I l_ 77.971 77.9 I J J 2 Bklang 6.400.000 100,00 100,00 100,00 100,00 77,97 77,97 5 Pxodulc 27.850.000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
-- - -.- No. Sozsrsa Koglstau Indikstor Kloorjs Kogl.tsa Targot Progc.ni d.n Kegl*tsn Volumc S.tuto Volume Terwujudnya Terub KR0 dan pengendslisn PrOdUk Penguasean. pomilikan, Pengguran den Raalo irangan Ttuia I.ahan ltasil pemanfaatan P.,r.Iiban Pcnguaaaafl. Pemillkan, - Railo Rlnccan Output Penggunaan den pemanfaatan Tanah Duta lndlkasl Pclanggaian P4T 13 Kcglntnn Pcnccgahan dan 2 Pcnanganan Konflik panahan XRO: lt.bljakan Bld.ag Ru.ng d.a P.rtsn.h Rinclnn Output: Terciptanya Pemahaman yang Sama Pcnurunan Pcngeduan Masyarakat atas Relcomendasi Penccgaban a. senglceta, Konflilc dOfl Dalam Maayarakat Pertnasalahan, Sengketa. Konfllk dan Perkara -% Pcrkura Pertanahan Mcngcnal Icrtanahan Pcrtanaban XRO: K.nn..i dan Ruang Rlnclan Output 14 Bcrita Acaxu Rcncana Alcsi ?cmbinaanPcncegahan 1 Scngketa, Konfllk dnn Terae1esalkannya Jumlah Penycleaalan Sengketa Pcrtanahan l lcaaua ?erkara Iertanahan sengjceta Pertanahan Keglatan Panganan Pnahen XRO: P.a*ng.n.n P.rkars Rlnclnn OutpuI. Surst Keputuaan a. PenyelcsalanScngketa Pertanahan 15 Ktgiatan Penanganan Pcrlcaxa Pcrtanahan l KROI Pen.ng.n.n P.rkar. Tcraclesalkannya junilah Pcnyelesalan Peflaflganafl Perka,a 1 Kasus Penanganafl Pcrkara Pcrtanaban Rlnclan Output Pertanahan a. Laporan Hasll Sldang Pcrkara Pertannhan 16 Kegiatan slnkronlsaal KRO: P.luyan.n Pablik ...innys 4 Rinclan OutpuI. Terwujudnyn Peraentase Keaesualnn lrogrnm Pernbangunan PcmanikatanRuang Sektnr dengan Rencana Tato Ruang 14as1ona1 .% ........ st...,.»., ,l.,.. rs.,.,,...l..
Tazget Tuzgct p,.no.n. AkaI 1t.alii**i Reoc.n. Aksi Triwul*n lU Vl.tk Triwolan 11 Aoggarsn Plalk % Notlllka.i ngg. Sotillkaai S.tuuo y Aoteuo (%) (%) k 5 Procluk 27.850.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekomendasi 27.245.000 50,00 50.00 40,00 160,00 5,27 10,90 Kebljakan, 2 Kajlan, Matcrl Teknis, Dokumcn h.n 1 Rekomcndasi 4.080.000 50.00 50,00 80.00 160,00 _____________9_,_95______1_9._90______________ Kcbijakan KCgla!Afl 23.165.000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,59 1,19 1 Pcrlcara 13.131.000 50,00 0,00 28.00 56,00 26,65 0.00 IPcrkara 13.131.000 50,00 0,00 28,00 56,00_________________2_6_,_6_5_______0_,_0_0_________________ l Pcrkaru 41.540.000 0,00 0,00 80,00 0,00 9,95 0,00 1 Pcrkara 41.540.000 0,00 0,00 80,00 0.00 000 4 Layanan 28.360.000 25,00 20,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Tuget No. Suorsn Kcgiatoo tscdlkator Kin.ejs Reglstsn P,op. dsn Kcglatsa Votume Satuan volume tretujuan/ Rckomendnn)
Tsrgst Ti.rget Rencsfls !.sI Rs.Uuasi Rsnesns Asi Tclwnas 111 Situan 4) ggarsn Flslk % ltotlflas1 (%) % RetilUcul (%) %) (%) 28.360.O()O 2..()0 20.((() ((.00 0,0) 0.00 0.00 .ZZBz1i, 17 Ju1i 2023 C a Pertanahan , • aupaten Bangli -de • . ea z.SiT. M.H. NIP. 19770218 199703 1 004
EVALUASI KINERJA ATAS RENCAN KANTOR PERTANAHAN Targct Roncana Aliai Realies,1 Rencana Aksi GAP Triwulan I Triwulan I No. Progrun dsn Kegiatan An Fisllc Anggaran Fis11c Anggaran Fisik Anggaran (%) (%) (o) (%) (%) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Keglstan Peayelenggaxaan Dnknngan Mansjeinen dan Pela1Ceansan Tugas Ta1Cals Lalnnya 41 Daerah KRO: Layansn M*najemon Kinerja Interna1 Rincian output: a. Evlsi Pemantauan dan 50,0() 85,00 50,00 98,01 o,00 Terda a ua fisik d Peman capaia 100% berada adany 13,01 Penun penga pecah angga Komp pemb Peman KRO: Layanan Menajemen Klnorja Interna1 Rincian Output: a. Layanan Perencanaan dan 38,00 50,00 63,00 62,73 25,00 Terda Pcnganggaran fiaik d Peren mana berad 12,73 ini dis pcnga Komp dilaks mcme
NA AKSI TRIWULAN 11 TAHUN 2023 N KABUPATEN BANGLI nallsls Kcbcrhaellan/ Kcgagalan Strategi Pencapaiau Tindak Lanjut Triwulan Scbclumuya apat ketimpangan antara capaian Apabila terdapat kenda1a dalam Telah dilaksanakan konsultasi ke Kanwil BPN Provinsi Bali terkait kendala- dan keuangan pada layanan pelaksanaan SKMPP dan/ atau kendala yang ditemui dalam peiaksanaan kegiatan layanan ntauan dan Evaluasi yang mana penyusunan dokumen SAKIP dapat di pemantauan dan evaluasi. an keuangan hampir mencapai konsultasikan secara tatap muka ke % sedangkan capaian flsik maaih Kanwil BPN Provmsi Bali mengingat a di angka 50%. Ha1 ini disebabkan dalam kegiatan ini telah disediakan ya pencairan ATK dan Bahan anggaran pezjalanan dinas. njang Komputeryang adaannya tidak dapat dipecah- h menjadi beberapa paket. Adapufl aran ATK dan Bahan Penunjang puter ini merupakan 66% bentuk anggaran pada Layanan ntauan dan Evaluasi ini. apat kctimpangan antara rcalisasl Segera menyusun evidence pelaskanaan Pencairan anggaran-anggaran terkait dan kcuangan pada Layanan ncanaan dan Pcnganggran yang kegiatan-kegiatan yang menjadi dengan Penyusunan Revisi dan pembentuk layanan ini dan inengajukan Penyusunan RKAKL telah di1aksanakan. a persentase capaian keuangan pencairan anggarannya untuk dajauh dl atas rea1siasi fisiknya. llal mengoptimalkan capaian penyerapan sebabkan olch adanya anggaran anggarannya. adaan AlK dan Bahan Penunjang puter yang pengadaannya harus sanakan seka)igus agar tidak ecah pakct pengadaan yang ada.
Targot Roncana Aksi Rcaliiasi Rencana Aks1 Tz•iwulan I Triwulan I No. Progzani d*n Kegiatan Ana b. KLaeyuaannagnanManajemen Flsik Anggaran Fislk Anggazan Flsik Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) 50,O() 50,00 50,00 89,88 Pada L tdapat dan kc capaia rca1sia 0,00 39,88 olch a dan B periga sekali penga KRO: Layanan Manajemen SDM Intarna1 Rlncian Output: a, Layanan Manajcmen SDM 50,00 50,00 75,00 75,00 25,00 Diban (50%) Layan Ha1 in pelaks Penun dilaks nilai p 25,00 Bahan merup Layan keselu angga berpe keuan KRO: Layanan Dukungan Manajemen Interns1 Rincian Output: Kegia a. Layanan Bantuan Hukuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dilaks KRO Layanan Duknngan Manajemen Interna1 Rlnclan Output:
ali*1* Keber1 lt/ Kegagslan Strategi Pencapalan Tlndak Laajut Triwuian Sebe1unya Layanan Manajcmen Keuangan Tiin Keuangan agar segcra TIm Keuangan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi komponen t ketimpangan antara realisasi Iisik mc1aksanakan kegiatan yang menjadi pembentuk Layanan Manajcmcn Keuangan sesuai dengan jadwa1 cuangan yang mana perscntase komponen peinbentuk Layanan kegiatannya dan menyusun cvidcnce masing-masing kegiatan yang tc1ah an keuangan bcrada jauh di atas Manajemen Keuangan sesuai dcngan dilaksanakan sehingga pertanggung jawaban keuangan mela1ui pcngajuan asi fisiknya. Ha1 lnl dlsebabkan jadwa1 kegiatannya dan mcnyusun SPM tclah di1aksanakan adanya anggaran pcngadaan ATK evidence masing-masing kegiatan yang Bahan Penunjang Komputcr yang telah dilalcsanakan untuk kcperluan adaannya harus di1aksanakan pencairan anggaran. igus agar tldak memecah paket adaan yang ada. ndingkan dengan capaian fisiknya Apabila terdapat kegiatan Bagian SDM dan Uinum telah ), capalan keuangan (75%) pada konsultasi/sosialisasi terkait manajemen me1aksanakan konsultasi dan nan Manajemen SDM lcbih tinggi. SDM disarankan agar menggunakan pcmutakhiran data kepcgawaian dan ni disebabkan oleh adanya SPPD inengingat terdapat anggaran juga menggunakan anggaran yang ada, sanaan pengadaan ATK dan Bahan peija1an dinas da1am kegiatan ini misal SPPD dan ATK, untuk mendukung njang Komputer yang harus sehingga reaiisasi anggarannya mcnjadi diselcsaikannya kegiatan tersebut. sanakan sekaligus (sesuai besaran optimaJ. per paketnya). Anggaran ATK dan n Penunjang Komputer ini pakan 40% pembcntuk anggaran nan Manajemen SDM secara uruhan, sehingga apabila arannya dircalisasikan akan engaruh besar terhadap capainn ngan Layanan Manajemen SDM. atan terkait layanan hukuin belum Agar segera menindaklanjuti bantuan Telah d.i.jabarkan pada masi.ng-mastng nncian output. sanakan. hukum yang diperlukan.
Tazgot Rencan* Akii Realisasl Rencana Aksi Triwulan I Triwu1an I No. Propam dan Keglatan An a. Layanan BMN FIaik Anggaxan FisIk Anggaran llslk Anggaran (%) (%) (%) (%) (%) (%) 50,00 50,00 95,00 95,24 45,00 Meski Layan Dokum pelaks juga d namun 45,24 penge pcnyu HaI itu reaiisa diband b. Layanan Umum 100,00 100,00 100,00 72,22 Terdap pada L merup yang m hasil r Dukun 0,00 -27,78 terseb Layan terliha capaia capaia 72,22 Layanan Data dan 100,00 100,00 92,00 91,58 -8,00 Diliha If• terdap memp layana penga penga Yang -8,42 penga mana memf melak Namu WFH, paket A;i.i... KRO: Layanan Saxe.na dan Prasarana Interna1 Rincian Output:
nalisis Keber/ Kegagalan strategi PcncapaIsn TIadak Lanjut lrlwulan Sebelumnya ipun komponen pernbentuk Menyiapkan starat-8yarat yang Pc1aksanaan pcnyusunan RKBMN bclum dimulai, bcrdasarkan pengalaman tahun- nan BMN adalah Penyusu8unan dibutuhkan dalam pcnyusunan RKBMN tahun sebelumnya, pcnyusunan RKBMN akan dilaksanakan pada bulan Oktober. men RKBMN, namun dalam sehinggajikajadwal pcnyusunan tclah sanaannya anggaran yang tersedia tlba, tim Keuangan dan BMN tlndak digunakan daiam kegiatan yang lain terkendala daIam rne1aksanakan n masih bcrhubungan dcngan kegiatan tersebut. elolaan BMN dan persiapan usunan RKBMN. ulah yang menyebabkan tingginya asi keuangan Layanan BMN jika dingkan dengan capalan lisiknya. pat anggaran yang bclum terserap Terkait dengan tambahan anggaran Pertanggungjawaban keuangan Layanan Urnum. Anggaran tersebut perjalanan dinas berupa uang harian, (pengajuan SPM) tcrkait uang harian pakan anggaran peijalanan dinas maka untuk dalain rangka mcngahdirl Rakernas dan melakukan revisi untuk merupakan anggaran tambahan undangan (rapat, sosialisasi, atau mengopt1maIisasi sisa anggaran revisi antnr-KRO pada program koordinasi) para Kepa1a Scksi dan fullboard Rakerda ssudah dilaksanakan. ngan Manajemen. Adapun rcvisi Kasubag Tatn Usaha agar disertal but dilaksanaknn sete1ah targct lisik dengan SPPD namun tetap dilakukan nan Umum telah tercapai sehingga secara selcktif mengingat pagu anggaran at adanya kctimpangan antara yang tcrsedia terbatas. an fisik yang sudah 100% namun an kcuang.annya baru mcncapai 2% at dan kornponen pernbentukanya, Apabila revisi terbaru telah terbit maka Anggaran pcngadaan Paket Data lnternet telah direvisi (dialokasikan ulang) untuk pat 2 (dua) komponen yang segera melakukan perbaikan laporan mendanai pelaksanaan layanan lainnya yang ada pada program Dukungan pengaruhi pencapaian target terkait capaian flsik pada Layanan Data Manajemen an data dan informasi ini, yaitu dan Inforinasi. adaan Paket Data Internet dan adaan Lisenai Aplikasi Autocad. belum tercapai realisasinya adalah adaan Paket Data Intemet yang pengadaan ini ditujukan untuk fasilitasi pegawai yang ksanakan tugas secara WFH. un dengan dihapusnya aistem kerja , maka secara otomatis pcngadaan t data intemet tidak dapat . .i....
Taxgct Rsncana AaI Realiaa,i Rencana Asi GAP Triwulan I Triwulan I Program dan Kcglatan An a. Layanan Prasarana Fiaik Anggsran Fialk Anggaran Pislk Anggaran lnternal (%) (%) (%) (%) (%) (%) 100,00 100,00 100,00 86,58 rerdap yang t negosi Tungg o,00 -13,42 tcrscb lcbih r satuan KRO: Layanan Manajcmcn xlnczja Interna1 Rinc an Output: Tingg Layan oleh te a. Layanan Reformasi Kinerja 50,00 50,00 74,00 73,66 24,00 23,66 lntern bulan KRO: Laysnan Dukungan Manajeinen Interna1 Rlnc an Output: a. Layanan Perkantoran 50,00 45,00 70,00 70,11 20,00 Adany Juni 2 keuan melam 25,11 KRO: Lsysnan Dukungan Manajemen Interns1 Rinc an Output: scluru Layanan Hubungan dcnga a. Maeyarakat sejauh mcng pertan 50,00 0,00 0,00 -50,00 Kanto 50,00 50,00 yang m meme terscd KRO: Layanan Dukungan Manajcznen Interna1
nalisls Kcberhaaflan/ Ksgagslsu stratcgi pencapalsn Tindak Lanjut Tiiwuian sebclnmnya pat sisa anggaran scbcsar 13,42% Untuk sisa anggaran agar dloptlmallsasi KPA dan PPK tclah mclakukan jUstif1ka8i keinbali atas rencana pengadaan yang timbul akibat adanya proses agar penyerapan anggaran menjadi iasi pada sant pengadaan Kursi maksimal. ada dcngan mempertirnbangkan kembali gu. Dengan adanya negosiasi anggaran yang ada dan juga but maka diperoleh harga yang mcmperhatlkan efcktivltas dan cfislensi rendah dibandingkan dengan harga pengadaan schingga ptngadaan bclanja n yang ada pada DIPA. moda1 berupa Kursi Tunggu dapct direa1isasikan di bulan Juni ginya realisasi anggaran pada Untuk mencapa1 capaian fisik yang Evidencc pelaksanaan kegiatan yang bcrhubungan dcngan Layanan Reformasi nan Rcformasi Kinerja disebabkan maksimal dan nilai LKE yang ba1k, Kincrja telah disusun dan dipertanggung jawabkan melalui pcngajuan SPM ke elah dilaksanakannya acara fullday masing-masing pokja harus tertib dan KPPN. na1isasl Pembangunan zl pada kompak dalaxn menyusun cvidcnce- Mei 2023. evldcnce pemenuhan sesuai dcngan maslng-masing pertanyaan da1axn LKE. ya pencairan gaji ke-13 di bulan Segera melaksanakan kegiatan-kegiatan Belanja Peralatan dan Mesin - 2023 menjadikan capaian ngan Layanan Perkantoran dapat pada Layanan Perkantoran yang belum Ekstrakomptabel sudah direvlew dan mpaui targetnya. sempat dieksekusi pada semester 1, sudah dilaksanakan pengadaannya pada misal melaksanakan fumigasi dan bulan Juni 2023. pengadaan keperluan pokok perkantoran. uh kcgiatan yang bcrhubungan Apabila ada kegiatan yang berkaltan Belum ada anggaran yang digunakan an Layanan Hubungan Masyarakat dcngan kehumasan yang mcmerlukan tcrkait pengelolaan pengaduan. h ini baru dilaksanakan mela1ui anggaran, agar scgera menyusun gunggah kcgiatan dan informasi cvidence pertanggunawaban sctelah nahan pada media soslal rcsmi kegiatan terscbut dilaksanakan. or Pertanahan Kabupaten Bangli mana kegiatan ini bclum erlukan anggaran sebagaimana dia daiam DIPA
Targct Rencana Aksi RcaUsa8i Rencana Aksi G*.P Triwulan I Triwulan I No. Program dan Keglatan An Rlncian Output: Fislk Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Layanan Hubungan (%) (%) (%) (%) (%) a. Masyarakat 50,00 50,00 50,00 0,0() 0,00 Seluru denga scjauh mengu pertan 50,00 Kanto yang m meme tersed KRO: Layanan Dukungan ?danajeznon Intorns1 Rincian Output: Layanan Hubungan 50 00 50 00 50 00 50,38 0,00 Denga a. Masyarakat GEMA 39 26 belanj umbul 7500 0 mengi diikut menye angga PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHÄN 2. 6(), 67 50 0() 10 05 -15 40 39 95 Telah rincia Kegiatan Pengukuran dan Penictaari Kadastral KRO: Pelayanan Publik Kepada Masyarukat Rincian Output: a. Berlta Acara Penyuluhan 100,00 80,00 63,72 -25,00 Belum Kategon 5 disera menye -16 28 penca fisik m
nalisis Koberhaailan/ Kegagaian Stratagi pancapalan Tindak Lanjut Triwulan sebclumnya uh kegiatan yang berhubungan Apabila ada kcglatan yang berkaitan Belum ada anggaran yang digunakan an Layanan Hubungan Masyarakat dengan kehumasan yang memeriukan terkait pelayanan Informasi publik. h ini baru dilaksnnakan melalui anggaran, agar segera menyusun unggah kegiatan dan informasi evldence pertanggunawaban setclah nahan pada media sosial rcsmi kegiatan tersebut dilaksanakan. or Pcrtanahan Kabupaten 8ang11 mana kegiatnn ini belum erlukan anggarari sebagairnana dia dalam DlPA an telah dilaksanakan kegiatan Apabila ada keglatan yang berkaltan Anggaran media pubiikasi telah digunakan untuk mendanai pencetakan APATAS maka anggaran konsumsi, dengan kehumasan yang memerlukan spanduk/ banner dan sejenisnya. ja bahan (cetak spanduk dan anggaran, agar segera menyusun l-umbul) dapat direalisasikazi. Dan evidence pertanggungjawaban setelah ingat pelaksanaan GEMAPATAS kegiatan tersebut dilaksanakan. ti oleh banyak peserta (undangan) ebabkan tlngginya capaian realisasi aran konsumai. dijabarkan pada maalng-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-niasing an output. rincian output. rincian output. m lengkapnya euidence yang Mengingatkan secara rutin kepada Evidence pelaksanaan penyuluhan 3 ahkan oleh pelaksana kegiatan pclaksana kegiatan agar evidencc (tiga) desa telah disusun dan ebabkan belum tercapainya kegiatan yang tclah dilaksanakan segcra disampaikan kc bagian Tata Usaha apaian 100% baik dari pelaksanaan disusun dan disampaikan ke bagian Tata sehingga pencairan anggaran melalui maupun keuangannya. Usaha agar pclaporan dan pencairan pcngajuan SPM sudah dapat anggaran dapat scgera dioptlmaIkan. dilaksanakan
Target Rencana Aksi ReaIisssi Rencana Aksi oA.p rrlwulan i Trlwulan I No. Prograni dan Keg1Atan An Fislk Anggaran F1sl Anggaran F1aik Anggaran (%) (%) (%) %) (%) (%) llasil p belum reposi PLIT Peningkatan Kualitas mcme b. M:nuju Kota Lengkap Jawa 64,00 5000 45,39 15,17 18(, 1 -34,83 mcnem itu, pa kenda pemili KRO: Pelayanan Publlk Lalnnya Rincian Output: Layanan Pengukuran 50,00 50,00 62,40 14,35 12,40 Outpu a. BidangTanah Luas Kurang 10,00 0,63 .40,00 permo 25,00 18,75 -25,00 sehing dari 10 Ha (Kantah) 0,00 (),0() .50,00 sangat -35,65 permo penda yang d Outpu permo Layanan Pengembaiian sehing b. Batas BidangTanah Luas 50,00 50,00 49,37 sangat Kurang dari 10 Ha (Kantah) permo penda yang d Pelayanan lnformasi Data 50,00 50,00 output Tekstual/ Grafikal,Salinan permo Surat Ukur (untuk sehlng C• Sertipikat Hak Milik Atas sangat Satuan Rumah Susun dan -31,25 permo Ganti Blanko) penda yang d d Layanan Legalisasi Gambar 50,00 50,00 Ukur Outpu permo sehing sangat -50,00 permo penda yang d KRO: Layanan 1anaJemen Klnerja Intern&1 Rincian Output:
nalisls Keberhasflan/ Kegagslan strategi Peneapaian Tlndak Lanjut TriwtIan sebelnninya ploting masa lalu yang mas!h Mclibatkan petuga8 dcsa hingga levcl Sisa anggaran yang tidak dapat dircalisasikan pada tahap pcmotretan m tcpat sehingga perlu dilakukan yang pahng bawah, misalkan kcpada dronc tc1ah dioptimalisasi untuk mcnambah anggaran pada tahap isi tcrlcb!h dahulu dan dusun/ kepa1a lingkungan yang mana partisipasi masyarakat mengingat jumlah petugas desa yang nantinya erlukan pula cck lapang untuk mercka lcb!h mengetahui dctail tcrlibat cukup banyak dan luasan dari scluruh keluarahan yang masuk SK mukan posis! yang tepat. Selain 1!ngkungan dcsanya. Pcnetapan Lokas! juga besar. ada saat pcndataan juga incngalami a1a tldak dikctahuinya subjck/ ik tanah yang bcrsangkutan. ut yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang xnasuk dari pernohon, masuk dan menyiapkan evidence- sudah lengkap secara administrasi telah gga tinggi rendahnya niiai capaian eviience kegiatan untuk dasar segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. t dipengaruhi olch jumtah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran danjumlah permohonan diselesaikan oleh seksi terkait. ut yang tcrcapai mcngikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-pennohonan yang ohonan yang rnasuk darl pcmohon, masuk dan menyiapkan evidence- sudah lcngkap secara administrasi telah gga tinggi rcndahnya nllai capaian euidence kegiatan untuk dasar scgera ditindak lanjuti oleh seksi tcrkait. t dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di lokct aftaran dan jumlah permohonan diselesaikan oleh seksi tcrkalt. t yang tercapai mengikutl jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk dari pemohon. masuk dan menyiapkan evidence- sudah lengkap secara administrasi telah gga tinggi rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. t dipengaruhi olch jumlah pencairan anggaran. ohonan yang rnasuk dl loket aftaran dan juinlah permohonan disclesaikan olch seksi tcrkait. ut yang tercapai rnenglkuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk darl pcmohon, masuk dan menyiapkan evidence- audah lcngkap sccara administrasi tclah gga tinggi rendahnya nilai capaian euidence kcgiatan untuk dasar scgera ditindak lanjuti oleh seksi tcrkait. t dipengaruhi olch jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di lokct aftaran dan jumlah permohonan diselesaikan olch scksi terkait.
Target Rancana Aa& Realiaasi Rezicana AI GAP u1an I an I No. Program dan K*giatan Pk Anggaran An (%) (%) Rckomcndasi Hasil Anggaran Fk Anggann a, Pcmblnaan/ MOflev/ (%) (%) (%) (%) Supei-via1 50,00 50,00 85,00 84,22 35,00 Terdap 2023, Menuj 34,22 utania koord intensi Keglatan Pcngaturan Tanah 50.00 50,00 100,00 32,14 50,00 - 17,86 Teiah KomunaJ, Hubungan 32,14 riflcla Kelembagaan dan PPAT 0,00 KRO: Pemantanan Lembaga 0,00 Rinc an Output: Rekomendasi hS.511 50,00 50,00 100,00 50,00 Terda a. pembinaan dan yang b sisa an pengawasan PPAT Daerah Tim M -17,86 arahan terseb dicair 4. 0,00 0,00 3,33 3,33 0,00 Telah Kcglatan Penetapan Hak Tanah rincia dan Ruang KRO: pelayanaa Pnb1l Kepad* Lembaga Rincan output: Surat Keputusan 0,00 0,00 6,67 Outpu perino a. Pcnetapan Hak Atas Tanah lnstansi pemerintah, sehing BUMN dan BUMD sanga 6,67 0,00 permo penda yang d KRO: Pelayanan PnblI Lalnnya Rlnc an Output: Outpu permo Surat Keputusan o,00 o,00 o,00 o,00 o,00 sehing a. Penctapan Hak Atas Tanah sanga Perorangan dan Badan 0,00 permo Hukum penda yang d
nalisls Keber41/ KegagsIan strategi Pencapalan Tinda Lanjiit Triu1an 8ebelnmnya pat kcgiatan baru pada DIPA TA. Mc8kipun penyerapan sudah baik, seksi Scksi tcrkait telah melcngkapi laporan yaitu PBT Peningkatan KuaJltas kegiatan peijalanan dinasnya sehingga terkait harus tetap tertlb dalam ju Kota Lcngkap, menjadl faktor menyusun evidencc atas kcglatan yang anggaran peijalanan dinasnnya dapat a dari Scksi SP untuk melakukan tclah dllaksanakan agar pcnyerapan dlpertanggungjawabkan melalui dinasi ataupun konsultasi secara if kc Kanwll BPN Propinsi Ba11. anggaran dapat maksimal. pengajuan SPM. dijabarkan pada masing-masing Tclah dijabarkan pada maslng-masing Telah dijabarkan pada maslng-masing rincian output. an output. rincian output. apat sisa anggaran sebesar 67,86% Meiakukan optimalisasi atas anggaran SK Tim MPPD yang bani sudah belum terealisasikan yang mana honor yang tidak dapat dicairkan untulc diterbitkan. nggaran tersebut merupakan honor znenambah target pada kegiatan Prioritas MPPD dan Sekretariat MPPD. Sesuai NaslonaJ, misalkan SHAT ASN Kategon n dari Kantor Pusat, honor-honor V. but dilnstruksikan untuk tidak rkan. dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada maaing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing rincian output. an output. nncian output. ut yang tcrcapai mengikuti jumlah Scgera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang sudah lcngkap sccara administrasi telah ohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan auidence- segera ditindak lanjutI olch seksi tcrkait. gga tinggl rcndahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar at dipengaruhl oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran dan jumlah permohonan diselesaikan olch seksi terkait. ut yang tcrcapai mengikuti jumlah Scgcra mcnyelesalkan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang sudah lengkap secara adxninistrasi telah ohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan evidence- scgcra ditindak lanjuti oleh seksl terkait. gga tinggl rendahnya nilai capaian evidence kegiatan untuk dasar at dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran dan jumlah permohonan diselesalkan oleh seksi terkait.
Target Reucana Aksi Realisssi Rencana Aksi GAP Triwulau I Triwulan I No. Program dan Keglatan An F1a1k Anggaran Fisik Anggaran Fislk Anggaran (%) (%) (%) t%) (%) 5. 4750 40,00 51 i 17,92 3,61 -22,08 Te1ah Kegiatan Pendaftaran Tanah dan nncza Ruang KRO: Pelayanan PUbHk Lalnnya Rincian Output: Layanan Pendaftaran 5,00 0,00 3,85 0,00 -1,15 Outpu a. Pertama permo sehing sanga 0,00 permo penda yang d b. Layanan lnformasi SKPT 50,00 15,00 42,50 7,50 -7,50 Outpu permo sehing -7,50 penoh penda yang d c. Layanan Pengecekan SHAT 50,00 15,00 60,00 14,22 10,00 Outpu 4 1,00 48,76 -9,00 permo 47,40 29,03 -2,60 sehing -0,78 poho penda yang d Outpu permo sehing d. Layanan Pemecahan SHAT 50,00 50,00 - 1,24 sanga permo penda yang d Layanan Pemeliharaan 50 ,00 45,00 Outpu C• Data Pertanahan permo sehing sanga -15,97 permo penda yang d
naliaia Keb.rl.I1./ Kegagalau Strategi pencapalan Tindak Lanjut Triwnlan sebelumnya h dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Teiah dljabarkan pada masing-masing an output. nnclan output. rznczan output. ut yang tercapai mengikutijumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan euid.ence- sudah lengkap secara administrasi telah gga tinggi rendahnya nilai capaian euidence keglatan untuk dasar segera ditlndak ianjuti oleh seksi terkait. at dipengaruhi oleh jum1ah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran dan juzniah permohonan diselesaikan oleh seksi terkait. ut yang tercapai mengikuti jumlah Segera mcnyelesalkan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang rnasuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan euidence- sudah lcngkap secara adminlstrast telah gga tinggl rcndahnya nilai capalan evidence kegiatan untuk dasar segera ditindak 1anjuti oleh seksi terkait. pcc8 anggaran. honanyangnza:ukdiioket aftaran dan jumlah permohonan diselesalkan oleh seksi terkalt. ut yang tercapai mengikuti jumlah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan euidence- sudah lengkap secara adniinistrasi telah gga tinggl rendahnya nilai capaian euidence kegiatan uatuk dasar segera ditindak tanjuti oleh seksi terkait. pencairan anggaran. onanyanginasukdiiaket aftaran dan juinlah permohonan diselesalkan oleh seksi terkait. ut yang tercapai mengikuti jum1ah Segera menyelesaikan permohonan yang Atas perznohonan-permohonan yang ohonan yang masuk dari pemohon, masuk dan menyiapkan euidence- sudah Iengkap secara administrasi telah gga tinggi rendahnya nilai capalan euidence kegiatan untuk dasar segera ditindak ianjuti oleh seksi terkait. at dipengaruhi oleh jumiah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran danjumlah permohonan diselesaikan oleh seksi terkait. ut yang tercapai mengikuti jumle.h Segera mcnyeleaalkan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk dari pemohon, masuk de.n menyiapkan euidence- sudah lengkap secara administrasi tetah gga tinggi rendahnya nilal capaian eoidence kegiatan untuk dasar segei-a dltindak Ianjuti oleh seksi terkait. at dipcngaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran dan jumlah permohonan diseiesalkan oleh seksi terkalt.
Target Rencana Akai Reallsasl Rencans Akal Triwulsn I Tan I o. Propsns dan KegIatan Ana Lt1)flfl Sumpah Ftalk Anggaran Plslk Anggaran Flslk Angpian Sertipiiat Hilang (%) %) (%) (%) (%) 30 00 2 5,00 400, 0 17,50 10,00 Output permo sehing aangat -7,50 permo pcndaf yang d KRO: Layan*n Man.jemen Kinosja IntarU*1 Rincian Output: Terdap sehing a Layanan Pemantauan dan 75 00 75 00 70 00 70 38 -5 00 -4 62 kegiat • Evaluasi » dimaks KRO: pelay.nan Publik Kapada Mazyarakat Rincian Output: a. SHAT PTSL ASN Kategori V 90,00 80,00 98,38 35,85 8,38 Denga 47 54 00 mema secara 1apang mengg Sehing honor pihak -44,15 rekeni prakte kesuli rekeni mengi PTSL dan m paling 6. 20 00 15 00 27 54 Telah Kegiatan Penyelenggaraan - 15 00 rincia Penatagunaan Tanah KRO: pelayanan Publlk Lainnya Rincian Output:
alisls Keber- 1 / Kegsgalan Strategi pencapaisn Tlndak Latjut Triwuian Sebeiunsny* t yang tercapai mcngikutl jumlah Scgera mcnycicsaikan permohonan yang Atas permohonan-perinohonan yang sudah lengkap secara administrasi telah ohonan yang masuk darl pcmohon, masuk dan menyiapkan eoidence- scgera ditirtdak lanjuti oleh seksi terkait. gga tinggi rendahnya nilal capalan evidence kcgiatan untuk dasar t dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket ftaran dan jumlah permohonan diselcsaikan oleh seksi tcrkait. pat pagu anggaran yang diblokir Agar segera mclakukan konsultasi/ Sekai terkait tclah mc1aksanakan gga pcnycrapan anggaran pada tan ini bclum dapat koordinasi apablla ditemukan kenda1a konsultasi/ koordinasi saat ditemukan sima1kan. dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran kcndala dalam pelaksanaan kegiatan tanah dan ruang. pendaftaran tanah dan ruang. an adanya kebijakan Segera melengkapi nomer-nomer Penctapan lokaai kegiatan PTSL SHAT aksimalkan metodc pembayaran rekening para penerima uang lapang dan telah dibuka seluas-luasnya meliputi seluruh kecamatan sehingga dapat a cashless maka pembayaran uang honor yang aalah satunya dengan mengerahkan seluruh puldadis yang ada membuka pclung diperolehnya data g dan honor tidak lagi yundis untuk didaftarlcan. gunakan tnetode LS Bendahara. mengingat tugas pegumpulan data gga pembayaran uang lapang dan yuridis sudah mencapai 100%. akan dibayarkan langsung ke yang berhak (langsung ke nomer ing bank penerim). Dalam eknya, bendahara mengalami itan mengumpulkan seluruh nomer ing masing-masing orang ingat jumlah desa yang masuk TA. 2023 cukup banyak (39 desa) masing-masing desa melibatkan g tidak 3-4 orang. dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarian pada masing-masing rincian output. an output. rincian output.
Target Rencana Aksl Reallaasl Renoana Aksi OAP Triwulan I Triwulsn I No. Program dan Kegiatan An* Flslk Anggsxan Pisik Anggaxan F1sIk Angglxan (%) (%) (%) (%) (%) (%) Layanan Pertimbangan 20,00 15,00 47,54 0,00 27,54 Outpu Teknis Pertanahan dalam permo a. rangka 1jin Perubahan sehing Penggunaan Tanah sangat -15,00 permo penda yang d 7. 67,00 50,00 30,00 35,42 -37,00 -14,58 Telah Kegiatan Pengaturan 30,00 rinCia Penguasaan, Pemilikan, 60,00 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah KRO: Pelayanan Publlk Kepada Iaayarakat Rincan Output: Data GTRA 67,00 50,00 35,42 -37,00 Teijad a. Kabupaten/Kota pclaks awalny pertam Pelaks Penata -14,58 baru s Koord Agrari keselu selanj tercap 8. 60,00 50,00 18,47 0,00 -31,53 Telah flflcia Kegiatan Penanganan Akscs Reforma Agraria (Acccss Reform) KRO: Fasilltasl dan Pemblnaan Kelnsrga Rincian Output:
*Usls Keberhaailan/ Kegagalan 8trategi Pencspalan Tindak Lsnjut Triwulsn 8ebelnmnya ut yang tercapai mcngikuti jumlah Meskipun pcncairan anggaran belum Revisi terkait penyesuaian target fasik dan anggaran sudah dilaksanakan dan ohonan yang masuk darl pcmohon, dapat ditaksanakan karcna sedang hingga akhlr bulan Juni 2023 sudah aampai di tahap pcnelaahan olch tim gga tinggi rendahnya nllal capaian dilangsungkan revisl anggaran, scksi Biro Perencanaan dan Keija Sama. t dipengaruhi oleh jumlah terkait agar tetap menyiapkan data ohonan yang masuk dl loket dukung penyclesalan pckeajaannya aftaran dan jurnlah permohonan sehlngga jlka revlsi terbaru sudah terblt diselesalkan oleh seksi terkait. dapat scgei-a dilaksanakan pengajuan SPM tcrkait pe1aksanaan layanan ini. dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing an output. rlflciafl output. rincian output. di keter1ambatan dalaxn Melakukan penjadwalan ulang dan Pernbayaran honor Tiin GTRA telah ditaksanakan melaiui mekanisnxe sanaara kegiatan yang mana pada mengejar keterlamatan progres pcngajuan SPM ke KPPN. ya d1proycksikan di akhir scmester pelaksanaan agar pelaksanaan GTRA ma sudah sampai lntegrasi dapat selesai tepat waktu dan dengan sanaan Pcnataan Asct dan output yang bermutu. aan Akses, namun reallsasiflya sampai pelaksanaan Rapat dinasi pcnyelenggaraan Reforma ia Kab/Kota. Sehingga 8ccara uruhan mempengaruhi tahap-tahap jutnya dan menjadi penycbab tidak painya targct triwulan 11. dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada maaing-rnasing Telah dijabarkan pada masing-rnasing ari output. rincian output. rincian output.
Target Rancana Aksl Resllsasl Rencana Aksl Trlwulan I Trlwulan I No. Program dan Kegiatan Afl Akses Reforma Agraria Fislk Anggaxan Fis*k Anggaxsn Fisik Anggaxan • Kategori v (%) (%) (%) (%) (%) (%) 60,00 50,00 60,00 18,47 0,00 Meski bersan namun rendah dilaks keuan 31,53 SPM m dilaku Kateg pc1ak angga Penataan Kclembagann Meski bersan b. Penerixna Akses Refonna 57,00 40,00 70,00 12,70 13,00 namun Agraria (Akses RA Tahun rendah dilaks ke 2) keuan -27,30 SPM m dilaku Kelem Agrari menye denga Pengembangan Usaha dan 71,00 50,00 53,34 15,64 17,66 Mesld c. Fasilitasl Akscs Pemasaran bersan namu (Akses RA Tahun kc 3) rendah dilaks keuan SPM m -34,36 di1a1C Penge Akses guna m dilapa yang a 9. 75,00 75,00 95,00 97,25 20,00 22,25 Telah Keglatan Pengadaan Tanah dan nnciar Pencadangan Tanah KRO: Layanan anajemen Klnerja Interna1 Rincian Output:
laU$i$ Keberhl1 n/ Kegagalan Strategi Pencapaian Tlaidak Lanjut Trlwulan 8e1e1umuys ipun progres kegiatan yang Meskipun maslh dalam proses revisi, Kegiatan yang bersangkutan tclah dilaksanakan tahapan demi tahapan ngkutan sudah mencapai 60%, aeksi terkait harus tetap melaksanaknn sesuai dengan jadwa1 yang telah disusun dan laporan pc1aksanaan kegiatannya n capalan keuangannya maslh kegiatan scsuai tahapan dan jadwa1nya. untuk dasar pencairan anggaran juga tclah disampaikan kc baglan Tata h. Hal inl discbabkan belum Selain itu seksl terka1tjuga harus Usaha.. sanakannya pertanggungjawaban menyiapkan laporan pe1aksanaan ngan (pengajuan SPM). Pcngajuan masing-masing tahapan sehinggajika menjadi tcrtunda disebabkan maslh revisi dipa terbaru sudah terbit dapat ukan rcvisl anggaran Akscs Reform segera dilakukan pertanggungjawaban gori V guna mcnycsuaikan keuangannya. ksanaan dilapangan dcngan struktur aran yang ada. ipun progres kegiatan yang Meskipun masih dalam proses revisi, Kegiatan yang bersangkutan telah dilaksanakan tahapan demi tahapan ngkutan sudah mencapai 70%, sekai terkalt harua tetap melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan laporan pelaksanaan kegiatannya n capalan keuangannya masih kegiatan sesual tahapan dan jadwainya. untuk dasar pencairan anggaran juga telah disampaikan ke bagian Tata h. Hal ini disebabkan be1um Selain itu seksi terkait juga harus Usaha.. sanakannya pertanggungjawaban menyiapkan laporan pelaksanaan ngan (pengajuan SPM). Pengajuan masing-masing tahapan sehinggajika menjadi tertunda disebabkan maaih revisi dipa terbaru sudah terbit dapat ukan revisi anggaran Penataan segera dilakukan pertanggungjawaban mbagaan Penerima Akses Reforma keuangannya. ia (Akses RA Tahun ke 2) guna esuaikan pelaksanaan dilapangan an struktur anggaran yang ada. dpun progres kegiatan yang Meskipun masih daiam proses revisi, Kegiatan yang bersangkutan telah dilaksanakan tahapan demi tahnpan ngkutan sudah mencapai 53,34%, seksi terkait harus tetap melaksanaknn sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan laporan pelaksanaan kegiatannya un capaian keuangannya masih kegiatan sesuai tahapan dan jadwalnya. untuk dasar pencairan anggaran juga telah disainpaikan ke bagian Tata h. Ha1 lnl disebabkan belum selain itu seksi terkait juga harus Usaha.. sanakannya pertanggungjawaban menyiapkan laporan pelaksanaan ngan (pengajuan SPM). Pengajuan masing-masing tahapan sehinggajika menjadi tertunda disebabkan maslh revisi dipa terbaru sudah terbit dapat CUkan revisi anggaran segera dilakukan pertanggungjawaban embangan Usaha dan Fasilitasi keuangannya. s Peinasaran (Akses RA Tahun ke 3) menyesuaikan pelaksanaan angan dengan struktur anggaran ada. dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-rnasing Telah dijabarkan pada masing-inasing ri output. rinclan output. rincian output.
Tsrget Rcncana Akai Realiea.1 Renoans Aka1 GAP Trlwulan I Triwialan I lo. Prograni dan Kcgiatan An Fk Anggaran Fk Anggaran Anggaran (%) (%) (%) Dcnga kabup penga Layanan Pemantauan dan 75,00 75,00 95,00 97,25 20,00 22,25 pcmk Eva1uasi koorid penga renca Sosial Tanah Data Lokasi Indikatif 50,00 50,00 100,00 81,14 50,00 31,14 bulan b, Pengadaan Tanah 34,72 penye dicapa 10. 25,00 25,00 35,00 10,00 9,72 Telah Keglatan Penilaian Tanah dan rincia Ekonomi Pcrtanahan KRO: Layanan Kanaj.zncn Kiaerja Interna1 Rincian Output: Layanan Pemantauan dan 50,00 50,00 70,00 69,45 20,00 Telah a. EV1• terkai Ekono dan P 19,45 11. 100,00 100,00 100,00 77,97 0,00 -22,03 Tclah rincia Kegiatan Pengenda1ian dan Pemantauan Pertanahan KRO: Pengawasan daia pengendalian Prodnk Rincian Output: Rekomendasi Hasi1 100,00 100,00 100,00 77,97 Realis Pengendalian Hak Atas maksi a. Tanah/Dasar Penguasaan fisik s Atas Tanah oleh b denga 0,00 22,03 dilaks 2023 penca di1ak
nsllsls Keb.r 4il Kegsgalan 8trt.gi pencapalan Tindak Laajiat Triwilan 8ebelnninya an gencarnya peinbangunan di Mcskipun pcnycrapan sudah baik, scksi Scksi terkait telah melaksanakan paten Bangli yang melibatkan terkait harus tetap tertlb dalam koordinasl/ konsultasi terkait adaan tanah, plhak kantah dan menyusun evidence atas kagiatan yang pclaksanaan pengadaan tanah Pcinkab kab secara rutin me1aksanakan telah dllaksanakan agar penyerapan Bangli. dinasi sehingga kegiatan fasilitasi anggaran dapat maksimal. adaan tanah dalam beijalan scsuai ana. lisasi invcntarisasi Data Lokasi Segcra mcnyelesaikan koordinasi dcngan Jadwal kegiatan telh disusun dan h telah selcsai dilaksanakan pada pihak Pcmda Kabupatcn Bangli schingga kcglatannya tclah dilaksanakan dl bulan n Juni 2023 sehingga targct penycrapan anggaran tcrkait pea1anan Juni 2023. elesaian pelaksanaan fisiknya dapat dinas dalam kotanya dapat maksimal. ai bahkan melebihinya. h dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing an output. rincian output. rincian output. h dilaksanakan rapat dan konsultasi Tetap menjalin kerjasama yang baik Scksi terkait tclah mc1aksanakan it Faslllta8I penilaian Tanah dan dengan pihak Pemkab l3angli untuk konsultasi saat ditcmukan kendala omi yang melibatkan plhak kantah mencapai target keglatan fasilitasi ini dalaxn pelaksanaan kegiatan penilaian Pemkab Bangll. mcnglngat baik ihak kantah dan pcmkab tanah dan ekonomi pertanahan. mcmcrlukan data yang sama dan berdasarkan hasil penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2024, Kantah Kab. Bangll mcmperoleh keglatan yang bcrkaitan dengan pcn11aian tanah yaitu pcmbaruan peta zona n11ai tanah. h dijabarkan pada maslng-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Tclah dijabarkan pada masing-masing nnclan output. an output. rincian output. sasi anggaran belum dapat Segera menyusun evidence rapat dan Tahapan akhir kegiatan, yaitu Penyusunan Telaah Stafdan Usulan imal me*skipun secara pelaksanaan menyampaikanny ke bagian Tata Usaha Rekomendasi Pengendalian HAT/ DPAT telah dilaksanakan. sudah 100%. Ha1 ini disebabkan sehingga dapat segera dilaksanakan belum rapat antara pihak internal pengajuan SPM terkait anggaran ada di an pemegang hak baru dapat tahapan akhir pada kegiatan ini. sanakan pada akhir bulan Juni sehingga pengajuan SPM terkait airan anggaran baru dapat kSanakan di bulan Juli 2023.
Target Rencana AkaI flealisasi Rencana Aka1 Triwulan I Triwnlan I No. Program dan Kegiatan Fls1k Anggaran Flslk Anggaran Fislk Anggaran An (%) (%) (%) (%) l%) 12.Kcgiatan Penertiban 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Telah Penguasaan, pcmllikan, nncian Pcnggunaan dan Pemanfaatan Tanah KRO: Pengawasan dan Pengendallan Produk Rincian Output: a. Data lndikasi Pelanggaran o,00 o,00 0,00 0,00 Pada t P4T kegiat sehing dapat 0,00 0,00 kegiat sehing kesuli Data I 13. 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 Telah Keglatan Pencegahan dan rincia Penanganan Konflik Pertanahan KRO: xebijakan Bidang Rnang dan Pertan*h*n Rinc an Output: Masih Acara Rekomendasi Pencegahan Pence a. Sengketa, Konflik dan Perka Perkara Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KRO Koordlnaei Kcgia Rincian Output: meme khusu Surat Pemberitahuan a. Kcputusan pcnyelesaian 5000 50,00 0,00 0,00 -50,00 -50,00 halfda Sengketa Pertanahan 50,00 0,00 28,00 26,65 -22,00 26,65 Telah nncla 14. Keglatan Penanganan Sengketa Pertanahan KRO: Penanganan Perkara Rincian Output:
naUsle KeberhI/ Kegagslan 8trateg1 Pencapaian Tlndak Lanjut Triwul*n 8ebelumnya dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-maaing Telah dijabarkan pada masing-masing rincian output. n output. rincian output. tahun 2022, telah dilaksanakan Segera melakukan konsultasi ke kanwil Masih menunggu arahan lanjutan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali tan aerupa oleh pihak ketiga maupun Dlijen terkait untuk gga bidang-bidang tanah yang memperoleh inasukan dan segera dijadikan objek pelakanaan menindaklanjuti arahan yang diberikan. tan ini tidak bisa lagi digunakan, gga di tahun 2023 ini seksi terkait itan dalam inerealisasikan kegiatan Indikasi Pelanggaran P4T tersebut. djjabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing nncian output. an output. nncian output. h menunggu hasil keglatan Bcrita Me1akukan perencanaan kegiatan, Jadwal beluxn dapat disusun karena a Rcncana Aksi Pembinaan egahan Sengketa, Konflik dan rnisalnya membuat konscp rekomendasi masih menunggu dilaksanakannya kegiatan Berita Acara Rcncana Aksl ara Pcrtanahan pencegahan. konsep kegiatan yang dilaksanakan dan la1n la1n. Pernbinaan Pencegahan Sengkcta, Konfiik dan Perkara Pertanahan. atan belum dilaksanakan karena Sambil mcnunggu tcrbltnya dipa rcvisi, Jadwal kcgiatan belum dilaksanakan. erlukan penyesuaian anggaran usnya untuk mendanai kegiatnn scksi terka1t dapat mcnyusun jadwal/ Pelakaaanaan kcglatan masih menunggu ay meeting. rundown cara serta menyiapkan bahan- terbitnya revisi anggaran yang sedang dijabarkan pada masing-masing bahan kegiatan yang diperlukan dalam proscs pengajuan. an output. sehingga saat dipa nanti disahkan dapat langsung bergerak melaksanakan kegiatan rapat tersebut. Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing nncian output. nncian output.
Targat Rencana A1BI Reallaaai Rencana Aksi OAP Tziwuian I Tziwuian I No. Progra dan Keglatan An Surat Keputuaan Fisik Anggn Fialk Anggarsn Flalk Anggaran a. penyelesaian Sengketa (%) (%) (%) (%) (%) Pertanahan 50,00 0,00 28,00 26,65 -22,00 Sengk oleh s Mei d panjan baru m 26,65 kasus otoma dlpred Juni b 15. 0,00 0,00 80,00 9,95 80,00 9,95 Telah Kcglatan Penanganan Perkara rincia Pcrtanahan 0,00 0,00 80,00 25,00 20,00 0,00 KRO: Penanganan Perkara Rlncian output: a. Laporan 1lasfl Sidang 9,95 80,00 Masih Perkara Pertanahan 0,00 -25,00 keuan 9,95 oleh a diblok 16. -20,00 Te1ah Xcglatan slnkronisasi rincia Pemanfaatan Ruang KRO: Pelayanan Publlk Lalnnya Rincian Output: a Persetujuan/ Rekomendasi 25,00 20,00 0,00 0,00 -25,00 Outpu KKPR permo sehing -20 00 sanga permo penda yang d
nallala Keberhttl Kegagsian Strategi Pencapaian Tin4*k Lanjiit Trtwulan sebeiaxnnya keta tanah yang sedang ditangani Segera menye1esaikan seluruh tahapan Kasus scngketa tanah yang masuk sudah ditindak lanjuti dan sampai seksl terkait baru masuk di bulan penyclesaian sengkcta serta segera dengan akhir bulan Juni ini telah mencapai tahap gelar kasus awal. dan karena prosesnnya cukup menyusun euidence kegiatan pada ng maka di akhir semester pertaxna masing-masing tahapan sebagai dasar mencapal tahap kedua yaitu gelar untuk mencairkan anggaran. s awal. Dcngan begitu secara atis target pcnyelesaian yang diksi akan mencapai 50% di bulan belum dapat dicapai. h dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Teiah dijabarkan pada masing-masing an output. rincian output. rincian output. h rendahnya tingkat realisasl Tctap menyelesaiakn seluruh tahapan Perkara pertanahan yang masuk telah ngan pada kegiatan inl dlscbabkan kcgiatan mcskipun terdapat anggaran ditindak lanjuti dan hingga akhir adanya pagu anggaran yang yang dib1okir. semestcr pertama sudah mencapai pada kir. tahap beracara dipcngadilan. h dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing Telah dijabarkan pada masing-masing an output. rincian output. rincian output. ut yang tcrcapai mengikutl jumlah Segcra menyelesalkan permohonan yang Atas permohonan-permohonan yang ohonan yang masuk darl peinohon, masuk dan menylapkan evidence- sudah lengkap secara administrasi tc1ah gga tlnggl rendahnya nI1aI capaian evidence kegiatan untuk dasar segera ditindak lanjuti oleh seksi terkait. at dipengaruhi oleh jumlah pencairan anggaran. ohonan yang masuk di loket aftaran dan jumlah permohonan dlselesalkan oleh scksi terkait. Bangli, 17Juli2023 ep1 <antor Pertanahan Cabupaten Bangli t4 Gnatl Aguisg GedeVarmadewa. 8.SIT.. M.H. NIP. 19770218 199703 1 004
A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pertanahan Kabupate Program/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Lokasi Kegiatan Kegiatan (Output)/Indikator (Kanwil/ Kantah) Satuan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Indeks Sasaran Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Strategis Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian 1: Hukum dan Produktif 1.1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Daerah Pemilikan Tanah 1.2. Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah Persentase Penerima Reforma Agraria Indikator 1.3 Nilai Kepastian dan Perlindungan Daerah Nilai Kinerja Hak Atas Tanah Sasaran Strategis 1: 1.4 Peningkatan kemudahan investasi Daerah Peringkat, (Registering Property dalam EoDB) Skor (0-100) Sasaran Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Pusat Strategis Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib 2: Tata Ruang Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Kinerja Sasaran Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang Strategis komprehensif dan berstandar kepemerintahan 2: yang baik Sasaran Strategis 3: 8
en Bangli Target Alokasi (dalam juta rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 0,0002 0,0008 0,0025 0,0047 0,0061 4 8 10 15 20 34455 106 80 65 50 40 0,12 0,36 0,58 0,80 1,00 81
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Indeks Kinerja Sasaran Strategis 3: Program A: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Program Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatkan Produktifitas Penguasaan, Indikator Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Kinerja Tanah (P4T) Program Indeks Pengurangan Tuna Lahan dan Peningkatan Produktifitas P4T Kegiatan 1.1: Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Terwujudnya Tertib Penguasaan, Kegiatan 1.1 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Rasio Pengurangan Tuna Lahan Kinerja Kegiatan 1.1 Hasil Penertiban Penguasaan, Daerah Rasio Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Rancangan NSPK Bidang Materi Teknis/ 1 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Pusat Rancangan Penggunaan dan Pemanfaatan Peraturan Tanah Output 2 Data Indikasi Pelanggaran P4T Daerah Hektar (RO) 3 Rekomendasi Penertiban Daerah Hektar penguasaan dan pemilikan tanah 8
75 78 82 86 90 0,000 0,119 0,190 0,095 0,095 -- --- 00000 - - --- 00000 - - --- 00000 - - --- 00000 - - --- 82
Rekomendasi Penertiban Daerah Hektar 4 Penggunan dan Pemanfaatan Pusat Dokumen Tanah Daerah Rasio Pusat Materi Dokumen perencanaan dan Teknis/ Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Rancangan 5 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Peraturan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan 1.2: Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Sasaran Terkendalinya Hak Atas Kegiatan Tanah/Dasar Penguasaan Atas 1.2 Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Indikator Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Kinerja Perbatasan dan Wilayah Tertentu Kegiatan Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar 1.2 Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rancangan NSPK Bidang 1 Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Output Data Pengendalian Hak Atas Daerah Bidang (RO) 2 Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah 3 Data Pengendalian Alih Fungsi Daerah Hektare Lahan Sawah 8
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360