Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

Published by agenda.ebook, 2020-09-09 05:59:33

Description: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว งบประมาณเล่มที่ 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 30-31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 กันยายน 2563

Search

Read the Text Version

8-1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา 14 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 1,175,768,500 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 487,717,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 425,140,000 ปรบั ลด ผลผลติ : อานวยการและบรหิ ารจดั การดา้ นการเกษตร 425,140,000 35,854,000 1. งบดาเนินงาน 293,622,300 13,919,900 262,097,900 13,919,900 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,849,300 7,815,900 (3) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 29,952,800 7,815,900 (5) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และพาหนะ 12,285,900 2,830,000 (11) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 10,621,000 1,600,000 (19) วสั ดุสานกั งาน 10,200,000 285,900 (20) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 41,087,200 1,600,000 41,087,200 1,500,000 2. งบลงทนุ 35,130,600 854,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,750,600 854,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 4,334,800 854,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 854,000 (1) ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 36,578,400 854,000 รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 12,750,000 5,250,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 7,500,000 2,750,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 41,800,000 5) ค่าใชจ้ ่ายโครงการเสรมิ สรา้ งการรบั รูข้ อ้ มลู ขา่ วสารของกระทรวงเกษตรและ 41,800,000 2,500,000 สหกรณ์ผ่านสอ่ื ประชาสมั พนั ธ์ 20,200,000 14,000,000 20,200,000 14,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 20,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั่ ยืน 21,600,000 10,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,000,000 10,000,000 20,777,900 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 20,777,900 4,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาศูนยเ์ ครอื ขา่ ยปราชญช์ าวบา้ น 20,777,900 7,934,100 4,600,000 7,934,100 2. งบรายจา่ ยอน่ื 16,177,900 7,934,100 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการส่งเสรมิ แนวทางเกษตรทฤษฎใี หม่ 4,600,000 3,334,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดาเนินงานอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาชนบทเชงิ พ้นื ทป่ี ระยกุ ตต์ ามแนวพระราชดาริ 2) ค่าใชจ้ ่ายเพอ่ื อานวยการขบั เคลอ่ื นโครงการอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ

8-2 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,782,553,000 กรมการขา้ ว 1,542,308,200 ปรบั ลด 69,180,300 120,210,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 69,180,300 116,771,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขา้ ว 69,180,300 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู ค่า 61,309,000 8,697,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 530,064,000 8,697,000 1. งบดาํ เนินงาน 392,204,000 8,697,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 392,204,000 8,697,000 246,356,100 71,401,400 (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 25,635,400 52,641,400 โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 137,860,000 52,641,400 1. งบดําเนินงาน 137,860,000 32,641,400 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 137,860,000 20,000,000 137,860,000 18,760,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 85,360,000 18,760,000 (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 18,760,000 2. งบลงทนุ 18,760,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 11,760,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร 12,250,000 5,250,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตรทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 3,500,000 1,750,000 รวม 75 รายการ (รวม 338 หน่วย) 247,231,700 20,616,500 (7) เครอื งอบลดความชนื เมลด็ พนั ธุข์ า้ ว ตาํ บลสาํ ราญ อาํ เภอเมอื งขอนแก่น 117,694,900 20,616,500 จงั หวดั ขอนแก่น 7 เครอื ง 117,694,900 20,616,500 (9) เครอื งอบลดความชนื เมลด็ พนั ธุข์ า้ ว ตาํ บลแจระแม อาํ เภอเมอื ง 46,598,000 9,308,300 อบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 2 เครอื ง 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลติ สนิ คา้ เกษตร 2,720,200 10,308,200 1. งบดาํ เนินงาน 35,509,900 1,963,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,704,500 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 3,804,500 513,600 (4) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 3,804,500 513,600 (13) วสั ดกุ ารเกษตร 2,542,000 513,600 โครงการ : โครงการพฒั นาและประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยขี นั สูงในการผลติ พชื 2,900,000 1,450,000 1. งบดาํ เนินงาน 2,900,000 1,450,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,900,000 1,450,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 2,900,000 1,450,000 2. งบลงทนุ 2,900,000 1,450,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจ (1) ครุภณั ฑส์ าํ รวจทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

8-3 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 10,976,500 กรมการขา้ ว 5,785,100 ปรบั ลด 5,785,100 781,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,030,000 781,000 โครงการ : โครงการพฒั นาระบบขอ้ มลู ขา้ วอจั ฉรยิ ะ 4,649,200 781,000 1. งบดําเนินงาน 3,795,000 781,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,795,000 867,700 1,076,000 867,700 (2) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 673,502,000 867,700 โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูปทสี รา้ งมลู ค่าเพมิ สูง 73,466,000 867,700 1. งบดําเนินงาน 73,466,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 50,263,700 12,444,100 36,583,300 12,444,100 (2) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 12,444,100 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั ยนื 12,444,100 1. งบดาํ เนินงาน 3,438,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 36,583,300 3,438,700 (10) วสั ดุการเกษตร 36,583,300 3,438,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 36,583,300 3,438,700 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดาํ เนินงานอนั เนืองมาจากพระราชดาํ รแิ ละ 19,570,000 3,438,700 โครงการหลวง 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (10) วสั ดกุ ารเกษตร

8-4 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 15,467,463,700 กรมชลประทาน ปรบั ลด 557,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมชลประทาน 3,648,125,100 111,378,200 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็นมิตร 3,648,125,100 111,378,200 ต่อสงิ แวดลอ้ ม 1,259,954,100 41,024,500 ผลผลติ : การจดั การนําชลประทาน 528,842,500 41,024,500 1. งบดําเนินงาน 11,024,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 37,319,400 30,000,000 51,162,400 61,378,200 (1) ค่าอาหารทาํ การนอกเวลา 2,286,803,300 61,378,200 (4) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 2,286,803,300 2. งบลงทุน 303,953,400 7,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 232,907,100 7,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑเ์ ครอื งจกั รกล 90,090,100 2,212,500 (1) ครภุ ณั ฑเ์ ครอื งจกั รกลทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 30 รายการ (รวม 208 หน่วย) 10,135,000 380,000 (2) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 1 ตาํ บลลวงเหนือ อาํ เภอดอยสะเกด็ จงั หวดั เชยี งใหม่ 5 คนั 10,200,000 400,000 (3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 2 ตาํ บลท่าทอง อาํ เภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 5 คนั 8,195,000 295,000 (4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 3 ตาํ บลนาํ พอง อาํ เภอนาํ พอง จงั หวดั ขอนแก่น 4 คนั 7,850,000 300,000 (5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 4 ตาํ บลโคกกรวด อาํ เภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 3 คนั 10,540,000 410,000 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 5 11,750,000 464,000 ตาํ บลหนั ตรา อาํ เภอพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 11,505,000 405,000 7 คนั 3,500,000 100,000 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 6 4,300,000 100,000 ตาํ บลมว่ งชมุ อาํ เภอท่าม่วง จงั หวดั กาญจนบรุ ี 6 คนั 4,000,000 150,000 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 7 ตาํ บลควนลงั อาํ เภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 6 คนั (9) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 1 ตาํ บลลวงเหนือ อาํ เภอดอยสะเก็ด จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 ลาํ (10) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 2 ตาํ บลท่าทอง อาํ เภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 2 ลาํ (11) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 3 ตาํ บลนาํ พอง อาํ เภอนาํ พอง จงั หวดั ขอนแก่น 1 ลาํ

8-5 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 3,650,000 กรมชลประทาน ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 140,000 (12) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 4 ตาํ บลโคกกรวด อาํ เภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 ลาํ 3,600,000 130,000 (13) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 5 ตาํ บลหนั ตรา อาํ เภอพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 7,700,000 300,000 2 ลาํ (14) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 6 6,600,000 200,000 ตาํ บลม่วงชมุ อาํ เภอท่าม่วง จงั หวดั กาญจนบุรี 3 ลาํ (15) ซ่อมใหญ่เรอื ใชง้ านชลประทาน สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 7 4,046,000 96,000 ตาํ บลควนลงั อาํ เภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 3 ลาํ (16) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 1 ตาํ บลลวงเหนอื 6,089,900 139,900 อาํ เภอดอยสะเก็ด จงั หวดั เชยี งใหม่ 3 คนั (17) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 2 ตาํ บลท่าทอง 4,228,100 147,600 อาํ เภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 4 คนั (18) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 3 ตาํ บลนาํ พอง 4,800,000 180,000 อาํ เภอนาํ พอง จงั หวดั ขอนแก่น 3 คนั (19) ซ่อมใหญ่รถขดุ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 4 ตาํ บลโคกกรวด 5,200,000 100,000 อาํ เภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 3 คนั (20) ซ่อมใหญ่รถขดุ ส่วนบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 5 ตาํ บลหนั ตรา 4,200,000 150,000 อาํ เภอพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 4 คนั (21) ซ่อมใหญ่รถขดุ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 6 ตาํ บลม่วงชมุ 8,330,000 200,000 อาํ เภอท่ามว่ ง จงั หวดั กาญจนบุรี 3 คนั 1,982,849,900 54,378,200 (22) ซ่อมใหญ่รถขดุ สว่ นบรหิ ารเครอื งจกั รกลที 7 ตาํ บลควนลงั 246,958,900 7,700,000 อาํ เภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 6 คนั 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 246,958,900 7,700,000 2.1.2.1 ค่าบาํ รงุ รกั ษาทางและสะพาน 1,051,409,500 481,200 (1) ค่าบาํ รุงรกั ษาทางและสะพานทมี รี าคาต่อหน่วย ตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 177 รายการ (รวม 177 หน่วย) 1,025,837,500 481,200 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ แหลง่ นาํ 108,073,000 500,000 (1) ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นาํ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1,027 รายการ (รวม 1,027 หน่วย) 108,073,000 500,000 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภค 576,408,500 45,697,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภคทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 111 รายการ (รวม 111 หน่วย) 361,061,900 11,062,000 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 257 รายการ (รวม 257 หน่วย)

8-6 กรมชลประทาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท (4) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชนั พนื ที 68,565,600 ปรบั ลด ไมน่ อ้ ยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 2,704,600 งบประมาณทงั สนิ 241,997,000 บาท 31,930,400 ปี 2562 ตงั งบประมาณ 70,000,000 บาท 8,975,500 3,956,700 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 42,853,600 บาท 5,018,800 445,621,800 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 68,565,600 บาท 112,650,000 112,650,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 60,577,800 บาท 112,650,000 112,650,000 (5) อาคารสาํ นกั งาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชนั 112,650,000 48,250,000 พนื ทไี ม่นอ้ ยกวา่ 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี 18,700,000 เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 63,860,800 30,700,000 งบประมาณทงั สนิ 216,000,000 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 50,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 47,895,700 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 63,860,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 54,243,500 บาท 4. งบรายจา่ ยอนื 101,034,900 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 7,872,400 2) ค่าใชจ้ ่ายในการปรบั ปรงุ ระบบการจดั การนาํ และพฒั นาองคก์ รผูใ้ ชน้ าํ 50,187,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพ ชีวติ ทีเป็นมติ รต่อสงิ แวดลอ้ ม 11,819,338,600 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดาํ เนินงานอนั เนืองมาจากพระราชดาํ ริ 2,439,009,800 1. งบลงทุน 2,333,112,800 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 2,333,112,800 1.1.1 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 2,333,112,800 1.1.1.1 ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นาํ 2,256,012,800 (1) ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นาํ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 508 รายการ (รวม 508 หน่วย) 819,638,500 (5) ระบบสง่ นาํ สนบั สนุนโครงการอนุรกั ษพ์ นั ธุกรรมพชื อนั เนอื งมาจากพระราชดาํ ริ (แปลง905) ระยะ 2 พนื ทรี บั ประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบรุ ี ตาํ บลไทรโยค อาํ เภอไทรโยค จงั หวดั กาญจนบรุ ี 18,700,000 (38) ปรบั ปรงุ ถนนคนั คลองระบายนาํ ชะอวด-แพรกเมอื ง 30,700,000 (ช่วงศาลหลวงตน้ ไทร) ความยาว 10.00 กิโลเมตร โครงการสง่ นาํ และบาํ รงุ รกั ษาปากพนงั บน ตาํ บลร่อนพบิ ูลย์ อาํ เภอร่อนพบิ ูลย์ จงั หวดั นครศรธี รรมราช

8-7 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท กรมชลประทาน ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 15,000,000 (43) ปรบั ปรุงระบบท่อส่งนาํ ฝายบา้ นวงั สมบูรณ์ ระยะที 2 2,213,611,800 163,227,000 (อนั เนอื งมาจากพระราชดาํ ร)ิ ความยาวท่อ 3,700 เมตร 2,213,611,800 163,227,000 โครงการชลประทานตรงั ตาํ บลเขาปูน อาํ เภอหว้ ยยอด จงั หวดั ตรงั 2,213,611,800 163,227,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การใชย้ างในหน่วยงานภาครฐั 2,129,890,200 163,227,000 1. งบลงทนุ 2,129,890,200 163,227,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 613,937,100 65,500,000 1.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื (1) ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 16,000,000 16,000,000 รวม 129 รายการ (รวม 129 หน่วย) (21) ซ่อมแซมคนั คลองส่งนาํ สาย MC-1L-2L สถานีสูบนาํ P.6/1 11,400,000 11,400,000 ระยะทาง 3.335 กโิ ลเมตร ตาํ บลผอื ฮี อาํ เภอมหาชนะชยั 20,000,000 20,000,000 จงั หวดั ยโสธร (23) ซ่อมแซมคนั คลองส่งนาํ สาย MC-1L-5R สถานีสูบนาํ P.6/1 15,500,000 15,500,000 ระยะทาง 2.394 กิโลเมตร ตาํ บลผอื ฮี อาํ เภอมหาชนะชยั 19,428,100 19,428,100 จงั หวดั ยโสธร (56) ลาดยางถนนคนั คลองสง่ นาํ ฝงั ขวา (นางนอ้ ย) ความยาว 6.000 15,398,900 15,398,900 กโิ ลเมตร ตาํ บลนาหมนื ศรี อาํ เภอนาโยง จงั หวดั ตรงั 7,166,717,000 169,744,800 (63) ถนน PARA SOIL CEMENT คลอง 1R-LMC. ระยะทาง 7,166,717,000 169,744,800 8.500 กโิ ลเมตร โครงการส่งนาํ และบาํ รุงรกั ษาหนองหวาย 7,166,717,000 169,744,800 ตาํ บลท่ากระเสรมิ อาํ เภอนาํ พอง จงั หวดั ขอนแก่น 6,788,417,000 169,744,800 (67) ถนนบนคนั ดนิ รอบอ่างเกบ็ นาํ หว้ ยแอ่ง ระยะทาง 14.300 6,328,044,400 169,744,800 กโิ ลเมตร ตาํ บลโพธสิ ยั อาํ เภอศรสี มเดจ็ จงั หวดั รอ้ ยเอด็ (68) ถนนบนคนั คลองสาย 2L-LMC อ่างเกบ็ นาํ หว้ ยพงุ ใหญ่ 5,788,205,900 158,246,500 ระยะทาง 7.400 กิโลเมตร ตาํ บลภเู ขาทอง อาํ เภอหนองพอก จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 11,498,300 11,498,300 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การนําชลประทาน 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นาํ (1) ค่าปรบั ปรุงแหลง่ นาํ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5,370 รายการ (รวม 5,370 หน่วย) (17) ซ่อมแซมประตูระบายนาํ พรอ้ มระบบไฟฟ้าควบคุม ประตูระบายนาํ ปลายคลองแม่กลอง อนั เนอื งมาจากพระราชดาํ ริ โครงการ ชลประทานสมทุ รสงคราม ตาํ บลบา้ นปรก อาํ เภอเมอื งสมทุ รสงคราม จงั หวดั สมทุ รสงคราม

8-8 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 381,627,600 กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 312,184,500 ปรบั ลด 5,530,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 530,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 312,184,500 530,000 ผลผลติ : สหกรณ์และสถาบนั เกษตรกรไดร้ บั การพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง 51,096,000 530,000 ความเขม้ แข็ง 51,096,000 530,000 2. งบลงทุน 26,524,700 530,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 11,656,000 250,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 11,656,000 250,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 8,057,700 280,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคา ต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 8,057,700 280,000 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 36,388,100 5,000,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคา 11,904,400 5,000,000 ต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 11,904,400 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 11,904,400 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั ยนื 1,932,000 840,000 1. งบดําเนินงาน 346,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 797,000 3,813,500 (1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 8,896,600 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร (4) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

8-9 กรมประมง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประมง 1,728,761,900 ปรบั ลด 88,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 529,028,000 6,150,000 6,150,000 ผลผลติ : พฒั นาศกั ยภาพดา้ นการประมง 529,028,000 6,150,000 6,150,000 2. งบลงทนุ 189,081,200 1,200,000 1,200,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง 189,081,200 1,200,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 27,593,400 4,950,000 4,950,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 15,989,400 4,950,000 (2) โครงการจดั หาครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบเครือข่าย 2,000,000 ของอาคารปฏบิ ตั กิ ารควบคมุ การประมง แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร 2,000,000 2,000,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,491,200 2,000,000 2,000,000 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 161,487,800 10,300,000 2.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารท่ที าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 112,445,900 10,300,000 8,000,000 (1) อาคารปฏบิ ตั กิ ารควบคมุ การประมงพรอ้ มอาคารประกอบ 8,000,000 3,000,000 แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 112,445,900 5,000,000 1,800,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 251,275,800 บาท 1,800,000 1,800,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 60,000,000 บาท 1,800,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 34,228,500 บาท 1,800,000 500,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 112,445,900 บาท 500,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 44,601,400 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 15,626,500 โครงการ : โครงการจดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษยด์ า้ นการประมง 15,626,500 1. งบดาเนินงาน 15,626,500 15,626,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 12,541,200 (3) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 165,267,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาท่ีมผี ลกระทบ 165,267,700 ตอ่ ความมนั่ คง 136,493,900 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาการทาประมงผิดกฎหมาย 136,493,900 1. งบดาเนินงาน 12,618,000 58,608,700 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 23,050,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าท่พี กั และคา่ พาหนะ 23,050,000 (8) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 23,050,000 23,050,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 18,300,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 5,723,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 5,723,800 (4) ซอ่ มใหญ่เรอื ตรวจประมงทะเล 604 ตาบลเกาะพระทอง อาเภอครุ ะบรุ ี จงั หวดั พงั งา 1 ลา 3. งบรายจ่ายอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว

8-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 657,170,700 กรมประมง 283,976,400 ปรบั ลด 266,963,700 59,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 266,963,700 15,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 500,000 15,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 18,720,400 15,000,000 1. งบดาเนินงาน 126,294,900 500,000 3,377,100 4,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,377,100 10,000,000 (2) คา่ เบ้ยี ประชุมกรรมการ 4,138,900 500,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าท่พี กั และค่าพาหนะ 4,138,900 500,000 (14) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 4,138,900 1,000,000 1,661,700 1,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1,487,200 1,000,000 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 11,528,000 600,000 8,028,000 400,000 โครงการ : โครงการปรบั ปรุงขอ้ มูลทะเบยี นเกษตรกร 8,028,000 1,100,000 1. งบดาเนินงาน 801,000 1,100,000 2,373,000 1,100,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,300,000 100,000 (1) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และคา่ พาหนะ 42,604,100 700,000 (3) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 42,604,100 300,000 42,604,100 12,628,000 โครงการ : โครงการธนาคารสนิ คา้ เกษตร 2,660,000 12,628,000 1. งบดาเนินงาน 19,290,800 12,628,000 900,000 1,330,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,738,500 6,430,000 (1) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และคา่ พาหนะ 312,000 300,000 (6) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 1,888,500 500,000 (9) วสั ดกุ ารเกษตร 1,000,000 100,000 945,800 620,000 โครงการ : โครงการระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5,153,500 300,000 1. งบดาเนินงาน 44,949,800 472,000 44,949,800 2,576,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 44,949,800 8,500,000 (1) คา่ อาหารทาการนอกเวลา 5,925,000 8,500,000 (2) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าท่พี กั และค่าพาหนะ 3,370,000 8,500,000 (3) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 30,509,600 500,000 (5) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,000,000 (6) วสั ดสุ านกั งาน 7,000,000 (7) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื (8) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ (9) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ (10) วสั ดกุ ารเกษตร โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั่ ยนื 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และคา่ พาหนะ (7) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื (8) วสั ดกุ ารเกษตร

8-11 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 57,666,200 กรมประมง 42,758,000 ปรบั ลด 42,758,000 3,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 8,675,100 3,500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมอาชีพประมง 5,495,800 3,500,000 1. งบดาเนินงาน 14,451,000 1,100,000 186,879,200 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 138,716,900 1,400,000 (2) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 138,716,900 17,272,000 (8) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 30,394,400 17,272,000 (13) วสั ดกุ ารเกษตร 13,417,000 17,272,000 1,650,000 10,000,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรประมง 40,821,200 3,000,000 1. งบดาเนินงาน 361,669,000 825,000 313,848,000 3,447,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 43,986,400 10,050,000 (2) คา่ เบ้ยี ประชุมกรรมการ 43,986,400 4,350,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าท่พี กั และค่าพาหนะ 1,490,000 4,300,000 (11) คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 4,900,000 4,300,000 (13) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 21,021,000 400,000 246,592,100 900,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 246,592,100 3,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการดาเนินงานอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ 246,262,500 50,000 1. งบดาเนินงาน 246,262,500 50,000 50,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 50,000 (1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา (11) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื (17) วสั ดกุ ารเกษตร 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 คา่ กอ่ สรา้ งอ่นื ๆ (1) ระบบบาบดั นา้ อา่ งหยก แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 447,750,000 บาท 246,262,500 50,000 งบประมาณทง้ั ส้นิ 201,487,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 246,262,500 บาท 40,981,700 5,700,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 10,981,700 700,000 10,981,700 700,000 โครงการ : โครงการพฒั นาอาชีพและสง่ เสรมิ ความเขม้ แขง็ ของชมุ ชนประมง 1,272,800 500,000 1. งบดาเนินงาน 1,260,000 200,000 30,000,000 5,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 30,000,000 5,000,000 (7) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 30,000,000 5,000,000 (9) วสั ดกุ ารเกษตร 2. งบเงินอดุ หนุน 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนองคก์ รชมุ ชนประมงทอ้ งถ่นิ

8-12 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2,352,962,700 กรมปศสุ ตั ว์ 1,126,431,500 ปรบั ลด 1,126,431,500 87,118,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 670,580,700 53,246,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมปศสุ ตั ว์ 554,624,600 53,246,400 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 19,801,600 3,235,900 ผลผลติ : พฒั นาศกั ยภาพการปศุสตั ว์ 3,500,000 3,235,900 1. งบดาํ เนินงาน 66,638,400 2,200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 449,460,500 231,300 449,460,500 804,600 (9) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 356,726,000 47,118,200 (11) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 86,883,800 47,118,200 (20) วสั ดุวทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 42,118,200 2. งบลงทุน 42,118,200 42,118,200 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 92,734,500 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 46,514,400 42,118,200 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,000,000 (8) โครงการพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู นาํ นมสาํ หรบั บรหิ ารจดั การโครงการอาหารเสรมิ 15,000,000 656,000 (นม) โรงเรยี น ตาํ บลบางกะดี อาํ เภอเมอื งปทุมธานี จงั หวดั ปทุมธานี 1 ระบบ 35,792,500 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 35,792,500 656,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 4,344,000 (2) อาคารสาํ นกั พฒั นาอาหารสตั ว์ ตาํ บลบางกะดี อาํ เภอเมอื งปทุมธานี 2,892,300 4,344,000 จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 หลงั 2,892,300 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 1,107,328,400 2,892,300 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 290,297,900 2,892,300 237,883,500 33,292,500 รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย) 237,883,500 12,730,700 4. งบรายจา่ ยอนื 1,936,600 8,250,700 44,263,700 8,250,700 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 9,047,500 444,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 133,583,100 2,750,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คุณภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 4,480,000 1,055,900 1. งบดาํ เนินงาน 4,480,000 4,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,830,400 4,480,000 4,950,400 4,480,000 (2) ค่าเบยี ประชมุ กรรมการ 4,950,400 560,000 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 2,285,600 160,000 (8) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 160,000 (16) วสั ดุวทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 160,000 4. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

8-13 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 5,880,000 กรมปศุสตั ว์ 5,880,000 ปรบั ลด 800,000 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 400,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 727,650,500 400,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 591,437,300 591,437,300 15,791,800 2) เงนิ อดุ หนุนปจั จยั การแปรรูปผลติ ภณั ฑป์ ศุสตั ว์ 14,023,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลติ สนิ คา้ เกษตร 3,174,700 14,023,000 1. งบดาํ เนินงาน 228,730,200 2,167,800 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 119,113,700 10,500,000 35,968,900 (8) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 855,200 (14) วสั ดุเวชภณั ฑ์ 3,000,000 500,000 (15) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 3,000,000 1,500,000 (17) วสั ดุการเกษตร 1,500,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 3,000,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 268,800 1,500,000 1) ค่าชดใชก้ รณีสตั วป์ ่วยดว้ ยโรคระบาดและพาหะของโรค หรอื ชดเชย 268,800 268,800 ในกรณีสตั วต์ ายเนอื งจากแพว้ คั ซนี 52,592,800 268,800 4. งบรายจา่ ยอนื 48,631,800 4,210,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 48,631,800 3,010,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั ยนื 3,887,400 3,010,000 1. งบดําเนินงาน 21,565,100 1,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,470,000 1,510,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 2,470,000 1,200,000 (4) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 175,000 1,200,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 1,735,000 175,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 560,000 935,000 1) เงนิ อดุ หนุนเกษตรกรเพอื เป็นฟารม์ สาธติ หรอื ฟารม์ ตน้ แบบการทาํ ปศุสตั วอ์ นิ ทรยี ์ 119,202,800 90,000 2) เงนิ อดุ หนุนเกษตรกรเพอื เตรยี มความพรอ้ มเขา้ สู่ระบบการผลติ ปศุสตั วอ์ นิ ทรยี ์ 114,167,800 579,300 3) เงนิ อดุ หนุนเกษตรกรเพอื เขา้ สูร่ ะบบรบั รองเกษตรอนิ ทรยี แ์ บบมสี ว่ นร่วม (PGS) 110,128,500 579,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 110,128,500 340,000 โครงการ : โครงการอนั เนืองมาจากพระราชดาํ ริ 4,835,900 340,000 1. งบดาํ เนินงาน 239,300 340,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 239,300 239,300 (7) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 239,300 3. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว

8-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,244,054,600 กรมพฒั นาทด่ี ิน 1,445,801,200 ปรบั ลด 107,631,100 90,439,700 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 98,656,600 67,208,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาท่ดี ิน 84,656,600 7,435,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 13,793,000 7,065,600 ผลผลติ : ฐานขอ้ มูลทรพั ยากรท่ดี ินไดร้ บั การปรบั ปรุงและพฒั นา 13,974,800 7,065,600 1. งบดาเนินงาน 13,200,300 2,073,300 4,833,500 1,876,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,833,500 3,116,200 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 4,833,500 369,500 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 4,833,500 369,500 (14) วสั ดุในการจดั ทาแผนท่ี 369,500 369,500 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 4,833,500 369,500 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1,221,675,000 59,773,100 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 319,890,000 12,000,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 282,584,900 12,000,000 รวม 13 รายการ (รวม 420 หน่วย) 4,000,000 35,080,800 8,000,000 ผลผลติ : ทรพั ยากรท่ดี ินและน้าไดร้ บั การพฒั นา 190,831,600 41,855,000 1. งบดาเนินงาน 892,866,900 41,855,000 892,866,900 41,855,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 854,323,800 41,855,000 (6) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 819,808,000 (12) วสั ดุการเกษตร 819,808,000 41,855,000 2. งบลงทนุ 8,918,100 5,918,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 8,918,100 5,918,100 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 15,016,300 2.1.2.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 1,431,237,100 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 398 รายการ (รวม 293,254,820 หน่วย) 221,659,400 609,000 86,659,400 609,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 86,659,400 609,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 13,360,600 70,000 9,314,900 539,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การการผลติ สนิ คา้ เกษตรตามแผนทเ่ี กษตรเพอ่ื การ บรหิ ารจดั การเชิงรกุ (Agri-Map) 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร (9) วสั ดุในการจดั ทาแผนท่ี

8-15 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 20,482,000 กรมพฒั นาท่ดี ิน 20,482,000 ปรบั ลด 20,482,000 9,407,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,482,000 9,407,300 โครงการ : โครงการธนาคารสนิ คา้ เกษตร 44,093,500 9,407,300 1. งบดาเนินงาน 44,093,500 9,407,300 44,093,500 5,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,387,000 5,000,000 (1) วสั ดุการเกษตร 33,022,500 5,000,000 332,316,300 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั่ ยืน 128,643,500 4,000,000 1. งบดาเนินงาน 121,500,600 8,215,200 121,500,600 8,145,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 120,671,600 8,145,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 110,941,800 8,145,000 (7) วสั ดุการเกษตร 8,145,000 8,145,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม โครงการ : โครงการพฒั นาพ้นื ทโ่ี ครงการหลวง 110,941,800 8,145,000 2. งบลงทนุ 203,672,800 70,200 136,216,600 70,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 136,216,600 70,200 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 70,200 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 1,028,100 70,200 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 70,200 รวม 13 รายการ (รวม 11,510 หน่วย) 70,200 70,200 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดาเนินงานอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ (1) ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8-16 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,082,513,500 กรมวชิ าการเกษตร 699,301,200 ปรบั ลด 414,042,800 67,282,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 310,405,700 37,282,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวชิ าการเกษตร 275,545,700 17,661,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 162,129,400 15,000,000 ผลผลติ : ยกระดบั คุณภาพมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร 103,637,100 15,000,000 1. งบดาเนินงาน 103,637,100 15,000,000 64,607,500 2,661,300 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 11,648,100 2,661,300 (10) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 2,661,300 1,496,900 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 11,648,100 1,496,900 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 42,257,600 1,164,400 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา 11,757,600 1,164,400 ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 285,258,400 19,621,300 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 131,893,900 14,621,300 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 131,893,900 14,621,300 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 83,916,500 10,001,600 1,101,600 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การองคค์ วามรูแ้ ละนวตั กรรมดา้ นการเกษตร 5,362,800 1,101,600 2. งบลงทนุ 5,362,800 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 66,546,100 8,900,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 8,900,000 8,900,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 47,977,400 4,619,700 รวม 68 รายการ (รวม 285 หน่วย) 14,359,400 3,858,700 2.1.1.7 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (3) เคร่อื งแยกสารของเหลวประสทิ ธภิ าพสูงพรอ้ มแมสสเปกโทรมเิ ตอร์ 14,359,400 3,858,700 ชนดิ Single Quadrupole (HPLC-MS) แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร 14,813,900 495,000 กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 14,813,900 495,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 3,163,900 266,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 3,163,900 266,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

8-17 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,579,900 กรมวชิ าการเกษตร 8,579,900 ปรบั ลด 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 314,655,400 5,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 231,084,300 30,000,000 217,817,500 30,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 217,817,500 30,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 113,989,800 30,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลติ สนิ คา้ เกษตร 30,000,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (8) วสั ดกุ ารเกษตร

8-18 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,449,014,200 กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 538,435,700 ปรบั ลด 538,435,700 59,982,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 176,151,200 15,002,300 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การเกษตร 176,151,200 15,002,300 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 108,101,700 5,002,300 ผลผลติ : เกษตรกรไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพ 19,986,000 5,002,300 2. งบลงทนุ 5,002,300 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 9,402,000 3,095,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 11,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 10,584,000 3,084,000 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 38,699,300 1,907,300 (2) ก่อสรา้ งอาคารชดุ พกั อาศยั ขา้ ราชการ คสล. 4 ชนั สาํ นกั งานเกษตร 38,699,300 1,907,300 จงั หวดั กาญจนบุรี ตาํ บลปากแพรก อาํ เภอเมอื งกาญจนบุรี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 30,940,500 10,000,000 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 20,040,600 6,775,400 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 1,548,000 845,000 รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย) 1,500,000 500,000 3. งบรายจา่ ยอนื 2,379,600 1,879,600 809,978,900 42,980,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชมุ หารอื และกจิ กรรมความร่วมมอื ระหวา่ งประเทศ 40,138,000 5,000,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนการดาํ เนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื แก่ 40,138,000 5,000,000 ต่างประเทศ 40,138,000 5,000,000 6) โครงการเขา้ ร่วมประชมุ เพอื เตรยี มงาน World Expo 2020 Dubai 30,000,000 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 10,462,100 1,500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การการผลติ สนิ คา้ เกษตรตามแผนทเี กษตรเพอื การ 10,462,100 1,500,000 บรหิ ารจดั การเชิงรกุ (Agri - Map) 10,462,100 1,500,000 1. งบดาํ เนินงาน 3,570,000 1,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 106,116,500 14,980,000 (6) วสั ดุการเกษตร 62,707,500 14,980,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การใชเ้ ครอื งจกั รกลทางการเกษตร 62,707,500 14,980,000 1. งบดําเนินงาน 62,707,500 14,980,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (6) วสั ดุการเกษตร โครงการ : โครงการขนึ ทะเบยี นและปรบั ปรุงทะเบยี นเกษตรกร 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์

8-19 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ การเกษตร ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,980,000 14,980,000 (2) ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวงั ภยั คกุ คามความมนั คงปลอดภยั 442,438,600 16,500,000 ทางไซเบอร์ ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื สาร แขวงลาดยาว เขต 442,438,600 16,500,000 จตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 442,438,600 16,500,000 โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 369,400,000 16,500,000 1. งบดาํ เนินงาน 17,578,700 5,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,578,700 5,000,000 (4) วสั ดุการเกษตร 17,578,700 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลติ สนิ คา้ เกษตร 2,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 6,358,700 3,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,500,000 2,000,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 13,818,000 2,000,000 (4) วสั ดกุ ารเกษตร 13,818,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสงิ แวดลอ้ ม 13,818,000 2,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การหยุดการเผาในพนื ทกี ารเกษตร 13,818,000 2,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 7,985,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

8-20 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 897,295,800 กรมส่งเสรมิ สหกรณ์ 524,612,900 ปรบั ลด 26,647,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 524,612,900 2,657,100 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ 67,365,800 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 67,365,800 2,657,100 ผลผลติ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ บั การส่งเสรมิ และพฒั นาใหม้ ีความ 35,532,900 1,647,100 เขม้ แข็งตามศกั ยภาพ 1,511,800 1,647,100 2. งบลงทุน 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 86,500 86,500 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,511,800 86,500 (1) โครงการปรบั ปรุงระบบคอมพวิ เตอรห์ อ้ งอบรม สาํ นกั พฒั นาและ 31,832,900 1,560,600 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 2,444,300 735,600 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 2.1.2 คา่ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2,444,300 735,600 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทีทาํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 2,010,000 825,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคา 2,010,000 825,000 ต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอืนๆ 5,422,200 1,010,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอืนๆทีมรี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 4,311,600 1,010,000 รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 320,000,000 23,990,000 4. งบรายจา่ ยอนื 320,000,000 23,990,000 320,000,000 23,990,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 320,000,000 23,990,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอ 320,000,000 23,990,000 ภาคทางสงั คม โครงการ : โครงการช่วยเหลือดา้ นหนีสนิ สมาชกิ สหกรณแ์ ละกลุ่มเกษตรกร 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) เงนิ อดุ หนุนเพอื ชดเชยดอกเบยี เงนิ กูใ้ หส้ หกรณ/์ กลมุ่ เกษตรกร

8-21 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 261,863,100 กรมหม่อนไหม 154,767,200 ปรบั ลด 154,767,200 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 121,468,300 858,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมหม่อนไหม 108,471,000 858,400 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 9,043,000 100,000 ผลผลติ : การผลติ สนิ คา้ หม่อนไหมไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพฒั นา 11,281,000 100,000 1. งบดาํ เนินงาน 1,281,000 100,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 18,615,400 758,400 18,615,400 758,400 (3) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 585,000 141,600 4. งบรายจา่ ยอนื 585,000 141,600 141,600 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 585,000 141,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดําเนินงานอนั เนืองมาจากพระราชดําริ 141,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนปจั จยั การผลติ พนื ฐานในการปลูกหม่อนเลยี งไหม และการแปรรูป

8-22 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 344,654,300 สาํ นกั งานการปฏริ ูปทดี ินเพอื เกษตรกรรม 255,105,900 ปรบั ลด 255,105,900 7,010,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 123,210,600 6,040,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานการปฏริ ูปทดี นิ เพอื เกษตรกรรม 123,210,600 6,040,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 97,951,600 4,010,000 ผลผลติ : การปฏริ ูปทดี นิ เพอื เกษตรกรรม 88,110,500 4,010,000 2. งบลงทนุ 3,010,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2,500,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 7,500,000 2,500,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 1,061,100 510,000 (42) รถบรรทุก (ดเี ซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต่ าํ กว่า 1,061,100 510,000 6,000 ซซี ี หรอื กาํ ลงั เครอื งยนตส์ ูงสุดไม่ตาํ กวา่ 170 กิโลวตั ต์ แบบบรรทกุ 25,259,000 1,000,000 นาํ สาํ นกั งานการปฏริ ูปทดี นิ เพอื เกษตรกรรม (ศูนยเ์ ครอื งจกั รกล) ตาํ บล 25,259,000 1,000,000 บา้ นกลาง อาํ เภอเมอื งปทมุ ธานี จงั หวดั ปทุมธานี 3 คนั 2.1.1.3 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร 25,259,000 1,000,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตรทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 2,550,000 2,030,000 2,550,000 2,030,000 รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย) 45,247,600 970,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 45,247,600 970,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 34,331,800 970,000 34,331,800 970,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 2,509,000 970,000 รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 3. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 1. งบดําเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (5) วสั ดเุ ชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื

8-23 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 147,934,800 สาํ นกั งานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแห่งชาติ 79,491,800 ปรบั ลด 79,491,800 7,030,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,430,000 7,030,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ 1,430,000 7,030,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,430,000 30,000 ผลผลติ : สนิ คา้ เกษตรและอาหารมคี ุณภาพไดม้ าตรฐาน 1,430,000 30,000 2. งบลงทุน 30,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1,430,000 30,000 20,347,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 12,947,000 30,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 7,000,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการทดแทนและเพมิ ประสทิ ธภิ าพระบบสาํ รองขอ้ มลู 7,000,000 สารสนเทศ มกอช. แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 งาน 4. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว

8-24 สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 239,241,400 ปรบั ลด 19,664,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 177,003,000 14,727,200 14,727,200 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การดา้ นเศรษฐกจิ การเกษตร 177,003,000 10,664,600 10,664,600 2. งบลงทนุ 54,208,900 2,000,000 2,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 54,208,900 2,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 23,576,300 8,664,600 8,664,600 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ ำนกั งำน 9,313,200 8,664,600 (2) ระบบโทรศพั ท์ IP PHONE สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร แขวง 4,062,600 ลำดยำว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหำนคร 1 ระบบ 8,500,000 3,250,000 812,600 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 30,632,600 4,937,400 2.1.2.1 ค่ำก่อสรำ้ งอำคำรทท่ี ำกำรและสง่ิ ก่อสรำ้ งประกอบ 9,054,600 850,000 850,000 (2) ค่ำก่อสรำ้ งอำคำรศูนยข์ อ้ มลู กำรเกษตรแหง่ ชำติ (National 850,000 700,000 Agriculture Big data Center) สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร แขวง 700,000 700,000 ลำดยำว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหำนคร 1 แห่ง 8,664,600 1,000,000 1,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 43,323,000 บำท 1,000,000 200,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมำณ 8,664,600 บำท 200,000 100,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมำณ 34,658,400 บำท 100,000 200,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 11,062,600 200,000 200,000 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชวั่ ครำว 5,250,000 2) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรจดั ประชมุ ระหวำ่ งประเทศ 812,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 59,760,200 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การการผลติ สนิ คา้ เกษตรตามแผนท่เี กษตร เพอ่ื การบรหิ ารจดั การเชิงรกุ (Agri - Map) 7,800,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,800,000 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรดำเนนิ งำนโครงกำรบรหิ ำรจดั กำรเขตเกษตรเศรษฐกจิ สนิ คำ้ เกษตรทส่ี ำคญั 7,800,000 โครงการ : โครงการระบบสง่ เสรมิ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,200,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,200,000 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรตดิ ตำมและประเมนิ ผลกำรสง่ เสรมิ กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,200,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการผลติ สนิ คา้ เกษตร 12,414,300 1. งบรายจา่ ยอน่ื 12,414,300 3) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรจดั ทำภำวะเศรษฐกจิ กำรเกษตรระดบั ภมู ภิ ำค 6,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมยงั่ ยนื 2,322,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,322,600 1) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรดำเนินงำนโครงกำรเกษตรอนิ ทรยี ์ 600,000 2) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรดำเนนิ งำนโครงกำรสง่ เสรมิ เกษตรทฤษฎใี หม่ 600,000 โครงการ : โครงการเตอื นภยั เศรษฐกจิ การเกษตร 1,300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1,300,000 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรดำเนนิ งำนโครงกำรพฒั นำระบบเตอื นภยั เศรษฐกจิ กำรเกษตร 1,300,000

8-25 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 29,773,300 สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 11,007,000 ปรบั ลด 400,000 1,687,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,876,900 1,687,400 โครงการ : โครงการจดั ทาขอ้ มูลดา้ นการเกษตรแหง่ ชาติ 5,185,000 400,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 720,000 567,400 1) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรจดั ประชมุ ร่วมองคก์ รระหวำ่ งประเทศ 2) ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรดำเนินกำรโครงกำรสำรสนเทศเพอ่ื สนบั สนุนกำรบรหิ ำรจดั กำรสนิ คำ้ เกษตร 1,300,000 300,000 4) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรดำเนนิ กำรสำรวจภำวะเศรษฐกจิ สงั คมครวั เรอื นและแรงงำนเกษตร 1,300,000 300,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรการเกษตรและสง่ิ แวดลอ้ มอยา่ งสมดลุ และยงั่ ยนื 1,000,000 300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรดำเนนิ กำรศกึ ษำแนวทำงกำรเพม่ิ ศกั ยภำพกำรผลติ ของครวั เรอื นเกษตรทม่ี รี ำยไดต้ ำ่ กวำ่ เสน้ ยำกจน เพอ่ื ลดควำมเหลอ่ื มลำ้ ทำงดำ้ นรำยไดใ้ นภำคเกษตร

8-26 สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาพนื ทีสูง (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาพนื ทีสูง (องคก์ ารมหาชน) 352,345,300 ปรบั ลด 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 60,296,300 1,000,000 1,000,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การและการพฒั นาองคก์ ร 60,296,300 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 60,296,300 1,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 2,224,500 บาท 1,000,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 60,296,300 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 2,224,500 บาท 2,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 58,097,200 2,000,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 58,097,200 2,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 2,224,500 บาท 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 292,049,000 ผลผลติ : โครงการเกษตรกรบนพนื ทีสูงไดร้ บั การพฒั นาแบบโครงการหลวง 188,151,200 เงนิ นอกงบประมาณ 28,200,000 บาท 1. งบเงนิ อดุ หนุน 188,151,200 เงนิ นอกงบประมาณ 28,200,000 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 188,151,200 เงนิ นอกงบประมาณ 28,200,000 บาท 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 188,151,200 เงนิ นอกงบประมาณ 28,200,000 บาท

กระทรวงคมนำคม

9-1 กระทรวงคมนาคม มาตรา 15 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงคมนาคม ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 854,482,500 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม 391,241,300 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 391,241,300 ปรบั ลด ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การ นโยบาย แผน และมาตรการดา้ นการคมนาคมขนสง่ 388,061,300 19,000,000 1. งบดําเนินงาน 271,232,300 19,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 118,371,300 19,000,000 10,050,000 3,600,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,000,000 2,000,000 (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 152,861,000 1,000,000 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 144,200,000 1,000,000 (5) ค่าบรกิ ารสอื สารและโทรคมนาคม 22,650,700 1,600,000 2. งบลงทนุ 22,650,700 1,600,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 13,830,700 1,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 12,270,900 1,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,000,000 7,500,000 1,000,000 (2) โครงการปรบั ปรุงระบบควบคุมการเขา้ ออก (Access Control) 45,838,000 ของสาํ นกั งานปลดั กระทรวงคมนาคม แขวงวดั โสมนสั 24,539,400 1,000,000 เขตป้อมปราบศตั รูพา่ ย กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 14,400,000 4. งบรายจา่ ยอนื 4,770,000 10,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 9) โครงการจดั ทาํ แผนยุทธศาสตรด์ จิ ทิ ลั กระทรวงคมนาคม 700,000 3,700,000 พ.ศ. 2566 - 2570 10) โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการใหบ้ รกิ ารบนเวบ็ ท่าคมนาคมของ 700,000 กระทรวงคมนาคม

9-2 กรมการขนสง่ ทางบก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขนสง่ ทางบก 1,360,082,500 ปรบั ลด 27,850,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,360,082,500 27,850,000 27,850,000 ผลผลติ : การพฒั นาการใหบ้ รกิ ารประชาชน 879,839,900 5,000,000 5,000,000 1. งบดําเนินงาน 422,151,900 5,000,000 22,850,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 406,547,100 22,850,000 22,850,000 (19) วสั ดุเพอื ใชใ้ นการพมิ พใ์ บอนุญาตขบั รถแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 286,630,500 1,075,000 2. งบลงทนุ 457,688,000 1,075,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 457,688,000 21,775,000 2.1.1 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 457,688,000 7,995,000 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 107,636,000 13,780,000 (3) อาคารทพี กั อาศยั ขา้ ราชการ ขนาด 12 หน่วย พรอ้ มสงิ ก่อสรา้ งประกอบ สาํ นกั งานขนสง่ จงั หวดั เชยี งใหม่ แห่งที 1 ตาํ บลวดั เกต อาํ เภอเมอื งเชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 แห่ง 13,360,000 วงเงนิ ทงั สนิ 16,700,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 3,340,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 13,360,000 บาท 2.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 208,676,300 (3) อาคารสาํ นกั งานขนส่งจงั หวดั นครปฐม พรอ้ มสงิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บล วงั ตะกู อาํ เภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 1 แห่ง 51,754,400 วงเงนิ ทงั สนิ 120,886,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 24,177,200 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 51,754,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 44,954,400 บาท (4) อาคารสาํ นกั งานขนส่งจงั หวดั พะเยา พรอ้ มสงิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บล บา้ นตอ๋ ม อาํ เภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา 1 แห่ง 33,540,000 วงเงนิ ทงั สนิ 65,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 13,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 33,540,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 18,460,000 บาท

9-3 กรมการขนสง่ ทางราง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการขนสง่ ทางราง 100,894,100 ปรบั ลด 7,304,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 100,894,100 7,304,100 ผลผลติ : นโยบายและแผนการพฒั นาดา้ นการขนสง่ ทางราง และมาตรฐาน 7,304,100 500,000 เกยี วกบั การขนสง่ ทางราง 100,894,100 500,000 500,000 1. งบดาํ เนินงาน 22,220,700 350,000 150,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 19,680,800 5,304,100 5,304,100 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 17,912,000 5,304,100 5,304,100 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,296,700 5,304,100 (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,040,100 1,500,000 2. งบลงทนุ 42,454,700 1,500,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 42,454,700 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 31,510,500 2.1.2.2 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทปี รกึ ษา 31,410,500 (2) ค่าจา้ งศึกษาบูรณาการจดุ เปลยี นถา่ ยการเดนิ ทางขนสง่ ลอ้ -ราง-เรอื อย่างไรร้ อยต่อ ภายในพนื ทกี รงุ เทพมหานครและปรมิ ณฑล กรงุ เทพมหานคร 5,304,100 วงเงนิ ทงั สนิ 17,680,400 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 5,304,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 12,376,300 บาท 4. งบรายจา่ ยอนื 35,871,900 4) ค่าจา้ งศึกษาการสรา้ งการรบั รูเ้พอื สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการเดนิ ทางดว้ ย ระบบรางอย่างยงั ยนื 1,500,000

9-4 กรมเจา้ ท่า หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจา้ ท่า 2,436,150,100 ปรบั ลด 32,208,400 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 2,436,150,100 32,208,400 2,400,000 ผลผลติ : การพฒั นาและบํารุงรกั ษาโครงสรา้ งพนื ฐานดา้ นการขนสง่ ทางนํา 1,412,809,500 2,400,000 2,400,000 2. งบลงทนุ 1,354,050,500 2,400,000 2,400,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,354,050,500 1,200,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 86,642,500 1,200,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑเ์ ครอื งจกั รกล 66,000,000 29,200,000 1,000,000 (1) ซ่อมใหญ่เรอื ทะเล (จท.ข.8,จท.ข.5,จท.25,จท.ข.17,จท.217, 1,000,000 จท.ข.400) กรุงเทพมหานคร 6 ลาํ 36,000,000 1,000,000 (2) ซ่อมใหญ่เรอื แมน่ าํ (จท.ข.29,จท.229,จท.ข.45,จท.245,จท.ข.51, 28,200,000 28,200,000 จท.พ.251) กรุงเทพมหานคร 6 ลาํ 30,000,000 3,200,000 2,200,000 ผลผลติ : การกาํ กบั ดูแลขนสง่ ทางนําและพาณิชยนาวี 936,485,800 2,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 171,759,600 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 159,993,400 1,000,000 (4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทนี งั (ดเี ซล) ขนาดปรมิ าตรกระบอกสูบไม่ตาํ กว่า 1,000,000 2,400 ซซี ี 6 คนั 2,394,000 วงเงนิ ทงั สนิ 11,970,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 1,197,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 2,394,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 2,394,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 2,394,000 บาท ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 3,591,000 บาท 2. งบลงทนุ 757,690,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 757,690,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 185,287,200 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 57,120,000 (2) เรอื ตรวจการณล์ าํ นาํ ขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกวา่ 65 ฟตุ กรงุ เทพมหานคร 1 ลาํ 30,000,000 (3) เรอื กูภ้ ยั ความเรว็ สูง สสี ม้ สาํ นกั งานเจา้ ท่าภมู ภิ าคที 3 สาขาสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 ลาํ 7,000,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 95,928,200 (4) ค่าปรบั ปรงุ และพฒั นาระบบโทรทศั นว์ งจรปิด (CCTV) คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 39,324,400

9-5 กรมเจา้ ท่า หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 572,402,800 ปรบั ลด 25,000,000 2.1.2.5 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 160,872,600 25,000,000 (1) ค่าจา้ งทปี รกึ ษาสาํ รวจจดั ทาํ แผนที และรายละเอยี ดของสงิ ลว่ งลาํ ลาํ นาํ 25,000,000 บรเิ วณชายฝงั ทะเล ทะเลสาบ และแม่นาํ ภายในประเทศ 608,400 608,400 กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 90,740,000 608,400 608,400 วงเงนิ ทงั สนิ 349,000,000 บาท 608,400 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 69,800,000 บาท 608,400 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 90,740,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 188,460,000 บาท ผลผลติ : ผลติ บคุ ลากรและสง่ เสรมิ กจิ การพาณิชยนาวี 86,854,800 2. งบลงทุน 46,584,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 46,584,100 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 41,584,100 2.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 14,708,400 (2) ค่าพฒั นาระบบบรหิ ารการศึกษาของนกั เรยี นเดนิ เรอื พาณิชย์ และระบบฝึกอบรมสาํ หรบั คนประจาํ เรอื ศูนยฝ์ ึกพาณิชยน์ าวี จ.สมทุ รปราการ 1 ระบบ 13,608,400

9-6 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 30,611,711,400 กรมทางหลวง 30,611,711,400 ปรบั ลด 1,451,784,200 409,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 142,000,400 409,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวง 71,387,000 55,077,500 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 10,000,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้ บั การพฒั นา 70,613,400 2,500,000 1. งบดําเนินงาน 3,217,700 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,145,395,000 2,000,000 1,145,395,000 500,000 (13) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนนิ คดี 133,307,600 500,000 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,500,000 38,577,500 4,500,000 38,577,500 (3) ค่าโทรศพั ท์ 68,356,600 4,077,500 2. งบลงทนุ 100,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 100,000 2,397,500 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 23,389,300 397,500 (1) เครอื งพมิ พแ์ บบ Laser ขนาด A0 กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 20,125,000 1,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการจา้ งเหมา จดั ซอื ตดิ ตงั อปุ กรณค์ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบเครอื ข่าย 18,380,000 1,000,000 สอื สารขอ้ มลู ศูนยพ์ ฒั นาเทคโนโลยงี านทาง (Central Lab) 59,720,000 1,580,000 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (2) โครงการจดั หาและตดิ ตงั อปุ กรณร์ ะบบประชมุ ทางไกล (Video 7,020,000 1,080,000 Conference) กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ (3) โครงการตดิ ตงั อปุ กรณเ์ ครอื ข่ายและสายสญั ญาณ (Fiber Optic) 23,000,000 100,000 ระหว่างอาคารปฏบิ ตั ิงานของหน่วยงานกรมทางหลวงในภมู ภิ าค 13,200,000 100,000 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,500,000 100,000 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจ 5,500,000 100,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 5,500,000 100,000 รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย) (2) เครอื งตรวจสอบความแขง็ แรงของโครงสรา้ งชนั ทางดว้ ยตุม้ นาํ หนกั กระแทก (Falling Weight Deflectometer) พรอ้ มลากจงู และ รถขนยา้ ยเครอื งมอื กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ (3) เครอื งตรวจสอบสภาพความเรยี บของผวิ จราจรแบบ Laser Profiler พรอ้ มรถติดตงั เครอื งมอื กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ (4) เครอื งทดสอบค่าดชั นีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนิด 2 หวั พรอ้ มรถติดตงั เครอื งมอื จ.แพร่ 1 ชดุ (5) เครอื งทดสอบค่าดชั นีความขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนิด 2 หวั พรอ้ มรถตดิ ตงั เครอื งมอื จ.นครราชสมี า 1 ชดุ (6) เครอื งทดสอบค่าดชั นคี วามขรุขระสากล แบบ Laser Profiler ชนดิ 2 หวั พรอ้ มรถติดตงั เครอื งมอื จ.สงขลา 1 ชดุ

9-7 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,012,087,400 กรมทางหลวง 380,600,000 ปรบั ลด 34,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 332,600,000 26,900,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 207,700,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 26,900,000 133,700,000 7,600,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วย 162,100,900 ตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 236 รายการ (รวม 236 หน่วย) 7,600,000 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 14,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย) 14,000,000 14,000,000 4. งบรายจา่ ยอนื 23,747,269,100 271,939,000 (14) โครงการยกระดบั มาตรฐานการคดั เลอื กวสั ดุ การออกแบบสว่ นผสม เพอื การก่อสรา้ งและการควบคมุ งานฉาบผวิ แบบพาราสเลอรซี ลี 228,281,400 500,000 (Para Slurry Seal) ของประเทศไทย เพอื รองรบั ทศวรรษแห่งความ 108,080,400 500,000 ปลอดภยั บนทอ้ งถนน 500,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงไดร้ บั การบํารุงรกั ษา 2,973,600 271,439,000 1. งบดําเนินงาน 23,419,976,700 271,439,000 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 23,419,976,700 271,439,000 (3) ค่าโทรศพั ท์ 23,404,556,700 257,639,000 2. งบลงทนุ 22,847,856,700 257,639,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 22,121,348,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 20,897,300 2.1.2.1 ค่าบาํ รุงรกั ษาทางและสะพาน 7,482,400,600 กจิ กรรมบาํ รุงรกั ษาทางหลวง 435,000 (1) ค่าบาํ รงุ รกั ษาทางและสะพานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 13,500,000 365 รายการ (รวม 72,743 หน่วย) 386,000 (2) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2171 12,000,000 ตอน ท่าโพธศิ รี - นาํ ยนื ตอน 2 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 451,000 (3) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2172 14,000,000 ตอน ดอนจกิ - อ่างศิลา จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 638,000 (4) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2178 19,800,000 ตอน วารนิ ชาํ ราบ - หนองงเู หลอื ม จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 360,000 (5) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248 11,200,000 ตอน ซาํ หวาย - บณุ ฑรกิ จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 502,000 (6) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44 15,600,000 ตอน อ่าวลกึ - บางสวรรค์ ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง (7) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน อ่าวลกึ - บางสวรรค์ ตอน 2 จ.กระบี 1 แห่ง

9-8 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,500,000 402,000 (8) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวนาํ เมา - หาดนพรตั นธ์ ารา จ.กระบี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (9) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสั ดิ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (10) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสั ดิ ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (11) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์ าน - ดอนเมอื ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (12) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (13) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรอื - ท่านาํ ตืน ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 16,500,000 531,000 (14) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 14,500,000 467,000 (15) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 2 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (16) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (17) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สแี ยกสมเดจ็ - คาํ พอก จ.กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (18) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน นาํ ปุ้น - นาคู จ.กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (19) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กรงุ เก่า จ.กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (20) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน นาคู - สรา้ งคอ้ จ.กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 18,500,000 596,000 (21) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงั เจา้ จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (22) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง 16,500,000 531,000 (23) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ ตอน 1 จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (24) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกลุ า จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (25) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โคง้ วไิ ล - เขานาํ อ่นุ จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง

9-9 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 386,000 (26) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน หว้ ยนาํ เงนิ - เมอื งใหม่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 17,700,000 570,000 (27) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกงุ ใหญ่ ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 19,518,000 629,000 (28) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธทิ อง - บา้ นพลวิ จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 24,610,000 793,000 (29) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หนา้ ค่าย ตชด. จ.จนั ทบุรี 1 แห่ง 17,190,000 554,000 (30) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนา้ ค่าย ตชด. - พงั งอน จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 11,340,000 365,000 (31) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งนาํ รอ้ น - จางวาง จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 19,000,000 612,000 (32) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา - แพร่งขาหยงั ตอน 1 จ.จนั ทบุรี 1 แห่ง 19,410,000 625,000 (33) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา - แพร่งขาหยงั ตอน 2 จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 13,398,500 431,500 (34) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกมิ จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 13,997,100 451,100 (35) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3546 ตอน ท่าหลวง - ตลาดมะขาม จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 29,000,000 934,000 (36) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง จ.ฉะเชงิ เทรา 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (37) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบรุ ี - ศรรี าชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (38) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรรี าชา - พทั ยา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (39) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรรี าชา - พทั ยา ตอน 2 จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (40) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ ดง จ.ชลบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (41) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พนั เสดจ็ นอก ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (42) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พนั เสดจ็ นอก ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (43) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พนั เสดจ็ นอก ตอน 3 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

9-10 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (44) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สตั หบี - เขาบายศรี - พนั เสดจ็ นอก จ.ชลบุรี 1 แห่ง 14,500,000 467,000 (45) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอน บา้ นบงึ - มาบปู ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (46) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขานอ้ ย จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (49) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แกง้ สนามนาง ตอน 2 จ.ชยั ภมู ิ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (50) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สแี ยกโรงตม้ - โพนทอง - แกง้ สนามนาง จ.ชยั ภมู ิ 1 แห่ง 19,500,000 628,000 (51) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชยั ภมู ิ - ตาดโตน จ.ชยั ภมู ิ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (52) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3253 ตอน บา้ นพละ - ปะทวิ จ.ชมุ พร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (53) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน หนองหดั ไท - ดอนยาง จ.ชมุ พร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (54) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4098 ตอน เขามทั รี - หาดทรายรี จ.ชมุ พร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (55) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมอื งงาม - แมจ่ นั จ.เชยี งราย 1 แห่ง 11,500,000 370,000 (56) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน แมส่ รวย - หว้ ยป่าไร่ จ.เชยี งราย 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (57) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 123 ตอน ทางเลยี งเมอื งแมส่ าย จ.เชยี งราย 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (58) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน พาน - บา้ นวงั จ.เชยี งราย 1 แห่ง 11,500,000 370,000 (59) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ขนุ แจ๋ - เวยี งป่าเป้า จ.เชยี งราย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (60) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บา้ นลุง ตอน 1 จ.เชยี งราย 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (61) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บา้ นลุง ตอน 2 จ.เชยี งราย 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (62) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน สนั ตน้ แหน - ป่าแดด จ.เชยี งราย 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (63) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้ นเด่น - ท่าขา้ วเปลอื ก จ.เชยี งราย 1 แห่ง

9-11 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,500,000 402,000 (64) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรยี พ์ ่อขนุ เมง็ ราย - เวยี งชยั จ.เชยี งราย 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (65) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน พวงพยอม - แมล่ อยไร่ จ.เชยี งราย 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (66) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมยี ง จ.เชยี งราย 1 แห่ง 14,500,000 467,000 (67) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอน บา้ นใหม่ - นาํ ตกขนุ กรณ์ จ.เชยี งราย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (68) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้ งออ้ - เมอื งงาม จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (69) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1014 ตอน ดอยสะเก็ด - ป่าบง จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (70) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แมข่ นิน - ตน้ เกวน๋ จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (71) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอน ท่าตอน - แม่แหลง จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (72) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมงิ - วดั จนั ทร์ จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (73) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1366 ตอน หนองฮ่อ - ศูนยพ์ ฒั นาปิโตรเลยี มภาคเหนือ จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (74) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง ตอน 2 จ.ตรงั 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (75) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรงั - เขาพบั ผา้ จ.ตรงั 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (76) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - หว้ ยยอด จ.ตรงั 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (77) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตน้ มว่ ง - ตรงั จ.ตรงั 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (78) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน หว้ ยนาง - ตน้ มว่ ง จ.ตรงั 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (79) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรงั - บา้ นนา จ.ตรงั 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (80) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งตรงั จ.ตรงั 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (81) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอน บางรกั - ควนขนั จ.ตรงั 1 แห่ง

9-12 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,000,000 418,000 (82) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนอื - ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แห่ง 10,100,000 325,000 (83) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บา้ นนา - ปากปรน - บกหกั จ.ตรงั 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (84) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4258 ตอน หว้ ยนาง - บา้ นซา จ.ตรงั 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (85) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บา้ นช่อง - หาดเลา ตอน 1 จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (86) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บา้ นช่อง - หาดเลา ตอน 2 จ.ตรงั 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (87) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอน หว้ ยนาง - หนองบวั จ.ตรงั 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (88) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงั มว่ ง - แม่เชยี งรายบน จ.ตาก 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (89) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสอื จ.ตาก 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (90) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลดิ หลวง - แมเ่ งา ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (91) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แมส่ ลดิ หลวง - แม่เงา ตอน 3 จ.ตาก 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (92) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน อมุ้ ผาง - กะแงค่ ี จ.ตาก 1 แห่ง 14,856,400 478,400 (93) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจา้ ตาก - นาโบสถ์ จ.ตาก 1 แห่ง 15,700,000 506,000 (94) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า จ.ตาก 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (95) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แม่สลดิ หลวง - แม่ระเมงิ จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (96) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครกั ษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (97) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน - สระกระเทยี ม ตอน 2 จ.นครปฐม 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (98) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดยี ์ จ.นครปฐม 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (99) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชยั ศรี - เลยี บแมน่ าํ นครชยั ศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง

9-13 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,500,000 338,000 (100) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเชยี งบาน - นาหวา้ ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (101) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บา้ นวดั จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 14,998,000 483,000 (102) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บอ่ ทอง - มอจะบก ตอน 2 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 14,997,200 483,200 (103) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหลก็ - บอ่ ทอง จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 14,997,200 483,200 (104) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 12,998,000 418,000 (105) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอน 2 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 12,995,700 418,700 (106) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขนุ ทด - หนองกราด จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (107) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสตั วน์ ครราชสมี า - ท่าอ่าง ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (108) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถาํ พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (109) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหวั ชา้ ง - สชิ ล ตอน 1 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 17,000,000 547,000 (110) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหวั ชา้ ง - สชิ ล ตอน 2 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (111) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิ ล - ท่าแพ ตอน 2 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (112) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (113) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลมิ พระเกยี รติ - ปากระวะ ตอน 2 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (114) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (115) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - หว้ ยปรกิ จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (116) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ชา้ งกลาง จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (117) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง

9-14 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 13,000,000 กรมทางหลวง 13,000,000 ปรบั ลด 13,000,000 418,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,000,000 (118) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4151 418,000 ตอน กมุ แป - ควนหนองหงส์ จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง (119) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4151 418,000 ตอน ควนหนองหงษ์ - นาํ ตก จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง (120) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4165 418,000 ตอน ชะอวด - บา้ นตูล จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง (121) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4224 13,000,000 418,000 ตอน หว้ ยทรายขาว - หว้ ยปรกิ จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (122) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4195 13,000,000 418,000 ตอน ควนลาํ ภู - จนั ดี และ ทางหลวงหมายเลข 4015 13,000,000 418,000 ตอน เขาธง - ฉวาง จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (123) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 340 15,000,000 483,000 ตอน บางบวั ทอง - ลาดบวั หลวง ตอน 1 จ.นนทบรุ ี 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (124) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3215 15,000,000 483,000 ตอน คลองวดั แดง - บางบวั ทอง จ.นนทบุรี 1 แห่ง 18,000,000 580,000 (125) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4055 20,000,000 644,000 ตอน นราธวิ าส - มะนงั ตายอ จ.นราธวิ าส 1 แห่ง 17,000,000 547,000 (126) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4066 17,000,000 547,000 ตอน บอื เลง็ ใต้ - บา้ นทอน จ.นราธวิ าส 1 แห่ง 14,300,000 460,000 (127) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมลู - หลกั ลาย จ.น่าน 1 แห่ง (128) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลกั ลาย - บ่อเกลอื จ.น่าน 1 แห่ง (129) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นานอ้ ย จ.น่าน 1 แห่ง (130) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน นาํ ใส - นาํ ตวง จ.น่าน 1 แห่ง (131) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวงั ผา - ดอนมลู จ.น่าน 1 แห่ง (132) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน หาดไร่ - นาเซยี จ.น่าน 1 แห่ง (133) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอน ศรบี ญุ เรอื ง - หลกั ลาย จ.น่าน 1 แห่ง (134) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ ยกา้ นเหลอื ง - ดงบงั ตอน 1 จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง

9-15 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,000,000 322,000 (135) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ ยกา้ นเหลอื ง - ดงบงั ตอน 2 จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง 11,500,000 370,000 (136) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหงิ - เหลา่ หลวง จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (140) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบวั ทอง - บางคูวดั ตอน 1 จ.ปทมุ ธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (141) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลาํ ลูกกา - คลอง 16 ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (142) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ ยทรายใต้ - วงั ยาว ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 21,000,000 676,000 (143) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ ยทรายใต้ - วงั ยาว ตอน 2 จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (144) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ ยทรายใต้ - วงั ยาว ตอน 3 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (145) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ ยยาง - บางสะพาน ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (146) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ ยยาง - บางสะพาน ตอน 2 จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (147) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงั โบสถ์ - ปราณบุรี ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (148) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอน กยุ บุรี - ยางชมุ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (149) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน บางสะพาน - หนองหดั ไท จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (152) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบรุ ี - กะรบุ ี จ.ปตั ตานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (153) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน ยะรงั - สะกาํ ตอน 3 จ.ปตั ตานี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (154) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนาํ พระอนิ ทร์ - หนองแค จ.พระนครศรอี ยุธยา 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (155) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอนิ - อยุธยา ตอน 2 จ.พระนครศรอี ยุธยา 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (156) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปวั ดอย - สบิ สองพฒั นา จ.พะเยา 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (157) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน หว้ ยกอก - หว้ ยอ่วม จ.พะเยา 1 แห่ง

9-16 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,330,000 332,000 (158) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรยี ง - พนม จ.พงั งา 1 แห่ง 18,000,000 580,000 (162) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั ตอน 2 จ.พจิ ติ ร 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (164) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอน โพธปิ ระทบั ชา้ ง - ไผ่ท่าโพธิ จ.พจิ ติ ร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (165) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน บงึ บา้ น - สแี ยกหนองหวั ปลวก จ.พจิ ติ ร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (166) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1300 ตอน ฆะมงั - โพธปิ ระทบั ชา้ ง จ.พจิ ติ ร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (167) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1312 ตอน สามงา่ ม - กาํ แพงดนิ จ.พจิ ติ ร 1 แห่ง 23,497,500 756,500 (168) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กกไมแ้ ดง - บา้ นป่า ตอน 2 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (169) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหลก็ - กกไมแ้ ดง จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (170) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้ นกร่าง - พษิ ณุโลก ตอน 4 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (171) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้ นกร่าง - พษิ ณุโลก ตอน 5 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,998,700 386,700 (172) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงั ทอง - เขก็ นอ้ ย ตอน 2 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (173) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งพษิ ณุโลกดา้ นทศิ ใต้ ตอน 1 11,000,000 354,000 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง (174) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126 11,000,000 354,000 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งพษิ ณุโลกดา้ นทศิ ใต้ ตอน 2 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (175) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126 10,500,000 338,000 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งพษิ ณุโลกดา้ นทศิ ใต้ ตอน 3 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง (176) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งพษิ ณุโลกดา้ นทศิ เหนือ ตอน 1 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง (177) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พษิ ณุโลก - บางกระทุ่ม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง

9-17 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 386,000 (178) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พษิ ณุโลก จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 19,997,100 644,100 (179) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วดั โบสถ์ จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (180) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สนั ตบิ นั เทงิ - บางกระทุ่ม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 10,996,500 353,500 (181) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาตติ ระการ - ชาํ นาญจยุ้ จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (182) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน ท่าฉนวน - บางระกาํ ตอน 1 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (183) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน ท่างาม - โป่งแค จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 14,998,900 482,900 (184) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1309 ตอน ป่าแดง - หนองตม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 10,496,600 337,600 (185) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอน นอ้ ยซุม้ ขเี หลก็ - คลองตาลดั จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 14,997,300 483,300 (186) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นาํ เทนิ - บ่อโพธิ ตอน 1 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 14,998,900 482,900 (187) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2331 13,000,000 418,000 ตอน อทุ ยานแห่งชาตภิ หู นิ ร่องกลา้ - นครไทย ตอน 1 20,000,000 644,000 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (188) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 14,000,000 451,000 ตอน สระพระ - หว้ ยทรายใต้ ตอน 1 จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 17,500,000 564,000 (189) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 15,000,000 483,000 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลยี ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (191) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรเี ทพนอ้ ย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง (192) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรเี ทพ - ซบั บอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง (195) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอน โคกหนองม่วง - หลม่ สกั จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง (196) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง (197) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนาํ เขยี ว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง

9-18 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 24,500,000 789,000 (198) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แมส่ นิ - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (199) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แมเ่ ตน้ จ.แพร่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (200) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากงั - วงั ชนิ จ.แพร่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (201) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 จ.ภเู ก็ต 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (202) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมอื งภเู กต็ - กะทู้ จ.ภเู กต็ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (203) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ จ.ภเู กต็ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (204) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรอื - เมอื งใหม่ ตอน 1 จ.ภเู ก็ต 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (205) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรอื - เมอื งใหม่ ตอน 2 จ.ภเู ก็ต 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (206) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภเู กต็ 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (207) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกงุ ใหญ่ ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (208) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คาํ พอก - มกุ ดาหาร จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (209) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้ มพฒั นา - นาโพธิ ตอน 2 จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (210) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน ดอนพฒั นา - โสกแมว จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (211) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน เลงิ นกทา - ดอนตาล จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (212) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แมส่ ะเรยี ง - แมส่ ามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (213) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วดั จนั ทร์ ตอน 1 จ.แมฮ่ ่องสอน 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (219) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบรุ ี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (220) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง

9-19 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,000,000 418,000 (221) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วงั ตะกอ จ.ระนอง 1 แห่ง 14,080,000 453,000 (222) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง 14,300,000 460,000 (223) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขานอ้ ย - บา้ นค่าย ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (224) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (225) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - บางพรม ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (226) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน หนองหอย - เตาปูน จ.ราชบุรี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (227) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอน หว้ ยชนิ สหี ์ - หนิ สี จ.ราชบรุ ี 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (228) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - มว่ งค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (229) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิ หใ์ ต้ - สงิ หเ์ หนอื ตอน 1 จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (230) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ท่าแค - โก่งธนู จ.ลพบุรี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (231) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้ นหวด - แมก่ า จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (232) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคั คี - บา้ นหวด ตอน 1 จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (233) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แมเ่ ฮยี ว จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (234) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงั หมอ้ พฒั นา - สาํ เภาทอง จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (235) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนั ติสุข - วงั เหนอื จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (236) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรชี มุ - แม่ทะ ตอน 1 จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (237) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (238) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสอื เตน้ - ดอนไชย จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง

9-20 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 386,000 (239) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอื งปาน จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 18,000,000 580,000 (240) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1264 ตอน แมพ่ รกิ - หว้ ยขนี ก จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 11,500,000 370,000 (241) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน แมบ่ อน - สบเสรมิ จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 17,500,000 564,000 (242) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเขา้ โรงไฟฟ้าแมเ่ มาะ จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (243) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี - มว่ งโตน จ.ลาํ พนู 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (244) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แมท่ า - ท่าจกั ร จ.ลาํ พนู 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (245) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สนั ป่าฝ้าย - หว้ ยไซ จ.ลาํ พนู 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (246) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี จ.ลาํ พนู 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (247) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (248) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมอื งแพร่ - นาเจรญิ จ.เลย 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (249) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากหว้ ย จ.เลย 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (250) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จ.เลย 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (251) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชยี งคาน - ปากคาน ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (252) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน ปากคาน - อาฮี จ.เลย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (253) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมอื งแพร่ จ.เลย 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (254) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ - หว้ ยตวิ จ.เลย 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (255) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรสี ะเกษ - ภเู งนิ จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (256) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผอื ใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 1 จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง

9-21 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 11,000,000 354,000 (257) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผอื ใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 2 จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (258) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภมู ซิ รอล - บา้ นด่าน จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (259) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภมู ซิ รอล - สาํ โรงเกียรติ จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (260) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเดจ็ - สรา้ งคอ้ จ.สกลนคร 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (261) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้ งคอ้ - สกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (262) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดอื ศรคี นั ไชย - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (263) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กสุ ุมาลย์ - โพนจาน ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (264) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ตอน 2 จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,500,000 370,000 (265) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (266) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นานอ้ ย - อากาศอาํ นวย จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (267) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน บา้ นเซอื ม - โคกสะอาด จ.สกลนคร 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (268) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 13,000,000 418,000 ตอน พงั ลา - จดุ ผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซยี ) 12,000,000 386,000 ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (270) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 12,000,000 386,000 ตอน ปากจา่ - ค่ายรวมมติ ร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (271) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจา่ - ค่ายรวมมติ ร ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง (272) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจา่ - ค่ายรวมมติ ร ตอน 3 จ.สงขลา 1 แห่ง (273) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจา่ - ค่ายรวมมติ ร ตอน 4 จ.สงขลา 1 แห่ง (275) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหนิ - สงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง

9-22 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,000,000 418,000 (276) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 13,000,000 418,000 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซยี ) ตอน 1 13,000,000 418,000 จ.สงขลา 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (277) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 12,000,000 386,000 ตอน สทงิ พระ - เกาะยอ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (278) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 408 12,000,000 386,000 ตอน สทงิ พระ - เกาะยอ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (282) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404 12,000,000 386,000 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง (283) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 404 15,000,000 483,000 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (284) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 15,000,000 483,000 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (285) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 15,000,000 483,000 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (286) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 11,000,000 354,000 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 3 จ.สตูล 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (287) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 4 จ.สตูล 1 แห่ง (289) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ - บางววั ตอน 1 จ.สมทุ รปราการ 1 แห่ง (290) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 จ.สมทุ รสงคราม 1 แห่ง (291) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 จ.สมทุ รสงคราม 1 แห่ง (293) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อเี หลอ จ.สระบุรี 1 แห่ง (294) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิ หใ์ ต้ จ.สงิ หบ์ รุ ี 1 แห่ง (295) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดั สว่างอารมณ์ จ.สงิ หบ์ รุ ี 1 แห่ง (296) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บงุ้ กี - ท่าศาล ตอน 1 จ.สงิ หบ์ รุ ี 1 แห่ง (297) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้ นกร่าง - พษิ ณุโลก ตอน 2 จ.สุโขทยั 1 แห่ง

9-23 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,000,000 547,000 (298) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทยั - บา้ นกร่าง จ.สุโขทยั 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (299) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสอื - วงั วน จ.สุโขทยั 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (300) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ท่าชา้ ง - สวรรคโลก จ.สุโขทยั 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (301) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน เตวด็ ใน - วงั ทองแดง จ.สุโขทยั 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (302) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้ นไร่ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (303) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน สุพรรณบรุ ี - ลาดตาล จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง 17,300,000 557,000 (304) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมกุ ข์ - ควนรา ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 17,300,000 557,000 (305) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมกุ ข์ - ควนรา ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 17,300,000 557,000 (306) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หวั เตย จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (307) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรอื - หนิ โงก จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (308) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 11,900,000 383,000 (309) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอื งสุราษฎรธ์ านี จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (310) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสบิ จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (311) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอน หนองสวน - คาํ สน ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (312) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4039 ตอน ยางองุ - นาสาร จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 10,600,000 341,000 (313) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลกั ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (314) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องชา้ ง - นาสาร จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 24,600,000 792,000 (315) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสงค์ จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook