22-31 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 157,583,500 ปรับลด จังหวัดปตั ตานี 157,583,500 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,800,000 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวัดปตั ตานี 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวดั 800,000 395,000 แบบบรู ณาการ 800,000 395,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมดา้ นอุตสาหกรรมและพฒั นาการคา้ การลงทนุ 790,000 395,000 1. งบดาเนนิ งาน 16,808,200 395,000 5,286,900 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 5,286,900 1,089,300 (1) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,664,500 1,089,300 83,669,100 1,089,300 โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ประชาชน 12,795,600 1,089,300 1. งบดาเนินงาน 12,795,600 1,356,200 515,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 515,700 (1) คา่ ใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 515,700 515,700 โครงการ : โครงการสง่ เสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม
22-32 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 145,308,100 ปรบั ลด จงั หวดั ยะลา 145,308,100 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 34,593,300 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวดั ยะลา 9,963,800 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวัด 9,963,800 1,000,000 แบบบรู ณาการ 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ประชาชน 675,800 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 6,160,900 100,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 564,000 800,000 (1) คา่ เบี้ยเล้ียง คา่ เช่าท่ีพกั และคา่ พาหนะ 80,137,800 100,000 (2) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 12,377,800 500,000 (3) ค่าจ้างเหมาจัดกจิ กรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 12,377,800 300,000 300,000 โครงการ : โครงการเสริมสรา้ งความมั่นคงและความปลอดภยั 4,818,000 300,000 1. งบดาเนนิ งาน 67,760,000 200,000 67,760,000 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 58,000,000 200,000 (1) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 58,000,000 200,000 2. งบลงทุน 43,000,000 200,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 2.1.2 คา่ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ (1) ก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณวงเวียนบอ่ เจ็ดลูกทางหลวง หมายเลข 418 และจดั สร้างประติมากรรม ประตูสู่เมอื งยะลา ระยะท่ี 2 ตาบลยโุ ป อาเภอเมืองยะลา จงั หวดั ยะลา 1 แห่ง
22-33 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 623,614,000 ปรบั ลด กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออก 1 623,614,000 20,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 20,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบรู ณาการ 325,780,000 18,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นท่ี สร้างบรรยากาศเพื่อสง่ เสรมิ การค้า 325,780,000 18,000,000 การลงทุนอตุ สาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดแี ละทนั สมยั ท่ีสดุ ในภมู ภิ าค 325,780,000 18,000,000 อาเซียน 325,780,000 18,000,000 1. งบลงทนุ 275,780,000 18,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 62,000,000 3,000,000 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน 50,000,000 7,000,000 (1) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 331 เช่ือมทางหลวงชนบท ฉช.4012 ระยะทาง 12.100 กโิ ลเมตร อาเภอแปลงยาว จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 50,000,000 3,000,000 1 สายทาง (2) ขยายผวิ จราจรลาดยางพาราแอสฟลั ตกิ คอนกรีตสาย รย.5059 21,780,000 2,000,000 สายแยกทางหลวงชนบท รย.4058 - บ้านบึงตาตา้ ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร อาเภอบา้ นค่าย อาเภอปลวกแดง จงั หวดั ระยอง 1 สายทาง 62,000,000 3,000,000 (4) ปรับปรุงและซอ่ มสร้างถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านกระบกคู่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร อาเภอเกาะจนั ทร์ 235,000,000 2,000,000 จังหวดั ชลบรุ ี 1 สายทาง 235,000,000 2,000,000 (5) ปรับปรุงและซอ่ มสร้างถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 235,000,000 2,000,000 3401 - บา้ นคลองพลู ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร อาเภอบ้านบึง อาเภอ 235,000,000 2,000,000 หนองใหญ่ จงั หวดั ชลบุรี 1 สายทาง 105,000,000 2,000,000 (6) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลั ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ระยะทาง 8.300 กโิ ลเมตร อาเภอท่าตะเกียบ 36,000,000 2,000,000 จงั หวัดฉะเชงิ เทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 อาเภอบอ่ ทอง จงั หวัด ชลบุรี 1 สายทาง โครงการ : โครงการปรบั ปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบรกิ ารดา้ นการท่องเท่ียว 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ (1) กอ่ สร้างลานอเนกประสงคแ์ ละปรับปรุงภมู ิทัศน์บริเวณพืน้ ท่ีชายฝั่งทะเล เทศบาลเมอื งชลบุรี ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อม ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ ง อาเภอเมอื งชลบรุ ี จังหวัดชลบรุ ี 1 แหง่
22-34 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หน่วย : บาท 258,059,600 ปรับลด จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา 258,059,600 2,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 8,379,500 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวัดฉะเชงิ เทรา 8,379,500 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 8,379,500 2,000,000 แบบบรู ณาการ 7,736,000 2,000,000 โครงการ : โครงการการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ียวและบริการ 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-35 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 296,755,000 ปรบั ลด จงั หวัดชลบรุ ี 296,755,000 2,560,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวดั ชลบรุ ี 40,000,000 2,560,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 40,000,000 2,560,000 แบบบรู ณาการ 40,000,000 2,560,000 โครงการ : โครงการอนรุ ักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ มใหย้ ่ังยืน 40,000,000 2,560,000 1. งบลงทนุ 2,560,000 15,000,000 2,560,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2,560,000 1.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างแหล่งน้า (1) กอ่ สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองนา้ เหม็น ระยะ 3 ตาบลแสนสุข อาเภอเมอื งชลบุรี จงั หวดั ชลบุรี ความยาว 170.00 เมตร 1 แห่ง
22-36 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 371,126,200 ปรับลด จงั หวดั ระยอง 371,126,200 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 46,433,800 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวัดระยอง 34,400,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั 34,400,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 34,400,000 3,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวให้เตบิ โตอยา่ งมคี ุณภาพและย่ังยืน 34,400,000 3,000,000 2. งบลงทนุ 3,000,000 9,800,000 3,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 3,000,000 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 ค่าท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง (1) ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนว่ ย)
22-37 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 444,288,200 ปรับลด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 444,288,200 20,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 153,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวนั ออก 2 153,000,000 20,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั 153,000,000 8,000,000 แบบบรู ณาการ 153,000,000 8,000,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สร้างศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้าการลงทนุ 153,000,000 8,000,000 1. งบลงทุน 8,000,000 8,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 1.1.1 คา่ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 49,000,000 2,000,000 1.1.1.1 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – อาเภอ 49,800,000 2,000,000 คลองหาด ตาบลวัฒนานคร ถึง ตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จงั หวัดสระแก้ว ขนาดผวิ จราจรกวา้ งข้างละ 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 36,000,000 4,000,000 ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 7.500 กโิ ลเมตร 1 สายทาง 50,924,000 4,000,000 (2) ขยายไหลถ่ นนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 – 49,000,000 4,000,000 จดุ ผา่ นแดนถาวรบา้ นเขาดนิ ตาบลไทยอดุ ม อาเภอคลองหาด 49,000,000 4,000,000 ถึง ตาบลวงั สมบูรณ์ อาเภอวังสมบรู ณ์ จงั หวดั สระแกว้ 49,000,000 4,000,000 ขนาดผวิ จราจรกวา้ งขา้ งละ 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 49,000,000 4,000,000 ไหลท่ างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 6.225 กโิ ลเมตร 1 สายทาง (3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย จบ.012 แยก ทล.317 ตอ่ เช่ือมถนน 49,000,000 4,000,000 ชายแดน สาย ทล.3193 ตาบลทบั ช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรแอสฟลั ตกิ คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ไหลท่ างขา้ งละ 205,364,200 8,000,000 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 201,500,000 8,000,000 201,500,000 8,000,000 โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออก 2 201,500,000 8,000,000 2. งบลงทนุ 129,000,000 4,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 15,000,000 4,000,000 2.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 27,500,000 4,000,000 2.1.1.1 คา่ ปรับปรุงแหลง่ นา้ (1) ปรับปรุงระบบผันน้าอา่ งเกบ็ นา้ หว้ ยแร้ง กม. 2+000 - กม.3+000 27,500,000 4,000,000 ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมอื งตราด จังหวัดตราด งานวางทอ่ สง่ นา้ ท่อเหล็กเหนยี วเชื่อมดว้ ยไฟฟา้ ขนาดเส้นผา่ นศนู ย์กลาง 1.20 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร 1 แหง่ โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชงิ ธรรมชาติ ประวตั ศิ าสตร์ และสุขภาพ 2. งบลงทุน 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1.2 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (4) ขยายถนนลาดยางแอสฟลั ติกคอนกรีต ทางเข้าอา่ งเกบ็ นา้ นฤบดนิ ทรจนิ ดา ตาบลแก่งดินสอ อาเภอนาดี จังหวดั ปราจีนบุรี หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมเสาไฟ 52 ต้น 1 สายทาง 2.1.1.3 ค่ากอ่ สร้างอื่นๆ (1) ปรับปรุงพน้ื ที่ท่าลงเรือลอ่ งแก่งแม่นา้ นครนายกบริเวณท้ายเข่ือน ขนุ ดา่ นปราการชล ตาบลหินตั้ง อาเภอเมืองนครนายก จงั หวัดนครนายก พ้นื ที่ดาเนนิ การไมน่ ้อยกว่า 22,960 ตารางเมตร 1 แหง่
22-38 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 200,139,900 ปรับลด จังหวัดจนั ทบรุ ี 200,139,900 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 3,227,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวัดจนั ทบรุ ี 1,673,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจงั หวัด 1,673,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 793,500 โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 1,554,000 446,000 1. งบดาเนนิ งาน 1,554,000 446,000 1,554,000 446,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,554,000 1,554,000 (2) คา่ ใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึ อบรม 1,554,000 1,554,000 1,554,000 2. งบลงทนุ 1,554,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 1,554,000 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 คา่ ก่อสร้างอ่ืนๆ (1) ค่ากอ่ สร้างอื่นๆท่ีมีราคาตอ่ หนว่ ยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนว่ ย)
22-39 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 184,574,500 ปรบั ลด จังหวัดตราด 184,574,500 2,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ตราด 169,229,900 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 162,870,000 แบบบรู ณาการ 162,870,000 2,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพการเกษตร การคา้ การทอ่ งเท่ียว 162,870,000 2,000,000 และบรกิ าร 2,000,000 2. งบลงทุน 71,000,000 2,000,000 2,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 16,000,000 1,000,000 2.1.1.3 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (2) บูรณะทางหลวง เพอื่ พฒั นาโครงขา่ ยเชื่อมโยงพน้ื ที่เศรษฐกจิ ชายแดน 20,000,000 1,000,000 ทางหลวงหมายเลข 3494 ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลอื ตาบลวังกระแจะ และตาบลหว้ ยแร้ง อาเภอเมอื งตราด จังหวัดตราด บรู ณะผิวทาง แอสฟลั ตกิ คอนกรีต กวา้ ง 9.00 เมตร ระยะทางไมน่ อ้ ยกวา่ 2.500 กโิ ลเมตร 1 สายทาง (3) บูรณะทางหลวง เพื่อพฒั นาโครงขา่ ยเช่ือมโยงพ้นื ที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157ตอน บอ่ ไร่ - แหลมค้อ ตาบลดา่ นชุมพล อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กว้าง 9.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง
22-40 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 178,844,200 ปรบั ลด จงั หวดั นครนายก 178,844,200 2,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 65,765,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวดั นครนายก 62,743,900 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 62,743,900 2,000,000 แบบบรู ณาการ 62,700,000 2,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร 36,000,000 2,000,000 2. งบลงทุน 2,000,000 36,000,000 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 2.1.2 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพฒั นาแหล่งนา้ (1) กอ่ สร้างอาคารบงั คับน้าทา่ ชัยพร้อมสว่ นประกอบอื่น ตาบลหนิ ตั้ง อาเภอเมอื งนครนายก จังหวดั นครนายก 1 แห่ง
22-41 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 241,592,900 ปรบั ลด จังหวัดปราจนี บรุ ี 241,592,900 4,313,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 78,164,000 4,313,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 77,183,000 แบบบรู ณาการ 77,183,000 4,313,000 โครงการ : โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการทอ่ งเที่ยว เชงิ ธรรมชาติ ประวตั ศิ าสตร์ 77,183,000 4,313,000 และสุขภาพ 25,513,000 4,313,000 2. งบลงทนุ 12,513,000 4,313,000 4,313,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 4,313,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (1) ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่มรี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)
22-42 งบประมาณที่ตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 224,335,000 ปรับลด จงั หวัดสระแกว้ 224,335,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 68,432,100 หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวัดสระแกว้ 3,732,100 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 3,732,100 2,000,000 แบบบรู ณาการ โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้า การลงทนุ 3,596,100 101,100 1. งบดาเนนิ งาน 64,700,000 101,100 64,700,000 101,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 64,700,000 1,898,900 (2) คา่ จา้ งเหมาบริการ 64,700,000 1,898,900 16,200,000 1,898,900 2. งบลงทุน 1,898,900 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 1,898,900 2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (1) คา่ ปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หนว่ ย)
22-43 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 453,263,000 ปรบั ลด กลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 453,263,000 12,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือตอนบน 1 116,833,000 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 16,412,800 แบบบรู ณาการ 16,412,800 12,000,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ดา้ นการผลิต การตลาด 12,000,000 โดยใชภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวตั กรรม เพ่ือเพิ่มศักยภาพ 5,000,000 12,000,000 ภาคการเกษตร 431,000 1. งบดาเนินงาน 421,200 5,000,000 431,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 6,855,400 421,200 (3) ค่าจา้ งเหมาบริการ (5) วสั ดสุ านกั งาน 6,147,800 (6) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ ลื่น (7) วัสดกุ ารเกษตร
22-44 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 203,566,100 ปรับลด จงั หวัดบงึ กาฬ 203,566,100 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดบงึ กาฬ 2,941,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั 2,941,100 แบบบรู ณาการ 2,941,100 1,000,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สร้างความมั่นคง ความปลอดภยั ในชวี ติ และทรัพย์สนิ ของ 2,601,800 1,000,000 ประชาชน 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
22-45 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หน่วย : บาท 200,911,300 ปรับลด จังหวดั เลย 200,911,300 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดเลย 43,817,900 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั 12,827,900 แบบบรู ณาการ 12,827,900 1,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การท่องเที่ยวและบรกิ าร เพ่ือเพ่ิมขดี ความสามารถใน 1,000,000 การแขง่ ขนั 1,478,500 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 876,500 940,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 87,755,800 60,000 (5) คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 5,371,800 500,000 (10) วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 5,371,800 500,000 2,120,000 500,000 โครงการ : โครงการยกระดบั คุณภาพชวี ิตเพื่อสร้างความเขม้ แขง็ ให้สงั คม 500,000 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (7) วัสดกุ ารเกษตร
22-46 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 199,522,300 ปรับลด จงั หวดั หนองคาย 199,522,300 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวัดหนองคาย 175,579,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั 21,000,000 แบบบรู ณาการ 21,000,000 2,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่มขดี ความสามารถใน 21,000,000 2,000,000 การแขง่ ขนั 2,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจ้างเหมาบริการ
22-47 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 208,655,000 ปรับลด จังหวัดหนองบวั ลาภู 208,655,000 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : จังหวัดหนองบวั ลาภู 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจังหวัด แบบบรู ณาการ 75,640,900 2,000,000 14,640,900 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพการคา้ การลงทนุ เพื่อเพ่ิมขดี ความสามารถ 14,640,900 2,000,000 ในการแขง่ ขนั 11,625,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 15,324,500 3,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 13,324,500 3,000,000 (4) คา่ จ้างเหมาบริการ 13,324,500 3,000,000 13,324,500 3,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ การท่องเท่ียวและบรกิ าร เพ่ือเพิ่มขดี ความสามารถ ในการแขง่ ขนั 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-48 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 311,832,500 ปรับลด จงั หวดั อดุ รธานี 311,832,500 3,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 70,646,200 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดอุดรธานี 3,646,200 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 3,646,200 495,800 แบบบรู ณาการ 495,800 โครงการ : โครงการพัฒนาศกั ยภาพดา้ นการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมลู คา่ สนิ คา้ เกษตร 2,702,900 495,800 1. งบดาเนนิ งาน 495,800 6,317,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 6,317,500 67,500 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,317,500 67,500 1,034,500 67,500 โครงการ : โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่มขดี ความสามารถ 14,632,400 67,500 ในการแขง่ ขนั 4,632,400 2,099,200 1. งบดาเนินงาน 4,632,400 2,099,200 4,632,400 2,099,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,099,200 (1) ค่าใชจ้ ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 489,700 337,500 โครงการ : โครงการยกระดบั คุณภาพชวี ติ เพื่อสรา้ งความเขม้ แขง็ ใหส้ ังคม 489,700 337,500 1. งบดาเนินงาน 489,700 337,500 489,700 337,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ มอยา่ งสมดลุ และย่ังยนื 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ จ้างเหมาบริการ
22-49 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 329,237,100 ปรับลด กลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 2 329,237,100 20,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 57,276,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กลุ่มจงั หวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนบน 2 46,250,000 20,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 46,250,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 46,250,000 3,000,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร 46,250,000 3,000,000 2. งบลงทุน 3,000,000 36,250,000 3,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 144,970,900 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 140,000,000 3,000,000 2.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างอื่นๆ 140,000,000 13,000,000 (1) กอ่ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ โขง ชว่ งที่ 1 บริเวณทา่ เทียบเรือ 140,000,000 13,000,000 ความยาว 310.00 เมตร ชว่ งท่ี 2 บริเวณลานกจิ กรรมอเนกประสงค์ 13,000,000 ความยาว 120.00 เมตร รวมความยาว 2 ช่วง 430.00 เมตร ตาบลในเมือง 55,000,000 13,000,000 อาเภอเมอื งนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทนุ 3,000,000 2. งบลงทุน 10,000,000 45,901,200 10,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 25,000,000 2,500,000 2.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 25,000,000 2,500,000 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 25,000,000 2,500,000 (2) ซ่อมสร้างถนนสาย นพ.2045 บ้านดอนม่วง - บ้านคาเตย อาเภอเมอื ง 25,000,000 2,500,000 นครพนม , อาเภอทา่ อเุ ทน, อาเภอโพนสวรรค์ จงั หวดั นครพนม ขนาดกว้าง 2,500,000 6.00 เมตร ระยะทาง 1.775 กิโลเมตรพร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 25,000,000 0.00-1.00 เมตร 1 สายทาง 22,188,800 2,500,000 (5) กอ่ สร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.22 - บ.เหล่าใหญอ่ าเภอสวา่ งแดนดิน 22,188,800 1,500,000 จังหวดั สกลนคร ขนาดกว้าง 7.00 เมตรระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อม 22,188,800 1,500,000 ไหล่ทางกวา้ งข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง 22,188,800 1,500,000 22,188,800 1,500,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการเกษตร 22,188,800 1,500,000 2. งบลงทุน 1,500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 2.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างแหลง่ นา้ (1) สถานีสบู น้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบสง่ นา้ บา้ นเหลา่ ละโมง ระยะท่ี 1 ตาบลดงชน อาเภอเมืองสกลนคร จังหวดั สกลนคร 1 แห่ง โครงการ : โครงการการบริหารจดั การดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 1. งบลงทนุ 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 1.1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง (1) คา่ ที่ดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาตอ่ หน่วยต่ากวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 405,392 หน่วย)
22-50 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 253,166,200 ปรบั ลด จังหวดั นครพนม 253,166,200 2,491,300 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 86,560,400 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวัดนครพนม 18,810,400 2,491,300 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 18,810,400 1,989,600 แบบบรู ณาการ 18,322,900 1,989,600 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบรกิ าร 1,989,600 1. งบดาเนนิ งาน 487,500 1,502,100 86,868,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 18,388,000 487,500 (1) คา่ จ้างเหมาบริการ 18,388,000 501,700 (2) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 501,700 2,065,700 501,700 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร 4,420,500 375,000 1. งบดาเนนิ งาน 126,700 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจา้ งเหมาบริการ (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึ อบรม
22-51 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 174,454,000 ปรับลด จงั หวดั มกุ ดาหาร 174,454,000 2,025,500 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 70,522,100 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดมกุ ดาหาร 64,000,000 2,025,500 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 64,000,000 400,000 แบบบรู ณาการ 64,000,000 400,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเท่ียวและบรกิ าร 34,000,000 400,000 2. งบลงทนุ 400,000 30,000,000 400,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 26,343,100 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 6,169,100 400,000 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 6,169,100 1,625,500 (2) กอ่ สร้างเข่ือนปอ้ งกนั ตล่ิงริมหนองคา้ บ้านปง่ ขาม ตาบลป่งขาม อาเภอ 1,625,500 หว้านใหญ่ จงั หวดั มกุ ดาหาร ความยาว 600.00 เมตร 1 แหง่ 5,404,100 1,625,500 1,625,500 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นสังคม 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม
22-52 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 265,664,100 ปรบั ลด จังหวดั สกลนคร 265,664,100 2,500,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 84,918,900 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวดั สกลนคร 8,518,900 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 8,518,900 2,500,000 แบบบรู ณาการ โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร 5,571,800 400,000 1. งบดาเนินงาน 134,400 400,000 396,900 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 76,400,000 (5) วสั ดกุ ารเกษตร 76,400,000 3,100 (7) วสั ดุเวชภณั ฑ์ 76,400,000 2,100,000 11,400,000 2,100,000 2. งบลงทุน 11,400,000 2,100,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2,100,000 2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2,100,000 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ (1) ค่ากอ่ สร้างอ่ืนๆที่มรี าคาตอ่ หนว่ ยต่ากว่า 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 64 หนว่ ย)
22-53 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หน่วย : บาท 287,089,800 ปรับลด กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนกลาง 287,089,800 8,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 163,245,300 หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออกเฉยี งเหนือตอนกลาง 31,785,300 8,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจังหวัด 31,785,300 8,000,000 แบบบรู ณาการ 6,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร 723,600 6,000,000 1. งบดาเนินงาน 8,760,000 20,364,100 427,200 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 700,000 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝกึ อบรม 562,500 4,302,600 (3) ค่าจา้ งเหมาบริการ 411,000 562,500 (4) คา่ ใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 131,460,000 (5) วัสดุการเกษตร 131,460,000 7,700 (6) วสั ดสุ นามและการฝกึ 131,460,000 2,000,000 59,000,000 2,000,000 2. งบลงทุน 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 15,000,000 2,000,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างแหลง่ น้า 2,000,000 (4) ก่อสร้างฝายกุดตาเหล็กพร้อมระบบส่งนา้ ตาบลในเมอื ง อาเภอเวยี งเก่า จงั หวดั ขอนแกน่ 1 แห่ง
22-54 งบประมาณท่ีตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท 168,316,300 ปรับลด จงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ 168,316,300 1,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 55,321,200 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวดั กาฬสนิ ธ์ุ 25,321,200 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 25,321,200 1,000,000 แบบบรู ณาการ 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นเกษตรปลอดภยั 8,203,900 1,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 5,371,600 976,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 23,400 (1) คา่ จ้างเหมาบริการ (2) ค่าใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม
22-55 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท 316,738,800 ปรบั ลด จังหวดั ขอนแกน่ 316,738,800 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 168,698,200 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวดั ขอนแกน่ 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 6,598,200 2,000,000 แบบบรู ณาการ 6,598,200 2,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน 1,365,800 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,112,400 1,306,400 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 120,000 573,600 (1) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 120,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ (3) วสั ดกุ ารเกษตร
22-56 งบประมาณที่ต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 237,952,000 ปรับลด จงั หวดั มหาสารคาม 237,952,000 2,190,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 71,439,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดมหาสารคาม 8,354,000 2,190,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั 8,354,000 2,190,000 แบบบรู ณาการ 2,190,000 โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ ดา้ นการเกษตร 901,800 2,190,000 1. งบดาเนินงาน 3,200,000 4,095,800 130,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 900,000 (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 1,160,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบริการ (5) วสั ดุการเกษตร
22-57 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 252,872,400 ปรับลด จงั หวัดรอ้ ยเอ็ด 252,872,400 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวดั ร้อยเอ็ด 27,714,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวัด 12,914,000 แบบบรู ณาการ 12,914,000 200,000 200,000 โครงการ : โครงการยกะดบั คณุ ภาพชวี ติ และเสริมสร้างความเสมอภาคทางสงั คม 4,465,700 200,000 1. งบดาเนินงาน 35,470,300 200,000 21,470,300 780,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 21,470,300 780,000 (5) วสั ดสุ นามและการฝึก 780,000 4,153,600 600,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และยกระดบั ศักยภาพดา้ นการเกษตร 5,000,000 180,000 1. งบดาเนินงาน 162,181,900 1,020,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 161,470,000 1,020,000 (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 161,470,000 1,020,000 (5) คา่ จา้ งเหมาจดั งานเทศกาลวนั ขา้ วหอมมะลิโลก 161,470,000 1,020,000 1,020,000 โครงการ : โครงการเสริมสรา้ งมูลค่าการค้า การลงทุน และพฒั นาโครงขา่ ย 40,000,000 คมนาคม 2. งบลงทนุ 20,000,000 1,020,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1.3 ค่ากอ่ สร้างอ่ืนๆ (2) ติดตั้งไฟฟา้ แสงสวา่ ง ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคมุ 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมอื ง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 26+596 (เป็นชว่ งๆ) 1 แหง่
22-58 งบประมาณที่ต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 407,671,600 ปรบั ลด กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 407,671,600 10,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 122,543,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนล่าง 1 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 103,500,000 3,300,000 แบบบรู ณาการ 103,500,000 โครงการ : โครงการพัฒนานวตั กรรมเกษตรและอาหารปลอดภยั 103,500,000 3,300,000 กลุ่มนครชยั บรุ ินทร์ 103,500,000 3,300,000 2. งบลงทุน 3,300,000 15,500,000 3,300,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 10,500,000 2,300,000 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ (6) แกม้ ลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตาบลสูงเนิน อาเภอกระสงั 268,820,400 1,000,000 จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขดุ ไมน่ อ้ ยกว่า 407,000 ลกู บาศก์เมตร 1 แหง่ 25,520,400 (8) แก้มลงิ หนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ตาบลไพศาล 25,520,400 4,700,000 อาเภอประโคนชยั จงั หวดั บุรีรัมย์ ปริมาตรดินขดุ ไมน่ ้อยกวา่ 3,215,000 300,900 ลกู บาศก์เมตร 1 แหง่ 5,281,300 3,215,000 3,403,400 โครงการ : โครงการยกระดบั ขดี ความสามารถการทอ่ งเท่ียว และผลิตภณั ฑไ์ หม 8,925,900 865,400 นครชยั บรุ ินทร์ 238,300,000 534,600 1. งบดาเนนิ งาน 238,300,000 1,815,000 238,300,000 1,485,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 93,400,000 1,485,000 (3) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 43,400,000 1,485,000 (4) คา่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 1,485,000 (5) คา่ จ้างเหมาบริการ 16,308,200 1,485,000 16,308,200 2. งบลงทนุ 16,308,200 2,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2,000,000 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1,257,600 2,000,000 2.1.1.2 ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน 2,426,300 (1) คา่ บารุงรักษาทางและสะพานท่ีมรี าคาต่อหน่วยต่ากวา่ 10 ล้านบาท 5,649,700 768,000 รวม 5 รายการ (รวม 5 หนว่ ย) 3,094,400 86,400 609,600 โครงการ : โครงการยกระดบั การพฒั นาคุณภาพชวี ิตคนทุกชว่ งวัย 536,000 นครชยั บรุ ินทร์ 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝกึ อบรม (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพกั และคา่ พาหนะ (4) คา่ จ้างเหมาบริการ (8) วัสดกุ ่อสร้าง
22-59 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 247,516,500 ปรบั ลด จังหวัดชยั ภมู ิ 247,516,500 500,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,800,000 หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ชยั ภมู ิ 10,800,000 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 10,800,000 500,000 แบบบรู ณาการ 10,400,800 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ียวและบรกิ าร 500,000 1. งบดาเนินงาน 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) คา่ จ้างเหมาบริการ
22-60 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 394,931,000 ปรับลด จังหวดั นครราชสมี า 394,931,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 5,000,000 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดนครราชสีมา 4,750,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั 4,750,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 4,750,000 2,000,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 4,750,000 2,000,000 2. งบลงทุน 4,750,000 2,000,000 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2.1.1.1 คา่ ก่อสร้างแหล่งนา้ (1) คา่ กอ่ สร้างแหล่งนา้ ที่มีราคาตอ่ หนว่ ยตา่ กวา่ 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 950 หน่วย)
22-61 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท 339,854,700 ปรับลด จงั หวัดบรุ ีรัมย์ 339,854,700 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 125,774,800 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวดั บรุ ีรมั ย์ 45,774,800 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั 45,774,800 3,000,000 แบบบรู ณาการ 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ียวและบรกิ าร 43,916,500 1,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 80,000,000 1,000,000 80,000,000 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 80,000,000 2,000,000 (5) คา่ จา้ งเหมาบริการ 20,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่น (1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่นที่มรี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
22-62 งบประมาณที่ตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 306,368,100 ปรบั ลด จงั หวดั สรุ ินทร์ 306,368,100 3,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 14,822,600 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดสรุ นิ ทร์ 14,822,600 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด 14,822,600 1,575,000 แบบบรู ณาการ 13,478,000 1,575,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ียวและบริการ 1,575,000 1. งบดาเนนิ งาน 628,200 1,535,000 71,608,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,703,000 40,000 (1) คา่ จ้างเหมาบริการ 17,703,000 1,425,000 (2) คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,425,000 7,310,500 1,425,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร 9,877,200 1. งบดาเนนิ งาน 300,000 1,125,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม (10) วัสดกุ ารเกษตร
22-63 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 357,670,000 ปรับลด กลุ่มจังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนล่าง 2 357,670,000 12,254,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 86,202,500 หน่วยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 2 81,202,500 12,254,600 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั 81,202,500 1,504,600 แบบบรู ณาการ 1,504,600 โครงการ : โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ การเกษตรในกลุ่มจังหวัด 8,834,400 1,504,600 1. งบดาเนินงาน 22,758,800 18,232,700 145,800 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 17,385,200 520,000 (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝกึ อบรม 3,901,000 281,600 (2) คา่ จ้างเหมาบริการ 5,391,500 426,000 (3) คา่ ใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 183,467,500 60,000 (4) คา่ เบ้ียเลี้ยง ค่าเชา่ ท่ีพกั และคา่ พาหนะ 43,467,500 71,200 (8) วัสดุการเกษตร 43,467,500 10,750,000 (9) วัสดุสนามและการฝกึ 35,938,700 10,750,000 10,750,000 โครงการ : โครงการการค้าการลงทุน 10,750,000 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (3) ค่าจา้ งเหมาบริการ
22-64 งบประมาณที่ต้ังไว้ หน่วย : บาท 226,723,600 ปรับลด จังหวดั ยโสธร 226,723,600 1,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 191,565,500 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวดั ยโสธร 11,965,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 11,965,500 1,000,000 แบบบรู ณาการ 1,000,000 โครงการ : โครงการการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบริการ 10,021,900 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) คา่ จ้างเหมาบริการ
22-65 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 290,395,900 ปรับลด จังหวัดอบุ ลราชธานี 290,395,900 2,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 50,648,000 หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวดั อบุ ลราชธานี 20,648,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั 20,648,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 19,553,400 2,000,000 โครงการ : โครงการการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-66 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 291,301,000 ปรับลด กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนบน 1 291,301,000 10,121,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 114,512,400 หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 102,648,000 10,121,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 102,648,000 8,791,500 แบบบรู ณาการ 102,648,000 8,791,500 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอ้ มเพ่ือลดฝุ่นควนั 102,648,000 8,791,500 2. งบลงทุน 102,648,000 8,791,500 8,791,500 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 10,654,900 8,791,500 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 10,654,900 2.1.1.1 คา่ ท่ีดินและสิ่งกอ่ สร้าง 10,654,900 1,330,000 (1) ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้างท่ีมีราคาต่อหนว่ ยต่ากว่า 10 ลา้ นบาท 1,330,000 รวม 13 รายการ (รวม 1,516,320 หนว่ ย) 8,202,500 1,330,000 1,330,000 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสรา้ งสรรค์ 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-67 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 334,617,200 ปรับลด จังหวัดเชยี งใหม่ 334,617,200 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 31,414,600 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวดั เชยี งใหม่ 3,081,600 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด 3,081,600 3,000,000 แบบบรู ณาการ โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม 250,800 368,200 1. งบดาเนนิ งาน 1,606,400 368,200 67,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 916,100 49,000 (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 18,333,000 252,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบริการ 18,333,000 2,631,800 (4) ค่าใช้จ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 18,333,000 2,631,800 18,333,000 2,631,800 2. งบลงทุน 18,333,000 2,631,800 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2,631,800 2.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (1) คา่ ที่ดินและส่ิงกอ่ สร้างท่ีมีราคาตอ่ หนว่ ยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4,350,000 หน่วย)
22-68 งบประมาณที่ต้ังไว้ หน่วย : บาท 243,003,200 ปรบั ลด จังหวดั แมฮ่ ่องสอน 243,003,200 1,500,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,823,000 หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวัดแมฮ่ อ่ งสอน 33,516,900 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 33,516,900 1,500,000 แบบบรู ณาการ 33,309,900 1,500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจัดการดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 1,500,000 2. งบลงทนุ 4,950,000 1,500,000 4,950,000 1,500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 1,500,000 2.1.2 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่ากอ่ สร้างแหล่งนา้ (1) ค่ากอ่ สร้างแหลง่ น้าที่มรี าคาตอ่ หน่วยต่ากวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 990 หนว่ ย)
22-69 งบประมาณท่ีตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท 186,546,000 ปรบั ลด จงั หวัดลาพูน 186,546,000 1,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 4,757,200 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวัดลาพนู 4,757,200 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั 4,757,200 400,000 แบบบรู ณาการ 4,638,200 400,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร 61,275,600 400,000 1. งบดาเนินงาน 6,275,600 400,000 6,275,600 600,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 5,750,000 600,000 (3) คา่ จ้างเหมาบริการ 600,000 600,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ียวและบริการ 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
22-70 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 337,800,000 ปรับลด กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนบน 2 337,800,000 9,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 81,048,600 หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคเหนอื ตอนบน 2 59,418,400 9,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 59,418,400 5,800,000 แบบบรู ณาการ 25,245,800 5,800,000 โครงการ : โครงการเพิ่มขดี ในการแขง่ ขนั การเกษตรระดบั ภมู ภิ าค 5,800,000 1. งบดาเนนิ งาน 9,913,400 4,800,000 19,952,500 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,702,500 1,100,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 17,702,500 1,100,000 (3) คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 10,800,000 1,100,000 91,798,900 1,100,000 โครงการ : โครงการบรู ณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจงั หวดั 24,198,500 2,100,000 1. งบดาเนินงาน 24,198,500 2,100,000 24,198,500 2,100,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 11,448,500 2,100,000 (2) คา่ จา้ งเหมาบริการ 2,100,000 2,100,000 โครงการ : โครงการบรู ณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภยั 2,100,000 2. งบลงทุน 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร (2) เคร่ืองผสมอาหาร TMR แบบแกนต้ัง ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร 2 เคร่ือง
22-71 งบประมาณที่ต้ังไว้ หน่วย : บาท 322,430,000 ปรับลด จังหวดั เชยี งราย 322,430,000 3,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 18,125,800 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดเชยี งราย 6,000,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 6,000,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 6,000,000 3,000,000 โครงการ : โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ 3,000,000 2. งบลงทนุ 6,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 3,000,000 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน (1) คา่ ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาตอ่ หนว่ ยตา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หนว่ ย)
22-72 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 211,120,200 ปรบั ลด จังหวัดน่าน 211,120,200 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,107,800 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวัดนา่ น 5,107,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 5,107,800 1,000,000 แบบบรู ณาการ 5,107,800 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเท่ียวและบรกิ าร 4,628,500 1,000,000 1. งบลงทนุ 4,628,500 1,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 1,000,000 1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 1.1.1.2 คา่ ก่อสร้างอ่ืนๆ (1) คา่ กอ่ สร้างอ่ืนๆท่ีมีราคาตอ่ หนว่ ยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 260 หน่วย)
22-73 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หน่วย : บาท 192,962,900 ปรบั ลด จังหวดั พะเยา 192,962,900 860,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 16,585,100 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวดั พะเยา 7,585,100 860,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจงั หวัด 7,585,100 749,600 แบบบรู ณาการ 749,600 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม 1,000,000 749,600 1. งบดาเนนิ งาน 1,037,600 123,400 3,956,200 19,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 396,000 (2) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 361,600 53,600 (4) คา่ เบี้ยเลี้ยง คา่ เช่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 121,700 30,000 (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000 (6) วสั ดุสานักงาน 520,000 6,000 (7) วัสดเุ ช้ือเพลิงและหลอ่ ล่ืน 158,000 106,000 (8) วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 15,780,500 15,000 (10) วสั ดทุ ี่ใชใ้ นการฝกึ อบรมสมั มนา 6,577,000 110,400 (11) วัสดสุ นามและการฝึก 6,577,000 110,400 3,900,300 110,400 โครงการ : โครงการรกั ษาความม่ันคงและความสงบ 110,400 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-74 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 204,314,000 ปรบั ลด จงั หวดั แพร่ 204,314,000 800,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,215,000 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดแพร่ 11,215,000 800,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 11,215,000 800,000 แบบบรู ณาการ 11,205,000 800,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบริการ 800,000 1. งบดาเนินงาน 800,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-75 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 414,597,800 ปรบั ลด กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 414,597,800 10,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 259,027,700 6,135,000 โครงการ : โครงการพัฒนาขดี ความสามารถแขง่ ขนั ดา้ นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน 30,271,500 3,750,000 บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดจิ ทิ ัล และศูนยก์ ลางการทอ่ งเที่ยวการบริการ 30,271,500 3,750,000 บนฐานนเิ วศ วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตรแ์ ละมรดกโลก 29,221,100 3,750,000 1. งบดาเนินงาน 228,756,200 2,385,000 228,756,200 2,385,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 228,193,700 2,385,000 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 35,180,000 2,385,000 2. งบลงทนุ 35,180,000 2,385,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 2.1.2 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 61,720,500 3,865,000 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้า 56,088,000 3,865,000 (1) ปรับปรุงอา่ งเก็บนา้ สรีดภงส์ พร้อมระบบสง่ นา้ ตาบลเมอื งเก่า อาเภอ 56,088,000 3,865,000 เมอื งสโุ ขทัย จังหวัดสโุ ขทยั 1 แห่ง 56,088,000 3,865,000 56,088,000 3,865,000 โครงการ : โครงการพฒั นาการบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม และ พลงั งานสะอาด ตลอดจนอนรุ ักษ์ฟื้นฟอู ย่างเปน็ ระบบและย่ังยนื 56,088,000 3,865,000 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.1.1 คา่ ปรับปรุงแหล่งนา้ (1) ปรับปรุงฝายยางบ้านกง ตาบลกง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสโุ ขทยั 1 แหง่
22-76 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 235,805,600 ปรับลด จังหวดั พษิ ณโุ ลก 235,805,600 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,209,500 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวัดพิษณโุ ลก 7,209,500 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด 7,209,500 2,000,000 แบบบรู ณาการ 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสังคม 1,080,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,188,000 2,200,000 567,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 567,000 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 866,000 (2) คา่ ใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม (5) วัสดุสนามและการฝกึ
22-77 งบประมาณที่ต้ังไว้ หน่วย : บาท 212,666,600 ปรบั ลด จงั หวดั เพชรบรู ณ์ 212,666,600 850,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 79,066,400 หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวดั เพชรบรู ณ์ 72,650,000 850,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั 72,650,000 850,000 แบบบรู ณาการ 72,650,000 850,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเที่ยวและบริการ 22,850,000 850,000 2. งบลงทุน 850,000 2,850,000 850,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 850,000 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ (1) คา่ กอ่ สร้างอื่นๆที่มรี าคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
22-78 งบประมาณที่ตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท 305,443,600 ปรับลด กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 2 305,443,600 10,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 130,236,600 หน่วยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 109,874,600 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 109,874,600 5,800,000 แบบบรู ณาการ 109,874,600 5,800,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การผลติ และพฒั นาผลติ ภณั ฑ์สนิ คา้ เกษตร 5,800,000 2. งบลงทุน 23,874,600 5,800,000 3,800,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 23,874,600 3,800,000 2.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างเพอื่ การพฒั นาแหลง่ น้า 66,000,000 2,000,000 (1) กอ่ สร้างดาดคอนกรีตคลองวังยาง ตาบลวังยาง อาเภอคลองขลงุ จังหวดั กาแพงเพชร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร กน้ คลองกว้าง 10.00 เมตร 19,000,000 2,000,000 ความลกึ คลอง 3.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิ ลเมตร 1 แห่ง 2.1.1.3 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน 170,207,000 4,200,000 (3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลั ติกคอนกรีต สายทาง 160,500,000 4,200,000 แยก พจ.3045 - บา้ นบ่อป้ิงเกลอื ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอโพธิ์ประทบั ช้าง 160,500,000 4,200,000 จังหวัดพจิ ิตร ผิวทางกวา้ ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่ าง 160,500,000 4,200,000 ขา้ งละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 4,200,000 90,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนล่าง 2 30,000,000 2,200,000 2. งบลงทุน 30,000,000 2,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟลั ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคมุ 0201 ตอน เขาชนกนั - มอตะแบก ระหวา่ ง กม.87+950 - กม.89+400 อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร ขนาดกว้าง 11.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางขา้ งละ 2.00 เมตร ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร 1 สายทาง (2) กอ่ สร้างทาง 4 ช่องจราจร ผวิ ทางแอสฟลั ติกคอนกรีต ทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน นา้ ดิบ - คยุ ประดู่ ระหวา่ ง กม.24+000 - กม.25+100 อาเภอพรานกระต่าย จังหวดั กาแพงเพชร ขนาดกว้างขา้ งละ 7.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ไหลท่ างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.10 เมตร ระยะทาง 1.100 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-79 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 213,695,400 ปรบั ลด จังหวดั กาแพงเพชร 213,695,400 1,500,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 73,490,300 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวดั กาแพงเพชร 2,870,600 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั 2,870,600 741,000 แบบบรู ณาการ 741,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร 269,600 741,000 1. งบดาเนนิ งาน 35,800 5,400 652,700 35,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 429,600 60,000 (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 27,300 22,500 (2) คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ตั ิงานใหท้ างราชการ 1,128,800 11,300 (3) คา่ ใชจ้ ่ายในการสัมมนาและฝกึ อบรม 89,731,100 606,000 (5) คา่ เบ้ียเลี้ยง คา่ เช่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 1,966,100 759,000 (7) วสั ดสุ นามและการฝกึ 1,966,100 759,000 (8) วสั ดกุ ารเกษตร 225,800 759,000 769,100 123,800 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นสงั คมและยกระดบั คุณภาพชวี ติ ของประชาชน 221,800 355,500 1. งบดาเนนิ งาน 239,200 54,000 31,500 192,700 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 16,500 16,500 (1) คา่ ตอบแทนวทิ ยากรสัมมนาและฝึกอบรม 16,500 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม (3) คา่ จ้างเหมาบริการ (5) คา่ เบ้ียเล้ียง คา่ เช่าที่พกั และคา่ พาหนะ (8) วสั ดุเชื้อเพลงิ และหล่อลื่น (11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
22-80 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 271,838,200 ปรับลด จงั หวัดนครสวรรค์ 271,838,200 1,500,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 242,518,800 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวดั นครสวรรค์ 240,061,000 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 240,061,000 1,500,000 แบบบรู ณาการ 240,061,000 1,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร 1,500,000 2. งบลงทุน 77,552,000 1,500,000 37,606,000 1,500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 1,500,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 2.1.1.3 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหนว่ ยต่ากวา่ 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 646
Pages: