9-24 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 386,000 (316) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน ท่งุ ตาลเลยี น - หนองแวง จ.อดุ รธานี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (317) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คาํ กงุ - หนองกุงทบั มา้ จ.อดุ รธานี 1 แห่ง 19,000,000 612,000 (318) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชยั มงคล - บงึ หลกั - หนองนาํ เขยี ว จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (319) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอนิ - ชยั มงคล ตอน 1 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (320) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอนิ - ชยั มงคล ตอน 2 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (321) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน หว้ ยไผ่ - หว้ ยชา้ ง จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (322) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร - ม่วงเจด็ ตน้ จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 14,500,000 467,000 (323) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงั ผาชนั - นาํ ปาด จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 10,700,000 344,000 (324) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอน ไฮฮ้ า้ - งวิ งาม จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 15,500,000 499,000 (325) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจติ - นาํ พรา้ จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (326) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน ฟากคลองตรอน - พชิ ยั จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (327) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1255 ตอน ฟ้าเรอื ง - คลองกลว้ ย จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (328) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจรญิ - ปางไฮ ตอน 1 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 15,500,000 499,000 (329) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน นาํ ปาด - ปากนาย จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 16,500,000 531,000 (330) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารนิ ชาํ ราบ - สวา่ งวรี ะวงศ์ ตอน 1 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 18,500,000 596,000 (331) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน สวา่ งวรี ะวงศ์ - พบิ ูลมงั สาหาร จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (332) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธศิ รี - นาํ ยนื ตอน 1 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (438) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 จ.กระบี 1 แห่ง
9-25 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,437,700 561,700 (440) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (441) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (442) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (444) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คูบ้ อน - ประเวศ ตอน 1 กรงุ เทพมหานคร 1 แห่ง 18,000,000 580,000 (445) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระท่มุ - พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (446) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3040 ตอน จนั ทรล์ าด - พระแท่นดงรงั จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (447) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3081 ตอน ท่าเรอิ - พระแท่นดงรงั จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (448) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3363 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (449) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลงุ เหนือ จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (454) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ท่งุ มหาชยั - ระหาน ตอน 1 จ.กาํ แพงเพชร 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (458) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรบี ญุ เรอื ง - ภเู วยี ง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 13,758,800 442,800 (460) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บา้ นสวิ ตอน 1 จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 23,000,000 741,000 (461) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ท่งุ ขนาน - ทบั ทมิ สยาม 05 จ.จนั ทบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (462) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วงั ขอน - พนมสารคาม ตอน 1 จ.ฉะเชงิ เทรา 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (463) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วงั ขอน - พนมสารคาม ตอน 2 จ.ฉะเชงิ เทรา 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (465) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนนิ โมก - แปลงยาว ตอน 1 จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (466) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองปรอื - คลองเขต ตอน 1 จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (468) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอน บา้ นบงึ - มาบปู ตอน 1 จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง
9-26 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 10,500,000 338,000 (469) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเขา้ สวนสตั วเ์ ปิดเขาเขยี ว จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (470) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลงั เต่า - หนองเสมด็ ตอน 1 จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 14,600,000 470,000 (471) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนนิ โมก - ทบั รา้ ง ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (479) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวั โคก - บา้ นลี ตอน 1 จ.ชยั ภมู ิ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (482) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สแี ยกปฐมพร - เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุ พร 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (483) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าขา้ วเปลอื ก - แก่นใต้ จ.เชยี งราย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (484) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหยี ง - สวนดอก จ.เชยี งราย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (485) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1326 ตอน ร่องบวั ทอง - สบเปา จ.เชยี งราย 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (486) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอน ผาบอื - ดอยชา้ งมบู จ.เชยี งราย 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (487) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน สามคั คีใหม่ - หว้ ยปู จ.เชยี งราย 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (488) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขเี หลก็ หลวง - แม่ทะลาย ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (489) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน หว้ ยป่าไร่ - ฝาง ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (490) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมอื งกงุ - ตน้ เปา จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (491) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชยี งใหม่ - บา้ นโป่ง จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (492) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอน เชยี งใหม่ - ออนหลวย จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (493) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานหว้ ยแมเ่ มง็ - แม่ซา ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (494) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 29,000,000 934,000 (495) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สนิ ไชย - บา้ นหลวง ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง
9-27 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (496) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อนิ ทนนท์ - แมแ่ จ่ม จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (497) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางองุ๋ - แมน่ าจร ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (498) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แมจ่ า - รนิ หลวง ตอน 1 จ.เชยี งใหม่ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (499) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4225 ตอน สวนปาลม์ - คลองชี จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (500) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4276 ตอน ท่าประดู่ - สวนหมาก จ.ตรงั 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (502) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3494 ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลอื ตอน 2 จ.ตราด 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (503) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ ยนาํ รนิ ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 10,185,000 328,000 (504) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ ยนาํ รนิ - อมุ้ ผาง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 12,500,000 402,000 (505) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน หนองบวั เหนือ - ท่าปยุ จ.ตาก 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (506) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วงั เจา้ ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (507) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน หว้ ยสม้ ป่อย - เจดยี ย์ ุทธหตั ถี จ.ตาก 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (508) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอน หนองหลวง - เปิงเคลงิ ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (509) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเขา้ เขอื นภมู พิ ล จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (510) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เขาเพมิ - บา้ นนา จ.นครนายก 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (511) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วดั อาํ ภาศิรวิ งศ์ - คลอง 16 ตอน 1 จ.นครนายก 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (512) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้ นบอ่ - พระประโทน ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (513) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอน ดอนตูม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (514) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กลางนอ้ ย - ยอ้ มพฒั นา ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง
9-28 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (515) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอเุ ทน - ท่าควาย ตอน 2 จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (516) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอเุ ทน - ท่าควาย ตอน 3 จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (517) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุนอ้ ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (518) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน คาํ พอก - หนองญาติ จ.นครพนม 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (519) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาเหนือ - คาํ พอก จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (520) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน ศรสี งคราม - นานอ้ ย ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (521) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชยั - เซกา ตอน 2 จ.นครพนม 1 แห่ง 14,900,000 480,000 (522) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอน นาพระชยั - เซกา ตอน 3 จ.นครพนม 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (524) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (526) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดบั สคี ิว - หนิ หลอ่ ง ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (527) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดบั สคี วิ - หนิ หลอ่ ง ตอน 2 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (529) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธกิ ลาง ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (530) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วงั นาํ เขยี ว - ดอนขวาง ตอน 1 จ.นครราชสมี า 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (534) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 1 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (536) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั ตอน 1 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (537) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลมิ พระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 2 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (538) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หวั ถนน - เฉลมิ พระเกยี รติ ตอน 1 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (540) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งุ สง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 จ.นครศรธี รรมราช 1 แห่ง
9-29 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 14,500,000 467,000 (554) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บอ่ เกลอื - เฉลมิ พระเกยี รติ ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (555) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลกั ลาย - บอ่ เกลอื ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง 13,200,000 425,000 (557) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึ กาฬ ตอน 1 จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (558) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึ กาฬ ตอน 2 จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง 12,400,000 399,000 (559) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โนนตอ้ ง - โซ่พสิ ยั ตอน 2 จ.บงึ กาฬ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (581) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (587) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลยี ง - วงั ชมภู จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (617) งานบาํ รุงตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํ ออก - ท่าฉนวน ตอน 6 จ.ชยั นาท 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (618) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงั นก - หางนาํ หนองแขม ตอน 2 จ.ชยั นาท 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (619) งานบาํ รงุ ตามกาํ หนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผอื ใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 3 จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (651) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วงั โบสถ์ - ปราณบรุ ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (653) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนั ตคาม - พระปรง ตอน 1 จ.ปราจนี บุรี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (655) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรมี หาโพธิ - พญาจ่าย ตอน 1 จ.ปราจนี บุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (661) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3543 16,672,700 536,700 ตอน วดั กฏุ ปี ระสทิ ธิ - โรงเรยี นเชยี งรากนอ้ ย จ.พระนครศรอี ยุธยา 15,000,000 483,000 1 แห่ง 11,300,000 364,000 (662) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิ สอ - นาเหนอื ตอน 1 จ.พงั งา 1 แห่ง (664) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน 2 จ.พงั งา 1 แห่ง (665) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปรงิ - นคิ ม จ.พงั งา 1 แห่ง
9-30 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 40,000,000 กรมทางหลวง 30,000,000 ปรบั ลด 26,977,300 1,303,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 (668) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4122 966,000 ตอน โหละ๊ จงั กระ - บา้ นนา ตอน 1 จ.พทั ลงุ 1 แห่ง (670) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4181 869,300 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 1 จ.พทั ลงุ 1 แห่ง (677) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 483,000 ตอน สากเหลก็ - กกไมแ้ ดง จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง (678) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12 12,000,000 386,000 ตอน วงั ทอง - เขก็ นอ้ ย ตอน 1 จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (679) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 126 12,000,000 386,000 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งพษิ ณุโลกดา้ นทศิ เหนือ จ.พษิ ณุโลก 16,000,000 515,000 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (680) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1114 25,000,000 805,000 ตอน สนั ติบนั เทงิ - บางกระทุ่ม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (682) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3510 15,000,000 483,000 ตอน หว้ ยศาลา - หนองหญา้ ปลอ้ ง ตอน 1 จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (683) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21 16,000,000 515,000 ตอน ซบั สมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (684) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21 20,000,000 644,000 ตอน สกั หลง - กกกะทอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (687) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนาํ เขยี ว - ปางเคาะ ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง (688) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรอื - เชงิ ทะเล จ.ภเู กต็ 1 แห่ง (693) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คาํ พอก - มกุ ดาหาร ตอน 1 จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง (694) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้ มพฒั นา - นาโพธิ ตอน 1 จ.มกุ ดาหาร 1 แห่ง (695) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิวคอหมา - แม่นะ ตอน 1 จ.แมฮ่ ่องสอน 1 แห่ง (696) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แมฮ่ ่องสอน ตอน 1 จ.แมฮ่ ่องสอน 1 แห่ง (697) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แมน่ ะ - ท่าไคร้ ตอน 1 จ.แมฮ่ ่องสอน 1 แห่ง (698) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แมน่ ะ - ท่าไคร้ ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
9-31 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (699) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชมุ - เลงิ นกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง 30,000,000 966,000 (700) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชมุ ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (709) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เจดยี ห์ กั - หนองหอย ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (710) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน หนองหอย - เตาปูน ตอน 1 จ.ราชบรุ ี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (711) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน หว้ ยศาลา - หนองหญา้ ปลอ้ ง ตอน 2 จ.ราชบรุ ี 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (712) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนั ทมหดิ ล - โคกสาํ โรง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (715) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - มว่ งค่อม จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (716) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดั สนามไชย - วดั กระดงั งา ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (717) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒั นานิคม - วงั มว่ ง ตอน 1 จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (718) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒั นานิคม - วงั มว่ ง ตอน 2 จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (719) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้ นหมี ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (720) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคั คี - บา้ นหวด จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (721) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงั หมอ้ พฒั นา - สาํ เภาทอง จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (722) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนั ติสุข - วงั เหนือ ตอน 1 จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (723) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สาํ เภาทอง - สนั ติสุข ตอน 1 จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,500,000 435,000 (724) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 1 จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (725) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอื งปาน จ.ลาํ ปาง 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (726) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ ยหญา้ ไซ - ลี - ม่วงโตน จ.ลาํ พนู 1 แห่ง
9-32 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,000,000 644,000 (727) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจกั ร ตอน 2 จ.ลาํ พนู 1 แห่ง 10,500,000 338,000 (731) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยี งคาน ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (732) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หว้ ยเชยี งดา - ปากชม จ.เลย 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (733) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (737) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดขา่ - ภปู ่าไผ่ จ.เลย 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (738) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (745) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บา้ นไฮ - กนั ทรารมย์ จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (746) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขนุ หาญ - กนั ทรอม จ.ศรสี ะเกษ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (748) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บา้ นผาสุก - วารชิ ภมู ิ - พงั โคน จ.สกลนคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (749) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดนิ - โคกสี จ.สกลนคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (750) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอนิ ทร์ - ท่ากอ้ น จ.สกลนคร 1 แห่ง 10,800,000 348,000 (751) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอนิ ทร์ จ.สกลนคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (752) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน เจรญิ ศิลป์ - นาบวั จ.สกลนคร 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (753) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชยั - เจรญิ ศิลป์ ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (754) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บา้ นเซอื ม จ.สกลนคร 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (758) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจา่ - ค่ายรวมมติ ร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (764) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง 11,000,000 354,000 (765) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
9-33 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 15,000,000 กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 483,000 (766) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติ ร - คลองขดุ ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (767) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสะตอ - ด่านชายแดนวงั ประจนั (เขตแดนไทย/มาเลเซยี ) 15,000,000 483,000 จ.สตูล 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (768) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 15,000,000 483,000 ตอน ทางเขา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ - บางววั ตอน 1 15,000,000 483,000 จ.สมทุ รปราการ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (769) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 13,000,000 418,000 ตอน บางพลี - บางบอ่ ตอน 1 จ.สมทุ รปราการ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (770) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 375 12,000,000 386,000 ตอน บา้ นบอ่ - พระประโทน ตอน 2 จ.สมทุ รสาคร 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (771) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3022 21,000,000 676,000 ตอน พระพทุ ธบาท - ท่าเรอื ตอน 1 จ.สระบุรี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (772) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 311 18,000,000 580,000 ตอน แยกวดั สนามไชย - วดั กระดงั งา ตอน 1 จ.สงิ หบ์ รุ ี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (773) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 102 12,000,000 386,000 ตอน หว้ ยชา้ ง - ศรสี ชั นาลยั จ.สุโขทยั 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (774) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตีย - ศรสี าํ โรง จ.สุโขทยั 1 แห่ง (775) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอน ดอนระเบยี ง - ป่าไร่หลวง จ.สุโขทยั 1 แห่ง (776) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมอื งเก่า - อทุ ยานแห่งชาตศิ รสี ชั นาลยั ตอน 1 จ.สุโขทยั 1 แห่ง (777) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บา้ นด่านลานหอย - ทุ่งเสลยี ม จ.สุโขทยั 1 แห่ง (778) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอน คลองยาง - บา้ นเหมอื ง จ.สุโขทยั 1 แห่ง (779) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอน หนองชา้ ง - ศรสี ชั นาลยั จ.สุโขทยั 1 แห่ง (780) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้ นไร่ จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง (781) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ตอน 1 จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง (782) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ ง - สระบวั กาํ จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง
9-34 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (783) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3351 ตอน บางแมห่ มา้ ย - บางนอ้ ยใน จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (784) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ - อ่างเกบ็ นาํ กระเสยี ว จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง 24,900,000 802,000 (786) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 34,700,000 1,118,000 (787) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 417 ตอน ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์ านี - คอ้ ลา่ ง จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 34,500,000 1,111,000 (788) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอื งสุราษฎรธ์ านี ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 30,000,000 966,000 (789) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยี งสระ - บางสวรรค์ จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (790) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (791) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงชา้ ง - ควนสามคั คี ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (792) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4248 ตอน ท่าเรอื ใต้ - เขาหวั ควาย จ.สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (806) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอน ศรเี ชยี งใหม่ - หว้ ยทอน จ.หนองคาย 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (807) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน หว้ ยสายหนงั - ศรบี ุญเรอื ง จ.หนองบวั ลาํ ภู 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (808) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผอื จ.อาํ นาจเจรญิ 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (809) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลาํ เซ - ปทมุ ราชวงศา จ.อาํ นาจเจรญิ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (810) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสนี วน - บุ่งเขยี ว ตอน 1 จ.อาํ นาจเจรญิ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (811) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสนี วน - บงุ่ เขยี ว ตอน 2 จ.อาํ นาจเจรญิ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (812) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน มว่ งสามสบิ - พนา จ.อาํ นาจเจรญิ 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (814) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งอดุ รธานดี า้ นทศิ ใต้ ตอน 2 จ.อดุ รธานี 1 แห่ง
9-35 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,000,000 483,000 (815) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวั คู - บา้ นผอื จ.อดุ รธานี 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (816) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บา้ นตอ้ ง - ศรธี าตุ จ.อดุ รธานี 1 แห่ง 15,990,000 515,000 (817) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คาํ กงุ - หนองกงุ ทบั มา้ ตอน 1 จ.อดุ รธานี 1 แห่ง 23,000,000 741,000 (818) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึ หลกั - หนองนาํ เขยี ว ตอน 4 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 16,000,000 515,000 (819) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจรญิ - ปางไฮ ตอน 2 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 20,000,000 644,000 (820) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน นาํ ปาด - ปากนาย ตอน 1 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (821) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน นาํ ปาด - ปากนาย ตอน 2 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 16,500,000 531,000 (822) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน หว้ ยม่นุ - นาํ ปาด ตอน 2 จ.อตุ รดติ ถ์ 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (824) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อทุ ยั ธานี - สะพานขา้ มแม่นาํ เจา้ พระยา ตอน 2 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (825) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน บา้ นโคก - แยกเขาตะพาบ ตอน 1 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (826) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บนั ไดสามขนั - ทพั ทนั ตอน 1 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 10,501,000 338,000 (828) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หนองฉาง - ดนิ แดง ตอน 2 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (829) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน คลองขอ่ ย - บงุ่ กระเซอร์ ตอน 1 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (831) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี - คลองขอ่ ย ตอน 2 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (832) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี - คลองข่อย ตอน 3 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 13,000,000 418,000 (833) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี - คลองขอ่ ย ตอน 4 จ.อทุ ยั ธานี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (834) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้ นสวน - เขอื งใน จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (835) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุ ม ตอน 2 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง
9-36 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมทางหลวง ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,000,000 644,000 (836) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผอื - เขมราฐ ตอน 1 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (838) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอื งอบุ ลราชธานี จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 10,000,000 322,000 (839) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน หว้ ยยาง - เขมราฐ จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (840) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อบุ ลราชธานี - ตระการพชื ผล ตอน 1 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (841) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธศิ รี - นาํ ยนื จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 14,000,000 451,000 (842) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน มว่ งสามสบิ - ดู่นอ้ ย จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 19,850,000 639,000 (843) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ช่องเมก็ - ป่าไม้ จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000 483,000 (844) งานบาํ รุงพเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขอื งใน - นาคาํ ใหญ่ ตอน 1 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 12,000,000 386,000 (845) งานบาํ รงุ พเิ ศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2404 338,700,000 13,800,000 ตอน เขอื งใน - นาคาํ ใหญ่ ตอน 2 จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 338,700,000 13,800,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื กจิ กรรมการควบคุมนําหนกั ยานพาหนะบนทางหลวง 248,700,000 13,800,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 5,412,658,100 81,983,500 รวม 182 รายการ (รวม 182 หน่วย) 245,062,100 1,000,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงมคี วามปลอดภยั 1,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 17,121,000 1,000,000 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,705,000 80,983,500 (3) ค่าโทรศพั ท์ 5,114,125,900 80,983,500 2. งบลงทนุ 5,114,125,900 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 125,708,000 922,500 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 21,922,500 922,500 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจ 21,922,500 922,500 กจิ กรรมอาํ นวยความปลอดภยั ทางถนน (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 21,922,500 922,500 รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย) 4,988,417,900 80,061,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 4,755,567,800 80,061,000 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพาน
9-37 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 265,663,000 กรมทางหลวง ปรบั ลด 201,263,000 80,061,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กจิ กรรมปรบั ปรงุ ความปลอดภยั บรเิ วณหนา้ โรงเรยี น 80,061,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ ทางและสะพานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 155 รายการ (รวม 193 หน่วย)
9-38 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 23,487,586,700 กรมทางหลวงชนบท 23,487,586,700 ปรบั ลด 3,157,788,500 317,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,035,574,300 317,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทางหลวงชนบท 3,035,574,300 60,973,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 88,795,800 58,973,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้ บั การพฒั นา 62,281,000 58,973,000 2. งบลงทุน 62,281,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 985,000 985,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 985,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ กจิ กรรมอาํ นวยการและสนบั สนุนการพฒั นาทางหลวงชนบท 53,681,000 985,000 (1) ครุภณั ฑอ์ นื ๆ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 2,946,778,500 57,988,000 รวม 181 รายการ (รวม 195 หน่วย) 2,120,611,900 35,550,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 789,386,000 35,550,000 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งทางและสะพาน กจิ กรรมพฒั นาสะพานขนาดกลาง 789,386,000 35,550,000 (1) ค่าก่อสรา้ งทางและสะพานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 300,800,400 22,438,000 รวม 144 รายการ (รวม 4,166 หน่วย) 300,800,400 22,438,000 2.1.2.7 ค่าปรบั ปรุงอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ กจิ กรรมอาํ นวยการและสนบั สนุนการพฒั นาทางหลวงชนบท 300,800,400 22,438,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ 2,582,100 2,000,000 กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 122 รายการ (รวม 122 หน่วย) 2,582,100 2,000,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 400,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1,600,000 1,600,000 2) โครงการสนบั สนุนการประชมุ วชิ าการนานาชาตดิ า้ นวศิ วกรรมโยธา 255,377,000 3) ทนุ การศึกษาโครงการทุนพฒั นาขา้ ราชการกรมทางหลวงชนบท 18,155,839,600 255,377,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทไดร้ บั การบาํ รงุ รกั ษา 18,155,839,600 255,377,000 1. งบลงทนุ 18,155,839,600 3,365,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 3,365,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 324,783,000 3,365,000 กจิ กรรมบํารุงรกั ษาทางหลวงชนบท 324,783,000 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑก์ ่อสรา้ ง 217,600,000 (1) ครภุ ณั ฑก์ ่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) 4,000,000 665,000 (2) รถบรรทกุ ซ่อมบาํ รุงผวิ จราจรลาดยาง สาํ นกั เครอื งกลและสอื สาร 6 คนั 16,200,000 2,700,000 1.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 17,831,056,600 252,012,000 1.1.2.1 ค่าบาํ รุงรกั ษาทางและสะพาน 17,823,556,600 252,012,000
9-39 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 17,723,556,600 กรมทางหลวงชนบท ปรบั ลด 118,412,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ กจิ กรรมบํารงุ รกั ษาทางหลวงชนบท 9,438,143,600 118,412,000 (1) ค่าบาํ รงุ รกั ษาทางและสะพานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 12,000,000 12,000,000 รวม 1,246 รายการ (รวม 48,597 กม.) (32) งานบาํ รงุ ทาสสี ะพานพระราม 4 อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000 15,000,000 (77) งานบาํ รงุ ถนนสาย ชบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้ นทุ่งเหยี ง อ.เกาะจนั ทร,์ พนสั นคิ ม จ.ชลบุรี 1 แห่ง 18,600,000 13,700,000 (94) งานบาํ รงุ ถนนสาย สค.5021 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 - บา้ นคลองสหกรณ์ อ.เมอื ง จ.สมทุ รสาคร 1 แห่ง 40,000,000 40,000,000 (167) งานบาํ รุงถนนสาย อบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้ นนาเจรญิ อ.เขมราฐ, นาตาล จ.อบุ ลราชธานี 1 แห่ง 32,400,000 32,400,000 (195) งานบาํ รงุ ถนนสาย พล.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้ นหนองมะคงั อ.วดั โบสถ,์ พรหมพริ าม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 20,500,000 20,500,000 (196) งานบาํ รงุ ถนนสาย พล.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - 2,154,434,600 650,000 บา้ นทุ่งสาน อ.พรหมพริ าม จ.พษิ ณุโลก 1 แห่ง 2,154,434,600 650,000 ผลผลติ : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภยั 2,154,434,600 650,000 1. งบลงทุน 650,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 17,650,000 650,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 17,650,000 650,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑอ์ นื ๆ 17,650,000 กจิ กรรมอาํ นวยความปลอดภยั ทางถนน (1) ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 17,650,000 650,000 รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)
9-40 กรมท่าอากาศยาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมท่าอากาศยาน 352,091,800 ปรบั ลด 11,400,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 352,091,800 11,400,000 11,400,000 ผลผลติ : การพฒั นาท่าอากาศยาน 352,091,800 789,500 789,500 1. งบดาํ เนินงาน 183,414,500 789,500 5,963,400 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 71,064,900 5,963,400 2,400,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 6,381,700 2,400,000 2. งบลงทุน 150,019,800 2,400,000 3,563,400 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 150,019,800 2,563,400 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 80,215,800 2,563,400 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 26,415,800 1,000,000 (1) โครงการจา้ งพฒั นาระบบ Smart Internet ระบบเวบ็ ไซดท์ ่า 500,000 (Web Portal Internet Website) ระบบ Single Sign On 500,000 4,647,100 และระบบสาํ นกั งานอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (Smart Office) แขวงท่งุ มหาเมฆ 436,600 เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 26,415,800 436,600 4,210,500 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 69,804,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 48,304,000 (4) งานก่อสรา้ งอาคารชดุ พกั อาศยั 3 ชนั จาํ นวน 1 หลงั (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานนครพนม ตาํ บลโพธติ าก อาํ เภอเมอื งนครพนม จงั หวดั นครพนม 1 แห่ง 19,602,000 วงเงนิ ทงั สนิ 24,502,500 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 4,900,500 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 19,602,000 บาท 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 21,500,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,500,000 (2) งานปรบั ปรงุ อาคารสาํ นกั งาน กรมท่าอากาศยาน แขวงท่งุ มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 13,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 18,657,500 1) รายจ่ายอนื เป็นค่าทดี นิ /สงิ ก่อสรา้ ง 14,447,000 (1) ค่าจา้ งทปี รกึ ษาศึกษาความเป็นไปได้ และประเมนิ ผลกระทบสงิ แวดลอ้ ม โครงการขยายพฒั นาท่าอากาศยานแพร่ ตาํ บลนาจกั ร อาํ เภอเมอื งแพร่ จงั หวดั แพร่ 1 แห่ง 14,447,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 4,210,500
9-41 สาํ นกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 65,101,100 ปรบั ลด 30,720,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 65,101,100 30,720,000 30,720,000 ผลผลติ : นโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 65,101,100 2,000,000 2,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 33,402,300 500,000 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 28,160,700 500,000 28,720,000 (1) ค่าอาหารทาํ การนอกเวลา 1,210,000 28,720,000 28,720,000 (3) ค่าเบยี ประชมุ กรรมการ 2,671,900 28,720,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,055,700 28,720,000 2. งบลงทุน 30,132,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 30,132,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 29,597,000 2.1.2.2 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทปี รกึ ษา 28,720,000 (1) ค่าจา้ งศึกษาจดั ทาํ แผนแมบ่ ทดา้ นการจดั การสงิ แวดลอ้ มในระบบ คมนาคมเพอื การพฒั นาทยี งั ยนื กรุงเทพมหานคร 28,720,000 วงเงนิ ทงั สนิ 35,900,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 7,180,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 28,720,000 บาท
กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม
10-1 กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คม มาตรา 16 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื เศรษฐกิจและสงั คมและหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 224,250,800 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นักงานปลดั กระทรวงดิจทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คม 1,721,927,800 33,600,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 423,152,600 13,384,700 ผลผลติ : การสรา้ งความเชือมนั ทางเทคโนโลยดี ิจทิ ลั 193,868,100 1,100,000 2. งบลงทุน 28,298,800 1,100,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 28,298,800 1,100,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 28,298,800 1,100,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 28,178,800 1,100,000 (4) ซอฟตแ์ วรค์ น้ หาวเิ คราะหค์ วามปลอดภยั ของระบบเซริ ฟ์ เวอรแ์ ละ อปุ กรณเ์ ครือข่าย ตาํ บลบา้ นใหม่ อาํ เภอปากเกรด็ จงั หวดั นนทบุรี 1 ลขิ สทิ ธิ 1,100,000 1,100,000 ผลผลติ : การพฒั นาโครงสรา้ งพนื ฐานดิจทิ ลั 51,055,400 10,273,600 3. งบรายจา่ ยอนื 28,505,100 10,273,600 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 15,963,400 7,773,600 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 2,500,000 2,500,000 ผลผลติ : การส่งเสริมการบริหารจดั การองคก์ ร 178,229,100 2,011,100 4. งบรายจา่ ยอนื 6,660,800 2,011,100 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 2,011,100 2,011,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดิจทิ ลั 1,298,775,200 20,215,300 โครงการ : โครงการยกระดบั โครงสรา้ งพนื ฐานโทรคมนาคมเพอื ขบั เคลอื น เศรษฐกิจของประเทศ 1,290,000,000 20,215,300 1. งบรายจา่ ยอนื 1,290,000,000 20,215,300 2) การเพมิ ประสทิ ธภิ าพโครงขา่ ยอินเทอรเ์ น็ตระหว่างประเทศสูก่ ารเป็น ศูนยก์ ลางการแลกเปลยี นขอ้ มูลดจิ ทิ ลั ของภมู ภิ าคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 244,060,000 20,215,300
10-2 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 1,244,411,200 กรมอตุ ุนิยมวทิ ยา ปรบั ลด 37,650,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ นุ ิยมวิทยา 400,673,100 37,650,800 แผนงาน : แผนงานพืนฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ทเี ป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ ม 400,673,100 37,650,800 237,045,600 24,000,000 ผลผลติ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภยั ธรรมชาติ 191,714,100 24,000,000 1. งบดําเนินงาน 120,794,900 24,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 156,033,200 13,650,800 156,033,200 13,650,800 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 23,146,900 5,750,000 2. งบลงทนุ 11,500,000 5,750,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 6,000,000 250,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,500,000 5,500,000 (1) ปรบั ปรุงเวบ็ ไซตก์ รมอตุ นุ ิยมวทิ ยา ทกี องบรกิ ารดิจทิ ลั อตุ นุ ิยมวทิ ยา 132,886,300 7,900,800 กรมอตุ ุนิยมวทิ ยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 92,761,900 7,900,800 (2) โครงการปรบั ปรงุ ระบบใหบ้ รกิ ารสารสนเทศอตุ ุนยิ มวทิ ยาและแผน่ ดินไหว 92,761,900 7,900,800 ผา่ น Mobile Application (Thai Weather) กรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 2.1.2 คา่ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)
10-3 สาํ นกั งานคณะกรรมการดจิ ทิ ลั เพอื เศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพอื เศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ 718,360,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั 639,496,900 โครงการ : โครงการบรกิ ารอนิ เทอรเ์ น็ตสาธารณะสูช่ ุมชน 424,732,000 100,000,000 1. งบดําเนินงาน 424,732,000 100,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 424,732,000 78,400,000 424,732,000 78,400,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 78,400,000 โครงการ : โครงการบรกิ ารระบบตรวจสอบสทิ ธกิ ารเขา้ ใชบ้ รกิ ารอนิ เทอรเ์ น็ต 49,275,000 78,400,000 สาธารณะ (Smart Sign On) 49,275,000 1. งบดําเนินงาน 49,275,000 21,600,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 49,275,000 21,600,000 21,600,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 21,600,000
10-4 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 636,338,600 สาํ นักงานสถติ ิแหง่ ชาติ ปรบั ลด 31,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นักงานสถติ แิ หง่ ชาติ 636,338,600 31,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบ 308,284,700 16,210,300 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 30,997,700 1,000,000 ผลผลติ : ขอ้ มลู สถติ ิ 30,997,700 1,000,000 2. งบลงทนุ 30,817,700 1,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 29,277,700 1,000,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 9,168,500 1,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 172,144,400 15,210,300 (2) โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารสาํ รวจสาธารณมตอิ อนไลน์ แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั สี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,210,300 15,210,300 4. งบรายจา่ ยอนื 46,692,400 14,789,700 9) ค่าใชจ้ ่ายในการสาํ รวจคุณภาพชีวติ ของประชาชนตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ 46,692,400 14,789,700 พอเพยี ง พ.ศ. 2564 46,692,400 14,789,700 โครงการ : โครงการสาํ มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั งิ านโครงการสาํ มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
10-5 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 251,227,800 สาํ นักงานพฒั นาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 161,883,600 ปรบั ลด 161,883,600 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 161,883,600 748,200 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพฒั นาธรุ กรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 161,883,600 748,200 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 161,883,600 748,200 ผลผลติ : การพฒั นา สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการทาํ ธุรกรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ 89,344,200 748,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 89,344,200 748,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 89,344,200 11,251,800 89,344,200 11,251,800 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 89,344,200 11,251,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 11,251,800 โครงการ : โครงการพฒั นากฎหมายและกลไกกาํ กบั ดูแลธุรกจิ ดิจทิ ลั 11,251,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน
10-6 สาํ นกั งานส่งเสริมเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั 440,876,100 ปรบั ลด 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมดจิ ทิ ลั 368,989,900 10,000,000 10,000,000 โครงการ : โครงการจดั แสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) 87,141,400 10,000,000 10,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 87,141,400 10,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 87,141,400 2) ก่อสรา้ งพนื ทีแสดงผลงานนวตั กรรม 63,047,400 วงเงนิ ทงั สนิ 887,895,600 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 550,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 274,848,200 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 63,047,400 บาท
กระทรวงทรพั ยำกรธรรมชำติ และสง่ิ แวดลอ้ ม
11-1 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม มาตรา 17 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 483,528,300 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 624,837,300 17,167,900 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 526,459,800 9,667,900 ผลผลติ : ระบบอานวยการและการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ และสง่ิ แวดลอ้ ม 526,459,800 9,667,900 2. งบลงทนุ 325,468,200 7,167,900 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 325,468,200 7,167,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 282,110,900 5,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 278,340,900 5,000,000 (13) บรภิ ณั ฑภ์ าคพ้นื แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 รายการ 20,464,800 5,000,000 43,357,300 2,167,900 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 38,296,000 500,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 17,346,000 500,000 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 5,061,300 1,667,900 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 5,061,300 1,667,900 ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย) 19,481,900 2,500,000 5,250,000 2,500,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 47,261,500 3,000,000 34,761,500 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 34,761,500 3,000,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ โครงการ : โครงการอนุรกั ษ์ และฟ้ืนฟทู รพั ยากรธรรมชาติ 15,000,000 3,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการป้องกนั และปราบปรามการตดั ไมท้ าลายป่า ระดบั จงั หวดั แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพิษและสง่ิ แวดลอ้ ม 51,116,000 4,500,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ศกั ยภาพชมุ ชนสสู่ งั คมทเ่ี ป็ นมิตรกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 17,000,000 4,500,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 17,000,000 4,500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั ศกั ยภาพชมุ ชนสูส่ งั คมทเ่ี ป็นมติ ร กบั สง่ิ แวดลอ้ ม 17,000,000 4,500,000
11-2 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 457,317,500 กรมควบคมุ มลพษิ ปรบั ลด 25,433,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมควบคมุ มลพษิ 421,365,000 25,433,300 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรต่อ 421,365,000 25,433,300 สง่ิ แวดลอ้ ม 141,022,200 4,423,700 ผลผลติ : สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 120,197,200 4,423,700 1. งบดาเนินงาน 40,500,000 992,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,430,900 3,430,900 (9) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 48,103,800 4,320,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 48,103,800 4,320,000 48,103,800 4,320,000 2. งบลงทนุ 45,103,800 4,320,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 4,320,000 4,320,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 229,882,300 16,689,600 (2) เคร่ืองตรวจวดั คารบ์ อนดา (Black Carbon) แขวงพญาไท 222,266,000 11,113,300 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 217,073,000 11,113,300 4. งบรายจา่ ยอน่ื 3,750,000 3,750,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (2) โครงการฟ้ืนฟูลาหว้ ยคลติ ้จี ากการปนเป้ือนสารตะกวั่ 1,826,300 1,826,300 จงั หวดั กาญจนบรุ ี ระยะท่ี 2 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 4) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาขอ้ มลู ค่าการปลดปลอ่ ยของสารไดออกซนิ (Emission Factor) จากการเผาไหมเ้ช้อื เพลงิ ในภาคอตุ สาหกรรม
11-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 920,593,800 กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ ปรบั ลด 55,058,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ 272,721,000 24,543,100 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวิตทเ่ี ป็ นมิตรต่อ สง่ิ แวดลอ้ ม 272,721,000 24,543,100 ผลผลติ : พ้นื ทท่ี รพั ยากรทางทะเล ชายฝงั่ ทะเล และป่าชายเลน ไดร้ บั การบรหิ าร 241,770,200 21,505,600 จดั การ 224,019,600 21,505,600 1. งบดาเนินงาน 26,292,400 4,343,300 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,479,000 1,000,000 (3) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 3,855,000 2,000,000 (5) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 16,077,400 1,928,300 (6) ค่าซอ่ มแซมสง่ิ ก่อสรา้ ง 1,928,300 5,380,000 (8) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 31,935,100 (9) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม (13) ค่าจา้ งเหมาแรงงานบคุ คลภายนอก 1,010,000 1,010,000 (15) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งานรณรงคด์ า้ นจรยิ ธรรม ธรรมาภบิ าล เพอ่ื ป้องกนั การทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบในภาครฐั 14,268,000 2,000,000 (16) ค่าใชจ้ า่ ยในการป้องกนั และปราบปรามการทาลายทรพั ยากร ปะการงั เทยี ม 844,000 844,000 (17) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั ทาแปลงสาธติ ผกั พ้นื บา้ นอาหารชมุ ชนและ 33,558,200 2,000,000 การเพาะเล้ยี งสตั วน์ า้ ในพ้นื ทป่ี ่าชายเลน 3,037,500 3,037,500 (20) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 3,037,500 3,037,500 4. งบรายจา่ ยอน่ื 187,371,100 4,618,100 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 187,371,100 4,618,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และ 60,689,200 3,618,100 ป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 60,689,200 3,618,100 โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการอนุรกั ษฟ์ ้ืนฟู และป้ องกนั ทรพั ยากร 8,023,500 2,418,100 ป่าชายเลนเพ่อื สรา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยืนบนสงั คมเศรษฐกจิ สเี ขยี ว 7,315,300 700,000 1. งบดาเนินงาน 4,301,600 500,000 21,662,900 1,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,382,900 1,000,000 (1) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (2) ค่าจา้ งเหมาแรงงานบคุ คลภายนอก (8) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 3. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาป่าชายเลนระนองสูม่ รดกโลก
11-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 350,367,800 14,138,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาค ทะเล 350,367,800 14,138,100 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการอนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และป้ องกนั ทรพั ยากร 33,761,800 4,080,100 ทางทะเลเพอ่ื สรา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 33,761,800 4,080,100 1. งบดาเนินงาน 5,990,500 930,100 1,290,000 650,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,990,000 500,000 (3) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 1,800,000 1,800,000 (5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 1,869,400 200,000 (8) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 126,666,400 10,058,000 (9) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 94,912,700 6,058,000 (14) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 94,912,700 6,058,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 11,457,600 1,000,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 6,958,500 1,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 7,737,600 1,000,000 รวม 30 รายการ (รวม 5,255 หน่วย) 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินการป้องกนั และปราบปรามรองรบั แผนปฏบิ ตั กิ าร 4,600,000 1,000,000 แกไ้ ขปญั หาการทาประมงผดิ กฎหมาย (IUU) 3) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานสง่ เสรมิ การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรชายฝงั่ และ 41,631,300 5,284,700 สรา้ งเสรมิ ความเขม้ แขง็ ของกลมุ่ เครอื ขา่ ยและชมุ ชนชายฝงั่ 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินงานกาหนดและประกาศเขตพ้นื ทท่ี างทะเลและ 25,728,100 4,000,000 ออกกฎกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 25,728,100 4,000,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการเเบ่งเขตการใชป้ ระโยชนจ์ ากทรพั ยากรทางทะเลเเละชายฝงั่ ตามเเนวคดิ การวางแผนเชงิ พ้นื ทท่ี างทะเล (Marine Spatial 24,731,700 4,000,000 Planning) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ โครงการ : โครงการบูรณาการการจดั การป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาการกดั เซาะ ชายฝงั่ ทะเล 23 จงั หวดั 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาการกดั เซาะชายฝงั่ ตามมาตรา 21 แหง่ พระราชบญั ญตั สิ ง่ เสรมิ การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ พ.ศ. 2558
11-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,903,200 1,284,700 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่ เพ่อื รองรบั 15,903,200 1,284,700 การเปลย่ี นแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 15,903,200 1,284,700 1. งบดาเนินงาน 250,000 950,000 300,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,004,800 100,000 (4) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 1,124,000 634,700 (7) ค่าจา้ งเหมาแรงงานบคุ คลภายนอก 2,500,000 6,474,000 (9) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 68,502,600 6,474,000 (19) วสั ดุสารวจ 68,502,600 2,474,000 20,502,600 2,474,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 20,502,600 500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การขยะทะเล 1,251,000 100,000 1. งบดาเนินงาน 350,000 1,500,000 9,020,200 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,220,900 174,000 (2) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 1,100,000 4,000,000 (4) ค่าซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 48,000,000 4,000,000 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 48,000,000 4,000,000 (9) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 48,000,000 4,000,000 (20) วสั ดสุ านกั งาน 48,000,000 2. งบลงทนุ 24,000,000 2,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 24,000,000 2,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ (1) เรอื เก็บขยะ ขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกวา่ 35 ฟตุ ตาบลกะแดะ อาเภอกาญจนดษิ ฐ์ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี 1 ลา (2) เรอื เก็บขยะ ขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกวา่ 35 ฟตุ ตาบลกนั ตงั อาเภอกนั ตงั จงั หวดั ตรงั 1 ลา
11-6 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 374,761,000 กรมทรพั ยากรธรณี ปรบั ลด 24,487,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรธรณี 282,554,100 15,735,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิต 282,554,100 15,735,500 ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 115,651,700 4,921,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรณี 87,228,200 4,921,000 1. งบดาเนินงาน 1,539,400 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 8,357,700 1,002,000 (1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา 2,213,800 300,000 (5) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 2,574,700 300,000 (6) ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 (7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 48,972,900 90,000 (8) ค่าซ่อมแซมสง่ิ ก่อสรา้ ง 949,200 1,430,000 (10) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 2,921,500 100,000 (11) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 3,282,100 400,000 (13) วสั ดสุ านกั งาน 1,479,300 400,000 (14) วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 2,499,000 200,000 (18) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 136,842,400 499,000 (21) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 136,842,400 6,487,600 27,299,300 6,487,600 2. งบลงทนุ 2,796,300 2,487,600 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,487,600 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.4 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 2,487,600 2,487,600 (2) ค่าพฒั นานิทรรศการไดโนเสารไ์ ทย ชน้ั 2 ดว้ ยเทคนคิ ฮอโลแกรม 109,543,100 4,000,000 (Hologram) พพิ ธิ ภณั ฑสถานแห่งชาตธิ รณีวทิ ยาเฉลมิ พระเกยี รติ 105,491,100 4,000,000 ตาบลคลองหา้ อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 งาน 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 50,041,100 800,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (2) ค่าจดั ตง้ั ส่วนจดั แสดงนทิ รรศการภายในและพฒั นาพพิ ธิ ภณั ฑ์ 55,000,000 3,200,000 ซากดกึ ดาบรรพ์ ธรณีวทิ ยา และธรรมชาตวิ ทิ ยา ตาบลท่าขา้ ม อาเภอพนุ พนิ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี (ระยะท่ี 3) 1 แห่ง (3) ค่าพฒั นาส่วนจดั แสดงและนทิ รรศการภายนอกอาคารพพิ ธิ ภณั ฑ์ ซากดกึ ดาบรรพ์ ธรณีวทิ ยา และธรรมชาตวิ ทิ ยา ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จงั หวดั ลาปาง 1 แห่ง
11-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 27,570,800 กรมทรพั ยากรธรณี 4,812,100 ปรบั ลด 9,154,500 4,326,900 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,562,100 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1,098,600 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 2,430,500 226,600 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการคมุ้ ครองแหลง่ และซากดกึ ดาบรรพ์ 8,663,500 1,039,600 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารจดั การภาครฐั กรมทรพั ยากรธรณี 400,000 400,000 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการสารวจขอ้ มลู พ้นื ฐานดา้ นธรณีวทิ ยาและทรพั ยากรธรณี 7) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ ความร่วมมอื ทางวชิ าการดา้ นธรณีวทิ ยา 52,315,000 5,470,000 และทรพั ยากรธรณีไทย-ลาว 19,767,800 2,570,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 19,767,800 2,570,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 11,209,800 1,542,000 โครงการ : โครงการปฏริ ูปการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรแร่ 8,558,000 1,028,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 32,547,200 2,900,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏริ ูปการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรแร่ 13,155,000 500,000 2) ค่าจา้ งเร่งรดั สารวจและจดั ทาแผนทศ่ี กั ยภาพแร่ 13,155,000 500,000 โครงการ : โครงการอนุรกั ษแ์ ละพฒั นามรดกธรณีและอทุ ยานธรณี 13,155,000 500,000 1. งบลงทนุ 13,155,000 500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 13,155,000 500,000 19,392,200 2,400,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้ มลู เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ 12,948,000 2,400,000 การบรหิ ารจดั การแหลง่ ธรณีวทิ ยาและมรดกธรณี กรมทรพั ยากรธรณี แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 9,211,600 769,300 9,211,600 769,300 2. งบรายจา่ ยอน่ื 6,411,600 769,300 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสารวจศึกษาแหลง่ มรดกธรณีประเภทถา้ เพอ่ื การบรหิ าร จดั การอย่างยงั่ ยนื 6,411,600 769,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยืนบนสงั คม 30,680,300 2,512,800 เศรษฐกจิ ภาคทะเล โครงการ : โครงการสารวจธรณีวทิ ยาเพ่อื การบรหิ ารจดั การทางทะเลและชายฝงั่ 30,680,300 2,512,800 2. งบรายจา่ ยอน่ื 21,314,300 2,512,800 7,800,000 800,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสารวจธรณีวทิ ยาเพอ่ื การบรหิ ารจดั การทางทะเล และชายฝงั่ 13,514,300 1,712,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ ภมู ิอากาศ โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบตั ิภยั ทเ่ี กดิ จากธรรมชาติ และการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู ิอากาศ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าจา้ งจดั ทาขอ้ มลู พ้นื ทเ่ี สย่ี งภยั ดนิ ถลม่ ระดบั ชมุ ชน 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการลดผลกระทบธรณีพบิ ตั ภิ ยั ทเ่ี กดิ จากธรรมชาติ และการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ
11-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 479,325,200 กรมทรพั ยากรน้า ปรบั ลด 21,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้า 401,669,200 19,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ 166,305,800 4,280,000 ทเ่ี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 33,847,100 4,280,000 ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพกลไกในการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า 1,485,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1,650,000 526,300 3,739,600 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเผยแพร่ประชาสมั พนั ธด์ า้ นทรพั ยากรนา้ 3,920,700 1,960,300 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาประสทิ ธภิ าพองคก์ รและบคุ ลากรเพอ่ื 1,084,000 108,400 การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้ 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการตรวจกากบั ประปาสมั ปทาน 8,551,400 200,000 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการบารงุ รกั ษาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบคอมพวิ เตอร์ 203,843,400 11,000,000 และเครอื ขา่ ย 203,843,400 11,000,000 ผลผลติ : การปรบั ปรุงเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ และบารุงรกั ษาแหลง่ น้า 203,843,400 11,000,000 1. งบลงทนุ 203,843,400 11,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 72,386,500 11,000,000 1.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 72,386,500 11,000,000 1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 31,520,000 3,720,000 (1) ค่าควบคมุ งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 31,520,000 3,720,000 รวม 1 รายการ (รวม 321 หน่วย) 4,820,000 3,720,000 ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภยั ดา้ นน้า 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ของเครอื ขา่ ยผูร้ ูป้ ระจา สถานีเตอื นภยั ลว่ งหนา้ (Early Warning) สาหรบั พ้นื ทเ่ี สย่ี ง อทุ กภยั -ดนิ ถลม่ ในพ้นื ทล่ี าดชนั และพ้นื ทร่ี าบเชงิ เขา
11-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยากรน้า ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 77,656,000 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โต บนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 77,656,000 2,500,000 โครงการ : โครงการจดั หาเคร่อื งจกั รกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอปุ กรณ์ 47,656,000 2,500,000 ในการบรหิ ารจดั การน้า 47,656,000 2,500,000 1. งบลงทนุ 47,656,000 2,500,000 12,500,000 2,500,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 12,500,000 2,500,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (1) รถบรรทกุ (ดเี ซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิ าตรกระบอกสูบ ไมต่ า่ กวา่ 6,000 ซซี ี หรอื กาลงั เคร่อื งยนตส์ ูงสุดไมต่ า่ กวา่ 170 กโิ ลวตั ต์ แบบบรรทกุ นา้ กรมทรพั ยากรนา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 5 คนั
11-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 346,212,800 กรมทรพั ยากรน้าบาดาล ปรบั ลด 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยากรน้าบาดาล 159,028,700 4,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวิตท่เี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 159,028,700 4,000,000 ผลผลติ : ทรพั ยากรน้าบาดาลในพ้นื ท่เี ป้ าหมายไดร้ บั การบรหิ ารจดั การอย่างมี 12,226,800 4,000,000 ประสทิ ธิภาพ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 2,380,000 1,916,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งความรบั รูค้ วามเขา้ ใจเร่ืองการบรหิ ารจดั การ 2,084,000 2,084,000 ทรพั ยากรนา้ บาดาล 187,184,100 6,000,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งความรูด้ า้ นการเจาะและพฒั นานา้ บาดาล สาหรบั องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 187,184,100 6,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 187,184,100 6,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ น้าบาดาลสง่ เสรมิ การดาเนินงานอนั เน่ืองมาจาก 187,184,100 6,000,000 พระราชดาริ 187,184,100 6,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งแหลง่ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)
11-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,236,294,100 กรมป่ าไม ้ ปรบั ลด 87,722,700 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป่าไม้ 1,145,315,200 17,391,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 1,145,315,200 17,391,200 ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 527,437,500 9,134,000 ผลผลติ : พ้นื ทป่ี ่ าไมไ้ ดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 497,194,400 9,134,000 1. งบดาเนินงาน 2,513,900 910,400 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,647,100 3,323,600 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 29,059,400 4,900,000 (14) ค่าใชจ้ ่ายในการโฆษณาและประชาสมั พนั ธ์ 607,796,300 5,155,300 (17) วสั ดสุ านกั งาน 607,796,300 5,155,300 19,557,600 1,855,300 2. งบลงทนุ 470,200 240,300 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 470,200 240,300 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.3 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 2,740,000 1,370,000 (1) ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย) 1,370,000 1,370,000 2.1.1.4 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร 641,000 245,000 (1) รถฟารม์ แทรกเตอร์ ชนดิ ขบั เคลอ่ื น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 641,000 245,000 พรอ้ มใบมดี ดนั ดนิ หนา้ และผานบกุ เบกิ ตาบลหวั รอ อาเภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 คนั 588,238,700 3,300,000 2.1.1.6 ครุภณั ฑส์ ารวจ 544,520,600 3,300,000 (1) ครุภณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 544,520,600 3,300,000 รวม 14 รายการ (รวม 24 หน่วย) 2.1.2 คา่ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 3,101,900 3,101,900 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 3,101,900 3,101,900 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 501 รายการ (รวม 58,633,062 หน่วย) 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว
11-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 31,740,800 กรมป่ าไม ้ ปรบั ลด 8,250,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 31,740,800 8,250,000 โครงการ : โครงการจดั การทรพั ยากรป่าไมเ้ พ่อื สนบั สนุนงานโครงการหลวง 28,500,800 8,250,000 และพ้นื ท่ขี ยายผลโครงการหลวง 28,500,800 8,250,000 2. งบลงทนุ 28,500,800 8,250,000 28,500,800 8,250,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 28,500,800 8,250,000 2.1.1 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 1,059,238,100 62,081,500 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 859,997,700 56,499,500 รวม 18 รายการ (รวม 12,000,720 หน่วย) 158,394,200 7,585,800 158,394,200 7,585,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 2,000,000 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 5,040,000 3,177,100 โครงการ : โครงการป้ องกนั รกั ษาป่า พฒั นาและเพม่ิ พ้นื ทส่ี เี ขียว 5,560,400 1. งบดาเนินงาน 817,500 408,700 6,392,500 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 485,112,500 29,593,700 (2) ค่าเบ้ยี ประชมุ กรรมการ 485,112,500 29,593,700 (9) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 129,916,700 3,144,700 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการโฆษณาและประชาสมั พนั ธ์ 41,794,200 1,600,000 (12) วสั ดสุ านกั งาน 18,294,200 1,600,000 2. งบลงทนุ 10,437,500 15,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,938,000 15,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 6,870,000 1,200,000 (1) ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,870,000 1,200,000 รวม 35 รายการ (รวม 41 หน่วย) 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 3,804,500 329,700 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 3,804,500 329,700 รวม 166 รายการ (รวม 503 หน่วย) 2.1.1.4 ครุภณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ (1) ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยทุ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 74 รายการ (รวม 309 หน่วย) 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑส์ ารวจ (1) ครภุ ณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 34 รายการ (รวม 113 หน่วย)
11-13 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 355,195,800 กรมป่ าไม ้ 35,258,000 ปรบั ลด 26,449,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,629,000 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 35,258,000 17,629,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 38,424,000 8,820,000 ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย) 38,424,000 8,820,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 66,751,000 24,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 66,751,000 24,000 ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 66,751,000 24,000 รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 66,751,000 24,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 149,740,000 19,296,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 126,600,000 19,296,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 126,600,000 19,296,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 232 รายการ (รวม 64,730 หน่วย) 199,240,400 5,582,000 127,283,400 2,900,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 127,283,400 2,900,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 2,900,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 9,288,300 2,682,000 รวม 194 รายการ (รวม 16,300 หน่วย) 70,157,000 2,682,000 70,157,000 2,682,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทด่ี ินป่าไมอ้ ย่างเป็ นระบบและเป็ นธรรม 40,230,000 2,682,000 1. งบดาเนินงาน 40,230,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 40,230,000 2,682,000 (7) วสั ดสุ านกั งาน 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)
11-14 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 418,868,900 กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม ปรบั ลด 39,250,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 262,773,800 9,865,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ท่เี ป็ นมิตรตอ่ 262,773,800 9,865,000 สง่ิ แวดลอ้ ม 117,162,700 500,000 ผลผลติ : การมีสว่ นรว่ มในการจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 104,433,300 500,000 1. งบดาเนินงาน 14,330,600 100,000 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,490,200 200,000 (6) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 3,000,000 2,250,000 (8) ค่าซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 45,921,500 2,250,000 (23) วสั ดุวทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 45,921,500 1,000,000 20,317,600 1,000,000 2. งบลงทนุ 11,995,900 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,000,000 1,000,000 2.1.1.7 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 25,603,900 1,250,000 (3) เคร่ืองวเิ คราะหก์ า๊ ซมเี ทนและนนั มเี ทนในบรรยากาศ ตาบลคลองหา้ 25,603,900 1,250,000 อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 เคร่อื ง 15,603,900 575,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 10,000,000 675,000 (1) ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ งทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 99,689,600 7,115,000 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 8,150,000 815,000 (2) จา้ งปรบั ปรุงหอ้ งประชมุ อารยี ส์ มั พนั ธ์ อาคารกรมส่งเสรมิ คณุ ภาพ 5,700,000 300,000 สง่ิ แวดลอ้ ม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 งาน 40,414,600 2,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1,800,000 1,800,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาคุณภาพหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารและบรกิ ารวชิ าการ 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นางานสง่ิ แวดลอ้ มศกึ ษาประเทศไทย 10,450,000 1,450,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเครอื ขา่ ยอาสาสมคั รพทิ กั ษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สง่ิ แวดลอ้ มหมบู่ า้ น 750,000 750,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 9) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ ศกั ยภาพเครอื ขา่ ยองคก์ รเอกชนและเครอื ขา่ ยองคก์ ร ชมุ ชนดา้ นสง่ิ แวดลอ้ ม 15) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาศกั ยภาพองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ และชมุ ชนดา้ น สง่ิ แวดลอ้ ม
11-15 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,950,000 กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 5,950,000 ปรบั ลด 5,950,000 250,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 250,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพ้นื ทแ่ี ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉรยิ ะ 250,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ เมืองอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศสเู่ มืองสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 1. งบรายจา่ ยอน่ื 750,000 250,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบเชอ่ื มโยงและสรา้ งมาตรฐานขอ้ มลู สง่ิ แวดลอ้ ม 86,597,500 20,777,000 ระหวา่ งหน่วยภาครฐั กบั ระบบฐานขอ้ มลู การประเมนิ เมอื งสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 27,036,500 6,427,000 ดว้ ยตนเอง 27,036,500 6,427,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ 14,270,000 1,427,000 ภมู ิอากาศ โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การผลติ และการบรโิ ภคท่เี ป็ นมิตรกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 8,625,000 4,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2,641,500 1,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การผลติ และการบรกิ ารทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ สรา้ งกระแสการผลติ การบรกิ าร และการบรโิ ภคท่ี 15,686,000 9,750,000 เป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 15,686,000 9,750,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาเคร่ืองมอื กลไกในการขบั เคลอ่ื นการผลติ การบรกิ าร และการบรโิ ภคทเ่ี ป็นมติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม 9,375,000 9,375,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความตระหนกั รูแ้ ละเสรมิ ศกั ยภาพดา้ นการ 375,000 375,000 เปลย่ี นแปลงสภาพภมู ิอากาศ 43,875,000 4,600,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 43,875,000 4,600,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั แสดงนิทรรศการและกจิ กรรมคูข่ นาน (Side Event) 26,800,000 3,900,000 ผลการดาเนนิ งานของประเทศไทยภายใตอ้ นุสญั ญาสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการ 4,200,000 500,000 เปลย่ี นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ 9,000,000 200,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรในการตงั้ รบั ปรบั ตวั ต่อการ 63,547,600 8,358,000 เปลย่ี นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โครงการ : โครงการเมืองสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื 49,831,800 5,300,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 49,831,800 5,300,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ การมสี ่วนร่วมในการจดั การสง่ิ แวดลอ้ มในเมอื งและ ชมุ ชน 750,000 350,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การมสี ่วนร่วมในการจดั การพ้นื ทส่ี เี ขยี ว 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาตน้ แบบแหลง่ เรยี นรูเ้มอื งสง่ิ แวดลอ้ มยงั่ ยนื แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม โครงการ : โครงการสรา้ งวินัยและการมีสว่ นรว่ มของคนในชาติม่งุ สกู่ ารจดั การขยะ และสง่ิ แวดลอ้ มทย่ี งั่ ยืน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและปรบั ปรุงระบบบรหิ ารจดั การและบรกิ าร สารสนเทศดา้ นขยะมลู ฝอย
11-16 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 8,250,000 กรมสง่ เสรมิ คุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 2,250,000 ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 250,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสอ่ื สารความรูก้ ารคดั แยกขยะทต่ี น้ ทาง 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ ศกั ยภาพผูน้ าดา้ นการจดั การขยะทต่ี น้ ทาง 2,847,700 1,000,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ เครอื ขา่ ยอาสาสมคั รภาคประชาชนในการร่วมจดั การ 23,249,100 1,700,000 ขยะทต่ี น้ ทาง 5) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั การขยะทต่ี น้ ทาง Zero Waste 13,715,800 3,058,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการป้ องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า และ 13,715,800 3,058,000 ลดหมอกควนั 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3,000,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการรณรงค์ ส่งเสรมิ การป้องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า ลดปญั หา หมอกควนั 7,715,800 1,058,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งเครอื ขา่ ย/ความร่วมมอื กบั ภาคประชาชนในการลด การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า และหมอกควนั 3,000,000 1,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสอ่ื สารสรา้ งการรบั รูป้ ้องกนั การเผาในทโ่ี ลง่ ไฟป่า ลดปญั หา หมอกควนั
11-17 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 4,940,313,200 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 43,727,300 ปรบั ลด 43,727,300 158,907,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 43,383,600 957,600 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 43,383,600 957,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 1,576,400 957,600 ผลผลติ : แหลง่ ท่องเท่ยี วในพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษ์ 1,000,000 957,600 1. งบดาเนินงาน 157,600 800,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 3,373,618,100 125,357,000 (7) วสั ดุสานกั งาน 3,321,440,500 120,810,800 2,288,723,000 44,818,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ 2,219,031,000 44,818,200 ท่เี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 174,425,700 13,615,100 ผลผลติ : พ้นื ทป่ี ่ าอนุรกั ษไ์ ดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 1. งบดาเนินงาน 8,941,400 566,000 38,511,000 30,637,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 995,568,100 74,028,300 (4) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 995,568,100 74,028,300 (9) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 70,825,200 7,659,000 (18) วสั ดุสานกั งาน 22,655,100 4,009,000 18,655,100 2. งบลงทนุ 9,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 4,000,000 4,000,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 250 รายการ (รวม 1,063 หน่วย) (2) อปุ กรณ์ป้องกนั เครอื ขา่ ย (Next Generation Firewall) แบบประสทิ ธภิ าพสูง แขวงลาดยาว เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
11-18 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,650,000 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 3,650,000 ปรบั ลด 3,650,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 924,742,900 3,650,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑก์ ่อสรา้ ง 101,670,100 66,369,300 101,670,100 63,511,100 (1) รถสเปรย์ าง 6 ลอ้ ตาบลวงั นกแอน่ อาเภอวงั ทอง จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 คนั 63,511,100 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 789,357,600 2,858,200 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 789,357,600 2,858,200 (1) ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 191 รายการ (รวม 190 หน่วย) 23,466,700 1,964,300 7,416,700 1,964,300 2.1.2.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 52,177,600 4,546,200 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 48,892,600 4,546,200 รวม 479 รายการ (รวม 5,541,824 หน่วย) 47,932,600 4,546,200 6,012,600 601,200 4. งบรายจา่ ยอน่ื 4,931,300 3,945,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศเป็นการชวั่ คราว 21,937,000 603,700 ผลผลติ : ฐานขอ้ มูลพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษ์ 21,937,000 603,700 1. งบดาเนินงาน 1,518,600 603,700 1,518,600 603,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 310,200 31,000 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 715,900 572,700 (9) วสั ดสุ านกั งาน 1,483,753,700 31,269,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 1,101,615,800 28,060,100 โครงการ : โครงการจดั การทรพั ยากรป่าไมเ้ พอ่ื สนับสนุนงานโครงการหลวง 467,280,600 13,180,600 และพ้นื ทข่ี ยายผลโครงการหลวง 467,268,600 13,180,600 1. งบดาเนินงาน 3,585,700 35,858,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 4,061,200 537,600 (1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 11,321,600 9,057,300 (3) วสั ดสุ านกั งาน แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ โครงการ : โครงการรกั ษาความมนั่ คงของฐานทรพั ยากรธรรมชาติ 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม (12) วสั ดสุ านกั งาน
11-19 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 615,500,700 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื 615,500,700 ปรบั ลด 235,447,200 14,669,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 13,434,000 14,669,500 2. งบลงทนุ 1,359,000 2,131,000 1,235,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 135,900 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตร 2,200,000 1,100,000 (1) ครุภณั ฑก์ ารเกษตรทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,845,000 305,800 รวม 18 รายการ (รวม 20 หน่วย) 6,845,000 305,800 (3) รถฟารม์ แทรกเตอร์ ชนิดขบั เคลอ่ื น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ตาบลพระบาท อาเภอเมอื งลาปาง จงั หวดั ลาปาง 2 คนั 53,818,200 589,300 2.1.1.3 ครุภณั ฑส์ ารวจ 5,279,300 589,300 (1) ครภุ ณั ฑส์ ารวจทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 40 รายการ (รวม 162 หน่วย) 380,053,500 12,538,500 2.1.1.4 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 70,440,600 11,806,800 (1) ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) 70,440,600 11,806,800 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 309,612,900 731,700 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 309,612,900 731,700 ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) 13,156,500 210,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 13,156,500 210,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 364 รายการ (รวม 22,538,814 หน่วย) 1,879,500 30,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตง้ั ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั ใน อทุ ยานแห่งชาตหิ มเู่ กาะสุรนิ ทร์ ตาบลเกาะพระทอง อาเภอคุระบรุ ี จงั หวดั พงั งา 1 แหง่
11-20 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ชื ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,879,500 30,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตงั้ ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั ในอทุ ยานแห่งชาตเิ ขาแหลมหญา้ -หมเู่ กาะเสมด็ ตาบลเพ 1,879,500 30,000 อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1 แห่ง (3) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตง้ั ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั 1,879,500 30,000 ในอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะสมิ ลิ นั ตาบลลาแก่น อาเภอทา้ ยเหมอื ง จงั หวดั พงั งา 1 แหง่ 1,879,500 30,000 (4) ค่าใชจ้ ่ายการจดั ระบบและตดิ ตงั้ ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั 1,879,500 30,000 ในอทุ ยานแหง่ ชาตธิ ารโบกขรณี ตาบลอา่ วลกึ ใต้ อาเภออา่ วลกึ จงั หวดั กระบ่ี 1 แหง่ 1,879,500 30,000 (5) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตง้ั ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั ในอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะชา้ ง ตาบลชา้ งใต้ อาเภอเกาะชา้ ง 367,382,800 2,868,700 จงั หวดั ตราด 1 แห่ง 90,957,800 2,868,700 (6) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตง้ั ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั 90,957,800 2,868,700 ในอทุ ยานแห่งชาตสิ ริ นิ าถ ตาบลสาคู อาเภอถลาง จงั หวดั ภูเก็ต 1 แหง่ 16,965,600 1,696,700 (7) ค่าใชจ้ า่ ยการจดั ระบบและตดิ ตง้ั ทนุ่ จอดเรอื เพอ่ื อนุรกั ษแ์ นวปะการงั 1,465,000 1,172,000 ในอทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะชา้ ง ตาบลเกาะหมาก อาเภอเกาะกูด จงั หวดั ตราด 1 แห่ง 14,755,100 340,500 โครงการ : โครงการปรบั ปรงุ แผนท่ี ตรวจสอบ และแกไ้ ขปญั หาท่ดี ิน 5,766,900 340,500 ในพ้นื ทป่ี ่ าอนุรกั ษ์ 5,766,900 340,500 1. งบดาเนินงาน 525,000 52,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 360,000 288,000 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (8) วสั ดุสานกั งาน โครงการ : โครงการจดั การพ้นื ทค่ี มุ้ ครองท่เี ป็ นมรดกโลก มรดกแหง่ อาเซยี นและ พ้นื ท่คี มุ้ ครองขา้ มพรมแดนระหว่างประเทศใหเ้ ป็ นไปตามมาตรฐาน ระยะท่ี 2 1. งบดาเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าเบ้ยี เลย้ี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (9) วสั ดุสานกั งาน
11-21 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธพุ์ ืช ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,277,100 720,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลง สภาวะภูมิอากาศ 17,277,100 720,200 โครงการ : โครงการลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจกในภาคป่าไม้ 17,277,100 720,200 โดยสรา้ งแรงจูงใจและกระบวนการมีสว่ นรว่ ม ระยะท่ี 2 17,277,100 720,200 1. งบดาเนินงาน 2,602,000 260,200 460,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 575,000 (2) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ (7) วสั ดุสานกั งาน
11-22 สานักงานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติ ปรบั ลด และสง่ิ แวดลอ้ ม 1,043,192,100 39,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 9,000,000 ท่เี ป็ นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 316,196,900 9,000,000 6,000,000 ผลผลติ : นโยบาย แผน กลไกเพอ่ื การจดั การคุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 6,000,000 6,000,000 และสง่ เสรมิ การผลติ การบรโิ ภคทเ่ี ป็ นมิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ มและการดาเนินการดา้ น 3,000,000 3,000,000 การประเมินผลกระทบสง่ิ แวดลอ้ มไดร้ บั การพฒั นาและนาไปสูก่ ารปฏบิ ตั ิ 278,844,000 30,000,000 1. งบดาเนินงาน 131,068,500 10,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 125,715,000 10,000,000 (13) ค่าเช่าพ้นื ทจ่ี ดั เก็บพสั ดแุ ละครภุ ณั ฑ์ 7,291,200 10,000,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 21,884,200 10,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 12,235,000 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ ก่ องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 647,230,600 โครงการ : โครงการถา่ ยโอนการสนบั สนุนแผนปฏิบตั ิการเพ่อื การจดั การน้าเสยี ในระดบั จงั หวดั 213,590,900 เงนิ นอกงบประมาณ 24,528,000 บาท 1. งบเงนิ อดุ หนุน 213,590,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 213,590,900 เงนิ นอกงบประมาณ 24,528,000 บาท 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 213,590,900 เงนิ นอกงบประมาณ 24,528,000 บาท (8) ค่าก่อสรา้ งระบบรวบรวมและบาบดั นา้ เสยี ชมุ ชน เทศบาลเมอื งบา้ นไผ่ จงั หวดั ขอนแก่น 1 แหง่ 28,057,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 99,050,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 9,905,000 บาท เงนิ งบประมาณ 89,145,000 บาท ปี 2556 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 4,974,500 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 16,834,100 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 28,057,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 39,279,300 บาท
11-23 สานักงานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท โครงการ : โครงการถา่ ยโอนการสนบั สนุนแผนปฏบิ ตั กิ ารเพ่อื การจดั การขยะ ปรบั ลด 20,000,000 ในระดบั จงั หวดั 433,639,700 20,000,000 20,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 23,313,600 บาท 20,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 433,639,700 20,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 23,313,600 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 433,639,700 เงนิ นอกงบประมาณ 23,313,600 บาท 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 426,539,700 เงนิ นอกงบประมาณ 22,413,600 บาท (5) ค่าก่อสรา้ งระบบการจดั การขยะเพอ่ื ผลติ เป็นเช้อื เพลงิ (Refuse derived fuel : RDF) และป๋ยุ อนิ ทรยี ์ องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลคลองสาม จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แห่ง 31,529,200 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 319,111,200 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 100,000 บาท เงนิ งบประมาณ 319,011,200 บาท ปี 2559 - 2563 ตงั้ งบประมาณ 34,473,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 31,529,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 143,005,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 110,003,600 บาท
11-24 สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 89,797,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่เี ป็ นมิตรต่อ ปรบั ลด สง่ิ แวดลอ้ ม 27,502,400 4,001,000 ผลผลติ : การพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 27,502,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 27,502,400 2,676,000 27,502,400 2,676,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 24,231,600 2,676,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงาน 22,474,400 2,676,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 3,270,800 2,675,000 2) ค่าครุภณั ฑ์ 3,270,800 2,675,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย) 62,294,600 1,000 1,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู และ 26,632,100 ป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 26,632,100 1,325,000 โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบญั ชีรายการทรพั ยากร 26,632,100 พนั ธุกรรมสกู่ ารใชป้ ระโยชนเ์ พอ่ื สรา้ งเศรษฐกจิ ชีวภาพ 26,632,100 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 5,825,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 5,825,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 5,825,000 5,825,000 325,000 โครงการ : โครงการพฒั นาสารสนเทศเพ่อื สรา้ งเศรษฐกจิ จากความหลากหลายทาง 325,000 ชีวภาพ 325,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 325,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 646
Pages: