20-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 275,392,300 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 25,520,500 ปรบั ลด 25,520,500 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,502,200 707,100 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 12,502,200 707,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 12,502,200 62,000 โครงการ : โครงการยกระดบั สถานประกอบธุรกจิ อตุ สาหกรรมใหม้ ีศกั ยภาพในการแข่งขนั 12,502,200 62,000 1. งบลงทุน 62,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 62,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 10,444,800 62,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 13,018,300 645,100 (1) ระบบการรบั รองตนเองของผูป้ ระกอบกจิ การโรงงาน 5,000,000 645,100 (Self - Declaration) และการข้นึ ทะเบยี น/กาํ กบั ดูแลผูต้ รวจสอบเอกชน 120,981,100 11,292,900 (Third Party) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 24,397,200 3,197,500 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาพ้นื ทอ่ี ตุ สาหกรรมเพอ่ื รองรบั การลงทนุ 24,397,200 3,197,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 24,397,200 3,197,500 โครงการ : โครงการพฒั นาและยกระดบั เมืองอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศท่เี ป็นมติ รกบั 87,076,700 8,095,400 สง่ิ แวดลอ้ มสูเ่ มอื งสง่ิ แวดลอ้ มท่ยี งั่ ยนื 36,071,600 1,938,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 36,071,600 1,938,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและยกระดบั เมอื งอตุ สาหกรรมเชงิ นิเวศ 19,580,800 1,938,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและใชน้ วตั กรรมลดมลพษิ ภาคอตุ สาหกรรม 19,580,800 1,938,000 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 19,580,800 1,938,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 51,005,100 6,157,400 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบเฝ้าระวงั และเตอื นภยั มลพษิ ระยะไกล แขวงท่งุ พญาไท 12,500,000 1,539,200 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 34,408,100 4,618,200 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใชพ้ ลงั งานและ ความปลอดภยั (Smart Safety) ในโรงงานอตุ สาหกรรม 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม
20-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 521,350,900 กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 135,849,400 ปรบั ลด 135,849,400 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 62,630,200 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 62,630,200 2,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 54,523,600 2,000,000 ผลผลติ : การสรา้ งความเขม้ แขง็ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มและวสิ าหกจิ ชมุ ชน 31,515,700 2,000,000 2. งบลงทนุ 2,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 15,378,500 1,000,000 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ระบบนเิ วศอตุ สาหกรรม (ecosystem) แขวงทุ่งพญาไท 6,800,000 1,000,000 เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 385,501,500 5,000,000 (3) ระบบขอ้ มลู เพอ่ื รองรบั การขบั เคลอ่ื นการใชป้ ระโยชนข์ อ้ มลู ขนาดใหญ่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,850,000 5,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 15,850,000 5,000,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการดาํ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 8,175,000 5,000,000 เพอ่ื สรา้ งขีดความสามารถในการแข่งขนั 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการยกระดบั ผลติ ภณั ฑเ์ ขา้ สูต่ ลาดโลก
20-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 233,105,400 กรมอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานและการเหมอื งแร่ 160,199,200 ปรบั ลด 13,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมอตุ สาหกรรมพ้นื ฐานและการเหมืองแร่ แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 160,199,200 12,000,000 ผลผลติ : ผูป้ ระกอบการอตุ สาหกรรมเหมืองแรแ่ ละอตุ สาหกรรมพ้นื ฐาน 111,115,700 12,000,000 ไดร้ บั การกาํ กบั ดูแลและสง่ เสรมิ การประกอบการ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 111,115,700 12,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนนิ การระงบั ขอ้ พพิ าทระหว่างราชอาณาจกั รไทย 44,223,400 1,000,000 กบั บรษิ ทั คิงสเ์ กต คอนโซลเิ ดเตด็ ลมิ เิ ต็ด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 44,223,400 1,000,000 ในการแข่งขนั 36,464,400 1,000,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การวตั ถดุ บิ และพฒั นาศกั ยภาพ 36,464,400 1,000,000 ของอตุ สาหกรรมเหมอื งแรแ่ ละอตุ สาหกรรมพ้นื ฐาน 29,485,400 1,000,000 1. งบลงทนุ 12,772,300 1,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2,000,000 1,000,000 1.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) คอมพวิ เตอร์ สาํ หรบั งานประมวลผลประสทิ ธภิ าพสูง พรอ้ มโปรแกรมประมวลผลงานรงั วดั ดว้ ยอากาศยานไรค้ นขบั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 2 เครอ่ื ง
20-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 520,328,300 สาํ นกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้ําตาลทราย 139,683,100 ปรบั ลด 126,183,100 18,900,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 60,984,700 18,900,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการออ้ ยและน้ําตาลทราย 60,984,700 18,900,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 27,080,800 13,900,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเพอ่ื เพม่ิ ผลติ ภาพออ้ ย 17,002,600 13,900,000 1. งบลงทนุ 13,900,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 13,900,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 13,900,000 13,900,000 1.1.1.4 ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตร 65,198,400 5,000,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาเครอ่ื งจกั รกลการเกษตรในไร่ออ้ ย 25,227,600 2,500,000 ตาํ บลทุ่งทอง อาํ เภอท่ามว่ ง จงั หวดั กาญจนบุรี 2 ตน้ แบบ 9,478,800 1,500,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งนวตั กรรมเพอ่ื การผลติ ออ้ ยพนั ธุด์ แี ละสง่ เสรมิ ออ้ ยพนั ธุใ์ หม่ 8,625,000 500,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการแกไ้ ขปญั หาการระบาดของโรคใบขาวออ้ ยแบบบูรณาการ ระยะท่ี 3 4,350,000 500,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในสรา้ งมลู ค่าเพม่ิ จากใบและยอดออ้ ยดว้ ยการนาํ มาผลติ เป็นนาํ้ มนั เช้อื เพลงิ ไบโอออยล์ (Bio-oil) 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาเทคนิคการปลูกออ้ ยในสภาพแหง้ แลง้ รุนแรง
20-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 257,947,100 สาํ นกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 175,990,400 ปรบั ลด 175,990,400 22,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 136,795,400 22,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม 136,795,400 22,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 134,300,600 17,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาดา้ นการมาตรฐานเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถในการแข่งขนั 127,672,800 17,000,000 1. งบลงทุน 17,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 17,000,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 4,000,000 4,000,000 1.1.1.3 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ (2) ชดุ ทดสอบสมบตั ทิ างความรอ้ นดา้ นความทนทานต่อการโก่งตวั 3,000,000 3,000,000 ของผลติ ภณั ฑพ์ ลาสตกิ (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ 10,000,000 10,000,000 (3) เคร่อื งวดั อตั ราการไหลของพลาสติกแบบก่งึ อตั โนมตั ิ 39,195,000 5,000,000 แขวงท่งุ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 32,161,000 1,642,700 (5) ชดุ เคร่อื งทดสอบความแขง็ แรงของผลติ ภณั ฑเ์ หลก็ สาํ หรบั 2,109,300 1,509,300 การก่อสรา้ ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2,488,500 1,848,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนินงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 4) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นเจา้ ภาพจดั ประชมุ ระหวา่ งประเทศตามพนั ธกรณี ระหวา่ งประเทศเพอ่ื สง่ เสรมิ และพฒั นาใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากล
20-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 113,014,500 สาํ นกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 62,751,700 ปรบั ลด 62,751,700 14,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 50,613,700 1,747,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 48,421,100 1,747,800 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 37,661,200 1,747,800 ผลผลติ : การกาํ หนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้ นอตุ สาหกรรม 50,262,800 1,747,800 1. งบดาํ เนินงาน 1,747,800 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 12,552,200 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 50,262,800 12,552,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 17,255,300 7,300,000 โครงการ : โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรม ขอ้ มลู และระบบสารสนเทศ 17,255,300 7,300,000 เพอ่ื รองรบั อตุ สาหกรรมท่มี ศี กั ยภาพม่งุ สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 17,255,300 7,300,000 1. งบลงทนุ 13,787,300 7,300,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 7,300,000 7,300,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 33,007,500 5,252,200 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 23,815,300 1,560,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอ่ื นองคก์ รสูร่ ะบบดจิ ทิ ลั (OIE Digital Transformation) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3,720,200 720,200 1 ระบบ 2,868,300 368,300 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2,603,700 2,603,700 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาศูนยว์ เิ คราะหข์ อ้ มลู เชงิ ลกึ อตุ สาหกรรม 2) ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาแนวทางการพฒั นาอตุ สาหกรรมไบโอรไี ฟเนอร่ี (Biorefinery) เพอ่ื ยกระดบั อตุ สาหกรรมการเกษตรของไทย 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาํ แผนขบั เคลอ่ื นการพฒั นาอตุ สาหกรรมตาม แนวคิดเศรษฐกจิ หมนุ เวยี น (Circular Economy) สูก่ ารพฒั นา ในระดบั พ้นื ทก่ี ลุม่ จงั หวดั 4) ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาแนวทางการพฒั นาคลสั เตอรส์ ง่ิ ทอเทคนคิ ทางการแพทย์ (Medical Textiles) เพอ่ื เชอ่ื มโยงสูศ่ ูนยก์ ลางการแพทย์ ครบวงจร (Medical Hub)
สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั สำนกั นำยกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงำนภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของนำยกรฐั มนตรี
21-1 สว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 27 งบประมาณรายจา่ ยของสว่ นราชการไม่สงั กดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแล ของนายกรฐั มนตรี ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 311,505,000 บาท จาํ แนกดงั น้ี ศูนยอ์ าํ นวยการบรหิ ารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยอ์ าํ นวยการบรหิ ารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 353,791,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 346,233,800 ปรบั ลด ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพภาครฐั ในการขบั เคลอ่ื นแกไ้ ขปญั หา 500,000 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 346,233,800 500,000 1. งบดาํ เนินงาน 83,865,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 73,059,100 500,000 66,063,900 500,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 8,120,000 500,000 (14) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 500,000 500,000
21-2 สาํ นกั งานคณะกรรมการพเิ ศษเพอ่ื ประสานงานโครงการอนั เน่ืองมาจากพระราชดําริ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการพเิ ศษเพอ่ื ประสานงานโครงการ อนั เน่ืองมาจากพระราชดาํ ริ 881,086,700 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค ทางสงั คม 41,885,700 1,000,000 ผลผลติ : โครงการอนั เน่ืองมาจากพระราชดาํ รทิ ่ีไดร้ บั การประสาน ใหด้ าํ เนินการไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและเกดิ ผลสมั ฤทธ์ิ 41,885,700 1,000,000 1. งบดําเนินงาน 40,309,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 34,696,700 1,000,000 9,636,500 1,000,000 (9) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,000,000 1,000,000
21-3 สาํ นกั งานตาํ รวจแห่งชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานตาํ รวจแหง่ ชาติ 39,048,446,200 ปรบั ลด 190,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 9,902,946,200 41,268,200 38,111,200 ผลผลิต : การรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยและความมนั่ คงภายในประเทศ 6,761,409,000 38,111,200 38,111,200 2. งบลงทุน 3,854,823,000 38,111,200 13,049,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 3,854,823,000 13,049,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 3,289,842,900 25,062,200 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 542,893,300 4,812,200 (2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟตุ บก.รน. ตาํ บลบางดว้ น 20,250,000 อาํ เภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 ลาํ 280,000,000 3,157,000 วงเงนิ ทงั้ สน้ิ 350,000,000 บาท 3,157,000 3,157,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 70,000,000 บาท 3,157,000 3,157,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 280,000,000 บาท 3,157,000 2.1.1.10 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 1,220,834,500 (8) โครงการจดั ซอ้ื ครุภณั ฑป์ ระกอบอาคารกองกาํ กบั การ ปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,812,200 (12) เคร่อื งเอก็ ซเรยค์ น้ หายาเสพตดิ แบบพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 15 เคร่อื ง 80,250,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 3,141,537,200 2. งบลงทุน 2,037,949,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 2,037,949,100 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,922,440,400 2.1.1.7 ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆ 1,046,990,000 (2) โครงการจดั หาอปุ กรณเ์ อก็ ซเรยร์ ถยนตพ์ าหนะเคลอ่ื นท่ี แบบขบั ผา่ น ศปก.ตร.สน. ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา 1 โครงการ 236,800,000 วงเงนิ ทง้ั สน้ิ 296,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 59,200,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 236,800,000 บาท
21-4 สาํ นกั งานตํารวจแห่งชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 24,045,729,200 ปรบั ลด 146,173,900 โครงการ : โครงการจดั หายทุ โธปกรณเ์ พ่อื เพ่มิ ประสิทธิภาพ 27,143,900 การปฏิบตั ิงานการป้ องกนั และปราบปรามอาชญากรรม 27,143,900 27,143,900 ของสาํ นกั งานตาํ รวจแห่งชาติ 4,148,547,700 27,143,900 27,143,900 2. งบลงทุน 4,148,367,700 27,143,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 4,148,367,700 119,030,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 4,123,367,700 109,030,000 109,030,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ าวธุ 2,565,637,400 81,587,900 73,499,900 (2) โครงการจดั หาอาวุธปืนพกก่ึงอตั โนมตั ิ ขนาด 9 มม. 73,499,900 สาํ หรบั ขา้ ราชการตาํ รวจสายงานป้องกนั และปราบปราม 2,992,000 และสายงานสบื สวน ของสาํ นกั งานตาํ รวจแห่งชาติ สกบ. 2,992,000 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 772,440,000 วงเงนิ ทง้ั สน้ิ 965,550,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 193,110,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 772,440,000 บาท โครงการ : โครงการการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย อาํ นวยความยตุ ิธรรม และบรกิ ารประชาชน 19,003,297,000 2. งบลงทุน 6,608,725,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 6,608,725,200 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 4,091,994,900 2.1.1.2 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 1,017,819,400 (8) โครงการรถยนตง์ านจราจร พรอ้ มอปุ กรณ์ (ทดแทน) ของสถานตี าํ รวจ 1,122 คนั สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 796,979,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 996,223,800 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 199,244,800 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 796,979,000 บาท 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 862,725,200 (7) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการสบื สวนอาชญากรรมและ ยกระดบั การรกั ษาความมนั่ คงปลอดภยั โดยใชเ้ ทคโนโลยี ในการวเิ คราะหภ์ าพจากวดิ โี อ บก.สสท. สทส. แขวงปทมุ วนั เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 495,000,000
21-5 สาํ นกั งานตํารวจแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.1.9 ครุภณั ฑอ์ ่นื ๆ 1,229,367,800 ปรบั ลด 5,096,000 (2) โครงการเสริมศกั ยภาพการตรวจสอบรถยนตแ์ ละผขู้ บั ข่ี 228,000 ดว้ ยชดุ อปุ กรณต์ รวจจบั หมายเลขทะเบยี นรถยนตอ์ ตั โนมตั ิ 228,000 แบบเคลอ่ื นท่ี สาํ หรบั ใชใ้ นพ้นื ทภ่ี าคกลางตอนบน ภ.6 4,640,000 ตาํ บลมะตูม อาํ เภอพรหมพริ าม จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 โครงการ 89,778,000 27,442,100 (6) โครงการเสริมศกั ยภาพการตรวจสอบรถยนตแ์ ละผขู้ บั ข่ี 27,442,100 ดว้ ยชดุ อปุ กรณต์ รวจจบั หมายเลขทะเบยี นรถยนตอ์ ตั โนมตั ิ 27,442,100 แบบเคลอ่ื นท่ี สาํ หรบั ใชใ้ นพ้นื ท่ภี าคตะวนั ตก ภ.7 200,000 200,000 ตาํ บลพระปฐมเจดยี ์ อาํ เภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม 200,000 9,800,000 1 โครงการ 89,778,000 1,790,000 8,010,000 (8) โครงการกลอ้ งบนั ทกึ ภาพเคลอ่ื นไหวแบบดจิ ติ อลชนิดตดิ บนตวั เจา้ หนา้ ทต่ี าํ รวจงานสายตรวจและงานจราจร 46,400 ชดุ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 337,792,000 วงเงนิ ทงั้ สน้ิ 422,240,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 84,448,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 337,792,000 บาท 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 2,516,730,300 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าํ การและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,842,051,800 (52) โครงการโรงพยาบาลตาํ รวจสว่ นภมู ภิ าค (ศูนยผ์ สู้ ูงอายุดารารศั ม)ี สาํ นกั งานตาํ รวจแหง่ ชาติ (ดร.) ตาํ บลริมใต้ อาํ เภอแมร่ ิม จงั หวดั เชียงใหม่ 1 อาคาร 103,730,000 วงเงนิ ทงั้ สน้ิ 410,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 82,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 103,730,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 147,190,000 บาท ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 77,080,000 บาท 3. งบเงินอดุ หนุน 36,431,700 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 34,651,700 9) โครงการความร่วมมอื ทางวชิ าการกบั โรงเรียนตาํ รวจกมั พชู า 563,300 4. งบรายจา่ ยอ่นื 493,166,600 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 18,638,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปฝึกอบรมการใชแ้ ละซอ่ มบาํ รุง ตามสญั ญาซ้อื ขายอากาศยาน 54,804,000
21-6 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท สาํ นกั งานตาํ รวจแห่งชาติ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,369,529,300 2,557,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและ 3,369,529,300 2,557,900 การพฒั นาประสิทธิภาพภาครฐั 2,850,965,100 2,557,900 โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 2,850,965,100 2,557,900 2. งบลงทุน 2,704,883,600 2,557,900 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่งิ ก่อสรา้ ง 2,557,900 4,905,900 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ ง 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,905,900 2,557,900 (1) ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภคท่มี รี าคาต่อหน่วย ตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
21-7 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 3,087,482,100 สาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ ปรบั ลด 100,015,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 1,991,209,100 100,015,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร 932,678,700 45,864,000 มนุษย์ 19,774,100 ผลผลติ : พระพทุ ธศาสนาไดร้ บั การทาํ นุบํารงุ ส่งเสรมิ 19,774,100 15,000 2. งบลงทุน 19,279,700 15,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 15,000 1,608,000 15,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,608,000 15,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 779,697,700 45,595,000 100,852,700 5,595,000 รวม 8 รายการ (รวม 81 หน่วย) 1,572,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 3,750,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 7,125,000 180,000 3) เงนิ อดุ หนุนการจดั สมั มนาและฝึกอบรมพระสงั ฆาธกิ าร 4) เงนิ อดุ หนุนการตรวจการคณะสงฆแ์ ละตรวจตราพระสงฆท์ ่มี อี าจาร 1,000,000 52,000 ไมส่ มควรแก่สมณวสิ ยั และสง่ เสริมการปฏบิ ตั ิงานของพระวนิ ยาธกิ าร 2,400,000 124,000 5) เงนิ อดุ หนุนการจดั พธิ ปี ระทานสญั ญาบตั ร พดั ยศ ผา้ ไตร และพธิ กี าร ทรงตงั้ เปรียญธรรม 3 ประโยค 800,000 41,000 6) เงนิ อดุ หนุนพระจริยานิเทศก์ 8) เงนิ อดุ หนุนการจดั พธิ มี อบประกาศสาํ นกั นายกรฐั มนตรเี ร่อื งพระราชทาน 6,000,000 1,914,000 วสิ ุงคามสมี า 10) เงนิ อดุ หนุนค่าดูแลรกั ษาวดั นวมนิ ทรร์ าชทู ศิ เฉลมิ พระเกียรติ 7,000,000 364,000 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั ณ นครบอสตนั สหรฐั อเมริกา 25,936,000 1,348,000 11) เงนิ อดุ หนุนพธิ เี จริญพระพทุ ธมนตถ์ วายพระพรชยั มงคลแด่ 678,845,000 40,000,000 พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ 678,845,000 40,000,000 12) เงนิ อดุ หนุนโครงการวดั กลางใจชมุ ชน 678,845,000 40,000,000 3.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 4,900,000 254,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 4,200,000 218,000 รวม 1,336 รายการ (รวม 1,336 หน่วย) 4. งบรายจา่ ยอ่นื 700,000 36,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาทรพั ยากรบคุ คลของสาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนา แห่งชาติ 2) โครงการสาํ รวจรงั วดั เพ่อื ออกเอกสารสทิ ธทิ ่ดี นิ และช่วยเหลอื วดั ในกรณี ขอ้ พพิ าทเก่ยี วกบั ท่ดี นิ ทางพระพทุ ธศาสนา
21-8 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 366,537,300 สาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ 257,006,300 ปรบั ลด 237,006,300 20,988,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,500,000 11,117,000 ผลผลิต : พระพทุ ธศาสนาไดร้ บั การส่งเสริมและเผยแผ่หลกั ธรรม 1,838,200 11,117,000 3. งบเงินอดุ หนุน 75,632,500 234,000 3.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 95,000 3,932,000 2) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนนิ งานสาํ นกั ปฏบิ ตั ธิ รรม 5) เงนิ อดุ หนุนการฝึกอบรมพระธรรมฑตู ไปต่างประเทศ 27,917,300 1,451,000 6) เงนิ อดุ หนุนการจดั งานวนั สาํ คญั ทางพระพทุ ธศาสนา 7) เงนิ อดุ หนุนการปฏบิ ตั ธิ รรมและครอบครวั อบอ่นุ ดว้ ยพระธรรม 2,000,000 104,000 เฉลมิ พระเกยี รติ 975,000 975,000 8) เงนิ อดุ หนุนการบรรพชาอปุ สมบทพระภกิ ษุ-สามเณรเน่อื งใน 2,000,000 104,000 วโรกาสสาํ คญั 5,000,000 260,000 9) เงนิ อดุ หนุนการประชมุ สมั มนาการเผยแผ่พระพทุ ธศาสนา 26,000,000 1,352,000 10) เงนิ อดุ หนุนโครงการเสริมสรา้ งความสมั พนั ธอ์ นั ดรี ะหวา่ งผนู้ าํ ศาสนา 4,875,000 253,000 11) เงนิ อดุ หนุนมลู นิธมิ หาวทิ ยาลยั พระพทุ ธศาสนาแห่งโลก 12) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนนิ งานหน่วยเผยแผ่พระพทุ ธศาสนา 7,700,000 400,000 13) เงนิ อดุ หนุนการสง่ เสริมพฒั นาบคุ ลากรการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนา 17,649,200 917,000 14) เงนิ อดุ หนุนสง่ เสรมิ การจดั กจิ กรรมเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนาของ ศูนยก์ ารเผยแผ่พระพทุ ธศาสนาประจาํ จงั หวดั 20,000,000 1,040,000 15) เงนิ อดุ หนุนโครงการหน่ึงใจใหธ้ รรมะ 18,933,000 9,871,000 17) เงนิ อดุ หนุนโครงการสรา้ งความปรองดองสมานฉนั ทโ์ ดยใชห้ ลกั ธรรม 4,500,000 234,000 ทางพระพทุ ธศาสนา (หมบู่ า้ นรกั ษาศีล 5) 1,875,000 1,875,000 4. งบรายจา่ ยอ่นื 1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการผลติ สอ่ื ธรรมะ 5,058,000 262,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 3) โครงการสนบั สนุนการพฒั นาพทุ ธมณฑลเป็นศูนยก์ ารเรียนรูแ้ ละ 3,750,000 3,750,000 ดาํ เนินกิจกรรมทางพระพทุ ธศาสนา 4) โครงการนาํ เจา้ คณะปกครองสงฆแ์ ละพระภกิ ษุ สามเณร ศกึ ษาดูงาน 3,750,000 3,750,000 สกั การะสงั เวชนียสถาน 4 ตาํ บล ณ สาธารณรฐั อนิ เดยี และสหพนั ธส์ าธารณรฐั ประชาธปิ ไตยเนปาล 5) โครงการนาํ เจา้ คณะปกครองสงฆแ์ ละพระภกิ ษุสามเณร และบุคลากร ผูส้ นบั สนุนงานพระพทุ ธศาสนาเดนิ ทางไปศกึ ษาดูงานและสกั การะ ศาสนสถาน ณ ศรีลงั กา
21-9 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 691,993,100 สาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 689,708,100 ปรบั ลด 663,041,400 33,163,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 33,163,000 ผลผลิต : ผูไ้ ดร้ บั การศึกษาพระปรยิ ตั ิธรรม 33,163,000 2. งบเงินอดุ หนุน 2.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 3,140,000 3,140,000 8,000,000 481,000 3) เงนิ อดุ หนุนการผลติ สอ่ื เทคโนโลยที างการศกึ ษาเพ่อื ประกอบการเรียน 530,000,000 21,349,000 การสอน 20,000,000 1,040,000 4) เงนิ อดุ หนุนสง่ เสรมิ แหลง่ เรียนรูแ้ ละหอ้ งสมดุ ในโรงเรียน 5,000,000 500,000 5) เงนิ อดุ หนุนการศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี 10) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยการจดั การศกึ ษาธรรมศึกษา 5,000,000 2,000,000 11) เงนิ อดุ หนุนโครงการอบรมบาลกี ่อนสอบ 12) เงนิ อดุ หนุนการผลติ สอ่ื ประกอบการเรียนการสอนการศกึ ษา 5,250,000 3,273,000 พระปริยตั ิธรรม แผนกธรรม-บาลี 13) เงนิ อดุ หนุนการพฒั นาบคุ ลากรทางการศึกษาพระปรยิ ตั ิธรรม 2,880,000 1,380,000 แผนกธรรม-บาลี 14) เงนิ อดุ หนุนการจดั ประชมุ ผบู้ รหิ ารและบคุ ลากรทางการศกึ ษา พระปริยตั ธิ รรม แผนกธรรม-บาลี
21-10 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 109,563,200 สาํ นกั งานราชบณั ฑติ ยสภา ปรบั ลด 10,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 90,868,300 5,900,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร มนุษย์ 90,868,300 5,900,000 ผลผลิต : การสรา้ งองคค์ วามรูใ้ นศาสตรส์ าขาต่างๆและกาํ หนดมาตรฐาน 26,651,400 500,000 การใชภ้ าษาไทย 26,651,400 500,000 2. งบลงทุน 26,520,000 500,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ ง 25,500,000 500,000 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 25,500,000 500,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอ่นื 21,775,900 5,400,000 (1) ค่าบูรณะอาคารเจา้ จอมมารดาเลอ่ื น แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ 20,275,900 3,900,000 กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 4. งบรายจา่ ยอ่นื 1,500,000 1,500,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการ รู้ รกั ภาษาไทย 18,694,900 4,600,000 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพร่องคค์ วามรู้ 18,694,900 4,600,000 สาํ นกั งานราชบณั ฑติ ยสภา 12,335,500 4,600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,498,000 1,498,000 ผลผลิต : การใหบ้ รกิ ารทางวิชาการ 3,000,000 102,000 3. งบรายจา่ ยอ่นื 3,000,000 3,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 4) โครงการจดั ทาํ พจนานุกรมภาษาไทยถน่ิ 3 ภาค 5) โครงการปรบั เปลย่ี นการใหบ้ รกิ ารไปสูด่ จิ ทิ ลั
21-11 สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 97,251,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 97,251,200 ปรบั ลด ผลผลติ : บรหิ ารจดั การและกาํ กบั ติดตามการพฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษ 4,490,000 ภาคตะวนั ออก 97,251,200 4,490,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 97,251,200 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 97,251,200 4,490,000 8,390,000 4,490,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 4,490,000 (2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการวางระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและ 6,500,000 ความมนั่ คงปลอดภยั ดา้ นไซเบอร์ (Cyber Security) แขวงบางรกั 90,000 เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 86,101,800 90,000 2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารสาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบาย เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 4,400,000
21-12 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 14,335,700 สาํ นกั งานส่งเสรมิ วิสาหกจิ เพ่ือสงั คม ปรบั ลด 5,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานส่งเสรมิ วิสาหกจิ เพ่อื สงั คม 8,768,800 2,750,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค 8,768,800 2,750,000 ทางสงั คม 8,768,800 2,750,000 ผลผลิต : บรหิ ารจดั การและกาํ กบั ติดตามการสง่ เสรมิ วสิ าหกิจเพ่ือสงั คม 8,768,800 2,750,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 8,038,700 2,750,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 5,566,900 2,250,000 5,566,900 2,250,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 5,566,900 2,250,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 5,566,900 2,250,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ วสิ าหกจิ เพ่อื สงั คม 1. งบเงินอดุ หนุน 2,250,000 2,250,000 1.1 เงินอดุ หนุนทวั่ ไป 2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยโครงการศึกษารูปแบบการสง่ เสริมองคก์ ร ภาคประชาสงั คม ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐั ในการจดั ตงั้ หรอื เปลย่ี นเป็นวสิ าหกจิ เพ่อื สงั คม
จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั
22-1 จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั มาตรา 28 งบประมาณรายจ่ายของจังหวดั และกลุ่มจังหวดั ใหป้ รับลดลงเปน็ จานวน 304,092,400 บาท จาแนกดงั นี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 565,500,000 ปรับลด แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด แบบบรู ณาการ 565,500,000 6,000,000 โครงการ : โครงการเพิ่มศกั ยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 322,472,800 2. งบลงทนุ 301,105,000 6,000,000 301,105,000 3,500,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 301,105,000 3,500,000 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 290,000,000 3,500,000 2.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างทางและสะพาน 3,500,000 50,000,000 3,500,000 (1) ขยายช่องจราจรจาก 2 เปน็ 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+200 ตาบลทา่ ขา้ ม อาเภอ 50,000,000 400,000 ค่ายบางระจัน จงั หวัดสงิ หบ์ ุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง 50,000,000 600,000 (2) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย - ทางแยกวัดสวา่ งอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720 - กม. 50,000,000 700,000 87+920 ระยะทาง 2.200 กโิ ลเมตร ชุมชนบ้านหวั ปา่ ตาบลโรงช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสงิ ห์บรุ ี 1 สายทาง 50,000,000 800,000 103,990,000 (3) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 97,990,000 1,000,000 ตอน อยธุ ยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 2 ) ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+200 97,990,000 2,000,000 ตาบลพทุ ธเลา อาเภอบางปะหัน จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 97,990,000 2,000,000 กโิ ลเมตร 1 สายทาง 2,000,000 50,000,000 2,000,000 (4) ขยายชอ่ งจราจรจาก 2 เปน็ 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 1,000,000 ตอน บางเสดจ็ - แยกท่ีดนิ กม.37+600 - กม. 38+100 ตาบลบางเสด็จ 50,000,000 อาเภอปา่ โมก จังหวัดอา่ งทอง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 สายทาง 20,000,000 1,000,000 1,000,000 (5) งานขยายชอ่ งจราจรจาก 2 เป็น 4 ชอ่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 20,000,000 ตอนคลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+800 ตาบล 120,000,000 1,000,000 มะขามเฒ่า อาเภอวดั สงิ ห์ จังหวัดชยั นาท ระยะทาง 1.700 กโิ ลเมตร 120,000,000 500,000 1 สายทาง 120,000,000 500,000 โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวดั 120,000,000 500,000 1. งบลงทุน 500,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 50,000,000 500,000 1.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน (1) ขยายชอ่ งทางจราจรจาก 2 เปน็ 4 ชอ่ งจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนหว้ ยบง-ท่าลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+100 - กม.6+800 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเสาไห้ จงั หวดั สระบรุ ี ระยะทาง 2.700 กโิ ลเมตร 1 สายทาง 1.1.1.2 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (1) ซ่อมสร้างผวิ ทางแอสฟลั ทต์ ิกคอนกรีตสาย ลบ.4021 แยก ทล. 3196 - บา้ นอ้อย ตาบลโพธิ์เก้าตน้ อาเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี ระยะทาง 4.915 กิโลเมตร 1 สายทาง โครงการ : โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 1. งบลงทุน 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1.1.1.3 คา่ กอ่ สร้างอ่ืนๆ
22-2 งบประมาณที่ต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 30,000,000 ปรบั ลด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 20,000,000 200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ (1) ก่อสร้างอาคารปอ้ งกันตล่ิงวัดสามโก้ ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ 300,000 จังหวดั อา่ งทอง ความยาว 200.00 เมตร 1 แหง่ (2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นา้ ปา่ สกั หมู่ท่ี 3 ตาบลทา่ หลวง อาเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุ ยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง
22-3 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 212,995,000 ปรับลด จังหวดั ชยั นาท 212,995,000 1,500,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 163,954,700 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวดั ชยั นาท 10,684,700 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 10,684,700 1,500,000 แบบบรู ณาการ 1,500,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒั นาภาคการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร 10,596,000 1,500,000 1. งบดาเนินงาน 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจ้างเหมาบริการ
22-4 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 274,125,800 ปรับลด จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา 274,125,800 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 238,627,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดพระนครศรอี ยุธยา 229,627,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 229,627,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 229,627,000 2,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาดา้ นสังคม 2,000,000 1. งบลงทุน 92,450,000 2,000,000 2,000,000 1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 33,200,000 2,000,000 1.1.1.1 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (3) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟลั ท์ตกิ คอนกรีต สายพหลโยธนิ - คูคต - หันตะเภา หมู่ท่ี 3 - 4 ตาบลหันตะเภา อาเภอวงั นอ้ ย จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา กวา้ ง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.300 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-5 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 255,278,500 ปรับลด จงั หวดั ลพบรุ ี 255,278,500 3,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 142,957,500 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ลพบรุ ี 122,300,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั 122,300,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 122,300,000 3,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาภาคการเกษตร 3,000,000 2. งบลงทุน 48,000,000 3,000,000 18,000,000 3,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 3,000,000 2.1.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2.1.1.2 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (1) คา่ ปรับปรุงทางและสะพานท่ีมรี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
22-6 งบประมาณท่ีตัง้ ไว้ หน่วย : บาท 195,173,000 ปรบั ลด จังหวัดสระบรุ ี 195,173,000 2,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 45,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวดั สระบรุ ี 36,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจงั หวัด 36,000,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 36,000,000 2,000,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นสังคม 36,000,000 2,000,000 1. งบลงทนุ 2,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 12,000,000 2,000,000 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (3) ติดต้ังไฟฟา้ แสงสว่าง, ปา้ ยและเครื่องหมายจราจร สายแยก ทช.ปท 3034 (ตอนสระบุรี) – บ้านหนองหมู ตาบลหนองหมู อาเภอวิหารแดง จงั หวดั สระบรุ ี ระยะทาง 6.050 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-7 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท 187,638,300 ปรับลด จงั หวดั สงิ ห์บรุ ี 187,638,300 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 140,552,500 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวัดสิงหบ์ รุ ี 133,000,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั 133,000,000 1,000,000 แบบบรู ณาการ 133,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและบริการ 1,000,000 2. งบลงทนุ 38,000,000 1,000,000 1,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 25,000,000 1,000,000 2.1.1.3 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน (1) ปรับปรุงและขยายถนนเพอื่ พฒั นาเมืองสิงห์บรุ ี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจัน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอน เล่ียงเมอื งสิงห์บรุ ีระหว่าง กม.0+200 – กม. 1+380 ตาบลต้นโพธ์ิ อาเภอเมืองสิงหบ์ ุรี จงั หวดั สงิ ห์บรุ ี จานวน 6 ชอ่ ง จราจร ระยะทาง 1.180 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-8 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 345,741,000 ปรับลด กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางปริมณฑล 345,741,000 2,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจังหวดั ภาคกลางปรมิ ณฑล 34,229,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 8,000,000 แบบบรู ณาการ 8,000,000 2,000,000 8,000,000 2,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั การท่องเท่ียวเชอ่ื มโยงกลุ่มจงั หวัดภาคกลางปรมิ ณฑล 2,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-9 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 231,049,700 ปรับลด จังหวดั นครปฐม 231,049,700 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : จงั หวัดนครปฐม 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั 600,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 600,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ ประวัตศิ าสตร์ 580,000 600,000 และวฒั นธรรม 20,000 600,000 1. งบดาเนนิ งาน 1,400,000 580,000 1,400,000 20,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,400,000 1,400,000 (1) คา่ จ้างเหมาบริการ 1,400,000 1,400,000 (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ ล่ืน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2. งบลงทนุ 1,400,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างอ่ืนๆ (1) ค่ากอ่ สร้างอ่ืนๆที่มรี าคาตอ่ หนว่ ยตา่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หนว่ ย)
22-10 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หน่วย : บาท 171,512,800 ปรับลด จังหวัดนนทบรุ ี 171,512,800 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวดั นนทบรุ ี 157,488,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวัด 136,339,000 แบบบรู ณาการ 136,339,000 1,000,000 136,339,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาใหเ้ ปน็ เมืองนา่ อยู่รองรบั การอยู่อาศัยของคนทุกระดบั 1,000,000 2. งบลงทนุ 44,689,000 1,000,000 19,718,000 1,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 1,000,000 2.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.1.1 คา่ ปรับปรุงสิ่งกอ่ สร้างอ่ืน (1) ค่าปรับปรุงสิ่งกอ่ สร้างอ่ืนที่มีราคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
22-11 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 187,637,500 ปรับลด จงั หวดั ปทมุ ธานี 187,637,500 1,623,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 21,295,900 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวดั ปทมุ ธานี 12,295,900 1,623,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 12,295,900 1,623,000 แบบบรู ณาการ 1,623,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพคนและชมุ ชน 1,060,200 1,623,000 1. งบดาเนินงาน 1,893,900 2,723,200 318,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 4,814,300 380,000 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 240,000 (2) คา่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ ท่ีพกั และคา่ พาหนะ 669,800 660,000 (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ 25,000 (5) คา่ ใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (7) วัสดุสานกั งาน
22-12 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 348,964,700 ปรบั ลด จงั หวัดสมุทรปราการ 348,964,700 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 2,589,300 หน่วยรับงบประมาณ : จังหวดั สมทุ รปราการ 2,589,300 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 2,589,300 404,700 แบบบรู ณาการ 2,400,000 404,700 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวในระดบั ประเทศและสากล 404,700 1. งบดาเนินงาน 6,822,500 404,700 6,822,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 6,822,500 1,595,300 (2) คา่ จา้ งเหมาบริการ 1,595,300 154,800 1,595,300 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความม่ันคงและความปลอดภยั ในชวี ติ ทรัพยส์ ินของ 2,521,300 ประชาชน 3,500,000 10,800 1. งบดาเนินงาน 636,500 149,400 945,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกึ อบรม 3,000 (3) คา่ เบ้ียเลี้ยง ค่าเชา่ ท่ีพกั และคา่ พาหนะ (4) คา่ ใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม (5) วัสดสุ านักงาน
22-13 งบประมาณที่ต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 323,128,100 ปรบั ลด กลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนล่าง 1 323,128,100 10,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 25,483,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 583,000 583,000 แบบบรู ณาการ 583,000 583,000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาการคา้ ชายแดน 10,200 583,000 1. งบดาเนนิ งาน 409,100 10,200 107,000 409,100 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 31,700 107,000 (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 25,000 31,700 (2) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม 34,105,200 25,000 (3) คา่ เบี้ยเล้ียง คา่ เชา่ ที่พกั และค่าพาหนะ 9,305,200 (4) วสั ดสุ านกั งาน 9,305,200 3,093,800 (5) วัสดุเชื้อเพลงิ และหล่อล่ืน 4,738,600 3,093,800 1,793,600 3,093,800 โครงการ : โครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการเกษตร 259,539,900 2,886,000 1. งบดาเนินงาน 14,573,200 14,573,200 207,800 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 11,250,000 6,323,200 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 3,323,200 6,323,200 (3) คา่ ใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 6,323,200 3,000,000 โครงการ : โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 3,323,200 1. งบดาเนนิ งาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าจา้ งเหมาบริการ (2) ค่าใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม
22-14 งบประมาณที่ต้ังไว้ หน่วย : บาท 259,320,800 ปรับลด จงั หวัดกาญจนบรุ ี 259,320,800 2,500,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 17,043,600 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวดั กาญจนบรุ ี 7,043,600 2,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด 7,043,600 2,500,000 แบบบรู ณาการ 2,500,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพฒั นาดา้ นสังคม 837,900 2,500,000 1. งบดาเนินงาน 28,000 2,580,300 172,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,743,000 28,000 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 330,000 253,500 (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ัติงานให้ทางราชการ 188,400 1,039,000 (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ 200,000 330,000 (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 40,000 92,800 (5) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ ล่ืน 1,096,000 200,000 (6) วสั ดสุ านกั งาน 40,000 (7) วสั ดุการเกษตร 344,000 (8) วสั ดุเวชภณั ฑ์ (9) วสั ดสุ นามและการฝึก
22-15 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หนว่ ย : บาท 232,329,800 ปรับลด จงั หวดั ราชบรุ ี 232,329,800 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 29,202,400 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวดั ราชบรุ ี 24,553,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั 24,553,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 23,310,300 3,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพัฒนาการทอ่ งเที่ยว 3,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 3,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (2) ค่าจ้างเหมาบริการ
22-16 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 192,807,600 ปรับลด จังหวัดสพุ รรณบรุ ี 192,807,600 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 101,762,900 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวัดสุพรรณบรุ ี 88,828,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 88,828,000 1,000,000 แบบบรู ณาการ 88,828,000 1,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมและพฒั นาภาคการเกษตร 1,000,000 2. งบลงทนุ 88,828,000 1,000,000 58,566,000 1,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 1,000,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานท่ีมรี าคาตอ่ หนว่ ยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หนว่ ย)
22-17 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หนว่ ย : บาท 367,467,500 ปรบั ลด กลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 367,467,500 4,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 197,500,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 197,500,000 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวัด 197,500,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 197,500,000 2,000,000 โครงการ : โครงการเชอ่ื มโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก 2,000,000 1. งบลงทุน 10,000,000 2,000,000 1,000,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 10,000,000 1,000,000 1.1.1.1 คา่ ปรับปรุงส่ิงกอ่ สร้างอื่น 151,500,000 1,000,000 (1) ปรับปรุงเสน้ ทางจักรยานและกอ่ สร้างสะพานสาหรับทางจกั รยาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หมู่ท่ี 2 ตาบลหาดเจา้ สาราญ 80,000,000 1,000,000 อาเภอเมอื งเพชรบรุ ี ถึง หมู่ที่ 9 ตาบลบางเก่า อาเภอชะอา 115,000,000 2,000,000 จงั หวัดเพชรบรุ ี 1 สายทาง 115,000,000 2,000,000 1.1.1.2 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน 115,000,000 2,000,000 (1) ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ 115,000,000 2,000,000 เสน้ ทาง บา้ นหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตาบลบ่อนอก 1,000,000 อาเภอเมอื งประจวบครี ีขันธ์ จังหวดั ประจวบครี ีขันธ์ กวา้ ง 5.00 เมตร 30,000,000 ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร 1 สายทาง 1,000,000 30,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบรกิ าร 60,000,000 1. งบลงทุน 60,000,000 1,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 1.1.1 คา่ ที่ดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (1) กอ่ สร้างถนนลาดยาง สาย ปข. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 – บา้ นรวมไทย ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จงั หวัดประจวบครี ีขนั ธ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 1.1.1.3 คา่ ก่อสร้างอื่นๆ (1) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคมุ 0201,0202 ตอนหนองหญา้ ปลอ้ ง - พสุ วรรค์ - ยางชมุ ระหวา่ ง กม. 25+921 - กม.42+785 อาเภอหนองหญา้ ปล้อง อาเภอบ้านลาด อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 16.864 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-18 งบประมาณที่ตัง้ ไว้ หน่วย : บาท 182,376,500 ปรบั ลด จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ 182,376,500 3,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 37,717,500 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์ 7,217,500 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั 7,217,500 498,000 แบบบรู ณาการ 498,000 โครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒั นาดา้ นการเกษตร 277,300 498,000 1. งบดาเนนิ งาน 4,540,800 49,200 1,019,900 114,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 206,900 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 640,100 50,400 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 92,900 8,000 (3) คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 69,000 69,000 (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่ เช่าที่พกั และค่าพาหนะ 108,975,000 (5) วสั ดุสานักงาน 96,500,000 1,562,000 (7) วสั ดงุ านบ้านงานครัว 96,500,000 1,562,000 96,500,000 1,562,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเที่ยวและบริการ 96,500,000 1,562,000 2. งบลงทนุ 1,562,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 30,000,000 1,562,000 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2,768,500 940,000 2.1.1.1 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน 2,768,500 940,000 (1) ซ่อมสร้างผวิ ทางแอสฟลั ท์ตกิ คอนกรีต ปข.4056 แยกทางหลวง 2,768,500 940,000 หมายเลข 3169 – บ้านบ่อทองหลาง ตาบลแม่ราพงึ อาเภอบางสะพาน 144,000 จังหวัดประจวบครี ีขนั ธ์ ระยะทาง 5,150 เมตร 1 สายทาง 158,400 640,000 1,892,400 74,000 โครงการ : โครงการบริหารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 40,000 1. งบดาเนนิ งาน 546,500 20,000 40,000 22,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 20,000 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝกึ อบรม 93,200 (2) คา่ จ้างเหมาบริการ (3) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝกึ อบรม (4) คา่ เบ้ียเลี้ยง คา่ เช่าท่ีพกั และคา่ พาหนะ (5) คา่ รับรองและพธิ กี าร (6) วสั ดุสานักงาน
22-19 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 184,750,000 ปรับลด จงั หวัดเพชรบรุ ี 184,750,000 3,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,127,300 หน่วยรบั งบประมาณ : จังหวัดเพชรบรุ ี 5,127,300 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 5,127,300 3,000,000 แบบบรู ณาการ 3,808,000 3,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นอตุ สาหกรรม การค้า และการลงทนุ 3,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 3,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (4) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-20 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หนว่ ย : บาท 149,121,700 ปรับลด จังหวดั สมุทรสงคราม 149,121,700 3,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 131,487,600 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวัดสมทุ รสงคราม 128,684,000 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั 128,684,000 3,000,000 แบบบรู ณาการ 128,684,000 3,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร 3,000,000 2. งบลงทุน 91,000,000 3,000,000 3,000,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 2.1.1 ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 50,000,000 3,000,000 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (3) ปรับปรุงทางหลวงผา่ นยา่ นชุมชน บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.77+000 - กม.79+000 ด้านซา้ ยทาง ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออมั พวา จงั หวดั สมทุ รสงคราม ระยะทาง 2.000 กโิ ลเมตร 1 สายทาง
22-21 งบประมาณที่ตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 254,848,900 ปรับลด จงั หวัดสมทุ รสาคร 254,848,900 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 19,367,400 หน่วยรับงบประมาณ : จงั หวดั สมุทรสาคร 19,367,400 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด 19,367,400 2,000,000 แบบบรู ณาการ 15,505,100 2,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม การคา้ การลงทนุ 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ
22-22 งบประมาณท่ีตั้งไว้ หน่วย : บาท 331,866,200 ปรับลด กลุ่มจังหวดั ภาคใตฝ้ ่ังอา่ วไทย 331,866,200 7,500,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรับงบประมาณ : กลุ่มจงั หวดั ภาคใตฝ้ ่ังอา่ วไทย 9,853,600 7,500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั 7,153,600 แบบบรู ณาการ 7,153,600 3,281,900 โครงการ : โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการแปรรูปผลิตภณั ฑ์ การเกษตร ประมง 7,097,000 1,931,900 และปศสุ ัตวใ์ นกลุ่มจงั หวัด 1,931,900 1. งบดาเนินงาน 56,600 1,913,100 2,700,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 2,700,000 18,800 (1) คา่ จ้างเหมาบริการ 2,700,000 1,350,000 (2) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,700,000 1,350,000 2,700,000 1,350,000 2. งบลงทุน 1,350,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 1,350,000 2.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 คา่ กอ่ สร้างอื่นๆ 242,700,000 1,304,100 (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มรี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 29,700,000 1,304,100 รวม 3 รายการ (รวม 20 หนว่ ย) 29,700,000 1,304,100 22,554,200 1,304,100 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพดา้ นการท่องเที่ยวของกลุ่มจงั หวดั ภาคใตฝ้ ั่งอา่ วไทย 79,312,600 2,914,000 1. งบดาเนนิ งาน 74,312,600 2,914,000 74,312,600 2,914,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 21,559,000 2,914,000 (1) คา่ จา้ งเหมาบริการ 1,414,000 1,914,000 1,414,000 โครงการ : โครงการสง่ เสริมศักยภาพดา้ นสงั คมและวิถีชวี ติ ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวดั 1,914,000 ภาคใตฝ้ ่ังอา่ วไทย 1,500,000 1. งบลงทนุ 15,004,400 1,500,000 15,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.5 ครุภณั ฑไ์ ฟฟา้ และวทิ ยุ (1) ครุภณั ฑ์ไฟฟา้ และวทิ ยุท่ีมีราคาต่อหนว่ ยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หนว่ ย) 1.1.1.7 ครุภณั ฑ์สนาม (2) จดั ทาทุ่นดักขยะ ขนาดความยาว 100 เมตร จังหวัดสงขลา 10 ทุ่น
22-23 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หนว่ ย : บาท 188,662,900 ปรบั ลด จงั หวดั ชมุ พร 188,662,900 2,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 32,410,000 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวัดชมุ พร 5,000,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจังหวัด 5,000,000 1,500,000 แบบบรู ณาการ 1,500,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบริการ 5,000,000 1,500,000 1. งบดาเนนิ งาน 134,000,000 1,500,000 134,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 134,000,000 500,000 (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 134,000,000 500,000 114,000,000 500,000 โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 500,000 1. งบลงทนุ 26,000,000 500,000 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง 500,000 1.1.1 คา่ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 1.1.1.1 คา่ ก่อสร้างแหล่งน้า (2) กอ่ สร้างเขื่อนปอ้ งกนั ตลิ่งริมแมน่ ้าสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 2 ตาบลนาสัก อาเภอสวี จงั หวัดชุมพร 1 แหง่
22-24 งบประมาณท่ีตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 298,357,100 ปรบั ลด จงั หวดั นครศรีธรรมราช 298,357,100 2,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 32,496,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จังหวดั นครศรีธรรมราช 22,496,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั 22,496,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 19,749,000 2,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นสังคม 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) ค่าจา้ งเหมาบริการ
22-25 งบประมาณที่ตัง้ ไว้ หนว่ ย : บาท 236,617,700 ปรับลด จงั หวัดพัทลงุ 236,617,700 2,000,000 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 164,241,600 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวัดพัทลงุ 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 7,681,300 279,200 แบบบรู ณาการ 7,681,300 39,200 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร 7,556,300 39,200 1. งบดาเนนิ งาน 156,560,300 39,200 156,560,300 240,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 1,706,000 240,000 (1) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 1,706,000 240,000 1,706,000 240,000 2. งบลงทุน 240,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง 41,044,100 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 10,944,100 1,720,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารเกษตร 10,944,100 1,720,800 (1) ครุภณั ฑ์การเกษตรท่ีมรี าคาตอ่ หนว่ ยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,720,800 รวม 6 รายการ (รวม 63 หน่วย) 3,691,700 1,720,800 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) คา่ ใช้จ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม
22-26 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท 273,867,400 ปรับลด จงั หวดั สงขลา 273,867,400 2,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 40,260,200 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวดั สงขลา 38,372,000 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจังหวัด 38,372,000 2,000,000 แบบบรู ณาการ 38,372,000 2,000,000 โครงการ : โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 36,872,000 2,000,000 2. งบลงทุน 17,000,000 2,000,000 2,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อ่ืน ๆ (2) ทุ่นดกั ขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกวา่ 50 เมตร จงั หวดั สงขลา 17 ชุด
22-27 งบประมาณที่ตั้งไว้ หน่วย : บาท 239,455,000 ปรบั ลด จังหวดั สุราษฎรธ์ านี 239,455,000 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 208,606,200 หนว่ ยรบั งบประมาณ : จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจังหวัด 8,378,200 500,000 แบบบรู ณาการ 8,378,200 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร 6,095,000 500,000 1. งบดาเนนิ งาน 23,789,800 500,000 13,789,800 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 13,789,800 1,500,000 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ 1,500,000 596,400 1,500,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม 11,636,800 1. งบดาเนนิ งาน 471,600 841,400 417,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 715,200 482,200 (1) คา่ ตอบแทนวิทยากรสมั มนาและฝึกอบรม 129,200 (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ (3) คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม (4) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ ท่ีพกั และคา่ พาหนะ
22-28 งบประมาณท่ีต้ังไว้ หน่วย : บาท 322,170,300 ปรับลด กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ ่ังอันดามนั 322,170,300 6,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 316,170,300 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ ่ังอันดามัน 34,203,800 6,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจังหวัด 34,203,800 6,000,000 แบบบรู ณาการ 1,000,000 โครงการ : โครงการดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบริการ 31,104,400 1,000,000 1. งบดาเนนิ งาน 281,966,500 1,000,000 281,966,500 5,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 25,846,500 5,000,000 (3) คา่ จา้ งเหมาบริการ 1,200,000 25,846,500 1,200,000 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ ง 12,000,000 1,200,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 256,120,000 3,800,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ 253,120,000 3,800,000 (3) ระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) ตาบลบ้านควน อาเภอเมอื งตรัง จังหวัดตรัง 1 ชดุ 25,000,000 2,800,000 2.1.2 ค่าที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 2.1.2.2 ค่ากอ่ สร้างอื่นๆ 49,800,000 1,000,000 (5) ตดิ ต้ังไฟฟา้ แสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4090 และ 4240 ทอ้ งท่ี ตาบลทุ่งมะพร้าว ตาบลลาภี อาเภอทา้ ยเหมอื ง ตาบลท่านา ตาบลเหมาะ อาเภอกะปง และ ตาบลตาตัว ตาบลบางไทร อาเภอตะก่ัวปา่ จงั หวัดพงั งา เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางระหวา่ ง จงั หวัดระนอง - จังหวัดพงั งา - จังหวัด ภเู ก็ต - จังหวัดกระบี่ - จังหวดั สุราษฎร์ธานี 2 สายทาง (8) งานเพ่มิ ประสิทธิภาพดา้ นอปุ กรณป์ อ้ งกนั อนั ตรายบริเวณทางโค้ง อันตราย คนั ทางสูง ทางลาดชนั บนภเู ขา และบริเวณอโุ มงค์ทางลอด ทอ้ งที่ อาเภอถลาง อาเภอกระทู้ อาเภอเมืองภเู กต็ จังหวดั ภเู กต็ และทอ้ งที่ อาเภอตะก่ัวทุ่ง อาเภอท้ายเหมือง อาเภอตะกั่วป่า อาเภอกะปง จงั หวัดพงั งา 1 งาน
22-29 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หน่วย : บาท 274,238,300 ปรบั ลด กลุ่มจังหวดั ภาคใตช้ ายแดน 274,238,300 2,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 83,321,800 หนว่ ยรบั งบประมาณ : กลุ่มจงั หวัดภาคใตช้ ายแดน 36,815,800 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 36,815,800 2,000,000 แบบบรู ณาการ 35,198,500 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (2) ค่าจา้ งเหมาบริการ
22-30 งบประมาณท่ีต้งั ไว้ หนว่ ย : บาท 120,230,400 ปรบั ลด จงั หวดั นราธวิ าส 120,230,400 1,003,500 หนว่ ยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,929,400 หนว่ ยรับงบประมาณ : จังหวัดนราธิวาส 8,929,400 1,003,500 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั 8,929,400 1,003,500 แบบบรู ณาการ 8,929,400 1,003,500 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความมั่นคงและความปลอดภยั 1,003,500 1. งบดาเนนิ งาน 1,003,500 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ (1) ค่าใช้จา่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 646
Pages: