Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

Published by agenda.ebook, 2020-09-09 05:59:33

Description: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว งบประมาณเล่มที่ 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 30-31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 กันยายน 2563

Search

Read the Text Version

22-81 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ หน่วย : บาท 205,905,800 ปรับลด จังหวัดพจิ ิตร 205,905,800 1,000,000 หนว่ ยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 156,600,300 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวดั พจิ ติ ร 142,970,600 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 142,970,600 1,000,000 แบบบรู ณาการ 142,970,600 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาดา้ นสงั คมและยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน 1,000,000 2. งบลงทุน 24,225,600 1,000,000 24,225,600 1,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสรา้ ง 1,000,000 2.1.1 คา่ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 ค่ากอ่ สร้างทางและสะพาน (1) คา่ กอ่ สร้างทางและสะพานท่ีมีราคาตอ่ หน่วยต่ากวา่ 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

22-82 งบประมาณที่ตัง้ ไว้ หน่วย : บาท 197,892,800 ปรบั ลด จังหวดั อุทยั ธานี 197,892,800 1,000,000 หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 113,633,100 หนว่ ยรับงบประมาณ : จงั หวดั อุทัยธานี 102,916,900 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวัด 102,916,900 1,000,000 แบบบรู ณาการ 102,916,900 1,000,000 โครงการ : โครงการพัฒนาดา้ นสังคมและยกระดบั คณุ ภาพชวี ิตของประชาชน 1,000,000 2. งบลงทุน 28,316,900 1,000,000 1,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดนิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 28,316,900 1,000,000 2.1.1.2 คา่ ปรับปรุงแหลง่ นา้ (1) ขดุ ลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคนั แนวเขตอ่างทบั เสลา ตาบลระบา อาเภอลานสกั จงั หวดั อุทยั ธานี ปริมาตรดินขดุ 239,000 ลูกบาศกเ์ มตร 1 แห่ง

รฐั วสิ ำหกจิ

23-1 รฐั วสิ าหกจิ มาตรา 29 งบประมาณรายจา่ ยของรฐั วสิ าหกจิ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 364,023,200 บาท จาํ แนก ดงั น้ี การกฬี าแหง่ ประเทศไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2,107,838,000 หน่วยรบั งบประมาณ : การกฬี าแหง่ ประเทศไทย 1,707,770,300 ปรบั ลด 723,383,000 30,316,900 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 30,316,900 บาท 30,316,900 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ และบรกิ ารทางการกีฬา 495,182,000 30,316,900 เงนิ นอกงบประมาณ 12,688,000 บาท 495,182,000 30,316,900 1. งบลงทนุ 118,080,000 4,790,000 14,100,000 3,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 12,688,000 3,000,000 3,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 103,980,000 1,790,000 103,980,000 1,790,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 377,102,000 25,526,900 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 210,202,000 16,002,000 (4) การพฒั นาระบบการใหบ้ รกิ ารทางดา้ นวทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี า 16,002,000 16,002,000 บาท แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ บาท 366,300 บาท 366,300 1.1.1.2 ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ บาท บาท 9,158,600 (1) ครุภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 1 ลา้ นบาท บาท 9,158,600 รวม 28 รายการ (รวม 419 หน่วย) 13,391,900 8,999,900 1.1.2 ค่าท่ีดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 112,688,100 1.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งสนามกฬี าและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 37,140,600 (1) ก่อสรา้ งสนามกฬี าจงั หวดั สุโขทยั ตาํ บลบา้ นกลว้ ย อาํ เภอเมอื งสุโขทยั จงั หวดั สุโขทยั 1 แหง่ วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 114,300,000 ปี 2558 - 2561 ตง้ั งบประมาณ 70,866,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 16,002,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 27,432,000 1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน (1) ค่าควบคมุ งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 1.1.2.5 ค่าปรบั ปรุงสนามกฬี าและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าปรบั ปรงุ สนามกฬี าและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย ตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

23-2 การเคหะแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : การเคหะแหง่ ชาติ 1,774,466,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 1,563,985,100 ปรบั ลด 49,471,800 โครงการ : โครงการพฒั นาทอ่ี ยูอ่ าศยั 1,494,218,700 49,471,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,486,126,700 49,471,800 49,471,800 เงนิ นอกงบประมาณ 550,000,000 บาท 49,471,800 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 49,471,800 1,087,921,100 14,215,100 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 1,087,921,100 4,330,700 (3) ค่าก่อสรา้ งโครงการอาคารเช่าสาหรบั ผูม้ รี ายไดน้ อ้ ย จงั หวดั อดุ รธานี 169,900,000 บาท 62,424,000 (สามพรา้ ว) ตาบลสามพรา้ ว อาเภอเมอื งอดุ รธานี จงั หวดั อดุ รธานี 1 แหง่ 21,250,000 บาท 22,708,700 30,926,000 64,280,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 21,946,000 บาท ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ 62,424,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 28,752,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ - บาท (11) ค่าก่อสรา้ งโครงการอาคารเช่าสาหรบั ผูม้ รี ายไดน้ อ้ ย จงั หวดั พงั งา (ตะกวั่ ป่า) ตาบลตะกวั่ ป่า อาเภอตะกวั่ ป่า จงั หวดั พงั งา 1 แห่ง 6,043,300 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 22,708,700 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ (18) ค่าก่อสรา้ งโครงการอาคารเช่าสาหรบั ผูม้ รี ายไดน้ อ้ ย จงั หวดั เพชรบรุ ี 42,857,600 (โพไร่หวาน) ตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมอื งเพชรบรุ ี จงั หวดั เพชรบรุ ี 1 แห่ง 107,010,000 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 21,402,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 42,857,600 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 42,750,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ

23-3 งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,088,493,200 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 1,088,493,200 ปรบั ลด 530,359,500 200,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 530,359,500 200,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 530,359,500 65,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 45,000,000 65,000,000 ผลผลติ : การสง่ เสริมการท่องเท่ียวตลาดต่างประเทศ 20,000,000 65,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 347,998,500 45,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 335,610,400 20,000,000 335,610,400 127,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการผลติ สอ่ื อปุ กรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ 60,000,000 127,000,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารความสมั พนั ธล์ ูกคา้ และเครอื ขา่ ย 87,104,100 127,000,000 ผลผลิต : การสง่ เสรมิ การท่องเท่ียวตลาดในประเทศ 210,135,200 60,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 191,410,500 67,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 191,410,500 8,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งความเขม้ แขง็ ใหส้ งั คมและรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ ม 28,300,000 8,000,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการเผยแพร่ประชาสมั พนั ธแ์ ละเสนอความเป็นไทย 7,443,800 8,000,000 ผลผลติ : การสง่ เสริมและสนบั สนุนการดาํ เนินงานดา้ นตลาด 18,379,500 3,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การองคก์ ร 7) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาต่อยอดธุรกจิ ทางการท่องเทย่ี ว 8) ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาเพอ่ื พฒั นาการตลาดการทอ่ งเทย่ี ว

23-4 สถาบนั การบนิ พลเรอื น หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั การบนิ พลเรอื น 236,541,500 ปรบั ลด 4,702,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 236,541,500 4,702,600 4,702,600 ผลผลติ : การผลติ และพฒั นาบุคลากรดา้ นการบนิ 78,301,600 4,314,400 เงนิ นอกงบประมาณ 52,141,600 บาท 4,314,400 4,314,400 1. งบลงทุน 25,302,000 4,314,400 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 25,302,000 4,314,400 388,200 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 25,302,000 388,200 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา 25,302,000 388,200 (2) เคร่อื งยนตเ์ คร่อื งบนิ ดเี ซลขนาด 135 แรงมา้ สาํ หรบั เครอ่ื งบนิ Diamond DA40 TDI ตาํ บลหวั หนิ อาํ เภอหวั หนิ จงั หวดั ประจวบคีรขี นั ธ์ 2 เครอ่ื ง 4,314,400 2. งบเงนิ อดุ หนุน 52,999,600 เงนิ นอกงบประมาณ 52,141,600 บาท 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 52,999,600 เงนิ นอกงบประมาณ 52,141,600 บาท 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 52,999,600 เงนิ นอกงบประมาณ 52,141,600 บาท

23-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 73,519,800 องคก์ ารจดั การน้ําเสยี ปรบั ลด 1,600,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารจดั การน้ําเสยี 57,719,800 1,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ท่ีเป็นมิตร 57,719,800 1,500,000 ต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 4,500,000 1,500,000 ผลผลติ : การจดั การน้ําเสยี 4,500,000 1,500,000 1. งบลงทุน 4,500,000 1,500,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 4,500,000 1,500,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 4,500,000 1,500,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการจดั ทาํ ขอ้ มลู ดา้ นนาํ้ เสยี แบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศ 15,800,000 100,000 ทางภมู ศิ าสตร์ Big Data แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 15,800,000 100,000 1 โครงการ 15,800,000 100,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โต 15,800,000 100,000 บนคุณภาพชีวติ ท่เี ป็นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 1,800,000 100,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การน้ํา 1,800,000 100,000 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,800,000 100,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาระบบการจดั เก็บรายได้ แขวงจอมพล เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ

23-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 5,874,700 องคก์ ารตลาดเพอ่ื เกษตรกร 5,874,700 ปรบั ลด 5,874,700 300,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,874,700 300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารตลาดเพอ่ื เกษตรกร 1,893,800 300,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 3,980,900 300,000 ผลผลติ : การสนบั สนุนการตลาดเพอ่ื เกษตรกร 150,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 150,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ เนนิ งานเชอ่ื มโยงตลาดขา้ วสารคณุ ภาพ อ.ต.ก. 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ตลาดผูบ้ รโิ ภคผลไมไ้ ทย

23-7 องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ ห่งชาติ 900,386,900 ปรบั ลด 45,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 287,586,400 21,021,600 21,021,600 ผลผลติ : การสนบั สนุนการบรหิ ารงานพพิ ธิ ภณั ฑ์ 287,586,400 21,021,600 21,021,600 1. งบลงทุน 152,649,700 21,600 21,600 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 152,649,700 21,600 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 35,753,700 21,000,000 21,000,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 637,200 6,000,000 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 15,000,000 รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) 637,200 17,710,000 1.1.2 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 116,896,000 17,710,000 17,710,000 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 67,250,000 17,710,000 17,710,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ท่มี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท 270,000 รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 17,250,000 270,000 (3) ปรบั ปรงุ ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทุมธานี 1 งาน 15,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 137,594,000 โครงการ : โครงการศูนยน์ วตั กรรมแหง่ อนาคต (Futurium) 137,594,000 1. งบลงทุน 137,594,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 137,594,000 1.1.1 ค่าท่ดี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 137,594,000 1.1.1.1 ค่าควบคมุ งาน 6,000,900 (1) ค่าควบคมุ งานก่อสรา้ งศูนยน์ วตั กรรมแห่งอนาคต (Futurium) ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทุมธานี 1 แห่ง 6,000,900 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 32,733,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 2,392,100 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 6,000,900 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 24,340,000 บาท

23-8 องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ ห่งชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆ 131,593,100 ปรบั ลด 17,440,000 (1) การก่อสรา้ งศูนยน์ วตั กรรมแห่งอนาคต (Futurium) 17,440,000 ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 แห่ง 131,593,100 6,268,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,836,000,000 บาท 6,268,400 ปี 2561 ตงั้ งบประมาณ - บาท 4,000,000 4,000,000 ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - บาท 4,000,000 4,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 193,195,300 บาท 4,000,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 131,593,100 บาท 2,268,400 2,268,400 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 1,511,211,600 บาท 2,268,400 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 475,206,500 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งขีดความสามารถกาํ ลงั คนดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 475,206,500 1. งบลงทุน 85,735,500 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 85,735,500 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 34,369,900 1.1.1.5 ครภุ ณั ฑอ์ ่นื ๆ 16,710,000 (2) ชดุ นทิ รรศการ STEM ตาํ บลคลองหา้ อาํ เภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 1 ชดุ 15,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 389,471,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 389,471,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 389,471,000

23-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 103,782,600 องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ ปรบั ลด 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 15,394,000 7,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู และ ป้ องกนั การทาํ ลายทรพั ยากรธรรมชาติ 7,774,000 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาแหล่งเรยี นรูแ้ ละแหลง่ อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟพู นั ธุพ์ ชื ใกล้ 7,774,000 2,000,000 สูญพนั ธุ์ พนั ธุพ์ ชื ท่ถี กู คุกคาม 7,774,000 2,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 4,666,000 1,000,000 2) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนนิ กิจกรรมอนุรกั ษพ์ นั ธุไ์ มเ้สย่ี งต่อการสูญพนั ธุแ์ ละ 1,453,000 1,000,000 จดั การขอ้ มลู และตวั อย่างพชื สาํ รอง 3) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนินกิจกรรมฟ้ืนฟูและคนื พนั ธุไ์ มส้ ูถ่ น่ิ กาํ เนดิ แบบ 7,620,000 5,000,000 บูรณาการกบั ทกุ ภาคสว่ น 7,620,000 5,000,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพกลไกและเคร่อื งมอื ในการบรหิ ารจดั การ 7,620,000 5,000,000 ทรพั ยากรพนั ธุพ์ ชื ในประเทศและภมู ภิ าคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,572,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนนิ กจิ กรรมสรา้ งเครอื ข่ายความร่วมมอื ในการบรหิ าร 3,090,000 1,700,000 จดั การทรพั ยากรพนั ธุพ์ ชื ทง้ั ในและต่างประเทศ 2) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนินกิจกรรมสาํ รวจและจดั ทาํ ระบบฐานขอ้ มลู ทรพั ยากร 2,132,000 2,000,000 พนั ธุพ์ ชื ในระดบั สากล 3) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนนิ กจิ กรรมพฒั นานวตั กรรมและรูปแบบการใหบ้ รกิ าร 826,000 300,000 ความรูเ้พอ่ื ใหบ้ รกิ ารในระดบั สากล 4) เงนิ อดุ หนุนการดาํ เนินกิจกรรมพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การและ พฒั นาสมรรถนะบคุ ลากรสูค่ วามเป็นมอื อาชพี

23-10 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 658,305,100 องคก์ ารสวนสตั ว์ 148,303,500 ปรบั ลด 134,573,500 23,631,900 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 134,573,500 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารสวนสตั ว์ 134,573,500 1,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 5,044,000 1,500,000 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ และพฒั นาสวนสตั วเ์ พอ่ื การท่องเท่ยี ว 1,500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2,000,000 500,000 10) ค่าใชจ้ ่ายในการอนุรกั ษพ์ นั ธุกรรมพชื อนั เนอ่ื งมาจากพระราชดารฯิ 16) ค่าใชจ้ า่ ยในการซอ่ มแซม บารงุ รกั ษาอาคารสมั มนาและบา้ นพกั รบั รอง 200,154,600 8,597,600 ภายในสวนสตั วน์ ครราชสมี า 200,154,600 8,597,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคณุ ภาพชีวิตทเ่ี ป็ นมิตร 200,154,600 8,597,600 ต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 200,154,600 8,597,600 ผลผลติ : สง่ เสรมิ การสรา้ งสงั คมแหง่ การเรยี นรู้ การอนุรกั ษแ์ ละขยายพนั ธสุ์ ตั วป์ ่า 23,097,600 5,097,600 หายากและใกลส้ ูญพนั ธุ์ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 5,097,600 5,097,600 2,000,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 47,094,000 2,000,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 21,143,500 1,000,000 (2) ระบบจาหน่ายบตั รอเิ ลก็ ทรอนิกส์ ภายในสวนสตั วอ์ บุ ลราชธานี ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมอื งอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 รายการ 309,847,000 13,534,300 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการแสดงโชวว์ ถิ ชี วี ติ สตั วป์ ่า (Survival of Wildlife) 309,847,000 13,534,300 9) ค่าใชจ้ า่ ยในการนานกั เรยี นเขา้ เรยี นรูใ้ นสวนสตั ว์ 309,847,000 13,534,300 10) ค่าใชจ้ ่ายโครงการวจิ ยั และจดั แสดงแพนดา้ 309,847,000 13,534,300 289,129,600 13,534,300 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ืนฟู 34,611,500 1,880,500 และป้ องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 1,880,500 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพม่ิ ศกั ยภาพการทอ่ งเทย่ี วภายในสวนสตั ว์ 4,961,500 1. งบลงทนุ 91,374,100 11,653,800 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 14,419,100 11,653,800 1.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.4 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื (1) ค่าปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

23-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 215,314,700 องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่ าไม้ ปรบั ลด 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่ าไม้ 189,426,600 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอย่างยงั่ ยนื อนุรกั ษ์ ฟ้ื นฟู 82,080,400 2,000,000 และป้ องกนั การทาํ ลายทรพั ยากรธรรมชาติ 69,141,700 2,000,000 โครงการ : โครงการชา้ งเล้ยี งเพอ่ื การอนุรกั ษ์ 69,141,700 2,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 43,289,800 2,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 2) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการเล้ยี งดูและบรบิ าลชา้ งไทย

หน่วยงำนของรฐั สภำ

24-1 หน่วยงานของรฐั สภา มาตรา 30 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของรฐั สภา ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 338,191,700 บาท จาํ แนกดงั น้ี สถาบนั พระปกเกลา้ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั พระปกเกลา้ 111,477,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 111,477,200 4,000,000 ผลผลติ : การสรา้ งองคค์ วามรูใ้ นการพฒั นาประชาธปิ ไตย 111,477,200 1. งบเงนิ อดุ หนุน 111,477,200 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 111,477,200 4,000,000 85,012,900 4,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 4,000,000 4,000,000

24-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 514,834,300 สาํ นกั งานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา ปรบั ลด 21,041,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 271,149,700 8,386,600 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร จดั การภาครฐั 271,149,700 8,386,600 ผลผลติ : การพฒั นาองคก์ รเพอ่ื ใหง้ านดา้ นนิตบิ ญั ญตั เิ ป็นไปเพอ่ื ประโยชน์ 271,149,700 8,386,600 สาธารณะ 271,149,700 8,386,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 248,585,800 6,545,600 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 237,997,700 6,545,600 22,563,900 1,841,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 22,563,900 1,841,000 รายการไม่ผูกพนั 2) ค่าครุภณั ฑ์ 243,684,600 12,654,400 รายการไมผ่ ูกพนั 243,684,600 12,654,400 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นา 243,684,600 12,654,400 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 243,684,600 12,654,400 ผลผลติ : โครงการสนบั สนุนเพอ่ื การดําเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 243,684,600 12,654,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน

24-3 สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร 4,916,136,400 ปรบั ลด 313,150,700 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 313,150,700 จดั การภาครฐั 4,267,777,700 3,000,000 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ การประชาสมั พนั ธเ์ พอ่ื พฒั นาระบอบประชาธปิ ไตย 3,000,000 3,000,000 และการมสี ว่ นรว่ มทางการเมอื งของประชาชน 316,266,300 3,000,000 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 316,266,300 20,000,000 20,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 316,266,300 20,000,000 20,000,000 2) ค่าครุภณั ฑ์ 190,638,900 290,150,700 290,150,700 รายการไมผ่ ูกพนั 190,638,900 290,150,700 290,150,700 ผลผลติ : สนบั สนุนเพอ่ื การดาํ เนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 92,402,200 273,505,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 92,402,200 2,614,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 92,402,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 92,402,200 ผลผลติ : โครงการกอ่ สรา้ งอาคารรฐั สภาแหง่ ใหม่ 3,375,966,100 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,375,966,100 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,375,966,100 1) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 3,375,966,100 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารรฐั สภาแห่งใหม่ เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1,849,610,800 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 12,553,505,900 บาท ปี 2554 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 8,490,772,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 1,866,506,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 346,616,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 1,849,610,800 บาท (6) ค่าจา้ งควบคมุ งานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 2,614,900 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 43,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 40,044,600 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 2,614,900 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 214,800 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 125,700 บาท

24-4 สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (8) ค่าจา้ งทป่ี รกึ ษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ ปรบั ลด เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 17,809,600 14,030,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 46,736,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 26,706,400 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 17,809,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 1,401,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 818,600 บาท

หน่วยงานของศาล

25-1 หน่วยงานของศาล งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท มาตรา 31 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานของศาล ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 35,283,500 บาท จาํ แนกดงั น้ี 544,152,700 544,152,700 ปรบั ลด สาํ นกั งานศาลปกครอง 100,000 544,152,700 100,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 544,152,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานศาลปกครอง 544,152,700 100,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 22,797,400 100,000 จดั การภาครฐั 22,797,400 100,000 ผลผลติ : ผลงานดา้ นการอาํ นวยความยุติธรรมทางปกครอง 100,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 100,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าครุภณั ฑ์ รายการไมผ่ ูกพนั

25-2 สาํ นกั งานศาลยตุ ธิ รรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานศาลยตุ ธิ รรม 7,812,524,700 ปรบั ลด 30,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 30,000,000 30,000,000 จดั การภาครฐั 7,758,524,700 30,000,000 30,000,000 ผลผลติ : การอาํ นวยความยุตธิ รรมและคุม้ ครองสทิ ธเิ สรภี าพตามท่ีกฎหมาย 30,000,000 บญั ญตั ิ 7,758,524,700 27,306,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 7,758,524,700 2,693,500 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 7,758,524,700 3) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 3,284,485,500 (31) ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ที าํ การศาลแขวงพยคั ฆภมู พิ สิ ยั ขนาด 8 บลั ลงั ก์ 1 หลงั พรอ้ มบา้ นพกั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลกา้ มปู อาํ เภอพยคั ฆภมู พิ สิ ยั จงั หวดั มหาสารคาม 107,739,100 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 295,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 59,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 107,739,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 128,260,900 บาท (32) ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งอาคารทท่ี าํ การศาลแขวงพยคั ฆภมู พิ สิ ยั ขนาด 8 บลั ลงั ก์ 1 หลงั พรอ้ มบา้ นพกั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลกา้ มปู อาํ เภอพยคั ฆภมู พิ สิ ยั จงั หวดั มหาสารคาม 5,656,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 15,487,500 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 3,097,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 5,656,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 6,733,700 บาท

25-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 227,154,200 สาํ นกั งานศาลรฐั ธรรมนูญ ปรบั ลด 5,183,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานศาลรฐั ธรรมนูญ 227,154,200 5,183,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 227,154,200 5,183,500 จดั การภาครฐั 227,154,200 5,183,500 ผลผลติ : การอาํ นวยการวเิ คราะหแ์ ละวนิ ิจฉยั คาํ รอ้ งคดีรฐั ธรรมนูญ 227,154,200 5,183,500 1. งบเงนิ อดุ หนุน 116,067,700 4,800,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 16,452,700 383,500 16,452,700 383,500 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 2) ค่าครภุ ณั ฑ์ รายการไม่ผูกพนั

หน่วยงำนขององคก์ รอสิ ระ และองคก์ รอยั กำร

26-1 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ มาตรา 32 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 58,731,300 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน 673,387,600 ปรบั ลด 17,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 17,000,000 จดั การภาครฐั 548,065,200 17,000,000 17,000,000 ผลผลติ : การตรวจสอบการเงนิ แผ่นดิน 548,065,200 17,000,000 10,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 548,065,200 10,000,000 7,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 548,065,200 7,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 142,624,400 รายการไม่ผูกพนั 76,781,300 3) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 405,440,800 (6) ค่าก่อสรา้ งอาคาร สตจ.พะเยา พรอ้ มบา้ นพกั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลแมป่ ืม อาํ เภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา 23,814,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 73,000,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 14,600,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 17,349,900 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 23,814,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 17,236,100 บาท

26-2 สาํ นกั งานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั 397,710,300 ปรบั ลด 4,680,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 350,182,200 4,680,000 4,680,000 ผลผลติ : การจดั การเลอื กตง้ั คณุ ภาพ 315,260,000 4,680,000 4,680,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 315,260,000 4,680,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 315,260,000 4,680,000 3) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 129,566,700 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานคณะกรรมการ การเลอื กตง้ั ประจาํ จงั หวดั ปตั ตานี ตาํ บลสะบารงั อาํ เภอเมอื งปตั ตานี จงั หวดั ปตั ตานี 4,680,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 36,000,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 7,200,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 14,520,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 4,680,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 9,600,000 บาท

26-3 สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการทจุ รติ แหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปราม การทจุ รติ แห่งชาติ 575,697,800 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร จดั การภาครฐั 575,697,800 51,300 ผลผลติ : การดําเนินการดา้ นป้ องกนั ปราบปรามการทจุ รติ 575,697,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 575,697,800 51,300 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 575,697,800 51,300 262,936,100 51,300 3) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 51,300 (4) ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งาน ป.ป.ช. ประจาํ 64,800 51,300 จงั หวดั นครพนม และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งนครพนม จงั หวดั นครพนม 51,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 583,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 116,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 194,300 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 207,400 บาท 64,800 บาท

26-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 65,569,200 สาํ นกั งานคณะกรรมการสทิ ธมิ นุษยชนแหง่ ชาติ ปรบั ลด 4,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการสทิ ธมิ นุษยชนแหง่ ชาติ 65,569,200 4,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 52,022,500 4,000,000 จดั การภาครฐั 52,022,500 4,000,000 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ สทิ ธมิ นุษยชน 52,022,500 4,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 41,488,300 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 36,186,800 4,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน รายการไม่ผูกพนั

26-5 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 81,171,700 สาํ นกั งานผูต้ รวจการแผ่นดิน ปรบั ลด 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานผูต้ รวจการแผ่นดนิ 81,171,700 3,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 81,171,700 3,000,000 จดั การภาครฐั 81,171,700 3,000,000 ผลผลติ : การพจิ ารณาและแสวงหาขอ้ เท็จจรงิ ตามคาํ รอ้ งเรยี น 81,171,700 3,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 76,725,500 3,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 73,120,600 3,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน รายการไม่ผูกพนั

26-6 สาํ นกั งานอยั การสูงสดุ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานอยั การสูงสุด 3,675,217,400 ปรบั ลด 30,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 30,000,000 จดั การภาครฐั 3,674,461,900 30,000,000 ผลผลติ : การอาํ นวยความยตุ ิธรรม รกั ษาผลประโยชนข์ องรฐั และคุม้ ครอง 30,000,000 30,000,000 สทิ ธปิ ระชาชน 3,674,461,900 30,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,674,461,900 30,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 3,674,461,900 3) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 1,056,329,900 (9) โครงการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานอยั การสูงสุด (จงั หวดั ภเู กต็ ) พรอ้ มบา้ นพกั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลตลาดใหญ่ อาํ เภอเมอื งภเู กต็ จงั หวดั ภเู กต็ 84,459,300 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 358,000,000 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 83,641,700 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 47,891,700 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 10,144,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 84,459,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 81,146,700 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 50,716,600 บาท

องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ

27-1 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ มาตรา 33 งบประมาณรายจา่ ยขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 1,796,451,800 บาท จาํ แนกดงั น้ี กรุงเทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรงุ เทพมหานคร 23,786,915,500 ปรบั ลด 1,697,031,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 1,697,031,800 1,697,031,800 สว่ นทอ้ งถน่ิ 23,786,915,500 1,697,031,800 1,697,031,800 ผลผลติ : การจดั บรกิ ารสาธารณะ 23,786,915,500 1,697,031,800 1. งบเงนิ อดุ หนุน 23,786,915,500 94,500,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 3,588,867,200 98,000,000 1) ค่าท่ดี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 3,588,867,200 18,000,000 (2) โครงการก่อสรา้ งสะพานขา้ มแม่นาํ้ เจา้ พระยาบรเิ วณแยกเกียกกายช่วงท่ี 2 ก่อสรา้ งสะพานขา้ มแมน่ าํ้ เจา้ พระยารวมทางข้นึ -ลง 94,500,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,350,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 675,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 675,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 135,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 94,500,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 250,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 195,500,000 บาท (3) โครงการก่อสรา้ งสะพานขา้ มแม่นาํ้ เจา้ พระยาบรเิ วณแยกเกยี กกาย ช่วงท่ี 3 ก่อสรา้ งทางยกระดบั และถนนฝงั่ พระนครจากแม่นาํ้ เจา้ พระยาถงึ แยก สะพานแดง 98,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 980,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 490,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 490,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 98,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 316,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 76,000,000 บาท (4) ก่อสรา้ งเขอ่ื น ค.ส.ล.และประตูระบายนาํ้ คลองลาดพรา้ ว คลองบางบวั คลองถนน คลองสองและคลองบางซ่อื จากบรเิ วณเขอ่ื นเดมิ อโุ มงคย์ กั ษ์ พระรามเกา้ -รามคาํ แหงไปทางประตูระบายนาํ้ คลองสองสายใต้ 120,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,645,000,000 บาท ปี 2558 - 2563 ตง้ั งบประมาณ 904,750,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 620,250,000 บาท

27-2 กรงุ เทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (5) โครงการก่อสรา้ งอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองทววี ฒั นาบรเิ วณคอขวด 111,210,000 ปรบั ลด 100,089,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 2,224,200,000 บาท 85,550,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,112,100,000 บาท 120,960,000 เงนิ งบประมาณ 1,112,100,000 บาท 102,830,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 222,420,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 111,210,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 333,630,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 444,840,000 บาท (13) โครงการก่อสรา้ งอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองแสนแสบจากอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองแสนแสบและคลองลาดพรา้ วถงึ บรเิ วณซอยลาดพรา้ ว 130 95,056,400 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,701,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 850,500,000 บาท เงนิ งบประมาณ 850,500,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 170,100,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 95,056,400 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 585,343,600 บาท (14) โครงการก่อสรา้ งอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบวั ลงสู่แมน่ าํ้ เจา้ พระยา 134,400,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 9,600,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 2,880,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 6,720,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 1,344,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 134,400,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 2,592,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 2,649,600,000 บาท (15) โครงการก่อสรา้ งเขอ่ื น ค.ส.ล. (สมอยดึ ดา้ นหลงั ) คลองบางไผ่ จาก บรเิ วณคลองพระยาราชมนตรถี งึ บรเิ วณสุดเขต กทม. 102,830,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 1,028,300,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 514,150,000 บาท เงนิ งบประมาณ 514,150,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 102,830,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 205,600,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 102,830,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 102,890,000 บาท

27-3 กรงุ เทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (16) โครงการก่อสรา้ งเขอ่ื น ค.ส.ล. พรอ้ มระบบรวบรวมนาํ้ เสยี คลองแสน ปรบั ลด 179,990,000 แสบจากบรเิ วณประตูระบายนาํ้ มนี บรุ ถี งึ บรเิ วณประตูระบายนาํ้ หนองจอก 179,990,000 600,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,799,900,000 บาท 46,350,000 เงนิ นอกงบประมาณ 899,950,000 บาท 52,646,400 79,087,800 เงนิ งบประมาณ 899,950,000 บาท 33,839,500 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 179,990,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 359,980,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 179,990,000 บาท ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 179,990,000 บาท (18) โครงการก่อสรา้ งอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองพระยาราชมนตรจี ากคลองภาษี เจรญิ ถงึ คลองสนามชยั 600,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 6,000,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 3,000,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 3,000,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 600,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 900,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 600,000,000 บาท ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 900,000,000 บาท (21) โครงการปรบั ปรุงสถานีสูบนาํ้ คลองตาหนงั 46,350,000 เงนิ นอกงบประมาณ 5,150,000 บาท (22) งานก่อสรา้ งบอ่ สูบนาํ้ ซอยรชั ดาภเิ ษก 32 (อาภาภริ มย)์ ตอนลงคลอง ลาดพรา้ ว 52,646,400 เงนิ นอกงบประมาณ 5,849,600 บาท (23) งานปรบั ปรงุ ระบบระบายนาํ้ บอ่ สูบนาํ้ คลองแยกคลองบางตลาดตอน ศูนยร์ าชการแจง้ วฒั นะ 79,087,800 เงนิ นอกงบประมาณ 8,787,500 บาท (24) งานปรบั ปรงุ บ่อสูบนาํ้ สุขมุ วทิ 26 33,839,500 เงนิ นอกงบประมาณ 3,759,900 บาท

27-4 กรงุ เทพมหานคร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (25) งานปรบั ปรุงบอ่ สูบนาํ้ สุขมุ วทิ 71 58,689,100 ปรบั ลด 58,689,100 เงนิ นอกงบประมาณ 6,521,100 บาท 13,500,000 (26) งานปรบั ปรงุ สะพานขา้ มทางแยกประชานุกูล พ้นื ท่เี ขตบางซ่อื 13,500,000 13,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,500,000 บาท (33) ค่าจา้ งท่ปี รกึ ษาควบคมุ งานก่อสรา้ งโครงการก่อสรา้ งอโุ มงคร์ ะบายนาํ้ คลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษเี จรญิ ถงึ คลองสนามชยั 13,000,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 130,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 65,000,000 บาท เงนิ งบประมาณ 65,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 13,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 13,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 13,000,000 บาท ปี 2567 - 2570 ผูกพนั งบประมาณ 26,000,000 บาท

27-5 เมอื งพทั ยา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : เมอื งพทั ยา 1,899,728,400 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง 1,899,728,400 82,800,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 1,899,728,400 ผลผลติ : การจดั บรกิ ารสาธารณะ 82,800,000 82,800,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,899,728,400 82,800,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1,283,594,300 82,800,000 2) ค่าครภุ ณั ฑ์ 132,246,000 15,300,000 (1) สอ่ื การเรยี นการสอนหอ้ งเรยี น I Learn Space เมอื งพทั ยา อาํ เภอบาง 1,700,000 บาท 15,300,000 15,300,000 ละมงุ จงั หวดั ชลบรุ ี 921,753,400 เงนิ นอกงบประมาณ 67,500,000 3) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง 27,000,000 (7) การปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นอ์ ่างชะลอนาํ้ แกม้ ลงิ อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบุรี 27,000,000 18,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 3,000,000 บาท 22,500,000 (13) การศึกษาออกแบบท่าเทยี บเรอื ขนสง่ สาธารณูปโภคเกาะลา้ น 18,000,000 อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบุรี เงนิ นอกงบประมาณ 2,000,000 บาท (15) การจา้ งศึกษาออกแบบการจดั การดา้ นสง่ิ แวดลอ้ มบนพ้นื ท่เี กาะลา้ น 22,500,000 เมอื งพทั ยา อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบุรี เงนิ นอกงบประมาณ 2,500,000 บาท

27-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 782,311,200 เทศบาลนครนนทบรุ ี ปรบั ลด 7,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลนครนนทบรุ ี 782,311,200 7,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 782,311,200 7,000,000 สว่ นทอ้ งถน่ิ 782,311,200 7,000,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 19,061,400 7,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 19,061,400 7,000,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 12,600,000 5,400,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต่ าํ่ กวา่ 6,400,000 1,600,000 6,000 ซซี ี หรอื กาํ ลงั เครอ่ื งยนตส์ ูงสุดไม่ตาํ่ กวา่ 170 กโิ ลวตั ต์ แบบอดั ทา้ ย ตาํ บลท่าทราย อาํ เภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 3 คนั (3) รถบรรทุกขยะมลู ฝอยแบบอดั ทา้ ยขนาดความจไุ มน่ อ้ ยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ลอ้ พรอ้ มชดุ ยกทา้ ย ตาํ บลท่าทราย อาํ เภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบุรี 2 คนั

27-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 725,906,200 เทศบาลนครอดุ รธานี ปรบั ลด 400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลนครอดุ รธานี 725,906,200 400,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง 725,906,200 400,000 สว่ นทอ้ งถน่ิ 725,906,200 400,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 22,083,500 400,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 400,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 8,000,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 5,200,000 400,000 (1) รถยนตบ์ รรทุกขยะมลู ฝอยแบบคดั แยกขยะ 6 ลอ้ เคร่อื งยนตด์ เี ซล มกี าํ ลงั แรงมา้ สูงสุดไมน่ อ้ ยกว่า 130 แรงมา้ มขี นาดความจรุ วมไม่นอ้ ยกวา่ 4 ลูกบาศกเ์ มตร โดยแยกขยะออกเป็น 3 ถงั ตาํ บลหมากแขง้ อาํ เภอ เมอื งอดุ รธานี จงั หวดั อดุ รธานี 2 คนั

27-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 76,383,500 เทศบาลเมอื งสามพราน ปรบั ลด 1,800,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งสามพราน 76,383,500 1,800,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครอง 76,383,500 1,800,000 สว่ นทอ้ งถน่ิ 76,383,500 1,800,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 4,200,000 1,800,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 4,200,000 1,800,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 4,200,000 1,800,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) รถยนตบ์ รรทกุ ขยะมลู ฝอย 6 ลอ้ เคร่อื งยนตด์ เี ซล กาํ ลงั แรงมา้ ไม่ นอ้ ยกว่า 240 แรงมา้ นาํ้ หนกั บรรทุกไม่ตาํ่ กวา่ 15,000 กโิ ลกรมั พรอ้ ม ถงั บรรทกุ ทาํ ดว้ ยเหลก็ ไรส้ นิมขนาดความจไุ มน่ อ้ ยกว่า 14 ลูกบาศกเ์ มตร แบบอดั ทา้ ย ตาํ บลสามพราน อาํ เภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม 1 คนั

27-9 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 402,044,800 เทศบาลเมอื งรอ้ ยเอด็ ปรบั ลด 1,600,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งรอ้ ยเอด็ 402,044,800 1,600,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 402,044,800 1,600,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 402,044,800 1,600,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 51,327,100 1,600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,600,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 7,500,000 1) ค่าครุภณั ฑ์ 4,000,000 1,600,000 (1) รถยนตบ์ รรทุกขยะแบบอดั ทา้ ยไฮดรอลคิ 6 ลอ้ เคร่อื งยนตด์ เี ซล มกี าํ ลงั แรงมา้ ไม่นอ้ ยกว่า 240 แรงมา้ ถงั บรรจมุ ขี นาดไม่นอ้ ยกว่า 14 ลูกบาศกเ์ มตร ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งรอ้ ยเอด็ จงั หวดั รอ้ ยเอด็ 1 คนั

27-10 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 142,292,100 เทศบาลเมืองพบิ ูลมงั สาหาร ปรบั ลด 3,330,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งพบิ ูลมงั สาหาร 142,292,100 3,330,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 142,292,100 3,330,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 142,292,100 3,330,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 14,380,000 3,330,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 11,980,000 3,330,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 3,500,000 3,330,000 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (2) ค่าก่อสรา้ งอ่นื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตาํ่ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

27-11 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 183,838,800 เทศบาลเมอื งเพชรบูรณ์ ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งเพชรบูรณ์ 183,838,800 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 183,838,800 1,000,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 183,838,800 1,000,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 15,261,400 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 15,200,000 1,000,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 10,000,000 1,000,000 2) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (2) ก่อสรา้ งหอศิลปกรรม ถมอรตั น์ พรอ้ มปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นโ์ ดยรอบ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งเพชรบูรณ์ จงั หวดั เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

27-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 97,897,600 เทศบาลเมอื งตาคลี ปรบั ลด 1,490,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : เทศบาลเมอื งตาคลี 97,897,600 1,490,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่องคก์ รปกครอง 97,897,600 1,490,000 สว่ นทอ้ งถ่นิ 97,897,600 1,490,000 ผลผลติ : ผลผลติ การจดั บรกิ ารสาธารณะ 19,086,500 1,490,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 19,086,500 1,490,000 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 14,900,000 1,490,000 1) ค่าทด่ี นิ /สง่ิ ก่อสรา้ ง (3) ปรบั ปรงุ พ้นื ลูว่ ง่ิ รอบสนามฟตุ บอลบรเิ วณสนามกีฬาเทศบาลเมอื ง ตาคลี หนาไม่นอ้ ยกว่า 13 มลิ ลเิ มตร ขนาดพ้นื ท่ไี ม่นอ้ ยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร ตาํ บลตาคลี อาํ เภอตาคลี จงั หวดั นครสวรรค์ 1 แห่ง

หน่วยงำนอน่ื ของรฐั

28-1 หน่วยงานอน่ื ของรฐั มาตรา 34 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยงานอน่ื ของรฐั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 6,000,000 บาท จาํ แนกดงั น้ี สาํ นกั งานคณะกรรมการการแข่งขนั ทางการคา้ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการการแข่งขนั ทางการคา้ 123,801,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 123,801,200 ปรบั ลด ผลผลติ : การสง่ เสรมิ และกาํ กบั การแข่งขนั ทางการคา้ 123,801,200 5,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 123,801,200 5,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 123,801,200 5,000,000 107,018,200 5,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 16,355,000 5,000,000 2) งบรายจา่ ยอ่นื 16,355,000 3,500,000 1,500,000 (1) ค่าใชจ้ ่ายการดาํ เนินงานเป็นค่าจา้ งท่ปี รกึ ษา 1,500,000

28-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 155,399,500 สาํ นกั งานสภาเกษตรกรแหง่ ชาติ 151,631,100 ปรบั ลด 151,631,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 151,631,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาเกษตรกรแหง่ ชาติ 151,631,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 150,211,100 1,000,000 ผลผลติ : อาํ นวยการและบรหิ ารจดั การดา้ นงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook