3-6 กรมศลุ กากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 97,376,500 ปรบั ลด 4,500,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื 52,352,000 4,500,000 (2) ปรบั ปรุงเขอื นป้องกนั ตลงิ โครงการทพี กั อาศยั สาํ หรบั 4,500,000 เจา้ หนา้ ทปี ฏบิ ตั ิงานประจาํ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ ตาํ บลหนองปรอื อาํ เภอบางพลี จงั หวดั สมทุ รปราการ 1 แห่ง 45,696,000 วงเงนิ ทงั สนิ 57,120,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 11,424,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 45,696,000 บาท
3-7 กรมสรรพสามิต หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพสามติ 1,020,523,400 ปรบั ลด 20,074,900 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 20,074,900 20,074,900 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 1,020,523,400 16,074,900 16,074,900 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพสามติ 1,020,523,400 10,000,000 10,000,000 2. งบลงทนุ 382,466,400 10,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 382,466,400 6,074,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 327,912,900 1,865,600 1,865,600 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 293,226,100 4,209,300 (1) โครงการพฒั นาระบบรวบรวมขอ้ มลู และการสรา้ งโมเดลการวเิ คราะห์ 4,209,300 ขอ้ มลู สาํ หรบั ระบบฐานขอ้ มลู ขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic 4,000,000 Model For Big Data) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 4,000,000 4,000,000 1 ระบบ 60,078,400 1,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 75,098,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 15,019,600 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 60,078,400 บาท 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 54,553,500 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 17,638,400 (1) โครงการก่อสรา้ งอาคารชดุ พกั อาศยั ขา้ ราชการสาํ นกั งานสรรพสามติ พนื ทภี เู ก็ต ตาํ บลตลาดใหญ่ อาํ เภอเมอื งภเู ก็ต จงั หวดั ภเู กต็ 1 โครงการ 17,638,400 วงเงนิ ทงั สนิ 22,048,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 4,409,600 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 17,638,400 บาท 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 36,915,100 (1) โครงการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานสรรพสามติ พนื ทนี ่าน พรอ้ มสงิ ปลูกสรา้ งอนื และระบบสาธารณูปโภค ตาํ บลฝายแกว้ อาํ เภอภเู พยี ง จงั หวดั น่าน 1 โครงการ 23,288,400 วงเงนิ ทงั สนิ 29,110,600 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 5,822,200 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 23,288,400 บาท 4. งบรายจา่ ยอนื 386,209,400 1) ค่าครุภณั ฑ์ 82,683,400 (1) โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพปฏบิ ตั ภิ ารกิจการป้องกนั และปราบปรามการ กระทาํ ความผดิ เกยี วกบั ปิโตรเลยี ม 82,683,400 (1.2) เรอื ตรวจการณ์ ขนาดความยาวไมน่ อ้ ยกว่า 30 ฟตุ ตาํ บลบางดว้ น อาํ เภอเมอื งสมทุ รปราการ จงั หวดั สมทุ รปราการ 3 ลาํ 16,500,000
3-8 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมสรรพสามิต ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 66,019,300 3,000,000 (1.3) ค่าซ่อมแซมเรอื ตรวจการณศ์ ุลกากรเพอื ใชใ้ นการป้องกนั และ ปราบปรามการกระทาํ ผดิ เกยี วกบั ปิโตรเลยี มทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 16 ลาํ
3-9 กรมสรรพากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสรรพากร 2,593,060,500 ปรบั ลด 144,734,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชน 144,734,700 และการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 2,593,060,500 144,734,700 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีสรรพากร 2,593,060,500 50,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,221,000,000 บาท 50,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 1,825,296,800 12,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,221,000,000 บาท 10,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,281,959,800 3,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 1,161,000,000 10,000,000 (10) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 531,684,000 10,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 30,000,000 บาท 5,000,000 (11) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 540,000,000 94,734,700 94,734,700 เงนิ นอกงบประมาณ 450,000,000 บาท 94,734,700 94,734,700 (12) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 16,566,500 32,396,000 เงนิ นอกงบประมาณ 100,000,000 บาท 28,589,700 (16) ค่าจา้ งบนั ทกึ แบบแสดงรายการภาษี 20,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 30,000,000 บาท (21) วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 53,894,100 เงนิ นอกงบประมาณ 30,000,000 บาท (22) วสั ดพุ มิ พแ์ บบแสดงรายการภาษี 10,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 20,000,000 บาท 2. งบลงทนุ 742,763,700 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 742,763,700 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 692,748,800 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 664,604,800 (3) โครงการจดั ซอื เครอื งคอมพวิ เตอร์ (PC) และเครอื งสาํ รองไฟฟ้า (UPS) จาํ นวน 4,628 เครอื ง ทดแทนของเดมิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 223,532,400 (5) โครงการปรบั ปรุงเพมิ ประสทิ ธภิ าพระบบงานภาษมี ลู ค่าเพมิ และภาษธี ุรกิจเฉพาะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 128,414,300 วงเงนิ ทงั สนิ 642,071,400 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 128,414,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 401,036,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 112,620,800 บาท
3-10 กรมสรรพากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท (6) โครงการ System integration เพอื เพมิ ประสทิ ธภิ าพ ปรบั ลด การบรหิ ารการจดั เก็บภาษอี ากร แขวงพญาไท เขตพญาไท 33,749,000 กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 213,208,800 วงเงนิ ทงั สนิ 347,883,200 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 213,208,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 134,674,400 บาท
3-11 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 104,682,900 สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ 104,682,900 ปรบั ลด 1,170,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 104,682,900 1,170,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ 49,376,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 49,376,100 1,170,000 ผลผลติ : การพฒั นารฐั วสิ าหกจิ หลกั ทรพั ยข์ องรฐั และการรว่ มลงทนุ 49,376,100 170,000 ระหวา่ งภาครฐั และเอกชน 49,376,100 170,000 2. งบลงทนุ 170,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 900,000 170,000 45,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,199,000 36,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 19,034,900 20,000 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,502,000 69,000 (2) โครงการจดั หาระบบการสรรหาบุคคลเพอื แต่งตงั เป็น 15,406,700 1,000,000 กรรมการรฐั วสิ าหกิจ สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,606,700 1,000,000 (3) โครงการจดั หาเครอื งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ า่ ยและอปุ กรณร์ ะบบเครอื ขา่ ย คอมพวิ เตอรเ์ พอื ทดแทนของเดมิ สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบาย รฐั วสิ าหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (4) โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารการเงนิ การคลงั สูร่ ะบบ อเิ ลก็ ทรอนิกส-์ รฐั วสิ าหกจิ (GFMIS-SOE) ดา้ นฐานขอ้ มลู ทางการเงนิ การบญั ชแี ละขอ้ มลู งบลงทนุ รฐั วสิ าหกจิ สาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 3. งบรายจา่ ยอนื (3) โครงการบรหิ ารหลกั ทรพั ยเ์ ชงิ รุกตามแผนยุทธศาสตรก์ ารบรหิ าร หลกั ทรพั ยข์ องรฐั พ.ศ. 2561 - 2564
3-12 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 46,758,700 สาํ นกั งานบรหิ ารหนีสาธารณะ 42,798,700 ปรบั ลด 42,798,700 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 6,811,800 1,904,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานบรหิ ารหนีสาธารณะ 1,808,900 1,904,800 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 1,904,800 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การหนีสาธารณะ 5,002,900 1,808,900 3. งบรายจา่ ยอนื 3,960,000 95,900 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 3,960,000 (2) โครงการจา้ งทปี รกึ ษาเพอื จดั ทาํ หลกั เกณฑก์ ารประเมนิ ผล 3,960,000 95,200 การปฏบิ ตั ิงานของทปี รกึ ษา 3,960,000 95,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 95,200 ในการแข่งขนั 95,200 โครงการ : โครงการจดั อนั ดบั ความน่าเชือถอื ของประเทศ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) โครงการจา้ งทปี รกึ ษาเพอื จดั อนั ดบั ความน่าเชอื ถอื ของประเทศ
3-13 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 859,428,800 สาํ นกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 859,428,800 ปรบั ลด 859,428,800 11,794,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 143,005,200 11,794,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 143,005,200 11,794,300 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 143,005,200 6,794,300 ผลผลติ : นโยบาย มาตรการดา้ นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ ทเี กยี วขอ้ ง 1,567,500 6,794,300 2. งบลงทุน 6,794,300 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,567,500 1,567,500 141,437,700 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,567,500 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง 5,226,800 (1) รถยนตต์ ูโ้ ดยสาร (รถสว่ นกลาง) สาํ นกั งานทปี รกึ ษาเศรษฐกจิ และการคลงั ประจาํ กรงุ โตเกียว 1 คนั 36,081,900 1,720,700 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศสถาบนั การเงนิ ประชาชนของ 76,113,000 3,506,100 สาํ นกั งานเศรษฐกิจการคลงั สาํ นกั งานเศรษฐกิจการคลงั 666,269,300 5,000,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 5,000,000 (3) โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศเพอื การวเิ คราะหข์ อ้ มลู 7,839,600 ดา้ นเศรษฐกจิ การเงนิ สาํ นกั งานเศรษฐกิจการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน
3-14 สาํ นกั งานความรว่ มมอื พฒั นาเศรษฐกจิ กบั ประเทศเพอื นบา้ น (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานความรว่ มมอื พฒั นาเศรษฐกจิ กบั ประเทศเพอื นบา้ น (องคก์ ารมหาชน) 600,053,600 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 600,053,600 12,000,000 ผลผลติ : การใหค้ วามช่วยเหลอื พฒั นาเศรษฐกจิ แก่ประเทศเพอื นบา้ น 600,053,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 600,053,600 12,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 600,053,600 12,000,000 600,053,600 12,000,000 1) ค่าทดี นิ /สงิ ก่อสรา้ ง 12,000,000 (6) โครงการใหค้ วามช่วยเหลอื ทางการเงนิ ก่อสรา้ งสะพานมติ รภาพ 138,006,700 12,000,000 แห่งที 5 (บงึ กาฬ-บอลคิ าํ ไซ) สปป.ลาว 1 โครงการ 12,000,000
กระทรวงกำรตำ่ งประเทศ
4-1 กระทรวงการตา่ งประเทศ มาตรา 10 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการตา่ งประเทศ ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 318,000,000 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงการต่างประเทศ 4,777,660,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 4,655,473,600 ปรบั ลด โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศและรกั ษาผลประโยชน์ 318,000,000 ของชาตดิ า้ นความมนั่ คง 84,817,400 318,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 84,817,400 1,000,000 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ความร่วมมอื ดา้ นการเมอื งและความมนั่ คง 6,000,000 1,000,000 ในกรอบอาเซยี น โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ความรว่ มมือดา้ นเศรษฐกจิ และความรว่ มมือเพอ่ื การ 939,053,100 1,000,000 พฒั นาระหวา่ งประเทศเพ่อื ยกระดบั ความสามารถในการแขง่ ขนั และการพฒั นาท่ี 746,024,200 ยงั่ ยืนของไทย 746,024,200 57,200,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 45,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 389,056,000 45,000,000 2) เงนิ อดุ หนุนการใหค้ วามช่วยเหลอื และความร่วมมอื ทางดา้ นวชิ าการ 193,028,900 และเศรษฐกจิ แก่ต่างประเทศ 45,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 32,180,700 12,200,000 8) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการยทุ ธศาสตรค์ วามรเิ ร่มิ แห่งอา่ วเบงกอลสาหรบั 10,666,400 ความร่วมมอื หลากหลายสาขาวชิ าการและเศรษฐกจิ (BIMSTEC) 7,200,000 11) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและการจดั ประชมุ นานาชาติ 1,137,090,000 5,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ความสมั พนั ธแ์ ละความรว่ มมือกบั มิตรประเทศ 594,334,900 และองคก์ ารระหวา่ งประเทศ 29,000,000 140,500,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 25,948,200 140,500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ กจิ กรรมประจาปีอาเซยี น 46,018,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชมุ เอกอคั รราชทูตและกงสลุ ใหญ่ 2,500,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 55,768,800 15,000,000 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ ความสมั พนั ธแ์ ละขยายความร่วมมอื กบั 33,704,600 25,000,000 ประเทศเพอ่ื นบา้ น 4,000,000 11) ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การตามกรอบขอ้ ตกลงของประชาคมอาเซยี น 10,500,000 12) ค่าใชจ้ า่ ยยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ผลประโยชนไ์ ทยในแอฟรกิ า 24,934,900 4,500,000 13) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งานดา้ นสง่ เสรมิ บทบาทของไทยในการประชมุ 1,000,000 สมชั ชาสหประชาชาติ 8,287,100 17) ค่าใชจ้ ่ายในการผลกั ดนั ยุทธศาสตรค์ วามร่วมมอื กบั ประเทศพนั ธมติ ร 122,645,200 5,000,000 ทส่ี าคญั 22) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและการจดั ประชมุ นานาชาติ 2,000,000 75,000,000
4-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท สานกั งานปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 354,625,400 43,300,000 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งภาพลกั ษณ์ บทบาท และสถานะของคนไทย 344,625,400 43,300,000 ในประชาคมโลก 270,000,000 40,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 12,600,000 2,300,000 18,756,500 1,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ ภารกจิ ทมี ประเทศไทย 3) ค่าใชจ้ ่ายในการปกป้องและเชดิ ชูสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 2,139,887,700 76,000,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการผลกั ดนั ประเทศไทยสูแ่ ถวหนา้ ในเวทโี ลก 1,593,861,700 55,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การดาเนินงานการตา่ งประเทศของไทย 1,355,256,700 55,000,000 อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 1,160,957,200 55,000,000 1. งบดาเนินงาน 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 160,000,000 55,000,000 293,292,200 18,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 293,292,200 18,000,000 (20) ค่าใชจ้ ่ายในการดูแลบารุงรกั ษาอาคารทท่ี าการ ทาเนียบ 261,663,000 18,000,000 เอกอคั รราชทูตและบา้ นพกั ทร่ี ฐั บาลไทยถอื กรรมสทิ ธ์ิ 176,306,000 18,000,000 2. งบลงทนุ 78,890,900 18,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 157,808,900 3,000,000 2.1.2 ค่าท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.4 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 3,000,000 3,000,000 (4) ปรบั ปรงุ สถานเอกอคั รราชทูต ณ กรุงพรทิ อเรยี พรทิ อเรยี สาธารณรฐั แอฟรกิ าใต้ 1 งาน 4. งบรายจา่ ยอน่ื 13) ค่าใชจ้ ่ายในการเป็นเจา้ ภาพจดั ประชมุ คณบดแี ละผูอ้ านวยการ วทิ ยาลยั การทูต และสถาบนั ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ ครงั้ ท่ี 48 ประจาปี 2564
กระทรวงกำรทอ่ งเท่ยี วและกฬี ำ
5-1 กระทรวงการทอ่ งเทยี วและกีฬา มาตรา 11 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการท่องเทยี วและกฬี าและหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 154,916,000 บาท จาํ แนก ดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทยี วและกฬี า หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทยี วและกีฬา 302,160,900 15,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 131,108,100 12,230,300 ผลผลติ : นโยบาย แผน และงานดา้ นการทอ่ งเทียว 131,108,100 12,230,300 4. งบรายจา่ ยอนื 43,584,800 12,230,300 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 10,733,300 5,534,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและขบั เคลอื นยุทธศาสตรค์ วามร่วมมอื 2,514,000 2,514,000 ดา้ นการท่องเทยี วภายใตก้ รอบความร่วมมอื อาเซยี น 13) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ทาํ แผนปฏบิ ตั ริ าชการของกระทรวงการท่องเทยี วและกฬี า 2,709,200 2,273,600 (ยทุ ธศาสตรก์ ระทรวงการท่องเทยี วและกฬี า พ.ศ. 2565 และยทุ ธศาสตร์ สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการท่องเทยี วและกฬี า พ.ศ. 2565) 16) ค่าใชจ้ ่ายโครงการสรา้ งความตระหนกั ถงึ ผลกระทบจากการพฒั นา 1,908,700 1,908,700 การท่องเทยี ว แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 171,052,800 2,769,700 ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานดา้ นการกีฬา 171,052,800 2,769,700 1. งบดาํ เนินงาน 22,584,300 1,303,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 22,584,300 1,303,700 (1) ค่าเช่ารถยนตโ์ ดยสาร 12 ทนี งั ดเี ซล ส่วนภูมภิ าค 24 คนั 7,128,000 1,303,700 วงเงนิ ทงั สนิ 30,888,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 2,376,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 7,128,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 7,128,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 7,128,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 7,128,000 บาท 3. งบรายจา่ ยอนื 123,411,300 1,466,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 2,843,900 1,466,000
5-2 กรมการทอ่ งเทยี ว หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการทอ่ งเทยี ว 628,133,300 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 628,133,300 27,740,000 ผลผลิต : มาตรฐานบรกิ ารและแหลง่ ทอ่ งเทยี ว 56,360,800 27,740,000 3. งบรายจา่ ยอนื 12,935,200 1,000,000 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการตรวจประเมนิ และรบั รองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ ทย 4,348,000 1,000,000 ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกจิ นําเทยี ว มคั คเุ ทศก์ ผูน้ ําเทียว 245,051,600 9,000,000 และการถา่ ยทาํ ภาพยนตรต์ า่ งประเทศในประเทศไทย 226,451,800 9,000,000 4. งบรายจา่ ยอนื 3,400,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั อบรมเพอื รองรบั การต่ออายใุ บอนุญาตเป็นมคั คเุ ทศก์ 13,557,300 ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยธุรกจิ นาํ เทยี วและมคั คุเทศก์ 340,600 4) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนนิ การเพอื รองรบั การประกาศกาํ หนดเขตพนื ทใี นทอ้ งถนิ 1,340,600 4,000,000 หรอื ชมุ ชน ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยธุรกจิ นาํ เทยี วและมคั คเุ ทศก์ 250,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั Road Show และจดั นทิ รรศการร่วมในเทศกาล 9,742,000 ภาพยนตรใ์ นต่างประเทศ 509,400 10) ค่าใชจ้ ่ายในการเขา้ ร่วมประชมุ หรอื สมั มนาร่วมกบั สมาคม คณะกรรมการ 530,200 500,000 ภาพยนตรน์ านาชาติ และหน่วยงานทเี กยี วขอ้ งในต่างประเทศ 17,740,000 7,000,000 11) ค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารจดั การ ดูแล และบาํ รงุ รกั ษาอปุ กรณค์ อมพวิ เตอร์ 8,424,800 7,000,000 อปุ กรณเ์ ครอื ข่าย ระบบรกั ษาความปลอดภยั เครอื ขา่ ยและหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารระบบ 10,740,000 เครอื ขา่ ยคอมพวิ เตอรข์ องกรมการท่องเทยี ว 10,740,000 10,740,000 13) ค่าใชจ้ ่ายในการบาํ รงุ รกั ษาระบบการบรหิ ารจดั การความมนั คงปลอดภยั 1,500,000 10,740,000 ขอ้ มลู สารสนเทศของกรมการท่องเทยี ว (ISMS Maintenance Activities) 326,720,900 168,541,200 10,740,000 ผลผลิต : การใหบ้ ริการดา้ นการอาํ นวยความสะดวกและความปลอดภยั 163,953,500 1. งบดาํ เนินงาน 158,179,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 158,179,700 2. งบลงทนุ 158,179,700 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 10,740,000 2.1.1 ค่าทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั ของตาํ รวจทอ่ งเทยี ว กองบงั คบั การตาํ รวจทอ่ งเทยี ว 2 และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาํ บลชา้ งเผอื ก อาํ เภอเมอื งเชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 แหง่ 10,740,000 วงเงนิ ทงั สนิ 53,700,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 10,740,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 42,960,000 บาท
5-3 กรมพลศึกษา หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพลศึกษา 1,169,408,000 ปรบั ลด 66,090,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 90,000 ทรพั ยากรมนุษย์ 113,955,200 90,000 90,000 นนั ทนาการและวทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี า 113,955,200 90,000 90,000 2. งบลงทุน 14,393,100 90,000 90,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 14,393,100 66,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 14,393,100 66,000,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 13,846,000 30,000,000 30,000,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 4,376,000 30,000,000 10,858,400 รวม 11 รายการ (รวม 151 หน่วย) 10,858,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 1,055,452,800 9,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการกฬี า นนั ทนาการ และวทิ ยาศาสตร์ 9,000,000 การกฬี า 1,055,452,800 2,951,200 1. งบลงทนุ 604,292,300 210,800 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 604,292,300 210,800 1.1.1 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 604,292,300 210,800 1.1.1.1 ค่าก่อสรา้ งสนามกีฬาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 20,192,300 210,800 (1) โครงการก่อสรา้ งสนามกีฬาอาํ เภอ จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู อาํ เภอนากลาง 1 แห่ง 14,700,000 วงเงนิ ทงั สนิ 24,500,000 บาท ปี 2558 - 2561 ตงั งบประมาณ - บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 9,800,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 14,700,000 บาท 1.1.1.2 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื 11,000,000 (1) ปรบั ปรุงอาคารทพี กั ผูเ้ขา้ รบั การฝึกอบรม เฟส 1 และ เฟส 2 สนามกีฬาเฉลมิ พระเกยี รติ ตาํ บลรงั สติ อาํ เภอธญั บุรี จงั หวดั ปทุมธานี 1 แห่ง 11,000,000 1.1.1.3 ค่าปรบั ปรงุ สนามกฬี าและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 352,800,000 (1) ปรบั สภาพสนามกีฬา ตาํ บลวงั ดาล อาํ เภอกบนิ ทรบ์ ุรี จงั หวดั ปราจนี บุรี 1 แห่ง 25,200,000 (2) ปรบั สภาพสนามกีฬา ตาํ บลขนุ ทะเล อาํ เภอลานสกา จงั หวดั นครศรธี รรมราช 1 แห่ง 25,200,000 (3) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลสุไหงโก-ลก อาํ เภอสุไหงโก-ลก จงั หวดั นราธวิ าส 1 แห่ง 25,200,000 (4) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลฉลงุ อาํ เภอเมอื งสตูล จงั หวดั สตูล 1 แห่ง 25,200,000
5-4 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมพลศึกษา ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 25,200,000 210,800 (5) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลบวั ขาว อาํ เภอกฉุ ินารายณ์ จงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (6) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลวดั ป่า อาํ เภอหลม่ สกั จงั หวดั เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (7) ปรบั สภาพสนามกีฬา ตาํ บลบางกระทกึ อาํ เภอสามพราน 25,200,000 210,800 จงั หวดั นครปฐม 1 แห่ง (8) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลกนั ตงั อาํ เภอกนั ตงั จงั หวดั ตรงั 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (9) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลนางรอง อาํ เภอนางรอง จงั หวดั บุรรี มั ย์ 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (10) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลหางดง อาํ เภอฮอด จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (11) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลตะเคยี นเตยี อาํ เภอบางละมงุ จงั หวดั ชลบุรี 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (12) ปรบั สภาพสนามกีฬา ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งนครพนม จงั หวดั นครพนม 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (13) ปรบั สภาพสนามกีฬา ตาํ บลอ่าวลกึ เหนอื อาํ เภออ่าวลกึ จงั หวดั กระบี 1 แห่ง 25,200,000 210,800 (14) ปรบั สภาพสนามกฬี า ตาํ บลเมอื งคง อาํ เภอคง จงั หวดั นครราชสมี า 216,000,000 7,190,400 1 แห่ง 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 18,000,000 599,200 (1) ก่อสรา้ งสระว่ายนาํ ชมุ ชน ตาํ บลฉลงุ อาํ เภอเมอื งสตูล จงั หวดั สตูล 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (2) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลดอนศรชี มุ อาํ เภอดอกคาํ ใต้ จงั หวดั พะเยา 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (3) ก่อสรา้ งสระว่ายนาํ ชมุ ชน ตาํ บลศรดี อนมลู อาํ เภอเชยี งแสน จงั หวดั เชยี งราย 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (4) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลโพธกิ ลาง อาํ เภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสมี า 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (5) ก่อสรา้ งสระว่ายนาํ ชมุ ชน ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งสุรนิ ทร์ จงั หวดั สุรนิ ทร์ 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (6) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลแมส่ อด อาํ เภอแม่สอด จงั หวดั ตาก 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (7) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลหวั นา อาํ เภอเมอื งหนองบวั ลาํ ภู จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (8) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน เทศบาลตาํ บลท่ามหิ ราํ อาํ เภอเมอื งพทั ลงุ จงั หวดั พทั ลงุ 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (9) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลหว้ ยทบั ทนั อาํ เภอหว้ ยทบั ทนั จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 แห่ง
5-5 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมพลศึกษา ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,000,000 599,200 (10) ก่อสรา้ งสระว่ายนาํ ชมุ ชน ตาํ บลนาดี อาํ เภอนาดี จงั หวดั ปราจนี บรุ ี 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (11) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลพระแท่น อาํ เภอท่ามะกา จงั หวดั กาญจนบุรี 1 แห่ง 18,000,000 599,200 (12) ก่อสรา้ งสระวา่ ยนาํ ชมุ ชน ตาํ บลสุไหงโก-ลก อาํ เภอสุไหงโก-ลก 445,017,500 36,000,000 จงั หวดั นราธวิ าส 1 แห่ง 3. งบรายจา่ ยอนื 14,974,500 5,000,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ และพฒั นากฬี าสาํ หรบั นกั เรยี นคนพกิ ารและ บคุ คลพเิ ศษ 20,000,000 20,000,000 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ และพฒั นากฬี านกั เรยี นเพอื การแขง่ ขนั ในระดบั 9,582,000 7,500,000 นานาชาติ 45,100,000 1,000,000 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ กฬี าเดก็ เลก็ 2,567,000 500,000 8) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั การแขง่ ขนั ฟตุ บอลเยาวชนและประชาชน 10) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ กจิ กรรมนนั ทนาการผูส้ ูงอายุ 12,848,800 2,000,000 11) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ และพฒั นากิจกรรมนนั ทนาการในเดก็ และเยาวชน
5-6 มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ 1,643,518,000 45,086,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ทรพั ยากรมนุษย์ 991,060,300 28,130,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นพลศึกษา กฬี า นนั ทนาการ วทิ ยาศาสตร์ การกฬี า และวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 896,256,100 8,000,000 2. งบลงทนุ 476,256,100 8,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 476,256,100 8,000,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 400,497,100 8,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 51,200,000 8,000,000 (2) อาคารหอพกั พรอ้ มครุภณั ฑ ์ โรงเรยี นกีฬาจงั หวดั ยะลา ตาํ บลท่าสาป อาํ เภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา 1 หลงั 25,600,000 8,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 32,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 6,400,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 25,600,000 บาท ผลผลติ : การสรา้ งและพฒั นา องคค์ วามรูแ้ ละนวตั กรรม 64,970,700 20,130,000 2. งบลงทุน 19,188,000 16,430,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 19,188,000 16,430,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 19,188,000 16,430,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 19,188,000 16,430,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 19,188,000 16,430,000 รวม 2 รายการ (รวม 38 หน่วย) 3. งบรายจา่ ยอนื 3,700,000 3,700,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ วชิ าการนานาชาต ิ มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแห่งชาติ 3,700,000 3,700,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งศกั ยภาพการกฬี า 652,457,700 16,956,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพนกั กฬี าสูค่ วามเป็นเลศิ 652,457,700 16,956,000 1. งบลงทุน 345,373,000 16,956,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 345,373,000 16,956,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 148,094,000 12,580,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 148,094,000 12,580,000 (9) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตกระบ ี ตาํ บลกระบใี หญ่ อาํ เภอเมอื งกระบ ี จงั หวดั กระบ ี 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (10) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตกรุงเทพ ตาํ บลบงึ นาํ รกั ษ ์ อาํ เภอธญั บุร ี จงั หวดั ปทุมธานี 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (11) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตชลบรุ ี ตาํ บลหนองไมแ้ ดง อาํ เภอเมอื งชลบุร ี จงั หวดั ชลบุรี 1 ชดุ 1,990,000 740,000
5-7 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแห่งชาติ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,990,000 740,000 (12) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยา เขตชยั ภมู ิ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งชยั ภมู ิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (13) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตชมุ พร ตาํ บลขนุ กระทงิ อาํ เภอเมอื งชมุ พร จงั หวดั ชมุ พร 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (14) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา 1,990,000 740,000 วทิ ยาเขตเชยี งใหม่ ตาํ บลศรภี มู ิ อาํ เภอเมอื งเชยี งใหม่ จงั หวดั เชยี งใหม่ 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (15) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยา เขตตรงั ตาํ บลท่งุ กระบอื อาํ เภอย่านตาขาว จงั หวดั ตรงั 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (16) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา 1,990,000 740,000 วทิ ยาเขตเพชรบูรณ ์ ตาํ บลสะเดยี ง อาํ เภอเมอื งเพชรบูรณ ์ 1,990,000 740,000 จงั หวดั เพชรบูรณ ์ 1 ชดุ (17) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา 1,990,000 740,000 วทิ ยาเขตมหาสารคาม ตาํ บลตลาด อาํ เภอเมอื งมหาสารคาม จงั หวดั มหาสารคาม 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (18) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (19) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตลาํ ปาง ตาํ บลบ่อแฮว้ อาํ เภอเมอื งลาํ ปาง จงั หวดั ลาํ ปาง 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (20) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา 1,990,000 740,000 วทิ ยาเขตศรสี ะเกษ ตาํ บลโพธ ิ อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ 1 ชดุ 1,990,000 740,000 (21) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตสมทุ รสาคร ตาํ บลบางหญา้ แพรก อาํ เภอเมอื งสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 ชดุ (22) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตสุโขทยั ตาํ บลบา้ นกลว้ ย อาํ เภอเมอื งสุโขทยั จงั หวดั สุโขทยั 1 ชดุ (23) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตสุพรรณบรุ ี ตาํ บลรวั ใหญ่ อาํ เภอเมอื งสุพรรณบรุ ี จงั หวดั สุพรรณบรุ ี 1 ชดุ (24) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตอ่างทอง ตาํ บลไชยภมู ิ อาํ เภอไชโย จงั หวดั อ่างทอง 1 ชดุ (25) ชดุ อปุ กรณว์ ดั ผลการตอบสนองกลบั ทางสรรี วทิ ยาและจติ วทิ ยา วทิ ยาเขตอดุ รธานี ตาํ บลหมากแขง้ อาํ เภอเมอื งอดุ รธาน ี จงั หวดั อดุ รธาน ี 1 ชดุ
5-8 มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท ปรบั ลด 1.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 197,279,000 4,376,000 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 36,000,000 4,376,000 (1) อาคารศูนยช์ วี กลศาสตรก์ ารกฬี า วทิ ยาเขตชมุ พร ตาํ บลขนุ กระทงิ 36,000,000 4,376,000 อาํ เภอเมอื งชมุ พร จงั หวดั ชมุ พร 1 หลงั วงเงนิ ทงั สนิ 45,000,000 บาท ปี 2561 ตงั งบประมาณ - บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 36,000,000 บาท
5-9 องคก์ ารบริหารการพฒั นาพนื ทพี เิ ศษเพอื การทอ่ งเทยี วอย่างยงั ยนื (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพนื ทพี เิ ศษเพอื การทอ่ งเทยี ว อยา่ งยงั ยนื (องคก์ ารมหาชน) 57,761,400 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 57,761,400 1,000,000 ผลผลติ : พนื ทที มี ีศกั ยภาพดา้ นการทอ่ งเทยี วไดร้ บั การพฒั นาเพอื ยกระดบั 57,761,400 1,000,000 มาตรฐานดา้ นการทอ่ งเทียว 57,761,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 57,761,400 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 52,722,100 1,000,000 31,600,200 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 19,342,200 1,000,000 (2) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน (บรหิ ารต่อเนือง) 1,000,000 (2.1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 1,000,000
กระทรวงกำรพฒั นำสงั คม และควำมมนั่ คงของมนุษย์
6-1 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ มาตรา 12 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษยแ์ ละหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 207,323,700 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ 761,575,300 53,005,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 224,487,400 10,305,000 ผลผลติ : ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพอื การพฒั นางานดา้ นสงั คม 224,487,400 10,305,000 2. งบลงทุน 51,897,000 1,005,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 51,897,000 1,005,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 50,897,000 1,005,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 46,169,700 1,005,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 10 รายการ (รวม 255 หน่วย) 4,680,200 5,000 (2) โครงการบูรณาการฐานขอ้ มลู ขนาดใหญ่ (Big Data) เพอื บรหิ ารสวสั ดกิ าร สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตั รูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 30,995,400 750,000 (4) โครงการจดั หาอปุ กรณใ์ ชง้ านร่วมกบั ระบบประชมุ ทางไกลออนไลนผ์ ่านระบบ อนิ เทอรเ์ น็ต สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตั รูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,634,500 250,000 3. งบรายจา่ ยอนื 17,200,000 9,300,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 6,200,000 6,200,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราวดา้ นประชาคมสงั คม และวฒั นธรรมอาเซยี น 1,800,000 1,800,000 3) โครงการการศึกษาความเป็นไปไดใ้ นการร่วมลงทุนกบั ภาคเอกชนเพอื ดาํ เนนิ การพฒั นา พนื ทตี น้ แบบดา้ นสงั คม เมอื งสรา้ งสุข (Happiness Social City) 6,700,000 700,000 4) โครงการประเมนิ ผลการขบั เคลอื นยุทธศาสตรก์ ระทรวงการพฒั นาสงั คม และความมนั คงของมนุษย์ 1,500,000 500,000 5) โครงการประเมนิ ผลสมั ฤทธขิ องการบรหิ ารจดั การตามโครงสรา้ ง กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของนุษย์ 1,000,000 100,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานต่างดา้ วและการคา้ มนุษย์ 167,836,700 7,871,300 โครงการ : โครงการต่อตา้ นการคา้ มนุษย์ 167,836,700 7,871,300 1. งบดาํ เนินงาน 137,652,300 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 137,652,300 2,000,000 (9) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 56,192,000 2,000,000
6-2 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั คงของมนุษย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 3. งบรายจา่ ยอนื 8,765,300 ปรบั ลด 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราวดา้ นการป้องกนั 5,871,300 5,871,300 และปราบปรามการคา้ มนุษย์ 13,244,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 5,871,300 โครงการ : โครงการขบั เคลอื นการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมอื ระหวา่ งประเทศ 13,244,700 2,000,000 และภมู ภิ าค 11,880,700 1. งบดําเนินงาน 11,880,700 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,500,000 2,000,000 (7) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชมุ 356,006,500 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 356,006,500 2,000,000 โครงการ : โครงการช่วยเหลอื คุม้ ครองผูป้ ระสบปญั หาทางสงั คม 204,831,100 32,828,700 1. งบดําเนินงาน 204,831,100 32,828,700 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 16,436,600 30,828,700 (1) ค่าอาหารทาํ การนอกเวลา 5,100,000 30,828,700 (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,215,800 (7) ค่าซ่อมแซมสงิ ก่อสรา้ ง 730,500 900,000 (9) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 89,181,700 200,000 (12) วสั ดสุ าํ นกั งาน 13,668,900 9,900,000 (13) วสั ดเุ ชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื 38,340,100 7,900,000 2. งบลงทุน 48,449,100 9,712,900 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 48,449,100 2,000,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 26,198,000 2,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 22,194,000 2,000,000 2,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 3,800,000 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,000,000
6-3 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 14,238,048,300 กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 103,415,100 ปรบั ลด 103,415,100 52,921,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 15,542,000 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 15,542,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 15,542,000 1,000,000 ผลผลติ : ระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ารทีมปี ระสทิ ธภิ าพและรองรบั การเปลยี นแปลง 15,542,000 1,000,000 2. งบลงทุน 1,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 1,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 6,928,000 1,000,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศของกรมกจิ การเดก็ และเยาวชน. 13,404,342,000 47,929,200 กองยุทธศาสตรแ์ ละแผนงาน แขวงมกั กะสนั เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 13,404,342,000 47,929,200 1 โครงการ 13,295,024,100 41,503,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ 41,503,200 ทรพั ยากรมนุษย์ 220,614,000 โครงการ : โครงการเดก็ และเยาวชนมพี ฒั นาการและทกั ษะทีเหมาะสมตามช่วงวยั 2. งบเงนิ อดุ หนุน 202,664,000 41,503,200 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 16,059,300 6,426,000 1) เงนิ อดุ หนุนสภาเดก็ และเยาวชนระดบั ตาํ บล/เทศบาล อาํ เภอ/เขต จงั หวดั / 12,159,300 5,701,000 กรงุ เทพมหานคร และระดบั ชาติ ในการจดั กิจกรรมและพฒั นาเครอื ขา่ ยเดก็ - เยาวชน 1,125,000 725,000 สรา้ งสรรคส์ งั คม 730,291,200 3,991,800 3. งบรายจา่ ยอนื 730,291,200 3,991,800 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการความร่วมมอื ระหว่างประเทศเพอื พฒั นาเดก็ และเยาวชน 35,607,500 1,921,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 35,607,500 1,921,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 26,232,800 1,921,000 โครงการ : โครงการเดก็ และเยาวชนไดร้ บั การคุม้ ครองและสวสั ดกิ ารตามมาตรการคุม้ ครอง 10,133,100 1,921,000 ทางสงั คม 2. งบลงทุน 10,133,100 1,921,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 2,070,800 2,070,800 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 1,050,000 1,050,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,020,800 1,020,800 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการความร่วมมอื ดา้ นสวสั ดกิ ารเดก็ ระหว่างไทย-ญปี ุ่น 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว
6-4 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 198,850,200 กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 33,064,300 ปรบั ลด 33,064,300 6,501,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 28,938,200 1,301,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 13,811,400 1,301,500 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 4,173,900 700,000 ผลผลติ : การพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การองคก์ ร 1,126,100 700,000 1. งบดําเนินงาน 1,126,100 700,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,126,100 1,500 1,126,100 1,500 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,500 2. งบลงทนุ 1,500 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,126,100 1,500 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 3,000,000 600,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,000,000 500,000 รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย) 3. งบรายจา่ ยอนื 800,000 100,000 21,786,600 2,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการตดิ ตามและประเมนิ ผลการดาํ เนินงานของกรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 3) ค่าจา้ งทปี รกึ ษาโครงการความร่วมมอื ระหวา่ งประเทศ เพอื พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ 21,786,600 2,000,000 ผูส้ ูงอายุ ภายใตก้ รอบความร่วมมอื Acees4u (ประเทศออสเตรเลยี ) 20,141,200 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 20,141,200 2,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาทกั ษะความรูค้ วามสามารถการทํางานและการเป็นผูส้ ูงอายุ 2,160,000 300,000 ทีมีพลงั (Active Ageing) 1,223,900 500,000 1. งบดาํ เนินงาน 13,190,000 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,108,600 1,000,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 138,473,000 3,200,000 (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 138,473,000 3,200,000 (5) ค่าสนบั สนุนการขบั เคลอื นกจิ กรรมโรงเรยี นผูส้ ูงอายุ 63,422,100 2,700,000 (7) วสั ดุสาํ นกั งาน 63,422,100 2,700,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 2,256,100 700,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ ใหผ้ ูส้ ูงอายเุ ขา้ ถงึ หลกั ประกนั ทางสงั คม 1. งบดําเนินงาน 2,152,000 500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,225,300 200,000 (10) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ (11) ค่าสนบั สนุนการขบั เคลอื นกิจกรรมในศูนยพ์ ฒั นาการจดั สวสั ดกิ ารสงั คม 5,322,800 1,300,000 ผูส้ ูงอายุ (12) ค่าเบยี ประชมุ (13) ค่าสนบั สนุนการขบั เคลอื นนโยบาย มาตรการ องคค์ วามรูด้ า้ นการพฒั นา คณุ ภาพชวี ติ ผูส้ ูงอายุไทย
6-5 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 16,550,900 กรมกจิ การผูส้ ูงอายุ 16,550,900 ปรบั ลด 11,579,500 500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,466,700 500,000 2. งบลงทุน 500,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 5,466,700 500,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 500,000 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค (1) ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภคทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
6-6 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 449,875,300 กรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 112,944,700 ปรบั ลด 20,677,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 8,442,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 112,944,700 8,442,400 ผลผลติ : ประชากรเป้ าหมายไดร้ บั การพฒั นาศกั ยภาพ และมสี ว่ นร่วมในการสง่ เสรมิ 71,524,000 5,264,600 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 59,389,700 5,264,600 1. งบดาํ เนินงาน 3,960,000 1,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,075,900 500,000 (18) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั สมชั ชาสตรี 6,464,600 2,464,600 (22) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั เสวนาสญั จร พลงั บวกสาม ภาครฐั สอื และประชาสงั คมเพอื สตรแี ละครอบครวั 1,286,400 800,000 (25) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมมหกรรมดา้ นสตรแี ละครอบครวั 33,429,500 677,800 (26) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นางานดา้ นสตรแี ละครอบครวั เพอื รองรบั แผนแม่บทตาม 33,429,500 677,800 แผนยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี 18,182,400 177,800 2. งบลงทนุ 177,800 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 177,800 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.10 ครุภณั ฑก์ ีฬา 177,800 177,800 (1) ครุภณั ฑก์ ีฬาทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 15,247,100 500,000 รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,300,000 300,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 2,300,000 300,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วย 4,354,100 200,000 ตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื 4,354,100 200,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 4,620,000 1,000,000 รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 4,620,000 1,000,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 4,000,000 1,000,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 3,371,200 1,500,000 2) เงนิ อดุ หนุนเครอื ข่ายองคก์ รสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 1,500,000 1,500,000 4. งบรายจา่ ยอนื 127,910,400 9,050,000 2) จา้ งทปี รกึ ษาสาํ รวจเจตคติของประชาชนดา้ นความเสมอภาคระหวา่ งเพศ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 127,910,400 9,050,000 โครงการ : โครงการพฒั นากลไกและศกั ยภาพครอบครวั เพอื เสรมิ สรา้ งครอบครวั 71,035,400 2,750,000 เขม้ แข็ง 71,035,400 2,750,000 1. งบดําเนินงาน 1,500,000 750,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ
6-7 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 5,000,000 กรมกจิ การสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 55,000,000 ปรบั ลด 55,000,000 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 55,000,000 6,300,000 (15) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งเครอื ขา่ ยการทาํ งานในระดบั พนื ที 18,459,500 6,300,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 6,300,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 12,528,000 909,400 1) เงนิ อดุ หนุนกิจกรรมศูนยพ์ ฒั นาครอบครวั ในชมุ ชน 10,318,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 10,318,600 909,400 โครงการ : โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ และลดความเหลอื มลาํ ทางเพศในสงั คม 200,000 1. งบดําเนินงาน 450,000 200,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,209,400 200,000 (3) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 709,400 2. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งความร่วมมอื ในการพฒั นาระบบขอ้ มลู การให้ 709,400 709,400 ความช่วยเหลอื ของเครอื ขา่ ยหญงิ ไทยในต่างประเทศ 190,560,700 2,276,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 190,560,700 2,276,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวติ ของสตรแี ละครอบครวั 155,365,700 1,076,000 1. งบดําเนินงาน 155,365,700 1,076,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 1,076,000 (11) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั งานเวทคี นเก่งสู่ตลาดแรงงานสรา้ งอาชพี 3,577,200 1,200,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 35,195,000 1,200,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 35,195,000 1,200,000 1) เงนิ อดุ หนุนค่าแรงงานสตรี 14,775,000
6-8 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,173,946,300 กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดกิ าร 132,025,300 ปรบั ลด 132,025,300 52,718,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 132,025,300 3,087,500 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดกิ าร 74,191,700 3,087,500 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 2,926,800 3,087,500 ผลผลติ : ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพอื การพฒั นางานดา้ นสงั คม 5,058,100 3,087,500 1. งบดาํ เนินงาน 7,969,700 203,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 222,725,800 2,226,200 658,300 (4) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 222,725,800 6,852,500 (9) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 62,725,800 (12) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ 62,725,800 6,852,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 9,114,600 6,852,500 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ บทบาทและพฒั นาศกั ยภาพอาสาสมคั ร เครอื ข่าย 8,036,600 6,852,500 และภาคประชาสงั คม 7,922,500 1,756,000 1. งบดาํ เนินงาน 5,603,100 250,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 819,195,200 3,248,600 (4) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 598,088,800 1,597,900 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 277,956,500 42,778,400 (10) ค่าใชจ้ า่ ยในการประชมุ 277,956,500 25,240,000 (11) วสั ดสุ าํ นกั งาน 4,784,900 25,240,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 8,865,200 25,240,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพคนไรท้ ีพงึ และคนขอทาน 7,716,900 2,400,000 1. งบดาํ เนินงาน 7,414,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,045,000 96,200 (1) ค่าอาหารทาํ การนอกเวลา 22,932,000 2,184,900 (2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 9,538,300 2,628,600 (3) ค่าเบยี ประชมุ กรรมการ 36,901,100 3,315,000 (4) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 6,611,000 5,400,000 (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 7,850,000 3,609,600 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 805,700 (12) วสั ดสุ าํ นกั งาน 3,750,000 (13) วสั ดุเชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื 1,050,000 (20) วสั ดกุ ารเกษตร (22) วสั ดฝุ ึกอาชพี
6-9 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 221,106,400 กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดกิ าร 162,602,300 ปรบั ลด 162,602,300 17,538,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 20,424,300 14,520,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวติ ประชากรกลมุ่ เป้ าหมายพเิ ศษในพนื ที 5,557,700 14,520,000 1. งบดําเนินงาน 829,800 3,320,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 14,534,300 786,200 15,593,500 129,800 (3) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 1,528,800 1,675,300 (5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 22,100,000 3,351,000 (6) ค่าซ่อมแซมสงิ ก่อสรา้ ง 1,645,300 738,400 (12) ค่าใชจ้ ่ายในการประชมุ 5,845,000 3,761,300 (14) วสั ดเุ ชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื 35,470,300 258,000 (17) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 35,470,300 500,000 (18) วสั ดุการศึกษา 16,101,600 2,718,400 (19) วสั ดหุ นงั สอื วารสาร และตาํ รา 1,528,400 2,718,400 (21) วสั ดกุ ารเกษตร 718,400 2. งบลงทนุ 120,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,528,400 120,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 746,500 598,400 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย) 746,500 598,400 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑก์ ารเกษตร 19,368,700 2,000,000 (1) ครุภณั ฑก์ ารเกษตรทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 200,000 รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) 920,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื 920,000 200,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 2,843,000 200,000 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 2,843,000 200,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 6,740,400 1,600,000 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 2.1.2.8 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 6,740,400 1,600,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 5,759,800 300,000 รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 300,000 300,000 4. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว
6-10 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 584,452,100 กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวิตคนพกิ าร 97,490,800 ปรบั ลด 97,490,800 21,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 41,472,500 1,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสริมและพฒั นาคณุ ภาพชีวติ คนพกิ าร 41,472,500 1,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 11,472,500 1,000 ผลผลิต : การบรหิ ารจดั การดา้ นคนพกิ าร 11,472,500 1,000 2. งบลงทนุ 1,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 451,500 1,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 38,376,400 3,621,400 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย) 38,376,400 3,621,400 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม 8,833,600 3,621,400 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แข็งและการมีสว่ นรว่ มขององคก์ รดา้ นคนพกิ ารและ เครือข่าย 3,322,500 3,188,500 3. งบรายจา่ ยอนื 2,261,100 432,900 1) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นากลไกความร่วมมอื ระหว่างประเทศดา้ นการพฒั นาศกั ยภาพคนพกิ าร 448,584,900 17,877,600 3) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินงานดา้ นคนพกิ ารตามแผนประชาสงั คมและวฒั นธรรมอาเซยี น 386,899,800 17,877,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 228,777,700 7,402,600 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพ คมุ้ ครองและพทิ กั ษส์ ทิ ธคิ นพกิ าร 228,777,700 7,402,600 1. งบดาํ เนินงาน 10,046,000 2,416,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 10,788,300 2,156,700 (6) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 9,359,000 2,829,900 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร 53,974,400 6,499,000 (14) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ ความรูแ้ ละฝึกอาชพี 53,974,400 6,499,000 2. งบลงทนุ 5,548,400 499,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 288,000 17,700 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 288,000 17,700 (1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 182,500 1,600 รวม 7 รายการ (รวม 54 หน่วย) 2.1.1.3 ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั 182,500 1,600 (1) ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 140,800 140,800 รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย) 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 140,800 140,800 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษาทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
6-11 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 434,000 กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ คนพกิ าร ปรบั ลด 9,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2.1.1.6 ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ 434,000 9,300 (1) ครภุ ณั ฑก์ ารแพทยท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 578,200 329,600 รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย) 2.1.1.7 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 578,200 329,600 (1) ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 48,426,000 6,000,000 รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย) 24,810,000 600,000 2.1.2 คา่ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 12,050,000 600,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,800,000 254,500 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,800,000 254,500 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,494,000 200,000 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื 1,494,000 200,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 14,202,500 3,200,000 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 2.1.2.4 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 14,202,500 3,200,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 4,710,000 800,000 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2.1.2.5 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 4,710,000 800,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 532,000 532,000 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 2.1.2.6 ค่าปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค 532,000 532,000 (1) ค่าปรบั ปรุงระบบสาธารณูปโภคทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 877,500 413,500 รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2.1.2.7 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 877,500 413,500 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 90,661,000 2,500,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 90,661,000 2,500,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 2,500,000 2,500,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 13,486,700 1,476,000 5) เงนิ อดุ หนุนสนบั สนุนการจดั สวสั ดกิ ารระดบั ชมุ ชน 412,500 4. งบรายจา่ ยอนื 412,500 663,500 3) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ ความร่วมมอื ในการพฒั นาหลกั สูตรการฝึกอาชพี คนพกิ าร 2,163,500 400,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั สมชั ชาคนพกิ ารระดบั ชาติ ประจาํ ปี 2564 1,400,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการตดิ ตามประเมนิ ผลการดาํ เนินงานดา้ นการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ คนพกิ าร
กระทรวงกำรอดุ มศึกษำ วทิ ยำศำสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม
7-1 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม มาตรา 13 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม และหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 1,208,592,800 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 7,297,902,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,653,806,500 ปรบั ลด ผลผลติ : สถาบนั การศึกษาไดร้ บั บรกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศึกษา 1,399,441,500 400,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 1,360,434,600 128,034,600 440,000,000 128,034,600 4) ค่าใชจ้ ่ายการจา้ งบาํ รุงรกั ษาระบบเครอื ข่ายสญั ญาณเคเบลิ ใยแกว้ นาํ แสง 3,034,468,700 128,034,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตั กรรม 128,034,600 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการจดั ตงั หอ้ งเรยี นวทิ ยาศาสตรใ์ นโรงเรยี น 414,000,000 214,300,000 โดยการกาํ กบั ดูแลของมหาวทิ ยาลยั (ระยะที 2) 414,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 414,000,000 8,300,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 414,000,000 8,300,000 951,463,200 8,300,000 1) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั สนบั สนุนหอ้ งเรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ระยะที 2) 951,463,200 8,300,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนนกั เรยี นทุนรฐั บาลทางดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ระยะที 4 951,463,200 200,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 916,463,200 200,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 200,000,000 107,000,000 200,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนนกั เรยี นทุนไปศึกษาวชิ า ณ ต่างประเทศ 107,000,000 โครงการ : โครงการหอ้ งเรยี นวทิ ยาศาสตรใ์ นโรงเรยี น โดยการกาํ กบั ดูแล 107,000,000 6,000,000 ของมหาวทิ ยาลยั (โครงการ วมว.) ระยะที 3 107,000,000 6,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 6,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1,825,440,000 6,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั สนบั สนุนหอ้ งเรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ระยะที 3) 306,055,900 19,102,700 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง 306,055,900 ศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 306,055,900 19,102,700 โครงการ : โครงการผลติ และพฒั นากาํ ลงั คนอดุ มศึกษาเพอื เพมิ ขดี 19,102,700 ความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ 87,169,400 19,102,700 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 62,484,000 12,854,300 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นากาํ ลงั คนดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 6,248,400 ระยะที 2 (ทนุ เรยี นดวี ทิ ยาศาสตรแ์ ห่งประเทศไทย) 3) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นากาํ ลงั คนดา้ นมนุษยศาสตร์ และสงั คมศาสตร์ (ทุนเรยี นดมี นุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ แห่งประเทศไทย)
7-2 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 462,522,100 โครงการ : โครงการผลติ ครูเพอื พฒั นาทอ้ งถนิ 354,102,100 ปรบั ลด 1. งบเงนิ อดุ หนุน 354,102,100 38,562,700 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 354,102,100 38,562,700 272,105,000 38,562,700 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ ่ายโครงการผลติ ครูเพอื พฒั นาทอ้ งถนิ 38,562,700 38,562,700
7-3 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 154,229,700 กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 121,904,100 ปรบั ลด 848,700 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 250,800 4,107,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมวทิ ยาศาสตรบ์ รกิ าร 250,800 250,800 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 3,771,100 250,800 ผลผลติ : การบรกิ ารสารสนเทศวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 525,000 250,800 3. งบรายจา่ ยอนื 525,000 525,000 74,030,700 525,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 789,400 525,000 ผลผลติ : กาํ ลงั คนทางวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยที ีไดร้ บั การพฒั นา 789,400 789,400 3. งบรายจา่ ยอนื 12,825,200 789,400 2,542,000 789,400 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 2,542,000 2,542,000 ผลผลติ : สนิ คา้ ไดร้ บั การตรวจสอบ สอบเทยี บคณุ ภาพ 32,325,600 2,542,000 4. งบรายจา่ ยอนื 1,942,500 2,542,000 225,000 1,892,800 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 225,000 225,000 ผลผลติ : หอ้ งปฏบิ ตั ิการทีไดร้ บั การพฒั นาและรบั รองความสามารถ 225,000 4. งบรายจา่ ยอนื 225,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 11,056,100 1,308,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 10,056,100 1,308,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเกณฑก์ าํ หนดและมาตรฐานเพอื รองรบั คณุ ภาพผลติ ภณั ฑ์ 10,056,100 1,308,000 2. งบรายจา่ ยอนื 10,056,100 1,308,000 10,000,000 1,308,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว โครงการ : โครงการรบั รองผลติ ภณั ฑน์ วตั กรรมเพอื ยกระดบั คุณภาพชีวติ 10,000,000 1,308,000 และเศรษฐกจิ ของประเทศ 2. งบลงทนุ 6,418,900 359,800 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 359,800 359,800 359,800 359,800 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบแพตฟอรม์ ดจิ ติ อล สาํ หรบั ทาํ ระบบการรบั รองผลติ ภณั ฑ์ แขวงท่งุ พญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพหน่วยตรวจสอบและรบั รองเพอื รองรบั อตุ สาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ 2. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว
7-4 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 695,330,000 สาํ นกั งานการวจิ ยั แห่งชาติ 202,830,000 ปรบั ลด 180,619,400 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 75,677,400 7,587,900 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานการวจิ ยั แหง่ ชาติ 7,450,000 7,587,900 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 7,587,900 ผลผลติ : ความร่วมมอื ของหน่วยงานในระบบวจิ ยั ทงั ในและต่างประเทศ 707,800 4. งบรายจา่ ยอนื 68,227,400 6,880,100 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคก์ รและบุคลากร 492,500,000 7,412,100 2) ค่าใชจ้ ่ายในการประสานงานความร่วมมอื หน่วยงานในระบบวจิ ยั ทงั ในและต่างประเทศ 492,500,000 7,412,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 76,600,000 7,412,100 โครงการ : โครงการพฒั นามาตรฐานและเสน้ ทางความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการ เพอื การพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 30,100,000 7,412,100 2. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นามาตรฐาน เสน้ ทางความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการ และเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์
7-5 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 335,214,900 สาํ นกั งานปรมาณูเพอื สนั ติ 119,064,000 ปรบั ลด 12,000,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,600,100 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปรมาณูเพอื สนั ติ แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 40,712,800 2,600,100 ผลผลติ : การสรา้ งมาตรการความปลอดภยั ในการกาํ กบั ดูแล 17,332,600 2,600,100 ความปลอดภยั ทางนิวเคลยี รแ์ ละรงั สี 17,332,600 2,600,100 2. งบลงทุน 17,332,600 2,600,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 2,600,100 2,600,100 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2,600,100 2,600,100 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ระบบการเชอื มโยงฐานขอ้ มลู ทะเบยี นผูป้ ่วยของโรงพยาบาล 25,698,700 6,400,000 ทวั ประเทศกบั ระบบฐานขอ้ มลู การเฝ้าระวงั ปรมิ าณรงั สที ใี หก้ บั ผูป้ ่วย ในทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 25,698,700 6,400,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแห่งชาติ 23,217,000 6,400,000 และระบบบรหิ ารจดั การภยั พบิ ตั ิ 23,217,000 6,400,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพความมนั คงปลอดภยั ทางนิวเคลยี รแ์ ละ 23,217,000 6,400,000 รงั สขี องประเทศ 21,717,000 6,400,000 2. งบลงทุน 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 6,500,000 3,900,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ 15,000,000 2,500,000 (2) เครอื งวเิ คราะหไ์ อโซโทปกมั มนั ตรงั สแี กมมา 44,475,400 3,000,000 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 5 เครอื ง (3) ระบบตรวจจบั ทางรงั สี สาํ หรบั เฝ้าระวงั การก่อการรา้ ยทางนิวเคลยี ร์ 44,475,400 3,000,000 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 43,725,400 3,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 43,725,400 3,000,000 โครงการ : โครงการเพมิ ศกั ยภาพการกาํ กบั ดูแลทางนิวเคลยี รแ์ ละรงั สเี ชิงรุก 43,725,400 3,000,000 เพอื ป้ องกนั การกระทาํ ผิดตามกฎหมาย 41,020,500 3,000,000 2. งบลงทนุ 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 3,000,000 3,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (4) ระบบบรหิ ารจดั การความมนั คงปลอดภยั สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ
7-6 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 257,404,700 มหาวทิ ยาลยั กาฬสนิ ธุ์ 230,063,300 ปรบั ลด 167,148,000 3,911,900 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 156,944,100 3,911,900 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั กาฬสนิ ธุ์ 156,944,100 3,911,900 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 6,628,100 3,911,900 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 6,628,100 3,911,900 1. งบลงทุน 411,900 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 411,900 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,118,100 411,900 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 150,316,000 3,500,000 (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 150,316,000 3,500,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,506,000 3,500,000 1.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
7-7 มหาวทิ ยาลยั นครพนม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั นครพนม 370,723,700 ปรบั ลด 7,193,600 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 322,671,900 7,193,600 7,193,600 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 298,860,400 7,193,600 7,193,600 1. งบลงทุน 282,403,900 7,193,600 7,193,600 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 282,403,900 7,193,600 1.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 210,078,600 1.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 193,083,600 (1) โครงการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานอธกิ ารบดี ตาํ บลนาราชควาย อาํ เภอเมอื งนครพนม จงั หวดั นครพนม 1 รายการ 14,254,100 วงเงนิ ทงั สนิ 93,849,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 4,692,500 บาท เงนิ งบประมาณ 89,156,500 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 17,831,300 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 14,254,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 57,071,100 บาท
7-8 มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร์ 365,140,200 ปรบั ลด 18,198,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 198,204,300 18,198,000 18,198,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 189,974,200 18,198,000 18,198,000 1. งบลงทนุ 181,881,100 12,500,000 12,500,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 181,881,100 12,500,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 116,300,000 5,698,000 5,698,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 116,300,000 5,698,000 (14) ชดุ ฝึกจาํ ลองการขบั รถไฟ ตาํ บลโคกเคียน อาํ เภอเมอื งนราธวิ าส จงั หวดั นราธวิ าส 1 ชดุ 12,500,000 1.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 65,581,100 1.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 65,581,100 (2) อาคารปฏบิ ตั ิการดา้ นการเกษตร ตาํ บลโคกเคียน อาํ เภอเมอื งนราธวิ าส จงั หวดั นราธวิ าส 1 หลงั 45,581,100 วงเงนิ ทงั สนิ 119,950,500 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 5,997,500 บาท เงนิ งบประมาณ 113,953,000 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 25,555,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 20,026,300 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 45,581,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 22,790,600 บาท
7-9 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 694,294,500 มหาวทิ ยาลยั นเรศวร 587,865,100 ปรบั ลด 363,743,100 11,823,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 250,720,700 11,823,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั นเรศวร 250,720,700 11,823,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 197,927,800 11,823,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 197,927,800 11,823,000 1. งบลงทุน 11,823,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 11,823,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 60,285,500 3,623,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา (1) ครุภณั ฑก์ ารศึกษาทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 3,500,000 3,500,000 รวม 107 รายการ (รวม 149 หน่วย) 4,700,000 4,700,000 (27) เครอื งโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดนั สูง ตาํ บลท่าโพธิ อาํ เภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 ชดุ (36) ชดุ อปุ กรณว์ ดั และวเิ คราะหก์ ารเคลอื นไหวแบบสามมติ ิ ตาํ บลท่าโพธิ อาํ เภอเมอื งพษิ ณุโลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 ชดุ
7-10 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 324,035,000 มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม 138,224,000 ปรบั ลด 61,019,100 15,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 41,087,100 15,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม 41,087,100 15,200,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 41,087,100 15,200,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 41,087,100 15,200,000 1. งบลงทนุ 15,200,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 15,200,000 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 9,000,000 9,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา (2) ชดุ วเิ คราะหห์ าธาตแุ ละโลหะปรมิ าณนอ้ ยพรอ้ มอปุ กรณ์ 6,200,000 6,200,000 ตาํ บลขามเรยี ง อาํ เภอกนั ทรวชิ ยั จงั หวดั มหาสารคาม 1 ชดุ (4) ชดุ แกส๊ โครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมเิ ตอรพ์ รอ้ มเครอื งฉีดสาร ตวั อย่างเขา้ เครอื งวเิ คราะหโ์ ดยอตั โนมตั ิ ตาํ บลขามเรยี ง อาํ เภอกนั ทรวชิ ยั จงั หวดั มหาสารคาม 1 ชดุ
7-11 มหาวทิ ยาลยั รามคําแหง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั รามคําแหง 240,358,500 ปรบั ลด 4,570,700 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 220,382,700 4,570,700 4,570,700 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 190,646,200 4,570,700 4,570,700 1. งบลงทุน 106,266,700 4,570,700 4,570,700 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 106,266,700 4,570,700 1.1.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 106,266,700 1.1.1.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 38,320,700 (1) อาคารศูนยเ์ รยี นรูพ้ อ่ ขนุ รามคาํ แหงมหาราช (R.U Library and Learning Center) 5 ชนั (กอ.) แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ กรงุ เทพมหานคร 1 หลงั 4,570,700 วงเงนิ ทงั สนิ 277,000,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 90,025,000 บาท เงนิ งบประมาณ 186,975,000 บาท ปี 2559 - 2561 ตงั งบประมาณ 76,138,800 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 27,736,200 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ - บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 4,570,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 78,529,300 บาท
7-12 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 236,002,000 มหาวทิ ยาลยั อบุ ลราชธานี 77,948,900 ปรบั ลด 77,948,900 3,598,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 75,348,900 3,598,300 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั อบุ ลราชธานี 75,348,900 3,598,300 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทดี ี 59,565,000 3,598,300 โครงการ : โครงการเพมิ ศกั ยภาพการใหบ้ รกิ ารทางดา้ นสาธารณสขุ 59,565,000 3,598,300 1. งบลงทุน 3,598,300 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 3,598,300 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,647,100 1,647,100 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารแพทย์ (9) ชดุ เลอื ยผ่าตดั กระดูกใบหนา้ และขากรรไกร ตาํ บลเมอื งศรไี ค 1,951,200 1,951,200 อาํ เภอวารนิ ชาํ ราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ชดุ (14) ระบบแสดงผลทางการแพทยห์ อผูป้ ่วยพเิ ศษ ตาํ บลเมอื งศรไี ค อาํ เภอวารนิ ชาํ ราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี 1 ระบบ
7-13 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 198,455,900 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบรุ ี 155,830,000 ปรบั ลด 40,564,000 3,061,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 34,171,700 3,061,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบุรี 34,171,700 1,061,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 29,360,800 1,061,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 27,602,800 1,061,000 1. งบลงทุน 1,061,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,061,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,061,000 1,061,000 1.1.1.3 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา 115,266,000 2,000,000 (6) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารถ่ายภาพทางการกีฬา ตาํ บลหนองบวั 106,366,000 2,000,000 อาํ เภอเมอื งกาญจนบุรี จงั หวดั กาญจนบรุ ี 1 ชดุ 106,366,000 2,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 42,851,700 2,000,000 1. งบลงทุน 19,000,000 2,000,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.2 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 19,000,000 2,000,000 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ (1) ก่อสรา้ งอาคารปฏบิ ตั ิการคณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม (อาคารที 2) ตาํ บลหนองบวั อาํ เภอเมอื งกาญจนบุรี จงั หวดั กาญจนบุรี 1 งาน
7-14 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 218,175,600 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาํ แพงเพชร 189,342,100 ปรบั ลด 105,975,900 10,706,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 94,359,900 10,706,800 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาํ แพงเพชร 94,359,900 6,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 35,323,900 6,000,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 35,323,900 6,000,000 1. งบลงทนุ 6,000,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 6,000,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 4,405,000 2,000,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา (3) ชดุ โปรแกรมลขิ สทิ ธสิ าํ หรบั สนบั สนุนการเรยี นการสอน 8,676,000 4,000,000 ตาํ บลนครชมุ อาํ เภอเมอื งกาํ แพงเพชร จงั หวดั กาํ แพงเพชร 1 ชดุ 76,480,000 4,706,800 (6) ชดุ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารการเรยี นรูแ้ ละพฒั นาศกั ยภาพนกั ศึกษาครู 67,741,300 4,706,800 (EDU co-working and learning space) ตาํ บลนครชมุ 67,741,300 4,706,800 อาํ เภอเมอื งกาํ แพงเพชร จงั หวดั กาํ แพงเพชร 1 หอ้ ง 49,608,300 4,706,800 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 49,608,300 4,706,800 1. งบลงทุน 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 4,000,000 1,000,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 7,413,600 3,706,800 1.1.1.1 ครุภณั ฑก์ ารศึกษา (2) ชดุ เรยี นรูแ้ ละฝึกปฎบิ ตั กิ ารโครงขา่ ยไฟฟ้าอจั ฉรยิ ะ ( Smart Grid Learning ) ตาํ บลนครชมุ อาํ เภอเมอื งกาํ แพงเพชร จงั หวดั กาํ แพงเพชร 1 ชดุ (4) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารเทคโนโลยกี ารขนสง่ และการกระจายสนิ คา้ ตาํ บลนครชมุ อาํ เภอเมอื งกาํ แพงเพชร จงั หวดั กาํ แพงเพชร 1 ชดุ
7-15 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 184,049,400 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม 146,931,300 ปรบั ลด 108,549,600 1,443,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 98,101,700 1,443,000 หน่วยรบั งบประมาณ : มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม 98,101,700 1,443,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 33,463,700 1,443,000 ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 33,463,700 1,443,000 1. งบลงทุน 1,443,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,443,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 9,050,000 1,443,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑก์ ารศึกษา (2) จอแสดงผล LED สาํ หรบั งานกิจกรรมภายในมหาวทิ ยาลยั แขวงจนั ทรเกษม เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 646
Pages: