Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

Published by agenda.ebook, 2020-09-09 05:59:33

Description: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว งบประมาณเล่มที่ 3 (1) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 30-31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 กันยายน 2563

Search

Read the Text Version

สารบญั รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -------------------------------------------------------------- หนา้ มาตรา 7 สานกั นายกรฐั มนตรี 1-1 - 1-26 มาตรา 8 2-12 มาตรา 9 กระทรวงกลาโหม 2-1 - 3-14 มาตรา 10 4-2 มาตรา 11 กระทรวงการคลงั 3-1 - 5-9 มาตรา 12 6-11 มาตรา 13 กระทรวงการตา่ งประเทศ 4-1 - 7-64 มาตรา 14 8-26 มาตรา 15 กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า 5-1 - 9-41 มาตรา 16 10-6 มาตรา 17 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 6-1 - 11-25 มาตรา 18 12-8 มาตรา 19 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 7-1 - 13-15 มาตรา 20 14-14 มาตรา 21 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8-1 - 15-13 มาตรา 22 16-8 มาตรา 23 กระทรวงคมนาคม 9-1 - 17-12 มาตรา 24 18-36 มาตรา 25 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 10-1 - 19-133 มาตรา 26 20-7 มาตรา 27 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 11-1 - 21-12 มาตรา 28 กระทรวงพลงั งาน 12-1 - 22-82 มาตรา 29 23-11 มาตรา 30 กระทรวงพาณิชย์ 13-1 - 24-4 มาตรา 31 25-3 มาตรา 32 กระทรวงมหาดไทย 14-1 - 26-6 มาตรา 33 27-12 มาตรา 34 กระทรวงยตุ ธิ รรม 15-1 - 28-2 กระทรวงแรงงาน 16-1 - กระทรวงวฒั นธรรม 17-1 - กระทรวงศึกษาธกิ าร 18-1 - กระทรวงสาธารณสุข 19-1 - กระทรวงอตุ สาหกรรม 20-1 - สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง 21-1 - และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 22-1 - รฐั วสิ าหกจิ 23-1 - หน่วยงานของรฐั สภา 24-1 - หน่วยงานของศาล 25-1 - หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 26-1 - องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ 27-1 - หน่วยงานอน่ื ของรฐั 28-1 -

รายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปรายการปรบั ลด รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -------------------------------------------------------------- มาตรา 7 สานกั นายกรฐั มนตรี ปรบั ลดลง จานวน 560,245,500 บาท 7,788,500,000 บาท มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ปรบั ลดลง จานวน 276,521,800 บาท 318,000,000 บาท มาตรา 9 กระทรวงการคลงั ปรบั ลดลง จานวน 154,916,000 บาท 207,323,700 บาท มาตรา 10 กระทรวงการต่างประเทศ ปรบั ลดลง จานวน 1,208,592,800 บาท 1,175,768,500 บาท มาตรา 11 กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า ปรบั ลดลง จานวน 854,482,500 บาท 224,250,800 บาท มาตรา 12 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ปรบั ลดลง จานวน 483,528,300 บาท 110,885,300 บาท มาตรา 13 กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม ปรบั ลดลง จานวน 402,560,800 บาท 3,863,463,500 บาท มาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบั ลดลง จานวน 247,783,500 บาท 112,909,900 บาท มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ปรบั ลดลง จานวน 783,247,200 บาท 1,853,314,100 บาท มาตรา 16 กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ปรบั ลดลง จานวน 846,754,300 บาท 102,200,000 บาท มาตรา 17 กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม ปรบั ลดลง จานวน 311,505,000 บาท มาตรา 18 กระทรวงพลงั งาน ปรบั ลดลง จานวน 304,092,400 บาท 364,023,200 บาท มาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ ปรบั ลดลง จานวน 338,191,700 บาท 35,283,500 บาท มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย ปรบั ลดลง จานวน 58,731,300 บาท 1,796,451,800 บาท มาตรา 21 กระทรวงยตุ ิธรรม ปรบั ลดลง จานวน 6,000,000 บาท มาตรา 22 กระทรวงแรงงาน ปรบั ลดลง จานวน 24,789,527,400 บาท มาตรา 23 กระทรวงวฒั นธรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 24 กระทรวงศึกษาธกิ าร ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสขุ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 26 กระทรวงอตุ สาหกรรม ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 27 สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง ปรบั ลดลง จานวน และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี มาตรา 28 จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 29 รฐั วิสาหกจิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 30 หน่วยงานของรฐั สภา ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 31 หน่วยงานของศาล ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 32 หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 33 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ ปรบั ลดลง จานวน มาตรา 34 หน่วยงานอน่ื ของรฐั ปรบั ลดลง จานวน รวมทง้ั ส้นิ ปรบั ลดลง จานวน

สำนกั นำยกรฐั มนตรี

1-1 สาํ นกั นายกรฐั มนตรี มาตรา 7 งบประมาณรายจา่ ยของสาํ นกั นายกรฐั มนตรแี ละหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 560,245,500 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั สาํ นกั นายกรฐั มนตรี 1,642,418,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร ปรบั ลด จดั การภาครฐั 577,132,300 55,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาตดิ ตามและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิราชการและสนบั สนุน การมีสว่ นรว่ มของประชาชน 566,131,400 4,000,000 4. งบรายจา่ ยอนื 107,798,100 4,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 2,412,800 4,000,000 6) โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการตรวจราชการโดยใชแ้ นวคิดเทยี บเคียง 2,000,000 ตน้ แบบ (Benchmarking) 5,449,100 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอาํ นาจใหแ้ ก่ 2,000,000 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ 205,875,000 ผลผลติ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การของทอ้ งถนิ 205,875,000 51,000,000 2. งบเงนิ อดุ หนุน 198,000,000 51,000,000 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 198,000,000 51,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเพอื เป็นรางวลั สาํ หรบั องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ จงู ใจ 51,000,000 เพอื เพมิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การของทอ้ งถนิ 198,000,000 51,000,000

1-2 กรมประชาสมั พนั ธ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมประชาสมั พนั ธ์ 1,640,299,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,399,894,800 105,000,000 ผลผลติ : ขอ้ มลู ข่าวสารยทุ ธศาสตรช์ าติและนโยบายสาํ คญั ของรฐั บาล 94,450,000 94,450,000 ทีเผยแพร่สูส่ าธารณะ 1,399,894,800 23,832,400 1. งบดําเนินงาน 787,310,400 3,095,900 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 315,597,000 1,095,900 (6) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที 12 117 คนั 24,493,800 20,736,500 งบประมาณทงั สนิ 122,469,000 บาท 20,736,500 55,000,000 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 12,246,900 บาท 55,000,000 45,000,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 24,493,800 บาท 1,500,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 24,493,800 บาท 1,500,000 5,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 24,493,800 บาท 2,245,000 ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 36,740,700 บาท 1,156,000 (7) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที 13 53 คนั 12,063,500 งบประมาณทงั สนิ 60,317,500 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 6,031,800 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 12,063,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 12,063,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 12,063,500 บาท ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 18,095,200 บาท 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 471,713,400 (5) ค่าบรกิ ารสอื สารและโทรคมนาคม 314,353,000 2. งบลงทนุ 437,973,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 437,973,900 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 253,643,400 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน 31,646,700 (1) จดั ซอื เครอื งปรบั อากาศแบบรวมศูนยก์ ลาง (Chiller) และอปุ กรณ์ ส่วนควบพรอ้ มติดตงั อาคารกรมประชาสมั พนั ธ์ (สว่ นกลาง) 31,646,700 กรมประชาสมั พนั ธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 85,864,700 (2) พฒั นาระบบความมนั คงปลอดภยั เพอื คุม้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คลและ 27,115,700 เพมิ ประสทิ ธภิ าพการใหบ้ รกิ ารขอ้ มลู ข่าวสาร กรมประชาสมั พนั ธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ (3) จดั ซอื อปุ กรณแ์ ละโปรแกรมระบบเครอื ข่ายคอมพวิ เตอร์ สถานีวทิ ยุ โทรทศั นแ์ ห่งประเทศไทย ถนนวภิ าวดรี งั สติ แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 24,441,000

1-3 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมประชาสมั พนั ธ์ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,080,000 1,599,000 (4) ปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพเทคโนโลยแี ละเครอื ข่ายสาํ หรบั การผลติ ขา่ วสาร 136,132,000 38,500,000 อาคารทที าํ การสาํ นกั ข่าว ถนนเพชรบรุ ตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000 500,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ (1) ปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพสถานวี ทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย 7,542,000 500,000 ตาํ บลบางนายสี อาํ เภอตะกวั ป่า จงั หวดั พงั งา ระบบ เอฟ.เอม็ . ขนาดกาํ ลงั สง่ 1 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ 39,590,000 4,000,000 (2) จดั ซอื อปุ กรณส์ าํ รองฉุกเฉินระบบภาพและเสยี ง หอ้ งส่งโทรทศั น์ 1 สถานวี ทิ ยุโทรทศั นแ์ ห่งประเทศไทย ถนนวภิ าวดรี งั สติ แขวงดนิ แดง 7,000,000 500,000 เขตดนิ แดง กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ (3) พฒั นาประสทิ ธภิ าพอปุ กรณก์ ระจายเสยี งผ่านดาวเทยี ม 7,000,000 500,000 สถานวี ทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000 500,000 (4) ปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลธาตเุ ชงิ ชมุ อาํ เภอเมอื งสกลนคร จงั หวดั สกลนคร ระบบ เอฟ.เอม็ . 10,000,000 500,000 ขนาดกาํ ลงั ส่ง 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ (5) ปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย 7,000,000 500,000 ตาํ บลลาํ ภู อาํ เภอเมอื งหนองบวั ลาํ ภู จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู ระบบ เอฟ.เอม็ . ขนาดกาํ ลงั ส่ง 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ 7,000,000 500,000 (6) ปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลทบั เทยี ง อาํ เภอเมอื งตรงั จงั หวดั ตรงั ระบบ เอฟ.เอม็ . 7,000,000 500,000 ขนาดกาํ ลงั สง่ 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ (7) ปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลสุไหงโก-ลก อาํ เภอสุไหงโก-ลก จงั หวดั นราธวิ าส ระบบ เอฟ.เอม็ . ขนาดกาํ ลงั สง่ 5 กโิ ลวตั ต์ 1 ระบบ (8) ปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งชยั ภมู ิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ ระบบ เอฟ.เอม็ . ขนาดกาํ ลงั สง่ 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ (9) ปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพสถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลกดุ ป่อง อาํ เภอเมอื งเลย จงั หวดั เลย ระบบ เอฟ.เอม็ . ขนาดกาํ ลงั ส่ง 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ (10) ปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพสถานวี ทิ ยุกระจายเสยี งแห่งประเทศไทย ตาํ บลหนองครก อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ ระบบ เอฟ.เอม็ ขนาดกาํ ลงั ส่ง 1 กิโลวตั ต์ 1 ระบบ

1-4 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กรมประชาสมั พนั ธ์ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 30,000,000 30,000,000 (11) จดั ตงั สถานีวทิ ยุคมนาคมสาํ รองเพอื ใหบ้ รกิ ารสถานโี ทรทศั นภ์ าคพนื ดนิ 184,330,500 10,000,000 ในระบบดจิ ติ อล สถานีวทิ ยุโทรทศั นแ์ ห่งประเทศไทย 32,585,300 10,000,000 ถนนเพชรบรุ ตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 32,585,300 10,000,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 173,698,200 15,617,600 2.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 10,685,500 3,000,000 (1) ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารทที าํ การกรมประชาสมั พนั ธแ์ ละบรเิ วณ โดยรอบ พรอ้ มจดั หาอปุ กรณส์ าํ นกั งานทดแทนของเดมิ 12,617,600 12,617,600 กรมประชาสมั พนั ธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 แห่ง 9,150,000 5,650,000 4. งบรายจา่ ยอนื 9,150,000 5,650,000 6) ค่าใชจ้ ่ายในการประชาสมั พนั ธด์ า้ นต่างประเทศ 9,150,000 5,650,000 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารกจิ การโครงขา่ ย และสงิ อาํ นวยความสะดวก 9,150,000 5,650,000 ดา้ นกระจายเสยี งและโทรทศั น์ 8,400,000 4,900,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานต่างดา้ วและการคา้ มนุษย์ 8,400,000 4,900,000 ผลผลติ : โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารจดั การปญั หาแรงงานต่างดา้ ว 8,400,000 4,900,000 1. งบรายจา่ ยอนื 8,400,000 4,900,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการประชาสมั พนั ธแ์ รงงานต่างดา้ ว แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรจ์ ดั การมลพษิ และสงิ แวดลอ้ ม ผลผลติ : โครงการประชาสมั พนั ธก์ ารบรหิ ารจดั การขยะและสงิ แวดลอ้ ม 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการประชาสมั พนั ธก์ ารบรหิ ารจดั การขยะและสงิ แวดลอ้ ม

1-5 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 179,323,900 สาํ นกั ข่าวกรองแห่งชาติ 168,304,900 ปรบั ลด 4,875,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั ข่าวกรองแหง่ ชาติ แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 168,304,900 1,500,000 ผลผลติ : การปฏบิ ตั ิงานดา้ นข่าวกรอง การต่อตา้ นข่าวกรองและการรกั ษา 114,993,300 1,500,000 ความปลอดภยั ทงั ในประเทศและต่างประเทศ 114,993,300 1,500,000 2. งบลงทนุ 45,123,600 1,500,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,500,000 1,800,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ 1,800,000 1,500,000 (1) ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 11,019,000 3,375,000 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 11,019,000 3,375,000 และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มิติ 11,019,000 3,375,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาระบบเทคโนโลยแี ละเพมิ ประสทิ ธภิ าพ 3,374,000 975,000 การพฒั นาระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ 1. งบรายจา่ ยอนื 975,000 975,000 5,565,000 2,400,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ครุภณั ฑอ์ นื ๆ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2) การบรหิ ารจดั การความมนั คงแห่งชาติ

1-6 สาํ นกั งบประมาณ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งบประมาณ 635,724,100 ปรบั ลด 23,890,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 23,890,500 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 551,835,500 23,890,500 15,890,500 ผลผลติ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การงบประมาณ 533,587,000 15,890,500 3,696,800 2. งบลงทุน 367,821,800 3,696,800 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 367,821,800 1,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 258,810,100 3,695,800 12,193,700 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 258,810,100 12,193,700 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 12,193,700 รวม 6 รายการ (รวม 125 หน่วย) 4,347,000 8,000,000 8,000,000 (6) โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพระบบ BB EvMIS ใหร้ องรบั การจดั ทาํ แผน/รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน และการใชจ้ ่ายงบประมาณ ไดต้ าม โครงสรา้ งยุทธศาสตรช์ าติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 3,695,800 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 109,011,700 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 103,574,100 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การ พรอ้ มบา้ นพกั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ กองจดั ทาํ งบประมาณเขตพนื ที 3 ตาํ บลไมเ้ค็ด อาํ เภอเมอื งปราจนี บรุ ี จงั หวดั ปราจนี บุรี 69,680,000 งบประมาณทงั สนิ 87,100,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 17,420,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 69,680,000 บาท 3. งบรายจา่ ยอนื 58,241,500 2) โครงการหลกั สูตรนกั บรหิ ารการงบประมาณระดบั สูง (นงส.) 12,476,000

1-7 สาํ นกั งานขบั เคลอื นการปฏริ ูปประเทศ ยุทธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คีปรองดอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานขบั เคลอื นการปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คีปรองดอง 37,592,700 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 29,722,500 1,000,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคลอื นการปฏริ ูปประเทศ ยุทธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามคั คีปรองดอง 29,722,500 1,000,000 1. งบดําเนินงาน 14,212,900 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 14,212,900 1,000,000 8,561,800 294,300 (2) ค่าเบยี ประชมุ กรรมการ 15,509,600 294,300 2. งบรายจา่ ยอนื 294,300 705,700 705,700 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 705,700

1-8 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 230,632,200 สาํ นกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า 228,602,800 ปรบั ลด 213,893,200 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 18,445,000 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการกฤษฎกี า 18,445,000 15,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 15,000,000 ผลผลติ : ร่างกฎหมายและใหค้ ําปรกึ ษาทางกฎหมาย 15,000,000 4. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว

1-9 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 1,589,160,400 สาํ นกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น ปรบั ลด 1,589,160,400 40,003,300 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 1,579,716,700 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 368,906,800 40,003,300 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 340,318,400 40,003,300 จดั การภาครฐั 10,734,300 ผลผลติ : การเสรมิ สรา้ งเกยี รตภิ มู แิ ละคุณภาพบคุ ลากรภาครฐั 10,847,600 10,734,300 1. งบดาํ เนินงาน 20,280,000 3,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,471,900 6,198,200 11,595,600 1,036,100 (11) ค่าซ่อมแซมสงิ ก่อสรา้ ง 11,595,600 (14) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,241,100 3,300 (20) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ นกั เรยี น 2,241,100 3,300 2. งบลงทุน 3,300 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 2,241,100 3,300 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 97,255,400 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,998,000 3,300 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 79,289,000 29,265,700 รวม 9 รายการ (รวม 173 หน่วย) 5,998,000 4. งบรายจา่ ยอนื 4,875,000 22,267,700 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 2) โครงการสรา้ งและพฒั นาผูน้ าํ 1,000,000 3) โครงการรณรงคส์ ง่ เสรมิ จติ สาํ นึก และเสรมิ สรา้ งเครอื ขา่ ย คุณธรรม จรยิ ธรรม

1-10 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 135,924,700 สาํ นกั งานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ รโิ ภค ปรบั ลด 124,861,800 4,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 124,861,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ รโิ ภค 69,091,000 4,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 4,000,000 จดั การภาครฐั 38,343,600 4,000,000 ผลผลติ : การอาํ นวยการบงั คบั ใชก้ ฎหมายและคุม้ ครองสทิ ธผิ ูบ้ รโิ ภค 3. งบรายจา่ ยอนื 7,593,700 4,000,000 7,593,700 8) ค่าใชจ้ า่ ยสนบั สนุนการดาํ เนนิ งานดา้ นการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภคของ 7,593,700 300,000 คณะอนุกรรมการคมุ้ ครองผูบ้ รโิ ภคประจาํ จงั หวดั 76 จงั หวดั 7,593,700 300,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 7,593,700 300,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 7,593,700 300,000 ผลผลติ : โครงการการพฒั นาระบบขอ้ มูลเพอื การคุม้ ครองผูบ้ รโิ ภค 300,000 1. งบลงทุน 7,593,700 300,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 300,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) การเพมิ ประสทิ ธภิ าพระบบรอ้ งทุกขผ์ ูบ้ รโิ ภค (OCPB complaint) แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั สี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ

1-11 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 200,413,700 สาํ นกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ ปรบั ลด 71,672,500 21,100,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 71,672,500 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 18,092,500 2,103,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 2,103,000 2,103,000 จดั การภาครฐั 2,103,000 ผลผลติ : พฒั นาองคก์ รใหม้ ีขดี สรรถนะสูง 128,741,200 2,103,000 3. งบรายจา่ ยอนื 112,496,600 99,875,300 18,997,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 18,997,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 46,075,100 18,997,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั ผลผลติ : โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 18,997,000 2. งบรายจา่ ยอนื 12) โครงการพฒั นานกั บรหิ ารการเปลยี นแปลงรุ่นใหม่ ร่นุ ที 13 ร่นุ ที 14 ร่นุ ที 15

1-12 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 371,308,500 สาํ นกั งานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การลงทุน 238,129,200 ปรบั ลด 238,129,200 35,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 200,181,300 15,939,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การลงทนุ 181,059,300 15,939,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 158,492,900 11,764,000 ผลผลติ : การลงทนุ ทีไดร้ บั การสง่ เสรมิ 1,080,000 11,764,000 1. งบดาํ เนินงาน 5,490,000 11,764,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,011,000 500,000 2,812,000 3,000,000 (1) รายการไม่ผูกพนั 8,650,000 4,139,600 (1) ค่าอาหารทาํ การนอกเวลา 4,750,000 1,000,000 (3) ค่าเบยี เลยี ง ค่าเช่าทพี กั และค่าพาหนะ 4,416,000 800,000 (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 3,000,000 558,400 (9) ค่ารบั รองและพธิ กี าร 16,205,000 766,000 (11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,775,000 1,000,000 (14) วสั ดุสาํ นกั งาน 2,000,000 4,175,000 (18) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 1,800,000 1,275,000 (20) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 133,179,300 2,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 900,000 3) ค่าใชจ้ ่ายเจรจาและทาํ ขอ้ ตกลงดา้ นการลงทนุ ในเวทรี ะหวา่ งประเทศ 133,179,300 19,061,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบสารสนเทศการลงทุน 11,000,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งเครอื ข่ายและเพมิ ศกั ยภาพการลงทนุ 9,500,000 19,061,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 9,300,000 3,500,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ การลงทุนเพอื เพมิ ความสามารถในการแข่งขนั 3,500,000 2,000,000 5,250,000 ทงั การลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 1,211,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาการเชอื มโยงอตุ สาหกรรม 4) ค่าใชจ้ ่ายชกั จูงการลงทนุ ในประเทศ 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ และพฒั นาการลงทุนไทยในต่างประเทศ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนบรกิ ารดา้ นสมารท์ วซี ่า (SMART Visa)

1-13 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 680,124,900 สาํ นกั งานทรพั ยากรนําแหง่ ชาติ ปรบั ลด 8,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานทรพั ยากรนําแห่งชาติ 680,124,900 8,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 680,124,900 8,000,000 ทีเป็นมติ รต่อสงิ แวดลอ้ ม 550,194,300 5,000,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนําทงั ระบบ 550,194,300 5,000,000 2. งบลงทุน 538,834,500 5,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 22,207,500 829,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 9,421,400 829,000 2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 48,550,600 4,171,000 (1) ค่าควบคุมงานทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 25,958,600 4,171,000 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 17,709,300 3,000,000 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 5,250,000 1,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 4,952,200 2,000,000 รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 4. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั งานสาํ คญั ดา้ นนาํ

1-14 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 112,783,900 สาํ นกั งานสภาความมนั คงแห่งชาติ 93,731,200 ปรบั ลด 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 93,731,200 5,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาความมนั คงแห่งชาติ 38,837,900 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 30,197,900 5,500,000 ผลผลติ : นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพอื เสรมิ สรา้ งและ 6,180,000 1,180,800 รกั ษาความมนั คงแหง่ ชาติ 1,180,800 1. งบดําเนินงาน 648,600 980,800 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 600,000 100,000 52,148,300 100,000 (10) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 4,319,200 (11) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 23,330,000 (14) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 3,740,000 3. งบรายจา่ ยอนื 7,558,000 1) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาและเพมิ ประสทิ ธภิ าพการขบั เคลอื นนโยบาย 139,000 ความมนั คงแห่งชาติ 10,885,100 2) ค่าใชจ้ ่ายเสรมิ สรา้ งความพรอ้ มในการรกั ษาอาํ นาจอธปิ ไตย สถาบนั หลกั 232,500 139,000 ระบบการเมอื ง เศรษฐกิจ และสงั คม 100,000 3) ค่าใชจ้ ่ายเสรมิ สรา้ งความพรอ้ มในการรกั ษาดลุ ยภาพทางการเมอื ง 5,467,700 ระหวา่ งประเทศ ปฏสิ มั พนั ธก์ บั ภายนอกประเทศ 201,200 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 19,052,700 6) ค่าใชจ้ า่ ยเสรมิ สรา้ งความพรอ้ มในการรกั ษาอาณาเขตดนิ แดนฐานทรพั ยากร 500,000 และโครงสรา้ งพนื ฐาน 11,760,700 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทมี ีผลกระทบต่อ 11,760,700 250,000 ความมนั คง 250,000 ผลผลติ : โครงการรกั ษาความมนั คงและป้ องกนั ภยั คกุ คามขา้ มชาติและ 7,429,200 ความมนั คงทางทะเล 7,292,000 250,000 1. งบรายจา่ ยอนื 7,292,000 250,000 1) โครงการรกั ษาความมนั คงและป้องกนั ภยั คุกคามขา้ มชาติและความมนั คง 7,292,000 250,000 ทางทะเล 250,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแหง่ ชาติ 1. งบรายจา่ ยอนื 1) โครงการพฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแห่งชาติ

1-15 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 309,658,300 สาํ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ปรบั ลด 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ 124,706,300 6,740,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 124,706,300 6,740,000 จดั การภาครฐั 48,000,000 6,000,000 ผลผลติ : แผนและยุทธศาสตรเ์ พอื ขบั เคลอื นการพฒั นาประเทศ 48,000,000 6,000,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 4,000,000 3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 8,000,000 2,000,000 40,000,000 740,000 1) โครงการศึกษาต่อระดบั ปรญิ ญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ 10,850,000 740,000 2) โครงการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพของ สศช. 3,500,000 4. งบรายจา่ ยอนื 1) โครงการพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรขององคก์ ร 184,952,000 8,260,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นา ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 22,979,500 4,160,000 ผลผลติ : โครงการวางแผนและขบั เคลอื นยุทธศาสตรด์ า้ นความร่วมมือ 17,947,000 4,160,000 ระหวา่ งประเทศเพอื การพฒั นา 7,500,000 3,960,000 2. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว 4,000,000 200,000 3) โครงการศึกษาและวางระบบการติดตามและขบั เคลอื นตามกรอบเป้าหมาย การพฒั นาทยี งั ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 9,200,000 400,000 ผลผลติ : โครงการวางแผนและขบั เคลอื นยทุ ธศาสตรก์ ารเติบโตทีเป็นมติ รกบั 9,200,000 400,000 สงิ แวดลอ้ มเพอื การพฒั นา 1. งบรายจา่ ยอนื 3,000,000 400,000 3) โครงการประสานการขบั เคลอื นนโยบายและยุทธศาสตรก์ ารพฒั นา 16,425,000 2,200,000 ทยี งั ยนื ของประเทศ 16,425,000 2,200,000 ผลผลติ : โครงการจดั ทํา ขบั เคลอื น และตดิ ตามประเมินผลการพฒั นาประเทศ 1. งบรายจา่ ยอนื 2,200,000 2,200,000 6) โครงการวางแผนการพฒั นาระบบเชอื มโยงขอ้ มลู เพอื ติดตามประเมนิ ผล แผนงานโครงการในระดบั ต่าง ๆ ระยะที 2 29,572,500 200,000 ผลผลติ : โครงการวางแผนและขบั เคลอื นยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาภาค เมือง 29,572,500 200,000 และพนื ทเี ศรษฐกจิ 1. งบรายจา่ ยอนื 1,072,500 200,000 3) โครงการขบั เคลอื นนโยบายเขตพฒั นาเศรษฐกิจพเิ ศษและพนื ทเี ศรษฐกจิ 50,000,000 1,300,000 แห่งอนื 50,000,000 1,300,000 ผลผลติ : โครงการขบั เคลอื นการจดั การยทุ ธศาสตรช์ าติ และการปฏริ ูปประเทศ 30,000,000 1,300,000 1. งบรายจา่ ยอนื 1) โครงการการบรหิ ารจดั การยุทธศาสตรช์ าตแิ ละการปฏริ ูปประเทศ

1-16 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 643,442,100 สาํ นกั เลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรี ปรบั ลด 643,442,100 10,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั เลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรี 496,202,800 10,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 475,005,500 จดั การภาครฐั 51,648,000 10,000,000 ผลผลติ : การประสานงานกบั สว่ นราชการในพระองคแ์ ละการขอพระราชทาน 10,000,000 เครอื งราชอสิ รยิ าภรณ์ 10,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าซ่อมเครอื งราชอสิ รยิ าภรณ์

1-17 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 5,635,939,900 สาํ นกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี 5,184,510,100 ปรบั ลด 5,184,510,100 80,040,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,565,652,400 16,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี 1,969,441,400 16,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 36,333,000 16,000,000 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การของรฐั บาลดา้ นความมนั คง 451,429,800 10,000,000 2. งบรายจา่ ยอนื 428,435,300 6,000,000 127,165,500 64,040,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยเกียวกบั เครอื งบนิ และเฮลคิ อปเตอรพ์ ระทนี งั 127,165,500 64,040,200 2) ค่าใชจ้ า่ ยเกียวกบั อากาศยานรบั รองผูบ้ งั คบั บญั ชาชนั สูง 53,803,500 34,040,200 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 36,907,600 34,040,200 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การของรฐั บาล 4,040,200 2. งบลงทุน 11,907,600 4,040,200 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 40,200 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 10,000,000 4,000,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 73,362,000 30,000,000 รวม 8 รายการ (รวม 431 หน่วย) 73,362,000 30,000,000 (2) โครงการพฒั นาระบบติดตามการดาํ เนนิ งานตามนโยบายรฐั บาล สาํ นกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 63,296,600 30,000,000 1 ระบบ 115,128,500 30,000,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 25,226,800 19,480,700 2.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 40,612,900 10,519,300 (2) ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมบา้ นหลงั ใหญ่และสว่ นมกุ ดา้ นหนา้ บา้ นมนงั คศิลา สาํ นกั เลขาธกิ ารนายกรฐั มนตรี แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1 งาน 3. งบรายจา่ ยอนื 2) ค่าใชจ้ า่ ยบรหิ ารจดั การสาํ นกั งานผูแ้ ทนการคา้ ไทย 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั คราว

1-18 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 6,231,364,700 กองอาํ นวยการรกั ษาความมนั คงภายในราชอาณาจกั ร 286,509,700 ปรบั ลด 286,509,700 81,301,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 37,552,100 1,301,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองอาํ นวยการรกั ษาความมนั คงภายในราชอาณาจกั ร 37,552,100 1,301,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 10,571,700 1,301,000 ผลผลติ : การรกั ษาความมนั คงและความสงบเรยี บรอ้ ยภายใน 4,576,200 1,301,000 2. งบลงทนุ 1,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 4,576,200 1,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 26,980,400 1,300,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 26,980,400 1,300,000 รวม 1 รายการ (รวม 189 หน่วย) 16,746,800 1,300,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 105,306,200 15,000,000 2.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 105,306,200 15,000,000 105,306,200 15,000,000 (2) การซ่อมปรบั ปรงุ อาคาร กอ.รมน. สว่ นกลาง 32,007,600 15,000,000 แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 แห่ง แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 5,550,838,100 38,000,000 ผลผลติ : โครงการการรกั ษาความสงบภายในประเทศ 5,550,838,100 38,000,000 1. งบรายจา่ ยอนื 5,475,863,200 38,000,000 6) การชมุ ชนสมั พนั ธ์ 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทมี ีผลกระทบต่อ 20,195,000 2,000,000 ความมนั คง 19,000,300 ผลผลติ : โครงการรกั ษาความมนั คงภายในราชอาณาจกั รและการพฒั นาประเทศ 3. งบรายจา่ ยอนื 61,112,400 9,000,000 3) โครงการแกป้ ญั หาผูห้ ลบหนีเขา้ เมอื งกลุม่ แรงงานต่างดา้ ว 29,568,100 8,000,000 6) การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 7) โครงการผนึกกาํ ลงั ป้องกนั ปราบปราบการบกุ รุกทาํ ลายทรพั ยากรป่าไม้ 665,177,800 15,000,000 และทรพั ยากรป่า 13) การปฏบิ ตั ิงานตามแผนการขบั เคลอื นงานดา้ นมวลชน 288,710,700 27,000,000 15) การสนบั สนุนและใชง้ านเครอื ขา่ ยมวลชนเพอื งานดา้ นความมนั คงในพนื ที 288,710,700 27,000,000 จชต. 284,270,700 27,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากลไกการบรหิ ารจดั การความมนั คง 35,690,000 19,000,000 แบบองคร์ วม 4,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นากลไกการบรหิ ารจดั การความมนั คงแบบองคร์ วม 9,983,200 4,000,000 2. งบรายจา่ ยอนื 9,311,000 8) โครงการพฒั นาประเทศเพอื ความมนั คง 13) การข่าวกรองเชงิ รกุ ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ 14) การต่อตา้ นขา่ วกรองเชงิ รุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์

1-19 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 1,207,411,400 ศูนยอ์ าํ นวยการรกั ษาผลประโยชน์ของชาตทิ างทะเล 1,149,673,100 ปรบั ลด 36,035,500 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 36,035,500 หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยอ์ าํ นวยการรกั ษาผลประโยชน์ของชาตทิ างทะเล แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทมี ีผลกระทบต่อความมนั คง 1,149,673,100 36,035,500 โครงการ : โครงการการรกั ษาความมนั คงชายแดน ชายฝงั ทะเลและ 542,375,800 6,035,500 542,375,800 6,035,500 รกั ษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล 99,017,400 2,035,500 2. งบลงทุน 60,335,600 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 35,500 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 8,335,600 35,500 2.1.1.4 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 6,304,000 2,000,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ มี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,304,000 2,000,000 รวม 3 รายการ (รวม 428 หน่วย) 443,358,400 4,000,000 2.1.1.5 ครุภณั ฑอ์ นื ๆ 4,000,000 (1) ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 7,000,000 4,000,000 7,000,000 รวม 2 รายการ (รวม 59 หน่วย) 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 578,500,000 30,000,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื 556,656,200 30,000,000 486,461,600 30,000,000 (1) ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3. งบรายจา่ ยอนื 3) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั กิ าร 3.2) การปฏบิ ตั กิ ารทางทะเล

1-20 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 117,839,500 สาํ นกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแห่งชาติ 117,839,500 ปรบั ลด 117,839,500 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 117,839,500 6,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานคณะกรรมการสขุ ภาพแห่งชาติ 117,839,500 6,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมสี ขุ ภาวะทีดี 117,839,500 6,000,000 ผลผลติ : ขอ้ เสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมสี ว่ นรว่ ม 116,660,900 6,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 86,650,900 6,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 6,000,000 6,000,000 1)ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 1 ค่าใชส้ อย (2) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน

1-21 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 159,352,000 สถาบนั คณุ วฒุ วิ ชิ าชีพ (องคก์ ารมหาชน) 91,482,100 ปรบั ลด 91,482,100 2,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 91,482,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั คุณวฒุ วิ ชิ าชีพ (องคก์ ารมหาชน) 91,482,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 91,482,100 1,000,000 ผลผลติ : ระบบคณุ วฒุ วิ ชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพ 67,869,900 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 67,869,900 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 67,869,900 1,000,000 67,869,900 1,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 1,000,000 ผลผลติ : โครงการสรา้ งโอกาสใหก้ บั บุคลากรในอาชีพไดร้ บั การรบั รองคณุ วฒุ วิ ชิ าชีพ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 37,933,400 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 10,335,500 500,000 2) โครงการจดั ทาํ และทบทวนมาตรฐานอาชพี และคณุ วฒุ วิ ชิ าชพี เพอื การพฒั นากาํ ลงั คน รองรบั ยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี 3) โครงการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพกาํ ลงั คนของประเทศดว้ ยระบบคณุ วุฒวิ ชิ าชพี

1-22 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 17,737,800 สถาบนั บรหิ ารจดั การธนาคารทีดนิ (องคก์ ารมหาชน) 17,737,800 ปรบั ลด 3,600,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 17,737,800 3,600,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั บรหิ ารจดั การธนาคารทีดิน (องคก์ ารมหาชน) 17,737,800 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 17,737,800 3,600,000 ผลผลติ : การจดั ตงั ธนาคารทีดนิ หรอื องคก์ รอนื ทีมีวตั ถปุ ระสงคใ์ นลกั ษณะทํานอง 17,737,800 3,600,000 เดยี วกบั ธนาคารทีดนิ 3,600,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 3,600,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน

1-23 สาํ นกั งานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานบรหิ ารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องคก์ ารมหาชน) 148,164,400 ปรบั ลด 4,100,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 92,061,500 4,000,000 4,000,000 ผลผลติ : ตน้ แบบแหลง่ เรยี นรูร้ ูปแบบใหม่ในดา้ นต่าง ๆ 73,081,400 4,000,000 4,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 73,081,400 4,000,000 4,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 73,081,400 4,000,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนินงาน 73,081,400 100,000 100,000 1 ค่าใชส้ อย 64,530,600 100,000 100,000 (1) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 48,994,000 100,000 งบประมาณทงั สนิ 146,982,000 บาท 83,000 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 48,994,000 บาท 17,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 48,994,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 48,994,000 บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ 56,102,900 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การความรูท้ ีนําสูก่ ารสรา้ งรายไดแ้ ละยกระดบั คณุ ภาพชีวติ 56,102,900 1. งบเงนิ อดุ หนุน 56,102,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 56,102,900 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ 13,312,000 (1) ครภุ ณั ฑเ์ พอื การพฒั นาทรพั ยากรสารสนเทศดา้ นการสนบั สนุน ยุทธศาสตรก์ ารดาํ เนินงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 2,634,700 (3) ครภุ ณั ฑส์ นบั สนุนงานพฒั นาแหลง่ เรยี นรูเ้ครอื ขา่ ย แขวงสามเสนใน 2,382,300 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1-24 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 490,159,500 สาํ นกั งานพฒั นารฐั บาลดจิ ทิ ลั (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด 456,034,100 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 104,700,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานพฒั นารฐั บาลดิจทิ ลั (องคก์ ารมหาชน) 104,700,000 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 104,700,000 1,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 97,200,000 1,000,000 ผลผลติ : โครงการศูนยข์ อ้ มลู ภาครฐั 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 97,200,000 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1,000,000 2) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ชดุ ระบบสนบั สนุนการพฒั นาศูนยข์ อ้ มลู ภาครฐั (Government Data Center) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ

1-25 สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 527,517,300 หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 479,964,400 1,000,000 ในการแข่งขนั ผลผลติ : การจดั ประชมุ และการท่องเทยี วเพอื เป็นรางวลั และการจดั แสดงสนิ คา้ 479,964,400 1,000,000 และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 479,964,400 1. งบเงนิ อดุ หนุน 479,964,400 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 479,964,400 1,000,000 1,000,000 1) เงนิ อดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยดาํ เนนิ งาน 1,000,000

1-26 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 173,363,100 สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) ปรบั ลด 111,977,500 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 111,977,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 111,977,500 ในการแข่งขนั 111,977,500 1,000,000 ผลผลติ : พฒั นาและสง่ เสรมิ บุคลากรสรา้ งสรรคแ์ ละธุรกจิ ไทย ใหน้ ํานวตั กรรม 96,089,400 1,000,000 และความคิดสรา้ งสรรคไ์ ปใชย้ กระดบั สนิ คา้ และบรกิ าร 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 2) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาพนื ทสี รา้ งสรรคแ์ ละกลไกสนบั สนุนธุรกจิ สรา้ งสรรค์

กระทรวงกลำโหม

2-1 กระทรวงกลาโหม มาตรา 8 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงกลาโหม ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 7,788,500,000 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม 5,750,152,100 ปรบั ลด 215,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 2,693,189,000 97,405,600 92,905,600 ผลผลติ : การดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 1,444,227,100 9,914,700 1. งบดําเนินงาน 423,273,100 9,914,700 9,914,700 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 142,406,300 80,017,500 80,017,500 (1) ค่าไฟฟ้า 70,297,900 17,500 2. งบลงทุน 951,708,700 17,500 80,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 951,708,700 80,000,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 33,009,700 40,000,000 (1) ครุภณั ฑส์ ายสอื สารทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 8,728,200 40,000,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 918,699,000 2,973,400 2,973,400 2.1.2.1 ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 918,699,000 2,973,400 (6) โครงการก่อสรา้ งอาคารพกั อาศยั พรอ้ มสงิ อาํ นวยความสะดวกของ สป. 154,196,300 1,500,000 (พนื ทปี ระชาชนื ) (ระยะที 1) 1,500,000 1,500,000 วงเงนิ ทงั สนิ 948,900,000 บาท 1,500,000 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 189,780,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 154,196,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 268,855,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 336,068,700 บาท (7) โครงการก่อสรา้ งอาคารพกั อาศยั พรอ้ มสงิ อาํ นวยความสะดวกของ สป. (พนื ทบี างจาก) 154,050,000 วงเงนิ ทงั สนิ 948,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 189,600,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 154,050,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 268,605,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 335,745,000 บาท 4. งบรายจา่ ยอนื 65,245,300 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ รงสภาพกาํ ลงั กองทพั 11,519,500 1.3) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การ 5,913,200 ผลผลติ : การสนบั สนุนการถวายความปลอดภยั สถาบนั พระมหากษตั รยิ แ์ ละ 1,218,466,000 ปฏบิ ตั ติ ามพระราชประสงค์ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,218,466,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 1,015,868,300 1) เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยในการสนบั สนุนการถวายความปลอดภยั สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ 1,015,868,300

2-2 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท ผลผลติ : การสนบั สนุนการดาํ เนินงานดา้ นความมนั คงในต่างประเทศ 30,495,900 ปรบั ลด 1. งบดําเนินงาน 14,103,900 3,000,000 1,500,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 9,233,100 1,500,000 1,500,000 (1) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 6,957,100 1,500,000 1,500,000 2. งบรายจา่ ยอนื 16,392,000 112,594,400 1) ค่าใชจ้ า่ ยกาํ ลงั พลประจาํ กองบญั ชาการสหประชาชาตกิ รณีสงครามเกาหลี 16,392,000 4,000,000 4,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ 1,463,457,400 4,000,000 และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทุกมติ ิ 4,000,000 8,621,600 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การวจิ ยั และพฒั นาเพอื การป้ องกนั ประเทศ 55,961,600 8,621,600 8,621,600 1. งบเงนิ อดุ หนุน 53,079,400 4,173,200 3,328,900 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 53,079,400 1,119,500 109,800 1) การวจิ ยั และพฒั นาการทหาร 53,079,400 109,800 109,800 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 132,807,800 99,863,000 1. งบรายจา่ ยอนื 132,807,800 99,863,000 99,863,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดํารงสภาพกองทพั 72,414,800 99,863,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ 6,280,500 4,000,000 4,000,000 2) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร 27,314,300 4,000,000 4,000,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินงานเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื สาร 36,120,000 โครงการ : โครงการการพฒั นาศกั ยภาพการสรรพกาํ ลงั กลาโหม 5,959,200 1. งบรายจา่ ยอนื 5,959,200 1) การสรรพกาํ ลงั กลาโหม 5,959,200 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาอตุ สาหกรรมป้ องกนั ประเทศและ 1,266,228,800 การพลงั งานทหาร 1. งบรายจา่ ยอนื 1,266,228,800 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั 1,083,245,800 (1) โครงการทผี ูกพนั ตามสญั ญา จาํ นวน 3 โครงการ 849,733,700 วงเงนิ ทงั สนิ ปี 2562 ตงั งบประมาณ 2,144,656,200 บาท 253,670,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 673,252,500 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 849,733,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 368,000,000 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 44,259,100 โครงการ : โครงการพฒั นาเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมือทางทหาร 44,259,100 1. งบรายจา่ ยอนื 44,259,100 2) การเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธท์ างทหารระหวา่ งประเทศ 18,750,000

2-3 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1,501,159,900 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม ปรบั ลด 1,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นความมนั คง 1,501,159,900 1,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาการสงเคราะหแ์ ก่ทหารผ่านศึก ครอบครวั ทหารผ่านศึก 1,501,159,900 1,000,000 ทหารนอกประจาํ การ 1,428,441,100 1,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 15,000,000 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารองคก์ ารสงเคราะหท์ หารผ่านศึก

2-4 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 48,708,933,500 กองทพั บก 14,919,604,800 ปรบั ลด 14,695,718,700 1,667,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,077,888,800 211,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั บก 7,866,159,200 211,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 7,767,258,400 ผลผลติ : การดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 117,000,000 36,000,000 1. งบดําเนินงาน 5,565,084,400 36,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,565,084,400 36,000,000 5,506,359,000 36,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 60,000,000 175,000,000 (7) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 50,000,000 175,000,000 2. งบลงทนุ 96,304,500 175,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 10,000,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 10,000,000 (14) โครงการปรบั ปรุงและก่อสรา้ งระบบระบายนาํ ในหน่วยทหารกองทพั บก 26,300,000 (17) โครงการปรบั ปรุงและพฒั นาหน่วยบญั ชาการป้องกนั ภยั ทางอากาศและหน่วยขนึ ตรง (19) โครงการปรบั ปรุงและพฒั นากรมการขนส่งทหารบก 60,000,000 10,000,000 70,000,000 20,000,000 (20) โครงการก่อสรา้ งรวั แสดงแนวเขตและป้องกนั การบกุ รกุ ทดี นิ ของรฐั ในความดูแลและใชป้ ระโยชน์ 150,000,000 30,000,000 ของกองทพั บก 153,010,000 15,000,000 155,560,000 16,000,000 (28) โครงการเสรมิ สรา้ งความปลอดภยั คลงั กระสุนและวตั ถรุ ะเบดิ 40,000,000 13,000,000 (34) โครงการก่อสรา้ งเพอื ปรบั ปรงุ และพฒั นางานคลงั สง่ กาํ ลงั สงิ อปุ กรณป์ ระเภทที 5 50,000,000 10,000,000 (36) โครงการปรบั ปรงุ ระบบประปาภายในค่ายทหารเพอื โอนเป็นทรพั ยส์ นิ ของการประปาสว่ นภมู ภิ าค 74,782,600 14,700,000 (38) โครงการปรบั ปรุงระบบจาํ หน่ายไฟฟ้าภายในค่ายเพอื โอนเป็นทรพั ยส์ นิ ของการไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค (40) โครงการปรบั ปรงุ และพฒั นาหน่วยกองพลทหารราบที 15 และหน่วยขนึ ตรงกองพลทหารราบที 15 29,784,672,200 1,456,000,000 (41) โครงการพฒั นาและปรบั ปรงุ ศูนยก์ ารทหารราบ 29,661,490,900 1,456,000,000 (42) โครงการยา้ ยทตี งั โรงเรยี นนายสบิ ทหารบก 29,573,490,900 1,456,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความ 8,937,875,200 พรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทุกมิติ 64,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 119,488,800 64,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 20,635,615,700 1,392,000,000 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดํารงสภาพกาํ ลงั กองทพั 3,131,611,000 250,133,000 (1.1) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ 3,131,611,000 250,133,000 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั (2.2) โครงการเสรมิ สรา้ งยทุ โธปกรณ์ (2.2.1) โครงการจดั หายุทโธปกรณ์

2-5 กองทพั บก หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท (2.3) โครงการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั ทีผูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 16,913,417,200 ปรบั ลด 1,141,867,000 (2.3.1) โครงการทผี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 จาํ นวน 37 โครงการ 15,434,791,700 936,667,000 งบประมาณทงั สนิ 36,312,009,700 บาท 205,200,000 ปี 2561 ตงั งบประมาณ 745,639,600 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 5,420,027,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 8,168,743,100 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 15,434,791,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 6,542,808,300 บาท (2.3.2) โครงการทจี ะเรมิ ผูกพนั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํ นวน 5 โครงการ 1,478,625,500 งบประมาณทงั สนิ 7,393,127,500 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 1,478,625,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 2,957,251,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 2,957,251,000 บาท

2-6 กองทพั เรือ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั เรอื 23,906,810,900 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานพืนฐานดา้ นความมนั คง 4,325,524,000 4,725,000,000 17,520,000 ผลผลติ : ผลผลิตการดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 4,127,965,500 17,520,000 17,520,000 2. งบลงทนุ 992,603,300 17,520,000 17,520,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 992,603,300 17,520,000 17,520,000 2.1.2 ค่าทดี นิ และสิงก่อสรา้ ง 530,897,000 2.1.2.1 ค่ากอ่ สรา้ งบา้ นพกั โรงเรอื น และก่อสรา้ งอนื ๆ ทวั ไป 530,897,000 4,677,074,900 (6) ก่อสรา้ งอาคารพกั ขนาด 64 ครอบครวั พรอ้ มระบบสาธารณูปโภค 175,200,000 4,677,074,900 ของ ทรภ.2 3 หลงั 4,677,074,900 วงเงนิ ทงั สนิ 219,000,000 บาท 19,594,900 19,594,900 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 43,800,000 บาท 4,657,480,000 32,480,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 175,200,000 บาท 10,480,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ ม 22,000,000 เผชญิ ภยั คุกคามทุกมิติ 19,253,972,600 22,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทพั 19,133,074,200 4,625,000,000 4,625,000,000 1. งบรายจา่ ยอนื 19,133,074,200 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการดํารงสภาพกาํ ลงั กองทพั 5,237,281,300 1.2) คา่ ใชจ้ ่ายในการฝึก ศกึ ษา ทางการทหาร 1,245,373,400 2) คา่ ใชจ้ ่ายในการเสริมสรา้ งกาํ ลงั กองทพั 11,536,466,900 2.1) โครงการเสริมสรา้ งหน่วย 1,996,655,000 2.1.1) โครงการเสริมสรา้ งหน่วยตา่ งๆ 504,861,500 1,491,793,500 2.1.2) โครงการเสริมสรา้ งหน่วยตา่ ง ๆ ทผี กู พนั ขา้ มปีงบประมาณ 1,171,833,500 2.1.2.1) โครงการทผี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 จาํ นวน 5 โครงการ วงเงนิ ทงั สนิ 2,431,166,000 บาท ปี 2561 ตงั งบประมาณ 67,716,000 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 125,147,700 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 537,917,800 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 1,171,833,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 528,551,000 บาท 2.3) โครงการเสรมิ สรา้ งกําลงั กองทพั ทผี กู พนั ขา้ มปีงบประมาณ 2.3.1) โครงการทผี ูกพนั ตามสญั ญาและตามมาตรา 41 9,006,411,900 8,933,111,900 จาํ นวน 14 โครงการ วงเงนิ ทงั สนิ 47,853,797,000 บาท ปี 2560 - 2561 ตงั งบประมาณ 1,929,931,800 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 6,286,219,100 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 9,159,966,400 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 8,933,111,900 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 7,135,275,200 บาท ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 4,349,292,600 บาท ปี 2567 - 2569 ผกู พนั งบประมาณ 10,060,000,000 บาท

2-7 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท กองทพั เรอื 268,934,900 ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 269,934,900 30,405,100 268,934,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 96,679,000 30,405,100 โครงการ : โครงการพฒั นาเสริมสรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมือทางทหาร 100,408,400 30,405,100 1. งบรายจา่ ยอนื 15,000,000 15,405,100 1) คา่ ใชจ้ ่ายในการฝึกผสมกบั ต่างประเทศ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั ิการของกาํ ลงั ทางเรือ และอากาศยาน เขา้ รว่ มการลาดตระเวนรว่ มในชอ่ งแคบมะละกา

2-8 กองทพั อากาศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองทพั อากาศ 26,940,076,200 ปรบั ลด 986,500,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 5,192,471,100 91,582,900 91,582,900 ผลผลติ : การดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 4,963,608,300 91,582,900 91,582,900 2. งบลงทนุ 2,869,656,600 41,582,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 2,869,656,600 82,900 41,500,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 727,372,700 50,000,000 23,951,400 (1) ครุภณั ฑส์ ายสอื สารทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 55,836,800 10,680,800 (13) ครภุ ณั ฑส์ ายช่างโยธาทมี รี าคาต่อหน่วยตงั แต่ 1 ลา้ นบาทขนึ ไป 61,866,400 15,367,800 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 2,142,283,900 894,917,100 (1) ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 596,907,800 894,917,100 894,917,100 (10) ปรบั ปรุงถนนศรวี ชิ ยั ที บน.41 ตาํ บลสุเทพ อาํ เภอเมอื งเชยี งใหม่ 100,000,000 44,000,000 จงั หวดั เชยี งใหม่ 10,680,800 56,000,000 794,917,100 (19) ปรบั ปรงุ อาคารหมายเลข 2009, 2012 และ 2013 (กรง.พธ.ทอ.) 124,917,100 670,000,000 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอื ง กรงุ เทพมหานคร 15,367,800 490,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทุกมิติ 21,655,925,200 โครงการ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 21,581,543,500 2. งบรายจา่ ยอนื 21,456,732,700 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดาํ รงสภาพกาํ ลงั กองทพั 10,180,174,100 1.2) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ 140,702,800 1.3) ค่าใชจ้ า่ ยในการฝึก ศึกษาและพฒั นาทางการทหาร 349,735,700 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั 11,047,201,600 (2.1) โครงการเสรมิ สรา้ งยุทโธปกรณ์ 3,000,135,900 (2.2) โครงการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั ทผี ูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ 8,047,065,700 (2.2.1) โครงการทผี ูกพนั ตามสญั ญาและมาตรา 41 5,936,865,700 จาํ นวน 15 โครงการ ปี 2561 ตงั งบประมาณ 1,225,700,000 บาท ปี 2562 ตงั งบประมาณ 3,675,838,700 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 5,730,331,600 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 5,936,865,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 6,749,509,900 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 1,702,490,000 บาท

2-9 กองทพั อากาศ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท (2.2.2) โครงการทจี ะเรมิ ผูกพนั ใหมใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,110,200,000 ปรบั ลด 180,000,000 จาํ นวน 9 โครงการ วงเงนิ รวมทงั สนิ 10,551,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 2,110,200,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 3,020,800,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 4,979,000,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 441,000,000 บาท

2-10 กองบญั ชาการกองทพั ไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กองบญั ชาการกองทพั ไทย 9,626,078,200 ปรบั ลด 180,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 1,673,734,200 27,117,200 27,117,200 ผลผลติ : การดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 1,626,321,300 27,117,200 27,117,200 2. งบลงทนุ 508,948,000 27,117,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 508,948,000 23,827,200 2.1.1 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 508,948,000 3,290,000 (3) งานก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานและทจี อดรถ โครงการยา้ ยส่วนราชการ 10,000,000 10,000,000 กรมแผนทที หาร ระยะที 1 179,407,600 10,000,000 10,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 584,000,000 บาท 132,522,200 ปี 2562 ตงั งบประมาณ 111,092,000 บาท 89,639,400 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 28,919,200 บาท 59,000 59,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 179,407,600 บาท 59,000 59,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 264,581,200 บาท 89,580,400 49,639,400 (5) โครงการก่อสรา้ งอาคารทพี กั ขา้ ราชการ บก.ทท. พนื ทนี าวง 88,090,000 49,639,400 39,941,000 วงเงนิ ทงั สนิ 265,000,000 บาท 39,941,000 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 53,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 88,090,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 123,910,000 บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทมี ีผลกระทบต่อความมนั คง 39,488,900 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการแกไ้ ขปญั หาการกอ่ การรา้ ย 39,488,900 1. งบรายจา่ ยอนื 39,488,900 1) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการแกไ้ ขปญั หาการก่อการรา้ ย 39,488,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความ 7,697,462,400 พรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทุกมติ ิ โครงการ : โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 4,676,546,200 2. งบลงทุน 28,425,400 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 28,425,400 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 28,425,400 (3) ครภุ ณั ฑส์ ายสอื สารทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 9,321,500 3. งบรายจา่ ยอนื 4,646,120,800 (1) ค่าใชจ้ า่ ยในการดํารงสภาพกาํ ลงั กองทพั 2,116,101,500 1.2) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการสง่ กาํ ลงั และซ่อมบาํ รงุ และผลติ เพอื แจกจา่ ย 920,405,600 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งกาํ ลงั กองทพั 1,792,544,200 (2.1) โครงการเสรมิ สรา้ งยุทโธปกรณ์ 889,743,600

2-11 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 3,016,406,600 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 2,056,606,600 ปรบั ลด 2,056,606,600 42,882,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,056,606,600 12,882,800 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพดา้ นการพฒั นาประเทศและการช่วยเหลอื ประชาชน 1,343,138,700 12,882,800 2. งบลงทนุ 719,800,000 12,882,800 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 12,882,800 30,000,000 2.1.1 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง (1) ค่าก่อสรา้ งและจดั หาแหลง่ นาํ ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 170,000,000 30,000,000 3. งบรายจา่ ยอนื 142,073,400 10,360,600 9) การจดั หาชนิ ส่วนอะไหลร่ ะบบส่งกาํ ลงั และซ่อมบาํ รุงยานพาหนะและ 142,073,400 10,360,600 เครอื งมอื กล 142,073,400 10,360,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 17,000,000 4,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาเสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมอื ทางทหาร 125,073,400 6,360,600 1. งบรายจา่ ยอนื 1) ค่าใชจ้ า่ ยการดาํ เนนิ งานความร่วมมอื ดา้ นความมนั คงในกรอบอาเซยี น 2) ค่าใชจ้ ่ายในการปฏบิ ตั กิ ารตามแผนป้องกนั ประเทศ

2-12 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 596,595,900 สถาบนั เทคโนโลยปี ้ องกนั ประเทศ 97,922,900 ปรบั ลด 97,922,900 15,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 97,922,900 1,620,000 หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั เทคโนโลยปี ้ องกนั ประเทศ 97,922,900 1,620,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 97,922,900 1,620,000 ผลผลติ : การดํารงสภาพความพรอ้ มในการป้ องกนั ประเทศ 1,620,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,620,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 498,673,000 13,380,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนินงาน 455,787,600 13,380,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพการป้ องกนั ประเทศ และความ 455,787,600 13,380,000 พรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มิติ 455,787,600 13,380,000 ผลผลติ : โครงการสง่ เสรมิ การวจิ ยั และพฒั นาเพอื การป้ องกนั ประเทศ 284,887,600 5,000,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 284,887,600 5,000,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 170,900,000 8,380,000 1) ค่าครภุ ณั ฑ์ (1) ครภุ ณั ฑโ์ ครงการวจิ ยั และพฒั นาตน้ แบบยุทโธปกรณ์ 2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการวจิ ยั และพฒั นาตน้ แบบยุทโธปกรณ์

กระทรวงกำรคลงั

3-1 กระทรวงการคลงั มาตรา 9 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานในกาํ กบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจาํ นวน 276,521,800 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการคลงั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการคลงั 1,468,902,900 ปรบั ลด 45,748,800 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 936,731,100 24,348,800 24,348,800 ผลผลติ : การบรหิ ารจดั การ การติดตามและการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิราชการ 1,697,400 1,697,400 ของหน่วยงานในกาํ กบั 936,731,100 409,400 200,000 1. งบดาํ เนินงาน 211,176,500 589,900 498,100 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 48,544,000 11,348,800 (1) รายการไม่ผูกพนั 47,879,800 บาท 11,348,800 11,348,800 (1) ค่าตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 1,649,600 11,348,800 (5) ค่าเบยี เลยี ง ทพี กั และพาหนะ 2,000,700 10,965,000 (9) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 821,400 383,800 (2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คนั 664,200 วงเงนิ ทงั สนิ 4,428,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 664,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 885,600 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 885,600 บาท ปี 2567 - 2569 ผูกพนั งบประมาณ 1,992,600 บาท 2. งบลงทุน 708,252,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 708,252,000 2.1.1 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 708,252,000 2.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 385,020,000 (1) โครงการก่อสรา้ งตกแต่งภายในอาคารทที าํ การใหม่กระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 372,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 930,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 372,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 558,000,000 บาท (2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้ งตกแต่งภายในอาคารทที าํ การใหม่ กระทรวงการคลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 13,020,000 วงเงนิ ทงั สนิ 32,550,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 13,020,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 19,530,000 บาท

3-2 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 17,302,600 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงการคลงั 9,574,400 ปรบั ลด 5,005,400 11,302,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 5,213,500 3. งบรายจา่ ยอนื 5,005,400 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 1,083,700 1,083,700 2) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาบคุ ลากรใหเ้ป็นนกั บรหิ ารมอื อาชพี 4) โครงการประชาสมั พนั ธภ์ ารกจิ ของกระทรวงการคลงั อย่างต่อเนอื ง 532,171,800 21,400,000 และเป็นระบบ 397,978,000 12,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 397,978,000 12,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 397,978,000 12,000,000 โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงนิ การคลงั ภาครฐั (GFMIS) 1. งบรายจา่ ยอนื 134,193,800 9,400,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยการดาํ เนนิ งานระบบ GFMIS 134,193,800 9,400,000 โครงการ : โครงการการบรหิ ารจดั การดา้ นเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ของกระทรวงการคลงั 134,193,800 9,400,000 1. งบลงทนุ 134,193,800 9,400,000 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 134,193,800 9,400,000 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 46,742,000 4,660,000 (2) โครงการปรบั ปรุงระบบเครอื ขา่ ยไรส้ าย กระทรวงการคลงั (MOF WIFI) 47,451,800 4,740,000 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ (3) โครงการพฒั นาระบบเชอื มโยงและแลกเปลยี นขอ้ มลู กระทรวงการคลงั (MOF Data Exchange) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ

3-3 กรมธนารกั ษ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธนารกั ษ์ 3,027,532,600 ปรบั ลด 4,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 497,567,800 4,000,000 4,000,000 ผลผลติ : การบรหิ ารทีราชพสั ดุ 318,519,800 1,000,000 1,000,000 1. งบดําเนินงาน 134,736,500 1,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 116,764,100 3,000,000 3,000,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 113,885,800 บาท 2,000,000 2,000,000 (18) วสั ดุสาํ นกั งาน 9,161,700 2,000,000 2. งบลงทุน 183,783,300 1,000,000 300,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 183,783,300 200,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 80,163,300 100,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑส์ าํ รวจ 37,975,300 700,000 (1) ครภุ ณั ฑส์ าํ รวจทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 1 ลา้ นบาท 37,975,300 500,000 รวม 1 รายการ (รวม 69 หน่วย) 200,000 2.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 103,620,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพี กั อาศยั และสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 25,620,000 (1) โครงการก่อสรา้ งอาคารบา้ นพกั ขา้ ราชการ ค.ส.ล. 3 ชนั 11 ยูนิต ของสาํ นกั งานธนารกั ษพ์ นื ทบี ุรรี มั ย์ ตาํ บลในเมอื ง อาํ เภอเมอื งบุรรี มั ย์ จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1 โครงการ 12,810,000 (2) โครงการก่อสรา้ งอาคารบา้ นพกั ขา้ ราชการ ค.ส.ล. 3 ชนั 11 ยูนิต ของสาํ านกั งานธนารกั ษพ์ นื ทหี นองคาย ตาํ บลหนองกอมเกาะ อาํ เภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย 1 โครงการ 12,810,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 78,000,000 (1) โครงการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งาน ค.ส.ล. 2 ชนั พรอ้ มงานภายนอก ของสาํ นกั งานธนารกั ษพ์ นื ทสี มทุ รสาคร ตาํ บลมหาชยั อาํ เภอสมทุ รสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 1 โครงการ 19,500,000 (4) โครงการก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งาน ค.ส.ล. 2 ชนั พรอ้ มงานภายนอก ของสาํ นกั งานธนารกั ษพ์ นื ทจี นั ทบรุ ี ตาํ บลท่าชา้ ง อาํ เภอเมอื งจนั ทบรุ ี จงั หวดั จนั ทบุรี 1 โครงการ 19,500,000

3-4 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 689,578,200 กรมบญั ชีกลาง ปรบั ลด 689,578,200 16,899,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 689,578,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบญั ชีกลาง 181,701,900 16,899,100 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 181,701,900 16,899,100 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 135,352,900 16,899,100 ผลผลติ : การบรหิ ารและกาํ กบั ดูแลดา้ นรายจา่ ยภาครฐั 129,407,500 16,899,100 2. งบลงทุน 15,316,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 15,316,900 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 15,316,900 15,316,900 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 46,349,000 1,582,200 (8) โครงการปรบั ปรงุ ระบบบรกิ ารขอ้ มลู การเงนิ การคลงั ภาครฐั 2,893,900 1,582,200 (Call Center) กรมบญั ชกี ลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 2,893,900 1,582,200 1 โครงการ 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื (1) ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3-5 กรมศุลกากร หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมศุลกากร 1,770,758,900 ปรบั ลด 18,100,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 18,100,000 18,100,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 1,770,758,900 8,000,000 8,000,000 ผลผลติ : การจดั เกบ็ ภาษีศุลกากร 1,647,992,400 4,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 955,967,900 4,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 767,275,300 10,100,000 (3) ค่าจา้ งบาํ รุงรกั ษาระบบโทรทศั นว์ งจรปิด (CCTV System) 10,100,000 5,600,000 และเทคโนโลยอี นื ทเี หมาะสมเพอื การควบคุมทางศุลกากร 5,600,000 5,600,000 รองรบั การเขา้ สู่ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น (AEC) 77,254,100 วงเงนิ ทงั สนิ 702,310,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 316,039,500 บาท เงนิ งบประมาณ 386,270,500 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 77,254,100 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 77,254,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 77,254,100 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 77,254,100 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 77,254,100 บาท (4) ค่าจา้ งบาํ รุงรกั ษาและซ่อมแซมแกไ้ ขระบบตรวจสอบตูค้ อนเทนเนอรส์ นิ คา้ ดว้ ยเครอื งเอกซเรยต์ าม โครงการระยะที 2-4 201,245,000 วงเงนิ ทงั สนิ 1,829,500,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 823,275,000 บาท เงนิ งบประมาณ 1,006,225,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 201,245,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 201,245,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 201,245,000 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 201,245,000 บาท ปี 2567 ผูกพนั งบประมาณ 201,245,000 บาท 2. งบลงทนุ 690,670,100 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 690,670,100 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 593,293,600 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 545,800,900 (7) โครงการจดั หาลขิ สทิ ธกิ ารใชง้ านระบบ Single Sign On เพมิ เตมิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร 5,600,000


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook